稷山縣交通運輸局2019年度部門(mén)預算
時(shí)間:2019-03-20 字體大?。骸尽?span id="z3fp3jd" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2019-03-20 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
一、主要職能
(一)貫徹執行國家、省、市關(guān)于交通運輸的法律、法規、方針、政策,擬訂全縣交通運輸行業(yè)的發(fā)展戰略建議。
(二)承擔涉及全縣的綜合運輸體系的規劃協(xié)調工作,會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織編制全縣綜合交通運輸體系規劃,指導全縣交通運輸樞紐規劃和管理。
(三)組織擬訂并監督實(shí)施全縣公路和水路交通行業(yè)規劃、政策和標準。參與擬訂全縣物流業(yè)發(fā)展戰略和規劃,擬訂有關(guān)政策和標準并監督實(shí)施。指導全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
(四)承擔全縣道路、水路運輸市場(chǎng)監管責任;組織制定全縣道路、水路有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營(yíng)規范并監督實(shí)施;負責交通運輸行政執法行為的監督管理;指導城鄉客運及有關(guān)設施規劃和管理工作,指導出租汽車(chē)行業(yè)管堙工作;承擔縣內水路運輸及航道管理工作。
(五)承擔全縣水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、航行保障、應急救助、通信導航、船舶與渡口設施保安及危險品運輸監督管理等工作。負責船員管理的有關(guān)工作。負責全縣水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設施污染事故的應急處理。指導各鄉鎮水上安全監管工作。
(六)負責提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規模和方向,國家及省、市、縣級財政性資金安排意見(jiàn),按照國務(wù)院、省、市、縣人民政府規定的權限審批、核準規劃內和年度計劃內固定資產(chǎn)投資項目;擬訂公路、水路有關(guān)規費政策并監督實(shí)施,提出有關(guān)財政、土地、價(jià)格等政策建議。
(七)承擔全縣公路、水路建設市場(chǎng)監管責任。擬訂全縣公路、水路工程建設相關(guān)政策、制度和技術(shù)標準并監督實(shí)施;組織實(shí)施公路、水路重點(diǎn)工程建設和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監督管理工作。指導一和組織全縣交通運輸基礎設施管理和維護,承擔有關(guān)重要設施的管理和維護。按規定負責渡口規劃和岸線(xiàn)使用管理工作。
(八)指導全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。按規定組織協(xié)調重點(diǎn)物資和緊急客貨運輸;承擔國防動(dòng)員交通戰備有關(guān)工作。
(九)指導全縣交通運輸信息化建設、檢測分析運行情況,開(kāi)展相關(guān)統計工作,發(fā)布有關(guān)信息。組織和指導全縣公路、水路行業(yè)科技開(kāi)發(fā)、環(huán)境保.護和節能減排等工作。
(十)指導全縣交通運輸行業(yè)職工隊伍建設。負責交通運輸行業(yè)涉外工作和引進(jìn)外資工作。
(十一)承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門(mén)預算單位構成:
納入本套表部門(mén)預算匯編范圍的單位5個(gè):稷山縣交通運輸局、稷山縣道路管理總站、稷山縣道路運輸管理所、稷山縣交通綜合執法大隊、稷山縣城市客運交通管理辦公室。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明:
1、收入預算編制情況:2019年收入預算3232.85萬(wàn)元,2018年收入預算1746.33萬(wàn)元。與2018年相比增加1486.52萬(wàn)元。其中:一般公共預算撥款2732.85萬(wàn)元,政府性基金預算撥款500萬(wàn)元。增加的原因是省、市、縣加大了道路建設資金投入。
2、基本支出編制情況:2019年基本支出238.55萬(wàn)元,2018年基本支出226.45萬(wàn)元,與2018年相比增加12.10萬(wàn)元。增加因素有工資標準提高,大病醫療保險、工傷保險、退休人員取暖費列入單位預算。
3、一般公共預算項目支出編制情況:2019年一般公共預算項目支出2494.3萬(wàn)元,2018年一般公共預算項目支出1519.88萬(wàn)元,與2018年相比增加974.42萬(wàn)元。增加的原因是省、市、縣加大了道路建設資金投入。我單位2019年主要項目支出有:農村公路養護405.3萬(wàn)元,日常養護人員經(jīng)費 86.6萬(wàn)元,日常養護工作經(jīng)費 13.4 萬(wàn)元,道路管理人員經(jīng)費400萬(wàn)元,汽車(chē)站建設100萬(wàn)元,四好農村公路配套資金(債券資金)1000萬(wàn)元,四好農村公路縣配套資金200萬(wàn)元,聞合高速道路修復資金94萬(wàn)元,鄉村道路養護35萬(wàn)元,客運辦工作經(jīng)費58萬(wàn)元,交通綜合執法大隊工作經(jīng)費 21萬(wàn)元,運管所工作經(jīng)費 81 萬(wàn)元。
4、政府性基金預算項目支出編制情況:
我單位2019年環(huán)城北路工程財政預算500萬(wàn)元。
5、“三公”經(jīng)費預算情況:2019年“三公”經(jīng)費預算13萬(wàn)元,比2018年預算減少3.3萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費預算0元,減少0.5萬(wàn)元,原因中央八項規定出臺后,厲行節約,公務(wù)接待費逐年減少; 公務(wù)用車(chē)運行維護費預算13萬(wàn)元,減少2.8萬(wàn)元,原因機關(guān)單位公車(chē)改革后,公務(wù)用車(chē)數量減少。我單位2019年沒(méi)有因公出國(境)費用預算、無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費預算。
6、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況:2019年機關(guān)運行經(jīng)費預算16.27萬(wàn)元,比2018年減少0.58元。減少原因是中央八項規定出臺,我單位壓縮開(kāi)支、減少浪費、加強機關(guān)管理。
7、政府采購預算情況:2019年政府采購預算1384.5989萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi)9.7939萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)20.8萬(wàn)元,工程類(lèi)1354萬(wàn)元。
8、國有資產(chǎn)占有使用情況:
一車(chē)輛情況:我部門(mén)共有公務(wù)執法用車(chē)4 輛,特種車(chē)3輛.
二房屋情況:我部門(mén)房屋面積6599.5平方米。
9、績(jì)效目標管理情況:2019年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目 2 個(gè),涉及當年財政撥款 905.3萬(wàn)元。(100萬(wàn)元以上的項目、所有涉及扶貧的項目納入績(jì)效管理,不符合以上兩個(gè)條件的單位可說(shuō)明我單位2019年沒(méi)有實(shí)行績(jì)效目標管理的項目)
四、名詞解釋?zhuān)?/span>
基本支出:指用于保障部門(mén)機構的正常運轉,完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。
項目支出:指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。
“三公”經(jīng)費:指預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待(含外賓接待)費用;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
五、2019年部門(mén)預算公開(kāi)表格(附件)
表一 預算收支總表
表二 預算收入總表
表三 預算支出總表
表四 財政撥款預算收支總表
表五 一般公共預算支出表
表六 一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表
表七 政府性基金預算收入表
表八 政府性基金預算支出表
表九 “三公”經(jīng)費支出預算表
表十 機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表