稷山縣應急管理局2020年度部門(mén)決算(本級)
時(shí)間:2021-09-24 字體大?。骸尽?span id="uqksuyq" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2021-09-24 | |||
發(fā)布機構 | 稷山縣人民政府 | 文號 |
第一部分 概況
一、部門(mén)主要職責
(一)負責應急工作,指導各鄉(鎮)、各部門(mén)、稷山經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區應對安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產(chǎn)監督管理工作。
(二)貫徹執行應急管理、安全生產(chǎn)等方針政策和法律法規,組織編制應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規劃并監督實(shí)施。
(三)指導應急預案體系建設,建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,組織編制縣級總體應急預案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)專(zhuān)項預案,綜合協(xié)調應急預案銜接工作,組織開(kāi)展預案演練,推動(dòng)應急避難設施建設。
(四)牽頭建立統一的應急管理信息系統,負責信息傳輸渠道的規劃和布局,建立監測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統一發(fā)布災情。
(五)組織指導協(xié)調安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件應急救援,承擔稷山縣應對較大災害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議,協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織較大災害應急處置工作。
(六)統一協(xié)調指揮各類(lèi)應急專(zhuān)業(yè)隊伍,建立應急協(xié)調聯(lián)動(dòng)機制,推進(jìn)指揮平臺對接,銜接武警部隊參與應急救援工作。
(七)統籌消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專(zhuān)業(yè)應急救援力量建設,管理縣級應急救援隊伍,指導和推進(jìn)社會(huì )應急救援力量建設。
(八)組織指導消防監督、火災預防、火災撲救等工作。
(九)指導協(xié)調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作,負責自然災害綜合監測預警工作,指導開(kāi)展自然災害綜合風(fēng)險評估工作。
(十)組織協(xié)調災害救助工作,組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作,管理、分配中央、省、市劃撥和縣級救災款物并監督使用。
(十一)依法行使安全生產(chǎn)綜合監督管理職權,指導協(xié)調、監督檢查縣有關(guān)部門(mén)、單位和各鄉(鎮)人民政府、稷山經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區安全生產(chǎn)工作,組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
(十二)按照分級、屬地原則,負責監督管理工礦商貿行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作,依法監督檢查工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執行安全生產(chǎn)法律法規情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設備(特種設備除外)、材料、勞動(dòng)防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責煤礦安全監督管理工作。負責全縣洗(選)煤廠(chǎng)、配煤、型煤加工企業(yè)的安全監督管理工作,牽頭擬訂有關(guān)安全監督管理標準并組織實(shí)施。承擔全縣煤礦附屬洗(選)煤廠(chǎng)的安全監督管理工作。負責危險化學(xué)品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監督管理工作。依法組織并指導監督實(shí)施安全生產(chǎn)準入制度。
(十三)依法組織指導生產(chǎn)安全事故調查處理,監督事故查處和責任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災害類(lèi)突發(fā)事件的調查評估工作。
(十四)開(kāi)展應急管理方面的國際、國內交流與合作,組織參與安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件的國際救援工作和省際、市際、縣際之間應急救援合作。
(十五)制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實(shí)施,會(huì )同縣發(fā)展和改革局(縣糧食局)等部門(mén)建立健全全縣應急物資信息平臺和調撥制度,在救災時(shí)統一調度。
(十六)負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作,組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應用和信息化建設工作。
(十七)完成縣委縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況
部門(mén)決算單位構成:稷山縣應急管理局(本級)。
單位名稱(chēng) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
年末實(shí)有人數 |
行政 |
事業(yè)在職 |
||||
合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政 在職 |
工勤在職 |
||||
稷山縣應急管理局(本級) |
10 |
8 |
2 |
25 |
33 |
8 |
6 |
2 |
25 |
第二部分 2020年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 公開(kāi)09表
本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出
十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)10表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計736.19萬(wàn)元、支出總計860.26萬(wàn)元。與2019年相比,收入總計增加190.44萬(wàn)元,增長(cháng)34.90%,支出總計增加275.31萬(wàn)元,增長(cháng)47.07%。主要原因是機構改革,人員增加1人,與之相關(guān)的人員工資增加;應急救援隊伍經(jīng)費增加34.99萬(wàn)元;“煙花爆竹”庫存清理工作補貼50萬(wàn)元,車(chē)輛購置39.92萬(wàn)元,地震救援演練工作經(jīng)費5萬(wàn)元,防汛搶險物資經(jīng)費19.98萬(wàn)元,森林防火和防汛經(jīng)費19.81萬(wàn)元,應急儲備物資19.96萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計736.19萬(wàn)元,其中:財政撥款收入736.19萬(wàn)元,占比100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計860.26萬(wàn)元,其中:基本支出338.35萬(wàn)元,占比39.33%;項目支出521.91萬(wàn)元,占比60.67%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收入總計736.19萬(wàn)元、支出總計860.26萬(wàn)元。與2019年相比,財政撥款收入總計增加190.44萬(wàn)元,增長(cháng)34.90%,財政撥款支出總計增加275.31萬(wàn)元,增長(cháng)47.07%。主要原因是機構改革,人員增加1人,與之相關(guān)的人員工資增加;應急救援隊伍經(jīng)費增加34.99萬(wàn)元;“煙花爆竹”庫存清理工作補貼50萬(wàn)元,車(chē)輛購置39.92萬(wàn)元,地震救援演練工作經(jīng)費5萬(wàn)元,防汛搶險物資經(jīng)費19.98萬(wàn)元,森林防火和防汛經(jīng)費19.81萬(wàn)元,應急儲備物資19.96萬(wàn)元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況
2020年度財政撥款支出780.26萬(wàn)元,占本年支出合計的90.70%。與2019年相比,財政撥款支出增加195.31萬(wàn)元,增長(cháng)33.39%%。主要原因是機構改革,人員增加1人,與之相關(guān)的人員工資增加;應急救援隊伍經(jīng)費增加34.99萬(wàn)元;“煙花爆竹”庫存清理工作補貼50萬(wàn)元,車(chē)輛購置39.92萬(wàn)元,地震救援演練工作經(jīng)費5萬(wàn)元,防汛搶險物資經(jīng)費19.98萬(wàn)元,森林防火和防汛經(jīng)費19.81萬(wàn)元,應急儲備物資19.96萬(wàn)元。其中,人員經(jīng)費528.53萬(wàn)元,占比67.74%,日常公用經(jīng)費18.20萬(wàn)元,占比2.33%。
?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況
2020年度財政撥款支出780.26萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出42.32萬(wàn)元,占5.42%;衛生健康(類(lèi))支出15.55萬(wàn)元,占1.99%;交通運輸(類(lèi))支出12.00萬(wàn)元,占1.54%;住房保障(類(lèi))支出25.60萬(wàn)元,占3.28%;災害防治及應急管理(類(lèi))支出684.80萬(wàn)元,占87.77%。
?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況
社會(huì )保障和就業(yè)年初預算33.31萬(wàn)元,支出決算42.32萬(wàn)元,完成年初預算的127.05%,用于在職人員養老保險繳納和退休人員取暖費。較2019年決算增加16.07萬(wàn)元,增長(cháng)61.22%,主要原因:機構改革,我單位在職人員增加,養老保險繳納較去年增加。
衛生健康支出年初預算13.78萬(wàn)元,支出決算15.55萬(wàn)元,完成年初預算的112.84%,用于在職人員醫療以及大額醫保保險繳納。較2019年決算增加14.54萬(wàn)元,增長(cháng)41.24%,主要原因:機構改革,我單位在職人員增加,醫療保險以及大額醫保保險繳納較去年增加。
交通運輸年初預算0萬(wàn)元,支出決算12.00萬(wàn)元,用于村級安檢員工資。較2019年決算增加12萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因:本年村級安檢員工資分兩個(gè)科目核算,項目總合計無(wú)變化。
住房保障年初預算20.82萬(wàn)元,支出決算25.60萬(wàn)元,完成年初預算的122.96%,用于在職人員住房公積金繳納。較2019年決算增加5.42萬(wàn)元,增長(cháng)35.19%,主要原因:機構改革,我單位在職人員增加,住房公積金繳納較去年增加。
災害防治及應急管理年初預算422.84萬(wàn)元,支出決算684.80萬(wàn)元,完成年初預算的161.95%,用于在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效以及物資儲備等項目。較2019年決算增加154.5萬(wàn)元,增長(cháng)29.13%,主要原因:機構改革,在職人員增加,工資增加;項目增加,其中:新增項目:“煙花爆竹”庫存清理工作補貼50萬(wàn)元,車(chē)輛購置39.92萬(wàn)元,地震救援演練工作經(jīng)費5萬(wàn)元,防汛搶險物資經(jīng)費19.98萬(wàn)元,森林防火和防汛經(jīng)費19.81萬(wàn)元,應急儲備物資19.96萬(wàn)元。應急管理經(jīng)費本年支出54.35萬(wàn)元,較去年減少2.63萬(wàn)元,降低4.62%,主要原因:差旅費、維修(護)費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費均有所減少。應急救援隊伍經(jīng)費本年支出68.39萬(wàn)元,較去年增加34.99萬(wàn)元,增長(cháng)104.76%,主要原因:補發(fā)2019年短缺的人員工資。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財政撥款基本支出338.35萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費320.15萬(wàn)元,主要包括工資福利支出318.77萬(wàn)元,其中:基本工資130.72萬(wàn)元、津貼補貼24.75萬(wàn)元、獎金11.54萬(wàn)元、績(jì)效工資67.22萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費41.87萬(wàn)元、職工基本醫療保險繳費15.23萬(wàn)元、其他社會(huì )保障繳費1.83萬(wàn)元、住房公積金25.60萬(wàn)元;對個(gè)人和家庭的補助1.39萬(wàn)元,主要包括退休費0.45萬(wàn)元、生活補助0.94萬(wàn)元。公用經(jīng)費18.20萬(wàn)元,主要商品和服務(wù)支出18.20萬(wàn)元,其中:辦公費3.7萬(wàn)元、電費2.3萬(wàn)元、取暖費1.7萬(wàn)元、差旅費0.7萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費1.97萬(wàn)元、福利費2.06萬(wàn)元和其他交通費用5.77萬(wàn)元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2020年度,“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為40.05萬(wàn)元,完成預算的86.88%,比上年增加40.05萬(wàn)元,增長(cháng)100%,原因是:本年新購置2輛應急保障用車(chē)以及公務(wù)用車(chē)發(fā)生的運行維護費。其中:因公出國(境)費支出決算0萬(wàn)元,占比0%,與去年無(wú)變化;公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算40.05萬(wàn)元,占比100%,比上年增加40.05萬(wàn)元,增長(cháng)100%,其中:公務(wù)用車(chē)購置費31.56萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行費8.49萬(wàn)元。主要原因:本年新增購置應急保障用車(chē)2輛,公務(wù)用車(chē)運行費8.49萬(wàn)元;公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元,占比0%,與去年相比無(wú)變化。我單位公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。
具體情況如下:
項目 |
本年 |
上年 |
比上年增減 |
增減% |
1.“三公”經(jīng)費支出 |
40.05 |
|
40.05 |
100% |
其中:因公出國(境)費 |
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|
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
40.05 |
|
40.05 |
100% |
其中:公務(wù)用車(chē)購置費 |
31.56 |
|
31.56 |
100% |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
8.49 |
|
8.49 |
100% |
公務(wù)接待費 |
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八、其他重要事項情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出18.20萬(wàn)元,比2019年增加減少2.67萬(wàn)元,降低12.79%。主要原因是:本年印刷費及專(zhuān)用材料費減少。
?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明
2020年度,政府采購支出總額14.78萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出5.97萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出8.81萬(wàn)元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛3輛。其中:應急保障用車(chē)3輛;單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
行號 |
卡片分類(lèi) |
期末日期 |
|
數量/面積 |
價(jià)值 |
||
合計 |
|
552件 |
1069913.75 |
1 |
土地 |
|
|
2 |
房屋 |
|
|
3 |
通用設備 |
105件 |
505330.71 |
4 |
專(zhuān)用設備 |
72件 |
475828.38 |
5 |
家具、用具、裝具 |
375件 |
88754.66 |
6 |
無(wú)形資產(chǎn) |
|
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?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明
本單位無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。
?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項
本單位無(wú)其他需要說(shuō)明的事項。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
二、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費:指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。