稷山縣文化局2016年度部門(mén)決算
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信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2017-09-19 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
第一部分概況:
一、主要職能
1、貫組織實(shí)施黨和國家關(guān)于文化、體育、廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)節目服務(wù)、新聞出版和著(zhù)作權管理的法律、法規、方針、政策和技術(shù)標準,把握正確的輿論導向;起草全縣文化、體育、廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)節目服務(wù)、新聞出版、著(zhù)作權管理的規范性文件并監督實(shí)施。
2、擬訂全縣文化事業(yè)、新聞出版事業(yè)(含出版、印刷、復錄、發(fā)行)發(fā)展規劃并組織實(shí)施。推進(jìn)全縣文化藝術(shù)領(lǐng)域、新聞出版領(lǐng)域的體制機制改革。
3、指導、管理全縣文化藝術(shù)事業(yè),指導藝術(shù)創(chuàng )作生產(chǎn),推進(jìn)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)的發(fā)展,參與組織全縣性重大文化藝術(shù)活動(dòng)。
4、推進(jìn)全縣文化藝術(shù)領(lǐng)域的公共文化服務(wù)、規劃、指導公共文化產(chǎn)品生產(chǎn),規劃、指導基層文化設施建設。
5、負責對全縣新聞出版單位行業(yè)監督,實(shí)施準入和退出審核、備案。
6、負責全縣廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)節目服務(wù)機構和業(yè)務(wù)的監督并實(shí)施準入和退出審核、備案,負責對全縣從事廣播電影電視節目制作民辦結構的監管工作。
7、指導、管理全縣社會(huì )文化事業(yè),指導圖書(shū)館、文化館事業(yè)和基層文化建設。
8、負責貫徹落實(shí)國家有關(guān)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護政策,擬定全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規劃,組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。
9、擬訂全縣文化市場(chǎng)發(fā)展規劃,指導文化市場(chǎng)綜合執法工作,負責對文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)(包括對從事演藝活動(dòng)的民辦機構)進(jìn)行行業(yè)監管。
10、管理全縣藝術(shù)教育,訂制發(fā)展規劃,培養文化藝術(shù)人才,推廣文化藝術(shù)科技成果。
11、審核、報批新建出版物或新辦報紙、期刊、音像以及電子出版單位,審核新辦書(shū)刊印刷和書(shū)報刊發(fā)行單位,審核、報批音像及電子出版物制作、發(fā)行單位,審核、報批新聞出版外資企業(yè)。
12、組織審讀各類(lèi)出版物(含圖書(shū)、報紙、期刊、電子出版物等),查處違禁出版物;會(huì )同有關(guān)部門(mén)管理全縣書(shū)報刊和電子出版物市場(chǎng),制定其管理規定;負責對從事出版活動(dòng)的民辦機構的監管;依法查處非法出版活動(dòng)和違反規定的行為;協(xié)調大案、要案的查處工作。
13、擬訂全縣動(dòng)漫、網(wǎng)絡(luò )游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃并組織實(shí)施、指導協(xié)調動(dòng)漫、網(wǎng)絡(luò )游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
14、負責全縣新聞單位記者證的審核和監管。
15、負責全縣著(zhù)作權行政管理工作,負責查處發(fā)生在我縣的著(zhù)作權侵權案件,協(xié)助國家、省、市著(zhù)作權行政管理機構處理涉外著(zhù)作權事宜。
16、負責全縣印刷復制業(yè)的監督管理。
17、管理全縣文化、新聞出版、著(zhù)作權方面的對外、對港、澳、臺的交流與合作,負責其交流聯(lián)絡(luò )工作,指導其交流與合作活動(dòng)。
18、負責全縣出版物市場(chǎng)“掃黃打非”工作,組織查處非法出版物和非法出版活動(dòng)的大案要案。
19、負責對全縣文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行行業(yè)監管,對從事演藝活動(dòng)的民辦機構進(jìn)行審核、監管。
20、承辦上級交辦的其他事項。
二、部門(mén)決算單位構成情況
納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位6個(gè):
文化局
文化市場(chǎng)綜合執法大隊
人民文化館
圖書(shū)館
戲劇研究所(自收自支)
電影發(fā)行管理中心(自收自支)
第二部分 2016年度部門(mén)決算報表(詳見(jiàn)附件9張表)
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)07表
八、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)08表
九、三公經(jīng)費公開(kāi)表 公開(kāi)09表
第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、年度收支情況:
2016年度收入862萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)7.69 %。其中:一般公共預算財政撥款收入850萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)9.61 %;政府性基金預算財政撥款12萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)-52.00 %。
2016年度支出914萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)11.46 %。其中:基本支出286萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)2.68 %;項目支出628萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)15.98 %。增加因素有:工資標準提高、增加交通補貼、項目預算安排增加。
1、基本支出286萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費264萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助;公用經(jīng)費22萬(wàn)元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。
2、項目支出628萬(wàn)元。其中:招商工作引資經(jīng)費29萬(wàn)、姚奠中藝術(shù)館監事補助2萬(wàn)、工作經(jīng)費6萬(wàn)、圖書(shū)設施配套設施經(jīng)費35萬(wàn)、防盜監控設備經(jīng)費2萬(wàn)、劇團老藝人臨時(shí)生活補助5萬(wàn)、市級文化事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金1萬(wàn)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護專(zhuān)項經(jīng)費14萬(wàn)、文化市場(chǎng)執法管理經(jīng)費9萬(wàn)、公共文化場(chǎng)館免費開(kāi)放5萬(wàn)、群眾性文化活動(dòng)經(jīng)費25萬(wàn)、公共文化場(chǎng)館免費開(kāi)放21萬(wàn)、“古中國翰墨風(fēng)”書(shū)法展經(jīng)費10萬(wàn)、公共文化場(chǎng)館免費開(kāi)放43萬(wàn)、板棗文化活動(dòng)周等活動(dòng)經(jīng)費9萬(wàn)、養老保險費補繳22萬(wàn)、后稷文化研究會(huì )活動(dòng)經(jīng)費4萬(wàn)、《棗兒謠》劇目創(chuàng )作編排經(jīng)費80萬(wàn)、抗戰勝利70周年暨運城撤地設市群眾性歌詠比賽活動(dòng)經(jīng)費6萬(wàn)、美術(shù)館運行經(jīng)費3萬(wàn)、農村公益放映補貼7萬(wàn)、鄉鎮老放映員生活補貼20萬(wàn)、其他文化體育與傳媒支出230萬(wàn)、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出3萬(wàn)、用于體育事業(yè)的彩票公益金支出12萬(wàn)。
二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況:
我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費,全年實(shí)際支出比上年有所節約。
1、公務(wù)用車(chē)購置:全年公車(chē)購置0臺,年末車(chē)輛保有量0臺。
公車(chē)運行維護費支出0萬(wàn)元,比上年減少2.41萬(wàn)元。減少原因:我單位本年無(wú)公務(wù)用車(chē)支出。
2、公務(wù)接待費0.68萬(wàn)元,較上年增加0.15萬(wàn)元,增加原因:工作任務(wù)安排,嚴格預算控制,在實(shí)際執行中厲行節約,全年接待4批次,共34人。
3、機關(guān)運行經(jīng)費:主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修(護)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出21.78萬(wàn)元,比上年度減少2.92萬(wàn)元,減少原因:在預算執行中,嚴格控制厲行節約。
三、政府采購情況:
2016年采購支出總額46.24萬(wàn)元,占采購預算的72.93%,其中:政府采購貨物支出46.24萬(wàn)元、占采購支出總額的100%。
四、固定資產(chǎn)占用情況:
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。
7、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
8、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
9、機關(guān)運行費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
10、因公出國(境)費用:指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
11、公務(wù)接待費:指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
12、公務(wù)用車(chē)運行維護費:指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。
13、公務(wù)用車(chē)購置:指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)。
14、人員經(jīng)費:指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。
15、日常公用經(jīng)費:指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
16、“三公”經(jīng)費:是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。
17、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
18、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。