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    稷山縣交通運輸局2021年度部門(mén)決算

    時(shí)間:2022-09-28           字體大?。骸尽?span id="rl5xv5d" class="Big">大  中  小 】

    信息索引號 發(fā)布時(shí)間 2022-09-28
    發(fā)布機構 稷山縣人民政府 文號

      目錄

      第一部分  概況

      一、本部門(mén)職責

      二、機構設置情況

      第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

      十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

      第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      二、收入決算情況說(shuō)明

      三、支出決算情況說(shuō)明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

      六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

      七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

      八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

      十、其他重要事項情況說(shuō)明

      第四部分  名詞解釋

      第五部分  附件

      第一部分  概況

      一、本部門(mén)職責

      (一)貫徹執行國家、省、市關(guān)于交通運輸的法律、法規、方針、政策,擬訂全縣交通運輸行業(yè)的發(fā)展戰略建議。

      (二)承擔涉及全縣的綜合運輸體系的規劃協(xié)調工作,會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織編制全縣綜合交通運輸體系規劃,指導全縣交通運輸樞紐規劃和管理。

      (三)組織擬訂并監督實(shí)施全縣公路和水路交通行業(yè)規劃、政策和標準。參與擬訂全縣物流業(yè)發(fā)展戰略和規劃,擬訂有關(guān)政策和標準并監督實(shí)施。指導全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

       (四)承擔全縣道路、水路運輸市場(chǎng)監管責任;組織制定全縣道路、水路有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營(yíng)規范并監督實(shí)施;負責交通運輸行政執法行為的監督管理;指導城鄉客運及有關(guān)設施規劃和管理工作,指導出租汽車(chē)行業(yè)管堙工作;承擔縣內水路運輸及航道管理工作。

      (五)承擔全縣水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、航行保障、應急救助、通信導航、船舶與渡口設施保安及危險品運輸監督管理等工作。負責船員管理的有關(guān)工作。負責全縣水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設施污染事故的應急處理。指導各鄉鎮水上安全監管工作。

      (六)負責提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規模和方向,國家及省、市、縣級財政性資金安排意見(jiàn),按照國務(wù)院、省、市、縣人民政府規定的權限審批、核準規劃內和年度計劃內固定資產(chǎn)投資項目;擬訂公路、水路有關(guān)規費政策并監督實(shí)施,提出有關(guān)財政、土地、價(jià)格等政策建議。

      (七)承擔全縣公路、水路建設市場(chǎng)監管責任。擬訂全縣公路、水路工程建設相關(guān)政策、制度和技術(shù)標準并監督實(shí)施;組織實(shí)施公路、水路重點(diǎn)工程建設和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監督管理工作。指導一和組織全縣交通運輸基礎設施管理和維護,承擔有關(guān)重要設施的管理和維護。按規定負責渡口規劃和岸線(xiàn)使用管理工作。

      (八)指導全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。按規定組織協(xié)調重點(diǎn)物資和緊急客貨運輸;承擔國防動(dòng)員交通戰備有關(guān)工作。

       (九)指導全縣交通運輸信息化建設、檢測分析運行情況,開(kāi)展相關(guān)統計工作,發(fā)布有關(guān)信息。組織和指導全縣公路、水路行業(yè)科技開(kāi)發(fā)、環(huán)境保.護和節能減排等工作。

      (十)指導全縣交通運輸行業(yè)職工隊伍建設。負責交通運輸行業(yè)涉外工作和引進(jìn)外資工作。

      (十一)承辦縣人民政府交辦的其他事項。

      二、機構設置情況

      本次決算報表包括稷山縣交通運輸局局機關(guān)、稷山縣公路事業(yè)發(fā)展中心、稷山縣交通運輸綜合行政執法隊、稷山縣客運服務(wù)中心、稷山縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心。編制人數161人,其中行政人員15人,事業(yè)人員146人。期末在職人數161人,其中行政人員15人,事業(yè)人員146人。

      第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

      十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

      第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2021年度收入總計6842.98萬(wàn)元、支出總計6842.98萬(wàn)元。與2020年相比,收入總計減少836.3萬(wàn)元,下降10.89%,支出總計減少836.3萬(wàn)元,下降10.89%。主要原因是2021年道路建設資金上級補助減少。

      二、收入決算情況說(shuō)明

      2021年度收入合計6507.05萬(wàn)元,其中:財政撥款收入6507.05萬(wàn)元,占比100%。

      三、支出決算情況說(shuō)明

      2021年度支出合計6842.98萬(wàn)元,其中:基本支出1096.55萬(wàn)元,占比16%;項目支出5746.43萬(wàn)元,占比84%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2021年度財政撥款收入總計6842.98萬(wàn)元、支出總計6842.98萬(wàn)元。與2020年相比,財政撥款收入總計減少836.3萬(wàn)元,下降10.89%,財政撥款支出總計減少836.3萬(wàn)元,下降10.89%。主要原因是2021年道路建設資金上級補助減少。

      五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

      2021年度財政撥款收入合計6507.05萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款收入5943.29萬(wàn)元,占比91.3%;政府性基金預算財政撥款收入563.76萬(wàn)元,占比8.7%。

      六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

      (一)財政撥款支出決算總體情況

      2021年度財政撥款支出合計6842.98萬(wàn)元,占本年支出合計的100%。與2020年相比,財政撥款支出減少836.3萬(wàn)元,下降10.89%。主要原因是2021年道路建設資金上級補助減少。其中,人員經(jīng)費1598.86萬(wàn)元,占比23.4%,日常公用經(jīng)費18.92萬(wàn)元,占比0.28%。

      (二)財政撥款支出決算結構情況

      2021年度財政撥款支出6842.98萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出0.16萬(wàn)元,占0.002%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出227.93萬(wàn)元,占3.3%;衛生健康(類(lèi))支出70.24萬(wàn)元,占1.03%;節能環(huán)保(類(lèi))支出96萬(wàn)元,占1.4%;城鄉社區(類(lèi))支出563.76萬(wàn)元,占8.24%;農林水(類(lèi))支出50萬(wàn)元,占0.7%;交通運輸(類(lèi))支出5818.27萬(wàn)元,占85.088%;住房保障(類(lèi))支出16.62萬(wàn)元,占0.24%。

      (三)財政撥款支出決算具體情況

      2021年度財政撥款支出年初預算1654.76萬(wàn)元,支出決算6842.98萬(wàn)元,完成年初預算的413.5%。其中:

      一般公共服務(wù)(類(lèi))支出年初預算0萬(wàn)元,支出決算0.16萬(wàn)元,完成年初預算的100%,用于老干部支部的工作經(jīng)費。較2020年決算減少0.25萬(wàn)元,減少61%,主要原因2021年上級老干部支部的工作經(jīng)費撥付減少。

      社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出年初預算135.83萬(wàn)元,支出決算227.93萬(wàn)元,完成年初預算的167.8%,用于交通系統人員的保險繳納。較2020年決算增加187.72萬(wàn)元,增長(cháng)467%,主要原因2020年支出是財政人員支出,2021年決算全系統人員保險支出。

      衛生健康(類(lèi))支出年初預算42.42萬(wàn)元,支出決算70.24萬(wàn)元,完成年初預算的165.6%,用于交通系統人員的醫保等的繳納。較2020年決算增加55.17萬(wàn)元,增長(cháng)366%,主要原因2020年支出是財政人員支出,2021年決算全系統人員醫保支出。

      節能環(huán)保(類(lèi))支出年初預算0萬(wàn)元,支出決算96萬(wàn)元,用于節能車(chē)輛的補助。較2020年決算減少96萬(wàn)元,減少50%,主要原因2021年上級撥付資金減少。

      城鄉社區(類(lèi))支出年初預算374.37萬(wàn)元,支出決算563.76萬(wàn)元,完成年初預算的150.6%,用于貨運企業(yè)獎補資金、汽車(chē)站項目。較2020年決算增加374.37萬(wàn)元,增加100%,主要原2020年決算沒(méi)有城鄉社區支出。

      農林水(類(lèi))支出年初預算0萬(wàn)元,支出決算50萬(wàn)元,用于水毀修復。較2020年決算減少286萬(wàn)元,減少85%,主要原因2021年無(wú)一事一議財政獎補資金和農村公路養護資金,新增防汛資金。

      交通運輸(類(lèi))支出年初預算1034.15萬(wàn)元,支出決算5818.27萬(wàn)元,完成年初預算的562%,用于用于稷山縣汾河北壩道路建設工程、富強街至豐喜路道路建設、稷山縣農村公路日常養護費等項目,較2020年決算減少885.66萬(wàn)元,減少13.2%,主要原因2021年縣委縣政府安排的重點(diǎn)項目與往年不同。

      住房保障(類(lèi))支出年初預算67.99萬(wàn)元,支出決算16.62萬(wàn)元,完成年初預算的24.5%,用于財政人員的住房公積金支出。較2020年決算增加1.55萬(wàn)元,增加10%,增加10%原因是繳納基數的增加,沒(méi)有完成預算的原因是下屬單位人員2021年沒(méi)有用預算資金繳納住房公積金。

      七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

      (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

      2021年度一般公共預算財政撥款支出6279.22萬(wàn)元,占本年支出合計的91.8%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出減少1023.45萬(wàn)元,下降14%。主要原因是2021年縣委縣政府安排的重點(diǎn)項目與往年不同。其中,人員經(jīng)費1598.86萬(wàn)元,占比25.5%,日常公用經(jīng)費18.92萬(wàn)元,占比0.3%。

      (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

      2021年度一般公共預算財政撥款支出6279.22萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出0.16萬(wàn)元,占0.002%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出227.93萬(wàn)元,占3.63%;衛生健康(類(lèi))支出70.24萬(wàn)元,占1.12%;節能環(huán)保(類(lèi))支出96萬(wàn)元,占1.53%;農林水(類(lèi))支出50萬(wàn)元,占0.8%;交通運輸(類(lèi))支出5818.27萬(wàn)元,占92.66%;住房保障(類(lèi))支出16.62萬(wàn)元,占0.26%。

      (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

      2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算1280.39萬(wàn)元,支出決算6279.22萬(wàn)元,完成年初預算的490.4%。其中:

      一般公共服務(wù)(類(lèi))支出年初預算0萬(wàn)元,支出決算0.16萬(wàn)元,完成年初預算的100%,用于老干部支部的工作經(jīng)費。較2020年決算減少0.25萬(wàn)元,減少61%,主要原因2021年上級老干部支部的工作經(jīng)費撥付減少。

      社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出年初預算135.83萬(wàn)元,支出決算227.93萬(wàn)元,完成年初預算的167.8%,用于交通系統人員的保險繳納。較2020年決算增加187.72萬(wàn)元,增長(cháng)467%,主要原因2020年支出是財政人員支出,2021年決算全系統人員保險支出。

      衛生健康(類(lèi))支出年初預算42.42萬(wàn)元,支出決算70.24萬(wàn)元,完成年初預算的165.6%,用于交通系統人員的醫保等的繳納。較2020年決算增加55.17萬(wàn)元,增長(cháng)366%,主要原因2020年支出是財政人員支出,2021年決算全系統人員醫保支出。

      節能環(huán)保(類(lèi))支出年初預算0萬(wàn)元,支出決算96萬(wàn)元,用于節能車(chē)輛的補助。較2020年決算減少96萬(wàn)元,減少50%,主要原因2021年上級撥付資金減少。

      農林水(類(lèi))支出年初預算0萬(wàn)元,支出決算50萬(wàn)元,用于水毀修復。較2020年決算減少286萬(wàn)元,減少85%,主要原因2021年無(wú)一事一議財政獎補資金和農村公路養護資金,新增防汛資金。

      交通運輸(類(lèi))支出年初預算1034.15萬(wàn)元,支出決算5818.27萬(wàn)元,完成年初預算的562%,用于用于稷山縣汾河北壩道路建設工程、富強街至豐喜路道路建設、稷山縣農村公路日常養護費等項目,較2020年決算減少885.66萬(wàn)元,減少13.2%,主要原因2021年縣委縣政府安排的重點(diǎn)項目與往年不同。

      住房保障(類(lèi))支出年初預算67.99萬(wàn)元,支出決算16.62萬(wàn)元,完成年初預算的24.5%,用于財政人員的住房公積金支出。較2020年決算增加1.55萬(wàn)元,增加10%,增加10%原因是繳納基數的增加,沒(méi)有完成預算的原因是下屬單位人員2021年沒(méi)有用預算資金繳納住房公積金。

      八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1096.55萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費1077.63萬(wàn)元,主要包括交通系統全體人員工資保險支出;公用經(jīng)費18.92萬(wàn)元,主要包括車(chē)補和單位水電費開(kāi)支。

      九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

      (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

      2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算4.95萬(wàn)元,支出決算4.95萬(wàn)元,完成預算的100%,比2020年減少28.85萬(wàn)元,下降85.4%,主要原因是:2020年新購置2輛執法車(chē)27萬(wàn)元,以及加強管理減少支出。

      (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

      公務(wù)用車(chē)運行維護費2021年初預算4.95萬(wàn)元,支出決算4.95萬(wàn)元,完成預算的100%。2020年公務(wù)用車(chē)運行維護費6.8萬(wàn)元,減少原因是我單位加強車(chē)輛管理減少支出。我單位2021年無(wú)因公出國(境)費,公務(wù)用車(chē)購置費,公務(wù)接待費。

      十、其他重要事項情況說(shuō)明

      (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

      2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出18.92萬(wàn)元,比2020年增加2.54萬(wàn)元,增長(cháng)15.5%。主要原因是:車(chē)補和福利工會(huì )費的增加。

      (二)政府采購情況說(shuō)明

      2021年度政府采購支出總額6.43萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出6.43萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購支出總額的0%。其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購支出總額的0%.

      (三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

      截至2021年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛7輛。其中,執法執勤用車(chē)4輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)3輛、單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設備3臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

      (四)預算績(jì)效情況說(shuō)明

      (1) 根據預算績(jì)效管理要求,我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中,二級項目10 個(gè),共涉及資金738.81萬(wàn)元,占一般公共預算項目支出總額的14.3%。組織對 2021年度“稷山縣汾河北壩道路建設工程” 政府性基金預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評,共涉及資金 150萬(wàn)元,占政府性基金預算項目支出總額的26.6%。

      組織對城市客運工作經(jīng)費、源頭治超、交通基金、馬家巷大橋質(zhì)保金、“十四五”規劃編制、交通工作經(jīng)費、國家板棗公園觀(guān)光道翻修改造工程、富強街至豐喜路道路建設、2021年國防項目資金下費汾河大橋引道連接線(xiàn)建設資金、稷山縣農村公路養護提質(zhì)改造工程等10 個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià),涉及一般公共預算支出 738.81萬(wàn)元,政府性基金預算支出 150 萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看,項目開(kāi)展順利,完成了預算績(jì)效評價(jià)。

      (2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

      “2021年國防項目資金下費汾河大橋引道連接線(xiàn)建設資金項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為91分。全年預算數為200萬(wàn)元,執行數為200萬(wàn)元,完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況:1.完成項目前期規劃;2.申報項目績(jì)效目標,申請項目預算;3.下達項目計劃;4.按照計劃,跟蹤項目實(shí)施情況;5.項目竣工驗收,做決算達到年度績(jì)效目標要求,并符合專(zhuān)項資金管理規定,與資金量相匹配。發(fā)現是主要問(wèn)題是,項目進(jìn)度落后,下一步改進(jìn)措施:我單位將繼續強化專(zhuān)項資金和項目管理,加大項目推進(jìn)力度,定期進(jìn)行調度,確保項目早日完工、資金執行到位。同時(shí),對項目進(jìn)行監督檢查和績(jì)效考核,并強化考核結果應用。

      “稷山縣汾河北壩道路建設工程”項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為91分。全年預算數為150萬(wàn)元,執行數為150萬(wàn)元,完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況:1.完成項目前期規劃;2.申報項目績(jì)效目標,申請項目預算;3.下達項目計劃;4.按照計劃,跟蹤項目實(shí)施情況;5.項目竣工驗收,做決算達到年度績(jì)效目標要求,并符合專(zhuān)項資金管理規定,與資金量相匹配。發(fā)現是主要問(wèn)題是,項目進(jìn)度落后,下一步改進(jìn)措施:我單位將繼續強化專(zhuān)項資金和項目管理,加大項目推進(jìn)力度,定期進(jìn)行調度,確保項目早日完工、資金執行到位。同時(shí),對項目進(jìn)行監督檢查和績(jì)效考核,并強化考核結果應用。

      “稷山縣農村公路養護提質(zhì)改造工程”項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為91分。全年預算數為212萬(wàn)元,執行數為212萬(wàn)元,完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況:1.完成項目前期規劃;2.申報項目績(jì)效目標,申請項目預算;3.下達項目計劃;4.按照計劃,跟蹤項目實(shí)施情況;5.項目竣工驗收,做決算達到年度績(jì)效目標要求,并符合專(zhuān)項資金管理規定,與資金量相匹配。發(fā)現是主要問(wèn)題是,項目進(jìn)度落后,下一步改進(jìn)措施:我單位將繼續強化專(zhuān)項資金和項目管理,加大項目推進(jìn)力度,定期進(jìn)行調度,確保項目早日完工、資金執行到位。同時(shí),對項目進(jìn)行監督檢查和績(jì)效考核,并強化考核結果應用。

      (3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

      《汾河北壩自評項目績(jì)效評價(jià)報告》(詳見(jiàn)附件)。

      《國防公路自評項目績(jì)效評價(jià)報告》(詳見(jiàn)附件)。

      《養護提質(zhì)自評項目績(jì)效評價(jià)報告》(詳見(jiàn)附件)

      (五)其他需要說(shuō)明的事項

      無(wú)

      第四部分  名詞解釋

      財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

      事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

      經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

      其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

      使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

      年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

      結余分配:指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

      年末結轉和結余:指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

      基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      “三公”經(jīng)費:指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

      第五部分  附件

        2021年交通運輸局部門(mén)決算公開(kāi)表(部門(mén))

          汾河北壩自評報告

          國防公路自評報告

         養護提質(zhì)自評報告

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