稷山縣住房保障和城鄉建設管理局2018年度部門(mén)預算
時(shí)間:2018-04-27 字體大?。骸尽?span id="siiueqg" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2018-04-27 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
一、主要職能
1、承擔縣城建設管理、規范全縣住房和城鄉建設管理秩序、保障全縣城鎮低收入家庭住房、推進(jìn)全縣住房制度改革;
2、規范和監督全縣房地產(chǎn)市場(chǎng)、承擔全縣城市道路、路燈管理、垃圾處理、污水處理、園林綠化、市政設施、市容環(huán)衛、供排水、節約用水、城市建設檔案、城市公共管線(xiàn)等建設管理和安全工作;
3、規范全縣工程建設標準體系、全縣建筑市場(chǎng)秩序;
4、指導全縣城鄉建設管理和全縣城市規劃工作及總體規劃的審查、報批;
5、參與制定國土規劃、區域規劃;
6、依法負責城市規劃區建設工程項目的選址定點(diǎn);
7、指導和管理全縣城市勘察和市政工程測量工作等;
8、完成縣委縣政府交辦的工作。
二、部門(mén)決算單位構成
納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位7個(gè): 稷山縣住房保障和城鄉建設管理局,下屬獨立核算單位6個(gè):稷山縣城市管理監察隊、稷山縣環(huán)衛隊、稷山縣城市綠化隊、稷山縣房地產(chǎn)管理中心、稷山縣節約用水辦公室、稷山縣墻體材料革新與建筑節能領(lǐng)導組辦公室。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明:對2018年度部門(mén)預算編制、數據分項說(shuō)明變動(dòng)情況及原因,以及其他需要說(shuō)明的事項。主要有:
1、基本支出編制情況:2018年基本支出545.77萬(wàn)元,比2017年增加140.48萬(wàn)元。因工資標準提高;養老保險補交;自收自支單位工資補發(fā),單位基本支出增加。
2、一般公共預算項目支出編制情況:2018年一般公共預算項目支出2753.80萬(wàn)元,比2017年增加616.20萬(wàn)元。其中污水處理運行費145萬(wàn)元;城市維護費600萬(wàn)元;規劃設計費100萬(wàn)元;縣城路燈節能改造節約電費分享117萬(wàn)元,;縣城道路照明140萬(wàn)元;縣城亮化資金60萬(wàn)元;鄉村清潔工程200萬(wàn)元;監察大隊經(jīng)費119萬(wàn)元;后稷街經(jīng)費30萬(wàn)元;環(huán)衛隊經(jīng)費680萬(wàn)元;綠化隊經(jīng)費50萬(wàn)元。以上項目預算與2017年相比,無(wú)較大變動(dòng),2018年新增天逸公園燈會(huì )項目款197.8萬(wàn)元;智慧城市建設工程100萬(wàn)元;城管綜合執法經(jīng)費50萬(wàn)元;環(huán)衛隊執法經(jīng)費150萬(wàn)元;自來(lái)水公司困難補助15萬(wàn)元;
3、政府性基金預算項目支出編制情況:我單位2018年政府性基金項目支出共計1183.17萬(wàn)元,其中城市建設占地賠產(chǎn)費973.17萬(wàn)元;農村危房改造縣級配套210萬(wàn)元;以上政府性基金項目預算與2017年相比,無(wú)較大變動(dòng)。
4、“三公”經(jīng)費預算情況:2018年“三公”經(jīng)費預算7萬(wàn)元,比2017年預算減少2.12萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費預算7萬(wàn)元,增加0.2萬(wàn)元,與上年相比基本一致;公務(wù)用車(chē)運行維護費預算0萬(wàn)元,減少2.32萬(wàn)元,機關(guān)單位公車(chē)改革后,單位公務(wù)已全部上繳。
5、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況:2018年機關(guān)運行經(jīng)費預算26.52萬(wàn)元,比2017年增加2.14萬(wàn)元。
6、政府采購預算情況:政府采購預算139.56萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi)139.56萬(wàn)元。
7、績(jì)效目標管理情況:2018年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目13個(gè),涉及一般公共預算當年撥款2453.8萬(wàn)元。
8、國有資產(chǎn)占有使用情況:
車(chē)輛情況:我單位公車(chē)改革后沒(méi)有保留公務(wù)用車(chē)。
房屋情況:我部門(mén)房屋面積1715平方米,其中本機關(guān)1225平方米,下屬單位490平方米。
四、名詞解釋?zhuān)?/span>
基本支出:指用于保障部門(mén)機構的正常運轉,完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。
項目支出:指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。
“三公”經(jīng)費:指預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待(含外賓接待)費用;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
五、2017年部門(mén)預算公開(kāi)表格
表一 預算收支總表
表二 預算收入總表
表三 預算支出總表
表四 財政撥款預算收支總表
表五 一般公共預算支出表
表六 一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表
表七 政府性基金預算收入表
表八 政府性基金預算支出表
表九 “三公”經(jīng)費支出預算表
表十 機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表