稷山縣文化和旅游局2018年度部門(mén)決算
時(shí)間:2019-10-16 字體大?。骸尽?span id="20uoa2i" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2019-10-16 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
第一部分概況:
一、主要職能
?。ㄒ唬┴灲M織實(shí)施黨和國家關(guān)于文化、體育、廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)節目服務(wù)、新聞出版和著(zhù)作權管理的法律、法規、方針、政策和技術(shù)標準,把握正確的輿論導向;起草全縣文化、體育、廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)節目服務(wù)、新聞出版、著(zhù)作權管理的規范性文件并監督實(shí)施。
?。ǘM訂全縣文化事業(yè)、新聞出版事業(yè)(含出版、印刷、復錄、發(fā)行)發(fā)展規劃并組織實(shí)施。推進(jìn)全縣文化藝術(shù)領(lǐng)域、新聞出版領(lǐng)域的體制機制改革。
?。ㄈ┲笇?、管理全縣文化藝術(shù)事業(yè),指導藝術(shù)創(chuàng )作生產(chǎn),推進(jìn)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)的發(fā)展,參與組織全縣性重大文化藝術(shù)活動(dòng)。
?。ㄋ模┩七M(jìn)全縣文化藝術(shù)領(lǐng)域的公共文化服務(wù)、規劃、指導公共文化產(chǎn)品生產(chǎn),規劃、指導基層文化設施建設。
?。ㄎ澹┴撠煂θh新聞出版單位行業(yè)監督,實(shí)施準入和退出審核、備案。
?。┴撠熑h廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)節目服務(wù)機構和業(yè)務(wù)的監督并實(shí)施準入和退出審核、備案,負責對全縣從事廣播電影電視節目制作民辦結構的監管工作。
?。ㄆ撸┲笇?、管理全縣社會(huì )文化事業(yè),指導圖書(shū)館、文化館事業(yè)和基層文化建設。
?。ò耍┴撠熦瀼芈鋵?shí)國家有關(guān)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護政策,擬定全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規劃,組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。
?。ň牛M訂全縣文化市場(chǎng)發(fā)展規劃,指導文化市場(chǎng)綜合執法工作,負責對文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)(包括對從事演藝活動(dòng)的民辦機構)進(jìn)行行業(yè)監管。
?。ㄊ┕芾砣h藝術(shù)教育,訂制發(fā)展規劃,培養文化藝術(shù)人才,推廣文化藝術(shù)科技成果。
?。ㄊ唬徍?、報批新建出版物或新辦報紙、期刊、音像以及電子出版單位,審核新辦書(shū)刊印刷和書(shū)報刊發(fā)行單位,審核、報批音像及電子出版物制作、發(fā)行單位,審核、報批新聞出版外資企業(yè)。
?。ㄊ┙M織審讀各類(lèi)出版物(含圖書(shū)、報紙、期刊、電子出版物等),查處違禁出版物;會(huì )同有關(guān)部門(mén)管理全縣書(shū)報刊和電子出版物市場(chǎng),制定其管理規定;負責對從事出版活動(dòng)的民辦機構的監管;依法查處非法出版活動(dòng)和違反規定的行為;協(xié)調大案、要案的查處工作。
?。ㄊM訂全縣動(dòng)漫、網(wǎng)絡(luò )游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃并組織實(shí)施、指導協(xié)調動(dòng)漫、網(wǎng)絡(luò )游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
?。ㄊ模┴撠熑h新聞單位記者證的審核和監管。
(十五)負責全縣著(zhù)作權行政管理工作,負責查處發(fā)生在我縣的著(zhù)作權侵權案件,協(xié)助國家、省、市著(zhù)作權行政管理機構處理涉外著(zhù)作權事宜。
?。ㄊ┴撠熑h印刷復制業(yè)的監督管理。
?。ㄊ撸┕芾砣h文化、新聞出版、著(zhù)作權方面的對外、對港、澳、臺的交流與合作,負責其交流聯(lián)絡(luò )工作,指導其交流與合作活動(dòng)。
?。ㄊ耍┴撠熑h出版物市場(chǎng)“掃黃打非”工作,組織查處非法出版物和非法出版活動(dòng)的大案要案。
?。ㄊ牛┴撠煂θh文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行行業(yè)監管,對從事演藝活動(dòng)的民辦機構進(jìn)行審核、監管。
?。ǘ┏修k上級交辦的其他事項?!?nbsp;
二、部門(mén)決算單位機構設置以及人員構成情況
納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位6個(gè):
單位名稱(chēng) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
年末實(shí)有人數 |
行政 |
事業(yè)在職 |
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合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政 在職 |
工勤在職 |
||||
文化局 |
11 |
10 |
1 |
11 |
11 |
10 |
1 |
||
文化館 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||||
圖書(shū)館 |
15 |
15 |
13 |
13 |
13 |
||||
執法隊 |
12 |
12 |
8 |
8 |
8 |
||||
戲研所 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
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電影公司 |
第二部分 2018年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 公開(kāi)07表
八、 政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表
九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)09表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計1218.91萬(wàn)元,其中:財政撥款收入1218.91萬(wàn)元,占比100%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計1173.31萬(wàn)元,其中:基本支出473.30萬(wàn)元,占比40.3%;項目支出700.01萬(wàn)元,占比59.7%。
三、支出決算具體情況
本年207文化體育和傳媒支出963.80萬(wàn)元,完成預算的100.84%;208社會(huì )保障和就業(yè)支出69.77萬(wàn)元,完成預算的100.17%;210醫療衛生與計劃生育支出17.59萬(wàn)元,完成預算的98.76%;212城鄉社區支出1.75萬(wàn)元,無(wú)年初預算數;221住房保障支出29.32萬(wàn)元,完成預算數98.75%;229其他支出91.08萬(wàn)元,無(wú)年初預算數。其中:
行政運行356.62萬(wàn)元,用于工資及日常公用經(jīng)費。較2017年增加11.19萬(wàn)元,增加3%,主要原因:人員工資增加。
一般行政管理事務(wù)支出7.35萬(wàn)元,用于單位工作經(jīng)費。較2017年減少4.36萬(wàn)元,減少37.2%,主要原因:?jiǎn)挝豁憫栒賶嚎s支出等。
圖書(shū)館支出16.43萬(wàn)元,用于圖書(shū)館日常公用支出。較2017年減少8.72萬(wàn)元,減少34.67%,主要原因:壓縮支出等。
文化創(chuàng )作與保護支出86.2萬(wàn)元,用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和研究。較2017年增加40.2萬(wàn)元,增加86.82%,主要原因:國家加大對國家級非遺保護單位的保護支出。
文化市場(chǎng)管理支出15.99萬(wàn)元,用于文化市場(chǎng)執法隊的日常公用支出。較2017年增加8.7萬(wàn)云,增加100.19%,主要原因:執法隊購置執法服裝及執法記錄儀等。
其他文化支出223.72萬(wàn)元,用于農村文化活動(dòng)和鄉鎮文化活動(dòng)的開(kāi)展支出。較2017年減少58.71萬(wàn)元,減少20.78%,主要原因:嚴格審核,開(kāi)展精品農村活動(dòng)。
其他新聞出版廣播影視支出10.63萬(wàn)元,用于縣電影院的日常公用支出。較2017年增加5.2萬(wàn)元,增加95.76%,主要原因:縣電影院建設。
資助城市影院31萬(wàn)元,用于國家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出。
其他文化體育與傳媒支出215.85萬(wàn)元,較2017年減少15.55萬(wàn)元,減少6.71%,主要原因:嚴格審核,開(kāi)展精品活動(dòng)。
住房公積金29.32萬(wàn)元,用于在職人員住房公積金。較2017年增加29.32萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因:去年無(wú)此科目,本年在職人員住房公積金單獨核算。
四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。
2018年度,“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.39萬(wàn)元,完成預算的55.6%,比上年減少0.58萬(wàn)元,減少原因:嚴格預算控制,在實(shí)際執行中厲行節約。其中公務(wù)接待費支出0.78萬(wàn)元,全年接待8批次,共44人。
項目 |
本年 |
上年 |
比上年增減 |
增減% |
1.“三公”經(jīng)費支出 |
1.39 |
1.97 |
-0.58 |
-29.44 |
其中:因公出國(境)費 |
|
|
|
|
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
0.61 |
0.71 |
-0.1 |
-14.1 |
其中:公務(wù)用車(chē)購置費 |
|
|
|
|
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
0.61 |
0.71 |
-0.1 |
-14.1 |
公務(wù)接待費 |
0.78 |
1.26 |
-0.48 |
-38.1 |
五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。
2018年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出23.01萬(wàn)元,比2017年增加8.83萬(wàn)元,增長(cháng)62.2.%,主要原因是:本年單位辦公場(chǎng)所搬遷,維修費增加。
六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2018年12月31日,我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)?!?nbsp;
固定資產(chǎn)情況:
行號 |
卡片分類(lèi) |
期末日期 |
|
數量/面積 |
價(jià)值 |
||
合計 |
382 |
588299 |
|
1 |
土地 |
||
2 |
房屋 |
||
3 |
通用設備 |
178 |
323320 |
4 |
專(zhuān)用設備 |
4 |
124279 |
5 |
家具、用具、裝具 |
200 |
140700 |
6 |
無(wú)形資產(chǎn) |
七、政府采購情況
2018年度,政府采購支出總額110.74萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出82.24萬(wàn)元、政府購買(mǎi)服務(wù)支出28.5萬(wàn)元。
八、績(jì)效評價(jià)情況
我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。
第四部分 名詞解釋
?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸U蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費:指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。