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    稷山縣交通運輸局2016年度部門(mén)決算

    時(shí)間:2017-09-20           字體大?。骸尽?span id="jbnvf1f" class="Big">大  中  小 】

    信息索引號 發(fā)布時(shí)間 2017-09-20
    發(fā)布機構 文號

        第一部分概況: 
        一、主要職能
        1、貫徹執行國家、省、市關(guān)于交通運輸的法律、法規、方針、政策,擬訂全縣交通運輸行業(yè)的發(fā)展戰略建。
        2、承擔涉及全縣的綜合運輸體系的規劃協(xié)調工作,會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織編制全縣綜合交通運輸體系規劃,指導全縣交通運輸樞紐規劃和管理。
        3、組織擬訂并監督實(shí)施全縣公路和水路交通行業(yè)規劃、政策和標準。參與擬訂全縣物流業(yè)發(fā)展戰略和規劃,擬訂有關(guān)政策和標準并監督實(shí)施。指導全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
        4、承擔全縣道路、水路運輸市場(chǎng)監管責任;組織制定全縣道路、水路有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營(yíng)規范并監督實(shí)施;負責交通運輸行政執法行為的監督管理;指導城鄉客運及有關(guān)設施規劃和管理工作,指導出租汽車(chē)行業(yè)管堙工作;承擔縣內水路運輸及航道管理工作。
        5、承擔全縣水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、航行保障、應急救助、通信導航、船舶與渡口設施保安及危險品運輸監督管理等工作。負責船員管理的有關(guān)工作。負責全縣水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設施污染事故的應急處理。指導各鄉鎮水上安全監管工作。
        6、負責提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規模和方向,國家及省、市、縣級財政性資金安排意見(jiàn),按照國務(wù)院、省、市、縣人民政府規定的權限審批、核準規劃內和年度計劃內固定資產(chǎn)投資項目;擬訂公路、水路有關(guān)規費政策并監督實(shí)施,提出有關(guān)財政、土地、價(jià)格等政策建議。
        7、承擔全縣公路、水路建設市場(chǎng)監管責任。擬訂全縣公路、水路工程建設相關(guān)政策、制度和技術(shù)標準并監督實(shí)施;組織實(shí)施公路、水路重點(diǎn)工程建設和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監督管理工作。指導一和組織全縣交通運輸基礎設施管理和維護,承擔有關(guān)重要設施的管理和維護。按規定負責渡口規劃和岸線(xiàn)使用管理工作。
        8、指導全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。按規定組織協(xié)調重點(diǎn)物資和緊急客貨運輸;承擔國防動(dòng)員交通戰備有關(guān)工作。
        9、指導全縣交通運輸信息化建設、檢測分析運行情況,開(kāi)展相關(guān)統計工作,發(fā)布有關(guān)信息。組織和指導全縣公路、水路行業(yè)科技開(kāi)發(fā)、環(huán)境保.護和節能減排等工作。
        10、指導全縣交通運輸行業(yè)職工隊伍建設。負責交通運輸行業(yè)涉外工作和引進(jìn)外資工作。
        11、承辦縣人民政府交辦的其他事項。
        二、部門(mén)決算單位構成情況
        納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位5個(gè):稷山縣交通運輸局、稷山縣道路管理總站、稷山縣道路運輸管理所、稷山縣交通綜合執法大隊、稷山縣城市客運交通管理辦公室。
        第二部分 2016年度部門(mén)決算報表(詳見(jiàn)附件9張表)
        一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表
        二、收入決算表                                     公開(kāi)02表 
        三、支出決算表                                     公開(kāi)03表
        四、財政撥款收入支出決算總表         公開(kāi)04表
        五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)     公開(kāi)05表
        六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)     公開(kāi)06表
        七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)07表
        我單位無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
        八、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)08表
        九、三公經(jīng)費公開(kāi)表                                       公開(kāi)09表
        第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
        一、年度收支情況:
        2016年度收入3,257萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)49.60%。其中:一般公共預算財政撥款收入3,257萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)49.60%;政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)0%。
        一般公共預算撥款增加原因:工資標準提高、增加交通補貼等是增加因素。 
        2016年度支出4,265萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)78.72%。其中:基本支出125萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)4.11%;項目支出4,139萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)82.68%。 
        1、基本支出125萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費113萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助;公用經(jīng)費12萬(wàn)元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。
        2、項目支出4,139萬(wàn)元。其中:天然氣安裝改造資金18萬(wàn)、農村街道巷硬化全覆蓋334萬(wàn)、縣鄉公路養護89萬(wàn)、老臺運線(xiàn)翟店段改造工程80萬(wàn)、農村公路維修養護中心改造資金15萬(wàn)、養護縣級公路173萬(wàn)、運管所經(jīng)費75萬(wàn)、其他公路水路運輸支出2558萬(wàn)、車(chē)輛購置稅用于農村公路建設支出796萬(wàn)。
        二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況:

     

     

        1、公務(wù)用車(chē)購置:全年公車(chē)購置0臺,年末車(chē)輛保有量6臺。
    公車(chē)運行維護費支出4.08萬(wàn)元,比上年減少4.18萬(wàn)元:厲行節約,嚴格控制公車(chē)運行維護支出。
        2、公務(wù)接待費0萬(wàn)元,我單位本年無(wú)公務(wù)接待支出。 
        3、機關(guān)運行經(jīng)費:主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修(護)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出11.98萬(wàn)元,比上年基本持平,我單位在預算執行中,嚴格控制厲行節約。
        三、政府采購情況:
        2016年采購支出總額11.44萬(wàn)元,占采購預算的91.54%,其中:政府采購貨物支出11.44萬(wàn)元、占采購支出總額的100%。
        四、固定資產(chǎn)占用情況:

     

     

        第四部分 名詞解釋
        1、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
        2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。
        7、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
        8、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
        9、機關(guān)運行費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
        10、因公出國(境)費用:指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
        11、公務(wù)接待費:指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
        12、公務(wù)用車(chē)運行維護費:指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。
        13、公務(wù)用車(chē)購置:指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)。
        14、人員經(jīng)費:指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。
        15、日常公用經(jīng)費:指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
        16、“三公”經(jīng)費:是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。
        17、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
        18、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

     

    文件名 : 稷山縣交通局2016年部門(mén)決算表.xls

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