稷山縣文化和旅游局2021年度單位決算
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信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2022-09-27 | |||
發(fā)布機構 | 稷山縣人民政府 | 文號 |
目錄
第一部分 概況
一、本部門(mén)職責
二、機構設置情況
第二部分 2021年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明
六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 概況
一、本部門(mén)職責
(一)貫組織實(shí)施黨和國家關(guān)于文化、體育、廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)節目服務(wù)、新聞出版和著(zhù)作權管理的法律、法規、方針、政策和技術(shù)標準,把握正確的輿論導向;起草全縣文化、體育、廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)節目服務(wù)、新聞出版、著(zhù)作權管理的規范性文件并監督實(shí)施。
?。ǘM訂全縣文化事業(yè)、新聞出版事業(yè)(含出版、印刷、復錄、發(fā)行)發(fā)展規劃并組織實(shí)施。推進(jìn)全縣文化藝術(shù)領(lǐng)域、新聞出版領(lǐng)域的體制機制改革。
?。ㄈ┲笇?、管理全縣文化藝術(shù)事業(yè),指導藝術(shù)創(chuàng )作生產(chǎn),推進(jìn)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)的發(fā)展,參與組織全縣性重大文化藝術(shù)活動(dòng)。
?。ㄋ模┩七M(jìn)全縣文化藝術(shù)領(lǐng)域的公共文化服務(wù)、規劃、指導公共文化產(chǎn)品生產(chǎn),規劃、指導基層文化設施建設。
?。ㄎ澹┴撠煂θh新聞出版單位行業(yè)監督,實(shí)施準入和退出審核、備案。
?。┴撠熑h廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)節目服務(wù)機構和業(yè)務(wù)的監督并實(shí)施準入和退出審核、備案,負責對全縣從事廣播電影電視節目制作民辦結構的監管工作。
?。ㄆ撸┲笇?、管理全縣社會(huì )文化事業(yè),指導圖書(shū)館、文化館事業(yè)和基層文化建設。
?。ò耍┴撠熦瀼芈鋵?shí)國家有關(guān)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護政策,擬定全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規劃,組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。
?。ň牛M訂全縣文化市場(chǎng)發(fā)展規劃,指導文化市場(chǎng)綜合執法工作,負責對文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)(包括對從事演藝活動(dòng)的民辦機構)進(jìn)行行業(yè)監管。
?。ㄊ┕芾砣h藝術(shù)教育,訂制發(fā)展規劃,培養文化藝術(shù)人才,推廣文化藝術(shù)科技成果。
?。ㄊ唬徍?、報批新建出版物或新辦報紙、期刊、音像以及電子出版單位,審核新辦書(shū)刊印刷和書(shū)報刊發(fā)行單位,審核、報批音像及電子出版物制作、發(fā)行單位,審核、報批新聞出版外資企業(yè)。
?。ㄊ┙M織審讀各類(lèi)出版物(含圖書(shū)、報紙、期刊、電子出版物等),查處違禁出版物;會(huì )同有關(guān)部門(mén)管理全縣書(shū)報刊和電子出版物市場(chǎng),制定其管理規定;負責對從事出版活動(dòng)的民辦機構的監管;依法查處非法出版活動(dòng)和違反規定的行為;協(xié)調大案、要案的查處工作。
?。ㄊM訂全縣動(dòng)漫、網(wǎng)絡(luò )游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃并組織實(shí)施、指導協(xié)調動(dòng)漫、網(wǎng)絡(luò )游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
?。ㄊ模┴撠熑h新聞單位記者證的審核和監管。
(十五)負責全縣著(zhù)作權行政管理工作,負責查處發(fā)生在我縣的著(zhù)作權侵權案件,協(xié)助國家、省、市著(zhù)作權行政管理機構處理涉外著(zhù)作權事宜。
?。ㄊ┴撠熑h印刷復制業(yè)的監督管理。
?。ㄊ撸┕芾砣h文化、新聞出版、著(zhù)作權方面的對外、對港、澳、臺的交流與合作,負責其交流聯(lián)絡(luò )工作,指導其交流與合作活動(dòng)。
?。ㄊ耍┴撠熑h出版物市場(chǎng)“掃黃打非”工作,組織查處非法出版物和非法出版活動(dòng)的大案要案。
?。ㄊ牛┴撠煂θh文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行行業(yè)監管,對從事演藝活動(dòng)的民辦機構進(jìn)行審核、監管。
?。ǘ┏修k上級交辦的其他事項。
二、機構設置情況
按照《中共稷山縣委辦公室、稷山縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<稷山縣文化和旅游局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》(稷辦發(fā)【2019】33號)、《中共稷山縣委機構編制委員會(huì )辦公室關(guān)于加強縣文物管理機構編制有關(guān)事項的通知》(稷編辦發(fā)【2020】39號)文件規定進(jìn)行機構設置,核定行政編制9名,設局長(cháng)1名,副局長(cháng)2名,股級領(lǐng)導職數5名。
第二部分 2021年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計937.71萬(wàn)元、支出總計994.71萬(wàn)元。與2020年相比,收入總計減少54.22萬(wàn)元,下降5.5%,支出總計減少23.32萬(wàn)元,下降2.3%。主要原因是2021年項目支出減少,疫情原因文化活動(dòng)開(kāi)展減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計937.71萬(wàn)元,其中:財政撥款收入937.71萬(wàn)元,占比100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計994.71萬(wàn)元,其中:基本支出449.20萬(wàn)元,占比45.2%;項目支出545.1萬(wàn)元,占比54.8%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財政撥款收入總計937.71萬(wàn)元、支出總計994.71萬(wàn)元。與2020年相比,財政撥款收入總計減少96.05萬(wàn)元,下降8.8%,財政撥款支出總計減少96.05萬(wàn)元,下降8.8%。主要原因是主要原因是2021年項目支出減少,疫情原因文化活動(dòng)開(kāi)展減少。
五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明
2021年度財政撥款收入合計937.71萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款收入937.71萬(wàn)元,占比100%。
六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出合計994.71萬(wàn)元,占本年支出合計的100%。與2020年相比,財政撥款支出減少96.05萬(wàn)元,下降8.8%。主要原因是主要原因是2021年項目支出減少,疫情原因文化活動(dòng)開(kāi)展減少。其中,人員經(jīng)費428.28萬(wàn)元,占比43%,日常公用經(jīng)費24.5萬(wàn)元,占比2.5%。
?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況
2021年度財政撥款支出994.71萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出0.2萬(wàn)元,占0.02%;文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出884.6萬(wàn)元,占88.9%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出61.41萬(wàn)元,占6.17%;衛生健康(類(lèi))支出18.23萬(wàn)元,占1.83%;城鄉社區(類(lèi))支出3萬(wàn)元,占3%;住房保障(類(lèi))支出27.28萬(wàn)元,占2.74%。
?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算650.53萬(wàn)元,支出決算994.71萬(wàn)元,完成年初預算的152%。其中:
一般公共服務(wù)支出年初預算14萬(wàn)元,支出決算0.2萬(wàn)元,完成年初預算1.4%,用于醫療補助費用支出。較2020年決算增加0.2萬(wàn)元,主要原因是財務(wù)系統升級,科目調整,一般公共服務(wù)科目支出單列。較2020年決算增加0.2萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因主要原因是財務(wù)系統升級,科目調整,一般公共服務(wù)科目支出單列。
文化旅游體育與傳媒支出年初預算535.41萬(wàn)元,支出決算884.60萬(wàn)元,完成年初預算165%,用于人員工資及日常公用經(jīng)費、群眾文化活動(dòng)、文化創(chuàng )作和保護。較2020年決算增加16.39萬(wàn)元,增長(cháng)19%,主要原因在職人員基本工資普調。
社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算55.41萬(wàn)元,支出決算61.41萬(wàn)元,完成年初預算110%,用于文旅局全體工作人員養老保險繳納和死亡撫恤金支出、退休人員取暖費支出。較2020年決算增加4.35萬(wàn)元,增長(cháng)7.6%,主要原因在職人員社保繳納繳費基數增加,新增死亡退休人員。
衛生健康支出年初預算18.32萬(wàn)元,支出決算18.23萬(wàn)元,完成年初預算99%,用于文旅局全體工作人員醫療保險支出。較2020年決算減少0.93萬(wàn)元,下降4.8%,主要原因新增退休人員,事業(yè)在職人員減少。
城鄉社區支出年初預算0萬(wàn)元,支出決算3萬(wàn)元,完成年初預算300%,用于社區文化活動(dòng)中心建設補助。較2020年決算增加3萬(wàn)元,增長(cháng)300%,主要原因上級補助社區文化活動(dòng)中心建設補助資金。
住房保障支出年初預算27.39萬(wàn)元,支出決算27.28萬(wàn)元,完成年初預算99%,用于文旅局全體工作人員住房公積金支出。較2020年決算減少1.38萬(wàn)元,下降4.8%,主要原因新增退休人員,事業(yè)在職人員減少。
七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出991.71萬(wàn)元,占本年支出合計的99%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出增加18.62萬(wàn)元,增長(cháng)1.9%。主要原因是職人員基本工資普調。其中,人員經(jīng)費428.28萬(wàn)元,占比44%,日常公用經(jīng)費24.50萬(wàn)元,占比2.12%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出991.71萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出0.2萬(wàn)元,占0.02%;文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出884.6萬(wàn)元,占89%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出61.41萬(wàn)元,占62%;衛生健康(類(lèi))支出18.23萬(wàn)元,占1.83%;住房保障(類(lèi))支出27.28萬(wàn)元,占2.75%;
?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算650.53萬(wàn)元,支出決算991.71萬(wàn)元,完成年初預算的151%。其中:一般公共服務(wù)支出年初預算14萬(wàn)元,支出決算0.2萬(wàn)元,完成年初預算1.4%,用于醫療補助費用支出。較2020年決算增加0.2萬(wàn)元,主要原因是財務(wù)系統升級,科目調整,一般公共服務(wù)科目支出單列。較2020年決算增加0.2萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因主要原因是財務(wù)系統升級,科目調整,一般公共服務(wù)科目支出單列。
文化旅游體育與傳媒支出年初預算535.41萬(wàn)元,支出決算884.60萬(wàn)元,完成年初預算165%,用于人員工資及日常公用經(jīng)費、群眾文化活動(dòng)、文化創(chuàng )作和保護。較2020年決算增加16.39萬(wàn)元,增長(cháng)19%,主要原因在職人員基本工資普調。
社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算55.41萬(wàn)元,支出決算61.41萬(wàn)元,完成年初預算110%,用于文旅局全體工作人員養老保險繳納和死亡撫恤金支出、退休人員取暖費支出。較2020年決算增加4.35萬(wàn)元,增長(cháng)7.6%,主要原因在職人員社保繳納繳費基數增加,新增死亡退休人員。
衛生健康支出年初預算18.32萬(wàn)元,支出決算18.23萬(wàn)元,完成年初預算99%,用于文旅局全體工作人員醫療保險支出。較2020年決算減少0.93萬(wàn)元,下降4.8%,主要原因新增退休人員,事業(yè)在職人員減少。
城鄉社區支出年初預算0萬(wàn)元,支出決算3萬(wàn)元,完成年初預算300%,用于社區文化活動(dòng)中心建設補助。較2020年決算增加3萬(wàn)元,增長(cháng)300%,主要原因上級補助社區文化活動(dòng)中心建設補助資金。
住房保障支出年初預算27.39萬(wàn)元,支出決算27.28萬(wàn)元,完成年初預算99%,用于文旅局全體工作人員住房公積金支出。較2020年決算減少1.38萬(wàn)元,下降4.8%,主要原因新增退休人員,事業(yè)在職人員減少。
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出449.2萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費424.71萬(wàn)元,主要包括工資福利支出401.56萬(wàn)元;退休人員取暖費11.20萬(wàn)元,死亡撫恤金6.56萬(wàn)元,遺囑補助5.19萬(wàn)元,醫療補助0.2萬(wàn)元。公用經(jīng)費24.50萬(wàn)元,主要包括辦公費11.51萬(wàn)元;工會(huì )經(jīng)費2.73萬(wàn)元;福利費2.67萬(wàn)元。公務(wù)員車(chē)輛補助費用7.44萬(wàn)元;其他商品服務(wù)支出0.14萬(wàn)元。
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算0.4萬(wàn)元,支出決算0.11萬(wàn)元,完成預算的27.5%,比2020年減少0.02萬(wàn)元,下降5.2%,主要原因是:公務(wù)接待次數減少。
?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2021年度,“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.11萬(wàn)元,完成預算的27%,比上年減少0.27萬(wàn)元,減少71%。其中:公務(wù)接待費支出決算0.11萬(wàn)元,占比100%,比上年減少0.27萬(wàn)元,減少71%。減少主要原因:疫情原因,接待減少。全年共接待2批次,共12人。
十、其他重要事項情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出24.5萬(wàn)元,比2020年增加2.87萬(wàn)元,增長(cháng)9%。主要原因是:根據縣委縣政府工作安排防汛、防火下鄉補助增加,差旅費用增加。
?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明
2021年度政府采購支出總額15.76萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出11.55萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出4.21萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額11.55萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%。其中:授予小微企業(yè)合同金額11.55萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%.
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明
(1) 根據預算績(jì)效管理要求,我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中,二級項目7個(gè),共涉及資金545.51 萬(wàn)元,占一般公共預算項目支出總額的 54.8%。
組織對“《后稷文化專(zhuān)刊》”“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護經(jīng)費”“工作經(jīng)費”“公共文化場(chǎng)館免費開(kāi)放經(jīng)費”“農村文化建設資金”“文化扶貧送戲下鄉”“戲曲惠民送戲下鄉”“姚奠中藝術(shù)館監事補助”等 7 個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià),涉及一般公共預算支出 545.51 萬(wàn)元,政府性基金預算支出0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看,7個(gè)項目開(kāi)展順利,完成了預算績(jì)效評價(jià)。
(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。
農村文化建設資金項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目績(jì)效自評得分為 96分。項目全年預算數為35.19萬(wàn)元,執行數為 35.19萬(wàn)元,完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況:一是文化活動(dòng)補助村數;二是村級文化活動(dòng)開(kāi)展場(chǎng)次。三是總分館建設建設個(gè)數,四是成本指標,五是群眾滿(mǎn)意程度。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因:村民對開(kāi)展農村文化活動(dòng)積極性比較高,但是因為資金缺乏,活動(dòng)開(kāi)展受限 。下一步改進(jìn)措施加大對農村文化建設資金的統籌使用,充分發(fā)揮資金的效用 。
戲曲惠民送戲下鄉項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目績(jì)效自評得分91分。項目全年預算數為80萬(wàn)元,執行數為80萬(wàn)元,完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況:一是送戲下鄉場(chǎng)次;二是演出場(chǎng)次質(zhì)量保證;三是戲曲惠民歡樂(lè )百姓的成本指標,四是群眾對戲曲惠民歡樂(lè )百姓的滿(mǎn)意度。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因:戲群惠民歡樂(lè )百姓涉及的村子面比較窄,不能覆蓋全部行政村,對偏遠地區的惠及力度不夠。下一步改進(jìn)措施:加大對偏遠地區的惠及力度,讓更多的人享受到文化送戲下鄉的政策。
公共文化場(chǎng)館免費開(kāi)放項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目績(jì)效自評得分78分。項目全年預算數為95萬(wàn)元,執行數為95萬(wàn)元,完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況:一是三館免費開(kāi)放時(shí)間;二是接待閱讀者人次;三是開(kāi)展文藝愛(ài)好者培訓次數;四是總分館開(kāi)展群眾文化輔導次數;五是舉辦系列文化活動(dòng);六是開(kāi)展公益講座。七是群眾對公共文化場(chǎng)館免費開(kāi)放的滿(mǎn)意度。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因:文化站對文化工作開(kāi)拓創(chuàng )新意識不強,精神文明建設步伐需進(jìn)一步加快。下一步改進(jìn)措施:扎扎實(shí)實(shí)的做好文化工作,以勇于開(kāi)拓創(chuàng )新的精神,以完美的精神面貌,以高素質(zhì)的文化品牌,推動(dòng)精神文明建設快速發(fā)展。
?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項
第四部分 名詞解釋
部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求,對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。
財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。
使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
結余分配:指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
年末結轉和結余:指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
第五部分 附件