稷山縣文化和旅游局2020年度部門(mén)決算
時(shí)間:2021-09-25 字體大?。骸尽?span id="42mq4ii" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 1114102301289005557/2021-01389 | 發(fā)布時(shí)間 | 2021-09-25 | ||
發(fā)布機構 | 稷山縣人民政府 | 文號 |
第一部分 概況
(一)貫組織實(shí)施黨和國家關(guān)于文化、體育、廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)節目服務(wù)、新聞出版和著(zhù)作權管理的法律、法規、方針、政策和技術(shù)標準,把握正確的輿論導向;起草全縣文化、體育、廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)節目服務(wù)、新聞出版、著(zhù)作權管理的規范性文件并監督實(shí)施。
?。ǘM訂全縣文化事業(yè)、新聞出版事業(yè)(含出版、印刷、復錄、發(fā)行)發(fā)展規劃并組織實(shí)施。推進(jìn)全縣文化藝術(shù)領(lǐng)域、新聞出版領(lǐng)域的體制機制改革。
?。ㄈ┲笇?、管理全縣文化藝術(shù)事業(yè),指導藝術(shù)創(chuàng )作生產(chǎn),推進(jìn)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)的發(fā)展,參與組織全縣性重大文化藝術(shù)活動(dòng)。
?。ㄋ模┩七M(jìn)全縣文化藝術(shù)領(lǐng)域的公共文化服務(wù)、規劃、指導公共文化產(chǎn)品生產(chǎn),規劃、指導基層文化設施建設。
?。ㄎ澹┴撠煂θh新聞出版單位行業(yè)監督,實(shí)施準入和退出審核、備案。
?。┴撠熑h廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)節目服務(wù)機構和業(yè)務(wù)的監督并實(shí)施準入和退出審核、備案,負責對全縣從事廣播電影電視節目制作民辦結構的監管工作。
?。ㄆ撸┲笇?、管理全縣社會(huì )文化事業(yè),指導圖書(shū)館、文化館事業(yè)和基層文化建設。
?。ò耍┴撠熦瀼芈鋵?shí)國家有關(guān)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護政策,擬定全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規劃,組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。
?。ň牛M訂全縣文化市場(chǎng)發(fā)展規劃,指導文化市場(chǎng)綜合執法工作,負責對文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)(包括對從事演藝活動(dòng)的民辦機構)進(jìn)行行業(yè)監管。
?。ㄊ┕芾砣h藝術(shù)教育,訂制發(fā)展規劃,培養文化藝術(shù)人才,推廣文化藝術(shù)科技成果。
?。ㄊ唬徍?、報批新建出版物或新辦報紙、期刊、音像以及電子出版單位,審核新辦書(shū)刊印刷和書(shū)報刊發(fā)行單位,審核、報批音像及電子出版物制作、發(fā)行單位,審核、報批新聞出版外資企業(yè)。
?。ㄊ┙M織審讀各類(lèi)出版物(含圖書(shū)、報紙、期刊、電子出版物等),查處違禁出版物;會(huì )同有關(guān)部門(mén)管理全縣書(shū)報刊和電子出版物市場(chǎng),制定其管理規定;負責對從事出版活動(dòng)的民辦機構的監管;依法查處非法出版活動(dòng)和違反規定的行為;協(xié)調大案、要案的查處工作。
?。ㄊM訂全縣動(dòng)漫、網(wǎng)絡(luò )游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃并組織實(shí)施、指導協(xié)調動(dòng)漫、網(wǎng)絡(luò )游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
?。ㄊ模┴撠熑h新聞單位記者證的審核和監管。
(十五)負責全縣著(zhù)作權行政管理工作,負責查處發(fā)生在我縣的著(zhù)作權侵權案件,協(xié)助國家、省、市著(zhù)作權行政管理機構處理涉外著(zhù)作權事宜。
?。ㄊ┴撠熑h印刷復制業(yè)的監督管理。
?。ㄊ撸┕芾砣h文化、新聞出版、著(zhù)作權方面的對外、對港、澳、臺的交流與合作,負責其交流聯(lián)絡(luò )工作,指導其交流與合作活動(dòng)。
?。ㄊ耍┴撠熑h出版物市場(chǎng)“掃黃打非”工作,組織查處非法出版物和非法出版活動(dòng)的大案要案。
?。ㄊ牛┴撠煂θh文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行行業(yè)監管,對從事演藝活動(dòng)的民辦機構進(jìn)行審核、監管。
?。ǘ┏修k上級交辦的其他事項。
二、部門(mén)決算單位機構設置以及人員構成情況
納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位1個(gè):
單位名稱(chēng) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
年末實(shí)有人數 |
行政 |
事業(yè)在職 |
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合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政 在職 |
工勤在職 |
||||
稷山縣文化和旅游局 |
11 |
10 |
1 |
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11 |
11 |
10 |
1 |
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人民文化館 |
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15 |
13 |
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13 |
圖書(shū)館 |
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15 |
13 |
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13 |
執法隊 |
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6 |
6 |
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6 |
戲研所 |
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2 |
2 |
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2 |
文物旅游服務(wù)中心 |
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49 |
40 |
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40 |
第二部分 2020年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 公開(kāi)09表
十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)10表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計1722.07萬(wàn)元、支出總計1960.36萬(wàn)元。與2019年相比,收入總計減少582.16萬(wàn)元,減少51%,支出總計減少679.11萬(wàn)元,減少53%。主要原因是2019年決算數據不包含文物旅游服務(wù)中心。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計1722.07萬(wàn)元,其中:財政撥款收入1722.07萬(wàn)元,占比100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計1960.36萬(wàn)元,其中:基本支出746.8萬(wàn)元,占比38.1%;項目支出1213.56萬(wàn)元,占比61.9%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收入總計1722.07萬(wàn)元、支出總計1960.36萬(wàn)元。與2019年相比,財政撥款收入總計減少582.16萬(wàn)元,減少51%,財政撥款支出總計減少679.11萬(wàn)元,減少53%。主要原因是2019年決算數據不包含文物旅游服務(wù)中心。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況
2020年度財政撥款支出1911.79萬(wàn)元,占本年支出合計的97.5%。與2019年相比,財政撥款支出減少652.86萬(wàn)元,減少51%。主要原因是2019年決算數據不包含文物旅游服務(wù)中心。其中,人員經(jīng)費733.24萬(wàn)元,占比39%,日常公用經(jīng)費32.87萬(wàn)元,占比1.7%。
?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況
2020年度財政撥款支出1911.79萬(wàn)元,主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))支出1738.91萬(wàn)元,占89%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出92.04萬(wàn)元,占4.6%;衛生健康(類(lèi))支出32.34萬(wàn)元,占1.6%;住房保障(類(lèi))支出48.5萬(wàn)元,占2.47%。
?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況
本年207文化旅游體育與傳媒支出1738.91萬(wàn)元,完成預算的244%;208 社會(huì )保障和就業(yè)支出92.04萬(wàn)元,完成預算的157%;210衛生健康支出32.34萬(wàn)元,完成預算的164%;221住房保障支出48.5萬(wàn)元,完成預算的164%。其中:
行政運行332.41萬(wàn)元,用于工資及日常公用經(jīng)費。較2019年減少11.4萬(wàn)元,減少3.2%,主要原因:2019年決算數據不包含文物旅游服務(wù)中心。
一般行政管理事務(wù)14.72萬(wàn)元用于單位工作經(jīng)費。較2019年增加5.82萬(wàn)元,增長(cháng)65%,主要原因:2019年度決算數據不包含文物旅游服務(wù)中心。
文化創(chuàng )作與保護57.8萬(wàn)元用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承保護。較2019年減少32.3萬(wàn)元,減少43%,主要原因:縣級非遺單位申報減少。
其他文化和旅游支出267.12萬(wàn)元用于全縣文化活動(dòng)開(kāi)展和鄉村文化活動(dòng)補助。較2019年減少137.15萬(wàn)元,減少36.6%,主要原因:群眾文化因疫情原因活動(dòng)開(kāi)展場(chǎng)次減少。
電影支出6.88萬(wàn)元用于農村電影放映補助。較2019年減少0.32萬(wàn)元,減少4%,主要原因:2020年農村電影放映場(chǎng)次按照行政村村數安排,放映場(chǎng)次減少。
其他新聞出版電影支出11.62萬(wàn)元用于老放映員生活補助。較2019年增加0.11萬(wàn)元,增加0.9%,主要原因:鄉鎮老放映員有新增人員1人。
其他文化體育與傳媒支出235.63萬(wàn)元用于農村文化建設資金,較2019增加87.41萬(wàn)元,增加64%,主要原因:農民豐收節活動(dòng)開(kāi)展,以獎代補資金增加。
行政單位退休11.2萬(wàn)元用于行政單位退休人員取暖費。較2019年增加0萬(wàn)元。2020年無(wú)退休人員增加
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出78.49萬(wàn)元用于在職人員養老保險。較2019年減少2.43萬(wàn)元,減少5%,主要原因:在職人員減少。
行政單位醫療32.34萬(wàn)元用于行政在職人員醫療保險。較2019年增加1.27萬(wàn)元,增長(cháng)7%,主要原因:本年繳費基數增加社保繳費增加。
住房公積金48.5萬(wàn)元用于在職人員住房公積金。較2019年增加0.89萬(wàn)元,增加3.2%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財政撥款基本支出746.8萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費713.93萬(wàn)元,主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離休費以及撫恤金等;日常公用經(jīng)費32.87萬(wàn)元,主要包括機關(guān)辦公費、水電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費以及公車(chē)補助等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2020年度,“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.59萬(wàn)元,完成預算的37%,其中:公務(wù)接待費支出決算0.38萬(wàn)元,占比44%,全年共接待2批次,共12人。公務(wù)用車(chē)運行維護費0.21萬(wàn)元,占比56%。本部門(mén)2019年決算數據不包含文物旅游服務(wù)中心,數據無(wú)法對比。
項目 |
本年 |
上年 |
比上年增減 |
增減% |
1.“三公”經(jīng)費支出 |
0.59 |
|
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其中:因公出國(境)費 |
|
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|
|
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
0.21 |
|
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|
其中:公務(wù)用車(chē)購置費 |
|
|
|
|
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
0.21 |
|
|
|
公務(wù)接待費 |
0.38 |
|
|
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八、其他重要事項情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出21.63萬(wàn)元,比2019年減少2.71萬(wàn)元,減少11%。主要原因是:?jiǎn)挝挥∷①M和辦公費支出減少。
?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明
2020年度,政府采購支出總額38.74萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出27.61萬(wàn)元。服務(wù)類(lèi)支出11.13萬(wàn)元。
國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
行號 |
卡片分類(lèi) |
期末日期 |
|||
數量/面積 |
原值 |
累計折舊 |
凈值 |
||
合計 |
|
|
1013357 |
424494.31 |
588862.69 |
1 |
土地、房屋及構筑物
|
0
|
0 |
0 |
0 |
2 |
通用設備 |
223 |
425445 |
239415.33 |
186029.67 |
3 |
專(zhuān)用設備 |
4 |
124279 |
99917.94 |
24361.06 |
4 |
家具、用具、裝具 |
1104 |
463633 |
85161.04 |
378471.96 |
5 |
無(wú)形資產(chǎn) |
0 |
0 |
0 |
0 |
?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明
我單位無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。
?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項
無(wú)。
第四部分 名詞解釋
部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求,對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收
入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費:指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。