稷山縣地震局2018年度部門(mén)決算
時(shí)間:2019-10-23 字體大?。骸尽?span id="i4weecm" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2019-10-23 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
第一部分概況
一、部門(mén)主要職責
1、貫徹執行黨對防震減災工作的方針、政策,堅持“經(jīng)濟建設同減災一起抓”,“預防為主,防、抗、救相結合,綜合減災”的基本國策,統一管理好全縣防震減災工作,把國家的方針、政策落到實(shí)處。
2、督促、檢查各級政府、各部門(mén)對國家、省、市制定的防震減災法律、法規的貫徹執行,履行防震減災工作法律、法規執法主體的職責。
3、制定我縣防震減災事業(yè)的發(fā)展規劃,編制全縣防震減災工作年度計劃并組織實(shí)施,制定和實(shí)施全縣破壞性地震應急預案。
4、負責管理轄區內地震網(wǎng)點(diǎn)的設置以及監測預報工作,在破壞性地震發(fā)生后,承擔縣政府抗震、救災指揮機關(guān)辦事機構的職責。
5、負責提出年度我縣及周邊區域年度地震趨勢預報意見(jiàn),主辦或參與上級或年度地震趨勢研討活動(dòng),密切關(guān)注、收集以及向縣主要領(lǐng)導傳遞相關(guān)地震信息,供領(lǐng)導決策時(shí)參改。
6、開(kāi)展轄區內重要工業(yè)與民用建筑物的抗震設防工作;管理城鎮、經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區、重大工程建設場(chǎng)地的地震安全性評價(jià)工作,管理以地震動(dòng)參數和烈度表述的抗震設防標準,會(huì )同有關(guān)部門(mén)管理水庫地震及容易引起次生災害的防御工作。
7、推進(jìn)地震科技現代化,組織管理地震科技成果的推廣應用,開(kāi)展地震科技的合作與交流。
8、宣傳、普及及防震減災知識,增強全社會(huì )的防震減災意識。
9、承擔縣政府和省、市地震局等上級單位交辦的事項。
二、部門(mén)決算單位機構設置以及人員構成情況
名稱(chēng) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
年末實(shí)有人數 |
行政在職 |
事業(yè)在職 |
||||
合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政 在職 |
工勤在職 |
||||
地震局 |
12 |
12 |
12 |
第二部分2018年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 公開(kāi)07表
八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表
本年無(wú)政府性基金預算財政撥款收支
九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)09表
第三部分2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計179.36萬(wàn)元,其中:財政撥款收入179.36萬(wàn)元,占比98.88%;其他收入2.00萬(wàn)元,占比1.12%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計178.00萬(wàn)元,其中:基本支出115.03萬(wàn)元,占比64.62%;項目支出62.97萬(wàn)元,占比35.38%。
三、支出決算具體情況
208社會(huì )保障和就業(yè)支出14.67萬(wàn)元,年初預算14.67萬(wàn)元,完成預算的100%;
210醫療衛生與計劃生育支出支出4.4萬(wàn)元,年初預算4.4萬(wàn)元,完成預算的100%;
220國土海洋氣象等支出83.44萬(wàn)元,年初預算117.27萬(wàn)元,完成預算的71.15%;
221住房保障支出7.34萬(wàn)元 , 年初預算7.34萬(wàn)元,完成預算的100%。
其中:
2080502 事業(yè)單位離退休 0.39,用于退休人員取暖費支出。較2017年增加0.39萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因:退休人員取暖費列入單位預算。
2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出14.67萬(wàn)元,用于在職人員養老保險費支出。較2017年增加14.67萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因:在職人員養老保險繳費列入單位預算。
2101102 事業(yè)單位醫療4.40萬(wàn)元,用于在職人員醫療保險繳費支出。較2017年增加4.40萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因:在職人員醫療保險繳費列入單位預算。
2200401 行政運行3.07萬(wàn)元,用于辦公費、專(zhuān)用材料費和其他商品服務(wù)支出。較2017年增加-82.51萬(wàn)元,增長(cháng)-96%,主要原因:?jiǎn)挝活A算主功能科目調整,本年支出為上年結余資金。
2200404 地震監測2.32萬(wàn)元,用于一縣一臺監測臺站運行維護費。較2017年增加-0.21萬(wàn)元,增長(cháng)-8%,主要原因商品服務(wù)支出控制。
2200450 地震事業(yè)機構77.08萬(wàn)元,用于人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。較2017年增加77.08萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因:?jiǎn)挝活A算主功能科目由“行政運行”變化為“地震機構”,去年無(wú)此科目。
2200499 其他地震事務(wù)支出68.73萬(wàn)元,用于工作經(jīng)費、培訓經(jīng)費、防震減災科普教育基地、地震科普教育基地微信公眾號開(kāi)發(fā)費支出。較2017年增加57.00萬(wàn)元,增長(cháng)486%,主要原因:本年預算安排項目較上年多。
2210201 住房公積金 7.34萬(wàn)元,用于在職人員住房公積金繳費。較2017年增加7.34萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因:在職人員住房公積金列入單位預算。
四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2018年度,“三公”經(jīng)費財政撥款支出完成預算的23.35%:
單位:萬(wàn)元
項目 |
本年 |
上年 |
比上年增減 |
增減% |
“三公”經(jīng)費支出 |
0.35 |
0.83 |
-0.48 |
-58.01 |
其中:1.因公出國(境)費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
0.35 |
0.83 |
-0.48 |
-58.01 |
其中:公務(wù)用車(chē)購置費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
0.35 |
0.83 |
-0.48 |
-58.01 |
3.公務(wù)接待費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。
機關(guān)運行經(jīng)費是行政單位和參公事業(yè)單位運行經(jīng)費支出統計指標,我單位為事業(yè)單位,沒(méi)有機關(guān)運行經(jīng)費支出。
六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
資產(chǎn)卡片情況: 單位:元
行號 |
資產(chǎn)大類(lèi) |
期末 |
|||
數量/面積 |
原值 |
累計折舊 |
凈值 |
||
合計 |
439,652.58 |
0.00 |
439,652.58 |
||
1 |
土地、房屋及構筑物 |
—— |
25,850.00 |
0.00 |
25,850.00 |
2 |
通用設備 |
20 |
182,756.00 |
0.00 |
182,756.00 |
3 |
專(zhuān)用設備 |
5 |
190,469.00 |
0.00 |
190,469.00 |
4 |
文物和陳列品 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5 |
圖書(shū)、檔案 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6 |
家具、用具、裝具及動(dòng)植物 |
47 |
30,577.58 |
0.00 |
30,577.58 |
7 |
無(wú)形資產(chǎn) |
1 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
截至2018年12月31日,我單位有1輛公務(wù)用車(chē)。
七、政府采購情況
2018年度,政府采購支出總額48.46萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出2.81萬(wàn)元、政府采購工程支出45.65萬(wàn)元。
八、績(jì)效評價(jià)情況
2018年沒(méi)有績(jì)效目標評價(jià)項目。
第四部分名詞解釋
?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸U蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費:指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。