稷山縣住房和城鄉建設管理局2020年度部門(mén)決算
時(shí)間:2021-09-24 字體大?。骸尽?span id="c4qoqsu" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2021-09-24 | |||
發(fā)布機構 | 稷山縣人民政府 | 文號 |
第一部分 概況
一、部門(mén)主要職責
?。ㄒ唬┏袚h城建設管理的責任。貫徹執行國家、省、市關(guān)于市政、園林、環(huán)衛、供水、排水、節水、污水處理、垃圾處理、供氣、供熱等法律法規、規章制度和方針政策;組織實(shí)施城市建設和管理工作;指導監督各鄉(鎮)的行業(yè)管理。
?。ǘ┏袚幏度h住房和城鄉建設管理秩序的責任。貫徹執行黨和國家、省、市關(guān)于住房和城鄉建設管理的方針政策;擬定全縣住房和城鄉建設事業(yè)的發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃和政策建議。
?。ㄈ┏袚U先h城鎮低收入家庭住房的責任。擬定全縣住房保障相關(guān)政策并組織實(shí)施;擬定全縣廉租住房規劃及政策,會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好全縣有關(guān)廉租房資金安排。
?。ㄋ模┏袚七M(jìn)全縣住房制度改革的責任。擬定適合縣情的住房政策,指導全縣住房建設和住房制度改革,制定全縣住房建設規劃并指導實(shí)施。
?。ㄎ澹┏袚幏逗捅O督全縣房地產(chǎn)市場(chǎng)的責任。貫徹執行國家和省房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房屋權屬管理、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的法律法規和方針政策;會(huì )同或配合有關(guān)部門(mén)擬定全縣房地產(chǎn)市場(chǎng)監管政策并監督執行;指導全縣城鎮土地使用權有償轉讓和開(kāi)發(fā)利用工作;提出全縣房地產(chǎn)的行業(yè)發(fā)展規劃產(chǎn)業(yè)政策。
?。┏袚h城市道路、路燈管理、垃圾處理、污水處理、園林綠化、市政設施、市容、環(huán)衛、供排水、節約用水、城市建設檔案、城市公共管線(xiàn)等建設管理和安全工作。
?。ㄆ撸┏袚幏度h工程建設標準體系的責任。組織制定工程建設實(shí)施階段的標準,執行全省工程建設統一定額和行業(yè)標準,執行全省建設項目可行性評價(jià)方法、經(jīng)濟參數、建設標準和工程造價(jià)的管理制度,執行全省公共服務(wù)設施(不含通信設施)建設標準,監督國家和省各類(lèi)工程建設標準定額的實(shí)施和工程造價(jià)計價(jià),組織發(fā)布全縣工程造價(jià)信息。
?。ò耍┏袚幏度h建筑市場(chǎng)秩序和建筑市場(chǎng)各方主體行為的責任。貫徹執行國家、省、市建筑業(yè)、勘察設計業(yè)的法律法規、規章制度和方針政策;制定全縣工程建設、建筑業(yè)、勘察設計的行業(yè)發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策,依法規范建筑市場(chǎng)各方責任主體行為;指導全縣建筑活動(dòng),依法監管建筑市場(chǎng)執法工作;負責對進(jìn)入施工現場(chǎng)的建設工業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行監督管理。
?。ň牛┏袚笇h城鄉建設管理的責任。擬定全縣城鄉建設管理的政策;指導全縣市政公用設施建設、運行、安全和應急管理;負責全縣城鎮建設項目的審查報批工作;參與城鎮地下水的開(kāi)發(fā)利用與保護工作;參與城鎮防洪的有關(guān)工作;指導全縣城鄉市容環(huán)境綜合治理和城建監察工作。擬定全縣風(fēng)景名勝區發(fā)展規劃、政策并指導實(shí)施;負責縣域內國家級和省級風(fēng)景名勝區的報批工作;會(huì )同文物主管部門(mén)負責全縣歷史文化名城的保護和監督管理工作。
?。ㄊ┲笇Ш凸芾砣h城市規劃工作及總體規劃的審查、報批;參與制定國土規劃、區域規劃、依法負責城市規劃區建設工程項目的選址定點(diǎn);指導和管理全縣城市勘察和市政工程測量工作;管理城市建設檔案工作。
?。ㄊ唬┏袚幏吨笇h鎮(鄉)、村規劃建設管理的責任。組織編制全縣鎮(鄉)、村的發(fā)展規劃,制定村莊和小城鎮建設、管理辦法并指導實(shí)施;指導全縣農村住房建設、住房安全及危房改造工作;指導全縣小城鎮、村莊基礎設施和人居生態(tài)環(huán)境的改善工作;負責全縣村鎮房屋產(chǎn)權產(chǎn)籍和管理工作。
?。ㄊ┏袚h建筑工程質(zhì)量安全監管的責任。執行全省建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的政策、規章制度;執行全省建筑業(yè)、工程勘察設計咨詢(xún)業(yè)的技術(shù)政策,執行全省施工圖設計文件審查辦法;執行全省房屋建筑及其附屬設施和城市市政設施建設工程的抗震技術(shù)標準及規定;建立健全建筑工程質(zhì)量安全監管體系,依法加強建筑工程質(zhì)量安全監管工作;組織全縣工程重大質(zhì)量、安全事故的調查處理。
?。ㄊ┏袚七M(jìn)全縣建筑節能、城鎮減排的責任。執行國家、省、市建筑節能標準及方針政策;組織實(shí)施全縣重大建筑節能項目,指導全縣房屋墻體材料革新,推進(jìn)城鎮減排工作;組織全縣住房和城鄉建設行業(yè)重大項目攻關(guān)和科技成果轉化。
?。ㄊ模┏袚h住房保障和城鄉建設管理方面的對外交流與合作。
?。ㄊ澹┏袚鬣l鎮住房、園林、垃圾、污水、節能等重點(diǎn)工程建設的協(xié)調、服務(wù)、監督、管理責任。
?。ㄊ┏袚h人民政府交辦的其他事項。
二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況
部門(mén)決算單位構成:稷山縣住房和城鄉建設管理局、稷山縣城市綠化隊、稷山縣園林綠化服務(wù)中心、稷山縣城市照明服務(wù)中心、稷山縣人民防空工程監督檢查站、稷山縣城鄉建設管理綜合行政執法隊、稷山縣市容環(huán)衛中心、稷山縣建筑工程質(zhì)量安全服務(wù)站、稷山縣城市節約用水服務(wù)中心、稷山縣墻體材料革新與建筑節能服務(wù)中心、稷山縣房地產(chǎn)服務(wù)中心。局機關(guān)內設辦公室、規劃股、建工股、質(zhì)安股、征收拆遷辦、村鎮股、住房保障、質(zhì)監站、監察室、勞服中心、招投標辦公室、政務(wù)大廳、測繪隊、城投公司、公用事業(yè)辦、廣場(chǎng)辦等。
單位名稱(chēng) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
年末實(shí)有人數 |
行政 |
事業(yè)在職 |
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合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政 在職 |
工勤在職 |
|||||
稷山縣住房和城鄉建設管理局 |
13 |
11 |
2 |
|
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13 |
9 |
4 |
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稷山縣房屋征收與補償服務(wù)中心 |
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14 |
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6 |
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稷山縣城市綠化隊 |
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10 |
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9 |
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9 |
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7 |
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稷山縣城市照明服務(wù)中心 |
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5 |
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4 |
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稷山縣人民防空工程監督檢查站 |
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5 |
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2 |
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稷山縣城鄉建設管理綜合行政執法隊 |
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26 |
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15 |
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稷山縣市容環(huán)衛中心 |
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36 |
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17 |
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稷山縣建筑工程質(zhì)量安全服務(wù)站 |
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10 |
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8 |
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稷山縣城市節約用水服務(wù)中心 |
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13 |
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8 |
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稷山縣墻體材料革新與建筑節能服務(wù)中心 |
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12 |
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8 |
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稷山縣房地產(chǎn)服務(wù)中心 |
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13 |
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6 |
第二部分 2020年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 公開(kāi)09表
十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)10表
備注:沒(méi)有數據的表格須列出空表并說(shuō)明
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計33629.56萬(wàn)元、支出總計36128.89萬(wàn)元。與2019年相比,收入總計增加11364.01萬(wàn)元,增長(cháng)51.04%,支出總計增加15016.04萬(wàn)元,增長(cháng)71.12%。主要原因是項目增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計33629.56萬(wàn)元,其中:財政撥款收入33629.56萬(wàn)元,占比100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計36128.89萬(wàn)元,其中:基本支出595.94萬(wàn)元,占比1.65%;項目支出35532.95萬(wàn)元,占比98.35%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收入總計33629.56萬(wàn)元、支出總計36128.89萬(wàn)元。與2019年相比,財政撥款收入總計增加11364.01萬(wàn)元,增長(cháng)51.04%,財政撥款支出總計增加15016.04萬(wàn)元,增長(cháng)71.12%。主要原因是項目增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況
2020年度財政撥款支出16978.15萬(wàn)元,占本年支出合計的46.99%。與2019年相比,財政撥款支出增加3458.83萬(wàn)元,增長(cháng)25.58%。主要原因是項目增加。其中,人員經(jīng)費3790萬(wàn)元,占比22.32%,日常公用經(jīng)費27.91萬(wàn)元,占比0.2%。
?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況
2020年度財政撥款支出16978.15萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出49.24萬(wàn)元,占0.29%;文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出414.87萬(wàn)元,占2.44%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出64.73萬(wàn)元,占0.38%;衛生健康(類(lèi))支出47.33萬(wàn)元,占0.28%;節能環(huán)保(類(lèi))支出2180.16萬(wàn)元,占12.84%;城鄉社區(類(lèi))支出12712.77萬(wàn)元,占74.88%;農林水(類(lèi))支出756.05萬(wàn)元,占4.45%;住房保障支出(類(lèi))支出753萬(wàn)元,占4.44%。
?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況
一般公共服務(wù)支出年初預算49.35萬(wàn)元,支出決算49.24萬(wàn)元,完成年初預算的99.78%,用于其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出。較2019年決算增加12.3萬(wàn)元,增長(cháng)33.3%,主要原因經(jīng)費增加。
文化旅游體育與傳媒支出年初預算0萬(wàn)元,支出決算414.87萬(wàn)元,用于提升縣城品味,傳承傳統文化,建設稷王文化名城。較2019年決算增加414.87萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因無(wú)年初預算。
社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算64.73萬(wàn)元,支出決算64.73萬(wàn)元,完成年初預算的100%,用于歸口管理的行政單位離退休和機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。較2019年決算減少23.54萬(wàn)元,下降26.67%,主要原因人員減少和無(wú)死亡撫恤金。
衛生健康支出年初預算47.33萬(wàn)元,支出決算47.33萬(wàn)元,完成年初預算的100%,用于行政單位醫療和其他行政事業(yè)單位醫療支出。較2019年決算增加30.06萬(wàn)元,增長(cháng)174.06%,主要原因醫療保險費用增加。
節能環(huán)保支出年初預算2219.79萬(wàn)元,支出決算2180.16萬(wàn)元,完成年初預算的98.21%,用于大氣、固體廢棄物與化學(xué)品和其他污染防治支出。較2019年決算增加1383.59萬(wàn)元,增長(cháng)173.69%,主要原因冬季清潔取暖試點(diǎn)的戶(hù)數增加。
城鄉社區支出年初預算3830.46萬(wàn)元,支出決算12712.77萬(wàn)元,完成年初預算的331.89%,用于行政運行、城管執法、其他城鄉社區管理事務(wù)支出、城鄉社區規劃與管理、其他城鄉社區公共設施支出、城鄉社區環(huán)境衛生、其他城鄉社區支出、城市建設支出、棚戶(hù)區改造支出、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出、城市公共設施、其他城市基礎設施配套費安排的支出和污水處理設施建設和運營(yíng)。較2019年決算增加3276.76萬(wàn)元,增長(cháng)34.73%,主要原因工資和經(jīng)費支出的增加和重點(diǎn)工程的增加。
農林水支出年初預算756.05萬(wàn)元,支出決算756.05萬(wàn)元,完成年初預算的100%,用于其他扶貧支出、對村級一事一議的補助和其他農村綜合改革支出。較2019年決算增加568.5萬(wàn)元,增長(cháng)303.12%,主要原因危房改造戶(hù)數增加。
住房保障支出年初預算1056.18萬(wàn)元,支出決算753萬(wàn)元,完成年初預算的71.29%,用于棚戶(hù)去改造、農村危房改造、公共租賃住房、保障性住房租金補貼、其他保障性安居工程支出和住房公積金。較2019年決算減少2103.7萬(wàn)元,下降73.64%,主要原因棚戶(hù)區任務(wù)和套數減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財政撥款基本支出595.94萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費568.02萬(wàn)元,主要包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補助;公用經(jīng)費27.91萬(wàn)元,主要包括商品和服務(wù)支出、資本性支出(基本建設)、資本性支出、對企業(yè)補助。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2020年度,“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.4萬(wàn)元,完成預算的35.9%,比上年減少7.34萬(wàn)元,下降84%,原因是:嚴格預算控制,在實(shí)際執行中厲行節約。其中:公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算1.1萬(wàn)元,占比79%,比上年減少5.67萬(wàn)元,下降84%;公務(wù)接待費支出決算0.3萬(wàn)元,占比21%,比上年減少1.67萬(wàn)元,下降85%。具體情況如下:
項目 |
本年 |
上年 |
比上年增減 |
增減% |
1.“三公”經(jīng)費支出 |
1.4 |
8.74 |
-7.34 |
-84 |
其中:因公出國(境)費 |
|
|
|
|
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
|
|
|
|
其中:公務(wù)用車(chē)購置費 |
|
|
|
|
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
1.1 |
6.77 |
-5.67 |
-84 |
公務(wù)接待費 |
0.3 |
1.97 |
-1.67 |
-85 |
國內公務(wù)接待1次,人數34人。無(wú)因公出國(境)費。無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費。
八、其他重要事項情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出27.91萬(wàn)元,比2019年減少97.64萬(wàn)元,降低77.77%。主要原因是:嚴格預算控制,在實(shí)際執行中厲行節約,維修費用和勞務(wù)費用的減少。
?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明
2020年度,政府采購支出總額33178.54萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出1892.48萬(wàn)元、政府采購工程支出30851.48萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出434.58萬(wàn)元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛26輛。其中,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)6輛、其他用車(chē)20輛,其他用車(chē)主要是專(zhuān)業(yè)用車(chē);單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設備1臺(套)。
行號 |
卡片分類(lèi) |
期末日期 |
|
數量/面積 |
價(jià)值 |
||
合計 |
|
|
13706362.04 |
1 |
土地 |
1533 |
|
2 |
房屋 |
1893 |
29191.11 |
3 |
通用設備 |
1975 |
10504423.96 |
4 |
專(zhuān)用設備 |
394 |
2489678.54 |
5 |
家具、用具、裝具 |
637 |
171319.24 |
6 |
無(wú)形資產(chǎn) |
9 |
511749.19 |
?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明
?。?)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求,我部門(mén)組織對2020年度縣級財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類(lèi)項目、專(zhuān)項轉移支付類(lèi)項目和100萬(wàn)元以上的經(jīng)費補助類(lèi)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評,共涉及資金6642.76萬(wàn)元,占一般公共預算項目支出總額的37.74%。組織對2020年度民樂(lè )園一期工程、大佛文化產(chǎn)業(yè)園城中村棚戶(hù)區改造項目等19個(gè)政府性基金預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評,共涉及資金10649.63萬(wàn)元,占政府性基金預算項目支出總額的50.67%。
組織對“稷峰街東延改造工程項目”“足球場(chǎng)建設工程項目”等33個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià),涉及一般公共預算支出6642.76萬(wàn)元,政府性基金預算支出10649.63萬(wàn)元。其中,對“稷山縣稷峰街改造提升工程項目”“濱河文化廣場(chǎng)建設工程項目”等項目分別委托山西金迪項目管理研究院有限公司第三方機構開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。從評價(jià)情況來(lái)看,1.決策方面,立項依據充分、立項程序規范、預算編制科學(xué),為工程建設項目的實(shí)施打下了堅實(shí)的基礎。2.過(guò)程方面,預算資金全部到位、預算執行率達標、制度執行較有效,保障了工程建設項目在推進(jìn)過(guò)程中所需要的資金數額,使得改造工程可以在規定的時(shí)間順利完成。3.產(chǎn)出方面,道路完工率、寬度合格率、平整度合格率達到規范要求,對方便人民出行及經(jīng)濟發(fā)展起到了積極推動(dòng)的作用。4.效益方面,工程質(zhì)量達標,取得了交換的社會(huì )效益,帶來(lái)了一定的經(jīng)濟效益,社會(huì )公眾滿(mǎn)意度高,項目影響可持續。全面實(shí)施預算績(jì)效管理的角度來(lái)看,項目存在沒(méi)有專(zhuān)項資金管理辦法,采購程序和資金支付程序不夠規范,目標不夠細化、不夠明確,一定程度上影響了項目執行的績(jì)效,影響了本次績(jì)效評價(jià)的分值。
?。?)部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映稷山縣稷峰街改造提升工程項目、濱河文化廣場(chǎng)建設工程項目及稷山縣康復街改造提升工程項目績(jì)效自評結果。
稷山縣稷峰街改造提升工程項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為87.84分。全年預算數為3219萬(wàn)元,執行數為3010.97萬(wàn)元,完成預算的93.54%。項目績(jì)效目標完成情況:一是各項工程完成情況較好,有效改善縣域道路交通環(huán)境;二是項目的管理制度較完善,建檔存檔率高;三是項目滿(mǎn)足生態(tài)效益的要求。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因:一是項目績(jì)效管理意識欠缺;二是制度建設有待加強,專(zhuān)項資金管理制度需進(jìn)一步完善;三是項目預算資金的編制準確性偏低。下一步改進(jìn)措施:一是項目投入方面,梳理績(jì)效目標,提高管理水平,加強預算編制的科學(xué)性,提高準確性;二是項目實(shí)施管理方面,嚴格履行工程項目基本建設程序,加強管理制度的執行力度;三是資金管理方面,加強專(zhuān)項資金的使用和管理。
濱河文化廣場(chǎng)建設工程項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為77.67分。全年預算數為1821.7萬(wàn)元,執行數為1395.05萬(wàn)元,完成預算的76.58%。項目績(jì)效目標完成情況:一是各項工程完成情況較好,有效改善縣域道路交通環(huán)境;二是項目的管理制度較完善,建檔存檔率高;三是項目滿(mǎn)足生態(tài)效益的要求。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因:一是項目績(jì)效管理意識欠缺;二是制度建設有待加強,專(zhuān)項資金管理制度需進(jìn)一步完善;三是項目預算資金的編制準確性偏低。下一步改進(jìn)措施:一是項目投入方面,梳理績(jì)效目標,提高管理水平,加強預算編制的科學(xué)性,提高準確性;二是項目實(shí)施管理方面,嚴格履行工程項目基本建設程序,加強管理制度的執行力度;三是資金管理方面,加強專(zhuān)項資金的使用和管理。
稷山縣康復街改造提升工程項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為86.84分。全年預算數為1993.59萬(wàn)元,執行數為1870萬(wàn)元,完成預算的93.8%。項目績(jì)效目標完成情況:一是各項工程完成情況較好,有效改善縣域道路交通環(huán)境;二是項目的管理制度較完善,建檔存檔率高;三是項目滿(mǎn)足生態(tài)效益的要求。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因:一是項目績(jì)效管理意識欠缺;二是制度建設有待加強;三是項目預算資金的編制準確性偏低。下一步改進(jìn)措施:一是項目投入方面,梳理績(jì)效目標,提高管理水平,加強預算編制的科學(xué)性,提高準確性;二是項目實(shí)施管理方面,嚴格履行工程項目基本建設程序,加強管理制度的執行力度;三是資金管理方面,加強專(zhuān)項資金的使用和管理。
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第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費:指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
稷山縣濱河文化廣場(chǎng)建設工程項目績(jì)效自我評價(jià)報告 .docx