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    稷山縣交通運輸局2021年度部門(mén)預算(本級)

    時(shí)間:2022-09-15           字體大?。骸尽?span id="kmeyuwy" class="Big">大  中  小 】

    信息索引號 發(fā)布時(shí)間 2022-09-15
    發(fā)布機構 稷山縣財政局 文號

            一、主要職能

      (一)貫徹執行國家、省、市關(guān)于交通運輸的法律、法規、方針、政策,擬訂全縣交通運輸行業(yè)的發(fā)展戰略建議。

      (二)承擔涉及全縣的綜合運輸體系的規劃協(xié)調工作,會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織編制全縣綜合交通運輸體系規劃,指導全縣交通運輸樞紐規劃和管理。

      (三)組織擬訂并監督實(shí)施全縣公路和水路交通行業(yè)規劃、政策和標準。參與擬訂全縣物流業(yè)發(fā)展戰略和規劃,擬訂有關(guān)政策和標準并監督實(shí)施。指導全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

       (四)承擔全縣道路、水路運輸市場(chǎng)監管責任;組織制定全縣道路、水路有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營(yíng)規范并監督實(shí)施;負責交通運輸行政執法行為的監督管理;指導城鄉客運及有關(guān)設施規劃和管理工作,指導出租汽車(chē)行業(yè)管堙工作;承擔縣內水路運輸及航道管理工作。

       (五)承擔全縣水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、航行保障、應急救助、通信導航、船舶與渡口設施保安及危險品運輸監督管理等工作。負責船員管理的有關(guān)工作。負責全縣水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設施污染事故的應急處理。指導各鄉鎮水上安全監管工作。

       (六)負責提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規模和方向,國家及省、市、縣級財政性資金安排意見(jiàn),按照國務(wù)院、省、市、縣人民政府規定的權限審批、核準規劃內和年度計劃內固定資產(chǎn)投資項目;擬訂公路、水路有關(guān)規費政策并監督實(shí)施,提出有關(guān)財政、土地、價(jià)格等政策建議。

      (七)承擔全縣公路、水路建設市場(chǎng)監管責任。擬訂全縣公路、水路工程建設相關(guān)政策、制度和技術(shù)標準并監督實(shí)施;組織實(shí)施公路、水路重點(diǎn)工程建設和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監督管理工作。指導一和組織全縣交通運輸基礎設施管理和維護,承擔有關(guān)重要設施的管理和維護。按規定負責渡口規劃和岸線(xiàn)使用管理工作。

       (八)指導全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。按規定組織協(xié)調重點(diǎn)物資和緊急客貨運輸;承擔國防動(dòng)員交通戰備有關(guān)工作。

       (九)指導全縣交通運輸信息化建設、檢測分析運行情況,開(kāi)展相關(guān)統計工作,發(fā)布有關(guān)信息。組織和指導全縣公路、水路行業(yè)科技開(kāi)發(fā)、環(huán)境保.護和節能減排等工作。

      (十)指導全縣交通運輸行業(yè)職工隊伍建設。負責交通運輸行業(yè)涉外工作和引進(jìn)外資工作。

      (十一)承辦縣人民政府交辦的其他事項。

      二、部門(mén)預算單位構成:

      本次預算公開(kāi)單位為交通運輸局。

      三、部門(mén)預算情況說(shuō)明:

      1、收入預算編制情況:2021年收入預算474.91萬(wàn)元,比2020年減少127.69萬(wàn)元。其中:一般公共預算撥款350.54萬(wàn)元,政府性基金預算撥款124.37萬(wàn)元。

      2、基本支出編制情況:2021年基本支出269.14萬(wàn)元,比2020年增加29.55萬(wàn)元。增加因素有工資標準提高,退休人員取暖費列入單位預算等。

      3、一般公共預算項目支出編制情況:2021年一般公共預算項目支出81.4萬(wàn)元,比2020年減少281.6萬(wàn)元。減少原因主要是我單位項目減少。我單位2021年主要項目支出有馬家巷大橋項目46.4萬(wàn)元、交通工作經(jīng)費35萬(wàn)元。

      4、政府性基金預算項目支出編制情況:2021年縣財政用政府性基金安排我單位汽車(chē)站項目124.37萬(wàn)元。

      5、“三公”經(jīng)費預算情況:我單位2021年無(wú)“三公”經(jīng)費預算 。

      6、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況:2021年機關(guān)運行經(jīng)費預算19.77萬(wàn)元,比2020年增加2.36萬(wàn)元。增減的原因是人員增加后的運行經(jīng)費增加。

      7、政府采購預算情況:2021年政府采購預算12.37萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi)12萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)0.37萬(wàn)元。

      8、國有資產(chǎn)占有使用情況:

      一是車(chē)輛情況。交通運輸局公車(chē)改革后沒(méi)有保留公務(wù)用車(chē)。

      二是房屋情況。我單位房屋面積1549.5平方米。

      四、名詞解釋?zhuān)?/span>

      基本支出:指用于保障部門(mén)機構的正常運轉,完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

      項目支出:指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。

      “三公”經(jīng)費:指預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待(含外賓接待)費用;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

      機關(guān)運行經(jīng)費:指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

      五、2021年部門(mén)預算公開(kāi)表格

      表一  部門(mén)收支總表

      表二  部門(mén)收入報表

      表三  部門(mén)支出總表

      表四  財政撥款收支總表

      表五  一般公共預算支出表

      表六  一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表

      表七  政府性基金預算收入表

      表八  政府性基金預算支出表

      表九  國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支預算表

      表十 “三公”經(jīng)費支出預算表

      表十一  機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表

    交通運輸局2021年部門(mén)預算公開(kāi)表.xls

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