稷山縣文化局2017年度部門(mén)決算
時(shí)間:2018-09-14 字體大?。骸尽?span id="mgo8uq6" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2018-09-14 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
第一部分概況:
一、主要職能
一)貫組織實(shí)施黨和國家關(guān)于文化、體育、廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)節目服務(wù)、新聞出版和著(zhù)作權管理的法律、法規、方針、政策和技術(shù)標準,把握正確的輿論導向;起草全縣文化、體育、廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)節目服務(wù)、新聞出版、著(zhù)作權管理的規范性文件并監督實(shí)施。
(二)擬訂全縣文化事業(yè)、新聞出版事業(yè)(含出版、印刷、復錄、發(fā)行)發(fā)展規劃并組織實(shí)施。推進(jìn)全縣文化藝術(shù)領(lǐng)域、新聞出版領(lǐng)域的體制機制改革。
(三)指導、管理全縣文化藝術(shù)事業(yè),指導藝術(shù)創(chuàng )作生產(chǎn),推進(jìn)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)的發(fā)展,參與組織全縣性重大文化藝術(shù)活動(dòng)。
(四)推進(jìn)全縣文化藝術(shù)領(lǐng)域的公共文化服務(wù)、規劃、指導公共文化產(chǎn)品生產(chǎn),規劃、指導基層文化設施建設。
(五)負責對全縣新聞出版單位行業(yè)監督,實(shí)施準入和退出審核、備案。
(六)負責全縣廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)節目服務(wù)機構和業(yè)務(wù)的監督并實(shí)施準入和退出審核、備案,負責對全縣從事廣播電影電視節目制作民辦結構的監管工作。
(七)指導、管理全縣社會(huì )文化事業(yè),指導圖書(shū)館、文化館事業(yè)和基層文化建設。
(八)負責貫徹落實(shí)國家有關(guān)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護政策,擬定全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規劃,組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。
(九)擬訂全縣文化市場(chǎng)發(fā)展規劃,指導文化市場(chǎng)綜合執法工作,負責對文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)(包括對從事演藝活動(dòng)的民辦機構)進(jìn)行行業(yè)監管。
(十)管理全縣藝術(shù)教育,訂制發(fā)展規劃,培養文化藝術(shù)人才,推廣文化藝術(shù)科技成果。
(十一)審核、報批新建出版物或新辦報紙、期刊、音像以及電子出版單位,審核新辦書(shū)刊印刷和書(shū)報刊發(fā)行單位,審核、報批音像及電子出版物制作、發(fā)行單位,審核、報批新聞出版外資企業(yè)。
(十二)組織審讀各類(lèi)出版物(含圖書(shū)、報紙、期刊、電子出版物等),查處違禁出版物;會(huì )同有關(guān)部門(mén)管理全縣書(shū)報刊和電子出版物市場(chǎng),制定其管理規定;負責對從事出版活動(dòng)的民辦機構的監管;依法查處非法出版活動(dòng)和違反規定的行為;協(xié)調大案、要案的查處工作。
(十三)擬訂全縣動(dòng)漫、網(wǎng)絡(luò )游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃并組織實(shí)施、指導協(xié)調動(dòng)漫、網(wǎng)絡(luò )游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(十四)負責全縣新聞單位記者證的審核和監管。
(十五)負責全縣著(zhù)作權行政管理工作,負責查處發(fā)生在我縣的著(zhù)作權侵權案件,協(xié)助國家、省、市著(zhù)作權行政管理機構處理涉外著(zhù)作權事宜。
(十六)負責全縣印刷復制業(yè)的監督管理。
(十七)管理全縣文化、新聞出版、著(zhù)作權方面的對外、對港、澳、臺的交流與合作,負責其交流聯(lián)絡(luò )工作,指導其交流與合作活動(dòng)。
(十八)負責全縣出版物市場(chǎng)“掃黃打非”工作,組織查處非法出版物和非法出版活動(dòng)的大案要案。
(十九)負責對全縣文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行行業(yè)監管,對從事演藝活動(dòng)的民辦機構進(jìn)行審核、監管。
(二十)承辦上級交辦的其他事項。
二、部門(mén)決算單位和人員構成情況
納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位6個(gè):
單位名稱(chēng) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
年末實(shí)有人數 |
行政 |
事業(yè)在職 |
||||
合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政 在職 |
工勤在職 |
||||
文化局 |
12 |
11 |
1 |
12 |
12 |
11 |
1 |
||
文化館 |
15 |
15 |
14 |
14 |
14 |
||||
圖書(shū)館 |
15 |
15 |
13 |
13 |
13 |
||||
執法隊 |
12 |
12 |
10 |
10 |
10 |
||||
戲研所 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||
電影公司 |
第二部分 2017年度部門(mén)決算報表(詳見(jiàn)附件9張表)
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 公開(kāi)07表
八、 政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表
九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)09表
第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、年度收支情況:
2017年度收入958.78萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)11.2%。其中:一般公共預算財政撥款收入898.88萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)5.7%;政府性基金預算財政撥款59.9萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)300%。
2017年度支出905.91萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)-0.8%。其中:基本支出345.43萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)20.7%;項目支出560.48萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)-10.7%。增加因素有:工資標準提高、增加交通補貼。
1、基本支出345.43萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費332.71萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助;公用經(jīng)費12.72萬(wàn)元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。
2、項目支出547.47萬(wàn)元。其中:姚奠中藝術(shù)館監事補助1.2萬(wàn)、工作經(jīng)費10.5萬(wàn)、圖書(shū)設施配套設施經(jīng)費25.15萬(wàn)、文化創(chuàng )作與保護46.30萬(wàn)、文化市場(chǎng)執法管理經(jīng)費7.29萬(wàn)、其他文化支出282.43萬(wàn)、其他新聞出版廣播影視支出5.43萬(wàn)、其他文化體育與傳媒支出144.16萬(wàn)。文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項支出25.01萬(wàn)。
二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況:
單位:萬(wàn)元
項目 |
本年 |
上年 |
比上年增減 |
增減% |
1.“三公”經(jīng)費支出 |
||||
其中:因公出國(境)費 |
0 |
|||
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
0 |
|||
其中:公務(wù)用車(chē)購置費 |
||||
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
0.71 |
增加 |
100 |
|
公務(wù)接待費 |
1.26 |
0.68 |
增加 |
85.2 |
2.機關(guān)運行經(jīng)費 |
14.18 |
21.78 |
減少 |
34.8 |
我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費,全年實(shí)際支出比上年有所節約。
1、公務(wù)用車(chē)購置:全年公車(chē)購置0臺,年末車(chē)輛保有量2臺(其中1輛車(chē),由于歷史原因報廢至今未下賬)。公車(chē)運行維護費支出0.71萬(wàn)元,比上年增加0.71萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費1.26萬(wàn)元,較上年增加0.58萬(wàn),全年接待7批次,共35人。增加原因:2017年增加文化活動(dòng)邀請人員增多。
3、機關(guān)運行經(jīng)費:主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修(護)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出21.78萬(wàn)元,比上年減少7.6萬(wàn)元。減少原因:在預算執行中,嚴格控制厲行節約。
三、政府采購情況:
2017年采購支出總額96.02萬(wàn)元,占采購預算的79.5%,其中:政府采購貨物支出46.2萬(wàn)元、占采購支出總額的47%。
四、固定資產(chǎn)占用情況:
單位:元
行號 |
卡片分類(lèi) |
期末日期 |
|
數量/面積 |
價(jià)值 |
||
合計 |
288 |
510259 |
|
1 |
土地 |
0 |
0 |
2 |
房屋 |
0 |
0 |
3 |
車(chē)輛 |
0 |
0 |
4 |
通用設備 |
169 |
261010 |
5 |
專(zhuān)用設備 |
3 |
119979 |
6 |
家具、用具、裝具 |
116 |
129210 |
五、績(jì)效評價(jià)情況:(如果無(wú)此內容注明:我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目)
第四部分、名詞解釋
1、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。
3、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
4、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
5、機關(guān)運行費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
6、因公出國(境)費用:指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
7、公務(wù)接待費:指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
8、公務(wù)用車(chē)運行維護費:指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。
9、公務(wù)用車(chē)購置:指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)。
10、人員經(jīng)費:指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。
11、日常公用經(jīng)費:指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
12、“三公”經(jīng)費:是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。
13、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
14、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。