稷山縣教育科技局2020年度單位決算
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信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2021-09-25 | |||
發(fā)布機構 | 稷山縣人民政府 | 文號 |
第一部分 概況
一、部門(mén)主要職責
1、擬定全縣教育改革與發(fā)展的政策和規劃,組織實(shí)施有關(guān)教育法律、法規和方針、政策;起草全縣教育規范性文件并監督實(shí)施;負責全縣教育系統安全管理、應急管理工作;組織開(kāi)展教育行政執法。
2、負責全縣各級各類(lèi)教育的統籌規劃和協(xié)調管理;指導各級各類(lèi)學(xué)校的教育教學(xué)改革;負責全縣教育基本信息的統計、分析和發(fā)布。
3、負責全縣教育人事制度改革工作;監督管理所屬學(xué)校和下屬事業(yè)單位,按照干部管理權限推薦、考察、考核、任免或報批其主要領(lǐng)導干部。
4、負責本部門(mén)教育經(jīng)費的統籌管理;參與擬定教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策;負責統計全縣教育經(jīng)費投入情況,監測全縣教育經(jīng)費的籌措和使用情況;負責國內外對我縣教育援助和教育貸款的管理。
5、負責推進(jìn)全縣義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平;負責義務(wù)教育的宏觀(guān)指導與協(xié)調;指導普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作;制定基礎教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件,規劃全縣中小學(xué)教材建設,組織編寫(xiě)地方教材,全面實(shí)施素質(zhì)教育。
6、指導以就業(yè)為導向的中等職業(yè)教育的改革與發(fā)展。
7、負責全縣各類(lèi)科技計劃的編制和組織實(shí)施,組織開(kāi)展關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)研究、重大社會(huì )公益性技術(shù)研究、前沿技術(shù)研究;牽頭組織國民經(jīng)濟與社會(huì )發(fā)展重要領(lǐng)域的重大關(guān)鍵性技術(shù)攻關(guān),加強科技重大專(zhuān)項的組織實(shí)施。
二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況
部門(mén)決算單位構成:稷山縣教育科技局、稷山縣教學(xué)研究室、稷山縣招生考試服務(wù)中心、稷山縣青少年學(xué)生校外活動(dòng)中心。教育局機關(guān)內設辦公室、黨辦、教育股、人事股、計財股、招考中心、督導室、幼教股、職成股、信息中心、政教股、資助中心、安全股、科技股。
單位名稱(chēng) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
年末實(shí)有人數 |
行政 |
事業(yè)在職 |
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合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政 在職 |
工勤在職 |
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合計 |
12 |
10 |
2 |
65 |
46 |
11 |
9 |
2 |
35 |
稷山縣教育科技局 |
12 |
10 |
2 |
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11 |
11 |
9 |
2 |
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稷山縣教學(xué)研究室 |
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48 |
27 |
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27 |
稷山縣招生考試服務(wù)中心 |
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5 |
2 |
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2 |
稷山縣青少年學(xué)生校外活動(dòng)中心 |
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12 |
6 |
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6 |
第二部分 2020年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 公開(kāi)09表
十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)10表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計3490.52萬(wàn)元、支出總計5402.95萬(wàn)元。與2019年相比,收入總計減少3355.74萬(wàn)元,下降49.02%,支出總計減少1508.78萬(wàn)元,下降21.83%。主要原因是育英小學(xué)建設工程結束,工程資金較上年減少;農村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造項目資金較上年減少;養老保險繳費比例下降。與2019年相比減少的項目有:高中標準化考場(chǎng)建設項目;中小學(xué)校舍維修改造項目。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計3490.52萬(wàn)元,其中:財政撥款收入3490.52萬(wàn)元,占比100% 。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計5402.95萬(wàn)元,其中:基本支出2519.11萬(wàn)元,占比46.62%;項目支出2883.84萬(wàn)元,占比53.38%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收入總計3490.52萬(wàn)元、支出總計5402.95萬(wàn)元。與2019年相比,財政撥款收入總計減少3355.74萬(wàn)元,下降49.02%,財政撥款支出總計減少1508.78萬(wàn)元,下降21.83%。主要原因是育英小學(xué)建設工程結束,工程資金較上年減少;農村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造項目資金較上年減少;養老保險繳費比例下降。與2019年相比減少的項目有:高中標準化考場(chǎng)建設項目;中小學(xué)校舍維修改造項目。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況
2020年度財政撥款支出3670.99萬(wàn)元,占本年支出合計的67.94%。與2019年相比,財政撥款支出減少2860.20萬(wàn)元,下降43.79%。主要原因是育英小學(xué)建設工程結束,工程資金較上年減少;農村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造項目資金較上年減少;養老保險繳費比例下降。與2019年相比減少的項目有:高中標準化考場(chǎng)建設項目;中小學(xué)校舍維修改造項目。其中:人員經(jīng)費2329.57萬(wàn)元,占比63.46%,日常公用經(jīng)費189.54萬(wàn)元,占比5.16%,項目支出1151.88萬(wàn)元,占比31.38%。
?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況
2020年度財政撥款支出3670.99萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出4.71萬(wàn)元,占0.13%;教育(類(lèi))支出3400.74萬(wàn)元,占92.64%;科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出30萬(wàn)元,占0.82%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出138.14萬(wàn)元,占3.76%;衛生健康(類(lèi))支出38.95萬(wàn)元,占1.06%;住房保障(類(lèi))支出58.38萬(wàn)元,占1.59%;其他(類(lèi))支出0.07萬(wàn)元 。
?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況
一般公共服務(wù)支出年初預算4.71萬(wàn)元,支出決算4.71萬(wàn)元,完成年初預算的100%,用于非公經(jīng)濟組織和社會(huì )組織黨組織補助經(jīng)費、離退休干部黨組織工作經(jīng)費。較2019年決算增加4.41萬(wàn)元。主要原因是2020年增加了離退休干部黨組織工作經(jīng)費。
教育支出年初預算3231.59萬(wàn)元,支出決算3400.74萬(wàn)元,完成年初預算的105.23%,用于教科局、招考中心、青少年校外活動(dòng)中心在職人員工資,日常公用經(jīng)費,遺屬補助、撫恤金、中小學(xué)寄宿生活補助、學(xué)前教育幼兒資助、高中助學(xué)金、防疫物資購置資金、育英小學(xué)工程建設資金、中小學(xué)安全保衛經(jīng)費等。較2019年決算減少2550.27萬(wàn)元,下降42.85%,主要原因育英小學(xué)建設工程結束,工程資金較上年減少;農村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造項目資金較上年減少。與2019年相比減少的項目有:高中標準化考場(chǎng)建設項目;中小學(xué)校舍維修改造項目。
科學(xué)技術(shù)支出年初預算20萬(wàn)元,支出決算30萬(wàn)元,完成年初預算的150%,用于科技研發(fā)。較2019年決算減少6.92萬(wàn)元,下降18.74%,主要原因本年科技研發(fā)項目支出較上年減少。
社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算36.89萬(wàn)元,支出決算138.14萬(wàn)元,完成年初預算的374.46%,用于支付在職人員的養老保險、失業(yè)保險、工傷保險、大病保險等。較2019年決算減少306.44萬(wàn)元,下降68.93%,主要原因2020年養老保險的繳費比例較上年下降。
衛生健康支出年初預算38.95萬(wàn)元,支出決算38.95萬(wàn)元,完成年初預算的100%,用于支付在職人員的基本醫療保險。較2019年決算增加1.59萬(wàn)元,增長(cháng)4.26%,主要原因人員變動(dòng)。
住房保障支出年初預算58.38萬(wàn)元,支出決算58.38萬(wàn)元,完成年初預算的100%,用于支付在職人員的住房公積金。較2019年決算增加0.26萬(wàn)元,增長(cháng)0.45%,主要原因人員變動(dòng)。
其他支出年初預算0萬(wàn)元,支出決算0.07萬(wàn)元,用于目標責任制獎勵資金。較2019年決算減少2.83萬(wàn)元,減少97.59%,主要原因是2020支出的是2019年目標責任制獎勵資金的結轉結余資金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財政撥款基本支出2519.11萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費2329.57萬(wàn)元,主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離休費以及撫恤金等;公用經(jīng)費189.54萬(wàn)元,主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、培訓費、勞務(wù)費、福利費、工會(huì )經(jīng)費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2020年度,“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.9萬(wàn)元,完成預算的22.5%,比上年減少3.57萬(wàn)元,下降79.87%,原因是:與上年相比,公務(wù)接待的批次和人次有所減少,2019年公務(wù)接待15批次,165人次,2020年接待4批次,65人次。其中: 公務(wù)接待費支出決算0.9萬(wàn)元,完成預算的22.5%,比上年減少3.57萬(wàn)元,下降79.87%。具體情況如下:
項目 |
本年 |
上年 |
比上年增減 |
增減% |
1.“三公”經(jīng)費支出 |
0.9 |
4.47 |
-3.57 |
-79.87 |
其中:因公出國(境)費 |
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公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
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其中:公務(wù)用車(chē)購置費 |
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公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
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公務(wù)接待費 |
0.9 |
4.47 |
-3.57 |
-79.87 |
八、其他重要事項情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出189.54萬(wàn)元 ,比2019年減少200.68萬(wàn)元, 降低51.43%。主要原因是:教育局遷址老公安局后2019年維修維護工程已完工,2020年維修費減少。
?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明
2020年度,政府采購支出總額467.34萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出451.81萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出15.53萬(wàn)元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。
行號 |
卡片分類(lèi) |
期末日期 |
|
數量/面積 |
價(jià)值 |
||
合計 |
|
|
1450.68 |
1 |
土地 |
|
|
2 |
房屋 |
7192 |
407.95 |
3 |
通用設備 |
1591 |
677.65 |
4 |
專(zhuān)用設備 |
15 |
40.95 |
5 |
圖書(shū) |
120000 |
11.63 |
6 |
家具、用具、裝具 |
1301 |
52.67 |
7 |
無(wú)形資產(chǎn) |
4 |
259.83 |
?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明
?。?)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。
根據預算績(jì)效管理要求,我單位組織對2020年度縣級財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類(lèi)項目、專(zhuān)項轉移支付類(lèi)項目和100萬(wàn)元以上的經(jīng)費補助類(lèi)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評,共涉及資金1753.49萬(wàn)元,占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對“中小學(xué)安保經(jīng)費項目”“中小學(xué)班主任津貼項目”“普通高中助學(xué)金項目”“寄宿生生活補助財政支出項目”“學(xué)前教育幼兒資助項目”“原民辦教師教齡補貼財政支出項目”等6個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià),涉及一般公共預算支出1753.49萬(wàn)元 。 從評價(jià)情況來(lái)看:
1、中小學(xué)安全保衛經(jīng)費項目
根據義務(wù)教育均衡發(fā)展要求,全縣所有中小學(xué)均需配備專(zhuān)職安保人員。2020年,我縣通過(guò)政府購買(mǎi)服務(wù)的方式,為全縣50所中小學(xué)校配備安保人員90人。財政撥款250萬(wàn)元做為安全保衛人員經(jīng)費。足額撥付到簽約安保公司。
通過(guò)中小學(xué)安全保衛經(jīng)費項目的實(shí)施,進(jìn)一步加強校園安全保衛工作,確保保安人員隊伍穩定,強化校園及周邊治安管控,保障師生生命財產(chǎn)安全,校園秩序持續穩定。
2、中小學(xué)班主任津貼項目
根據省委、省政府《關(guān)于全面深化新時(shí)代教師隊伍建設改革的實(shí)施意見(jiàn)》有關(guān)規定,要按照不低于500元/月的標準安排中小學(xué)班主任津貼專(zhuān)項資金。我縣2020年中小學(xué)共有1114個(gè)班級,班主任津貼財政撥款557萬(wàn)元。足額發(fā)放到中小學(xué)各級各類(lèi)學(xué)校班主任工資卡。
通過(guò)中小學(xué)班主任津貼項目的實(shí)施,進(jìn)一步保障中小學(xué)教師工資待遇,切實(shí)維護中小學(xué)教師的合法權益。
3、普通高中助學(xué)金項目
2020年,享受普通高中助學(xué)金的學(xué)生1160人,每生每年2000元,共發(fā)放資金232萬(wàn)元,通過(guò)一卡通分兩次發(fā)放給學(xué)生。這一項目的實(shí)施,促進(jìn)了高中家庭經(jīng)濟困難學(xué)生完成學(xué)業(yè),有效減輕了貧困學(xué)生的家庭經(jīng)濟負擔。
4、寄宿生生活補助財政支出項目
2020年寄宿生生活補助支出319.78萬(wàn)元,全縣義務(wù)教育階段2020-2021學(xué)年秋季學(xué)期2754名,春季學(xué)期2755名家庭經(jīng)濟困難學(xué)生受益,其中寄宿生4302人次(初中每生每年1250元,小學(xué)1000元,特校1250元);非寄宿學(xué)生1203人次(初中每生每年625元,小學(xué)每生每年500元)。
通過(guò)城鄉義務(wù)教育寄宿生生活補助項目的實(shí)施,使義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟困難學(xué)生順利完成學(xué)業(yè),減輕家庭經(jīng)濟負擔。
5、學(xué)前教育幼兒資助項目
2020年學(xué)前教育幼兒資助支出185.2萬(wàn)元,全縣學(xué)前教育幼兒1852人受益,每個(gè)幼兒每年1000元,項目資金已分兩次通過(guò)銀行打到幼兒家長(cháng)提供的銀行卡中。
通過(guò)學(xué)前教育幼兒資助項目的實(shí)施,使學(xué)前教育家庭經(jīng)濟困難幼兒能夠接受同等的教育,切實(shí)減輕家庭經(jīng)濟負擔。
6、原民辦教師教齡補貼財政支出項目
2019年,享受原民辦教師教齡補貼人員月平均2051人,涉及資金209.51萬(wàn)元,全部發(fā)放到位。這一項目的實(shí)施,切實(shí)維護原民辦教師的切身利益,進(jìn)而維護了社會(huì )穩定。
?。?)部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。
我單位今年在部門(mén)決算中反映“中小學(xué)安保經(jīng)費項目”“中小學(xué)班主任津貼項目”“普通高中助學(xué)金項目”“寄宿生生活補助財政支出項目”“學(xué)前教育幼兒資助項目”“原民辦教師教齡補貼財政支出項目”績(jì)效自評結果。
1、中小學(xué)安保經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述:
根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為98分。全年預算數為250萬(wàn)元,執行數為250萬(wàn)元,完成預算的100%。
項目績(jì)效目標完成情況:2020年項目已實(shí)施完成,項目經(jīng)費250萬(wàn)元,已于12月底實(shí)施完成。項目資金收支平衡,無(wú)結余。
2、中小學(xué)班主任津貼項目項目績(jì)效自評綜述:
根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為96分。全年預算數為557萬(wàn)元,執行數為557萬(wàn)元,完成預算的100%。
項目績(jì)效目標完成情況:2020年項目已實(shí)施完成,項目經(jīng)費557萬(wàn)元,已于12月底實(shí)施完成。項目資金收支平衡,無(wú)結余。
3、普通高中助學(xué)金項目績(jì)效自評綜述:
根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為94分。全年預算數為248.84萬(wàn)元,執行數為232萬(wàn)元,完成預算的93.23%。
項目績(jì)效目標完成情況:項目于2021年5月底實(shí)施完成,全縣5所普通高中1160名學(xué)生受益,每生每年2000元,項目資金232萬(wàn)元已通過(guò)一卡通分兩次發(fā)放給學(xué)生,資金結余16.84萬(wàn)元已上交財政。
存在問(wèn)題及原因分析:
一是資金發(fā)放時(shí),個(gè)別困難學(xué)生因為面子問(wèn)題,不申請,有遺漏現象發(fā)生,今后我們將一方面做好學(xué)生思想工作,另一方面積極與縣扶貧辦、民政局、殘聯(lián)對接,確保四類(lèi)學(xué)生全部得到資助。
二是各校存在在宣傳力度不夠問(wèn)題,我們要求各校利用微信群、張貼公示、QQ群、電話(huà)聯(lián)系等多種形式,務(wù)必加大宣傳力度,做到人人皆知。
下一步改進(jìn)措施:
一是制定完善的各級資助發(fā)放方案,并要求各校嚴格按照文件執行。
二是在資助發(fā)放前,要求各校務(wù)必排查摸清本校實(shí)際貧困學(xué)生狀況,根據摸排情況確定受資助學(xué)生。
三是貧困認定時(shí),按照國家有關(guān)政策,要求入戶(hù)嚴格篩查,做到精準資助。
4、寄宿生生活補助財政支出項目績(jì)效自評綜述:
根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為94分。全年預算數為320.29萬(wàn)元,執行數為319.78萬(wàn)元,完成預算的99.84%。
項目績(jì)效目標完成情況: 2020年寄宿生生活補助支出319.78萬(wàn)元,全縣義務(wù)教育階段2020-2021學(xué)年秋季學(xué)期2754名,春季學(xué)期2755名家庭經(jīng)濟困難學(xué)生受益,其中寄宿生4302人次(初中每生每年1250元,小學(xué)1000元,特校1250元);非寄宿學(xué)生1203人次(初中每生每年625元,小學(xué)每生每年500元)。項目資金通過(guò)銀行已打到學(xué)生提供的銀行卡中。
存在問(wèn)題及原因分析:
一是學(xué)校評審檔案資料不規范、個(gè)別學(xué)生信息不完善。
二是班級在認定突發(fā)性家庭經(jīng)濟困難學(xué)生的標準上不好統一。
三是公示時(shí)存在泄漏學(xué)生家庭貧困狀況等信息。
四是資金發(fā)放時(shí),個(gè)別困難學(xué)生因為面子問(wèn)題,不申請,有遺漏現象發(fā)生,今后我們將一方面做好學(xué)生思想工作,另一方面積極與縣扶貧辦、民政局、殘聯(lián)對接,確保四類(lèi)學(xué)生全部得到資助。
五是各校存在在宣傳力度不夠問(wèn)題,我們要求各校利用微信群、張貼公示、QQ群、電話(huà)聯(lián)系等多種形式,務(wù)必加大宣傳力度,做到人人皆知。
下一步改進(jìn)措施:
一是制定完善的各級資助發(fā)放方案,并要求各校嚴格按照文件執行。
二是在資助發(fā)放前,要求各校務(wù)必排查摸清本校實(shí)際貧困學(xué)生狀況,根據摸排情況確定受資助學(xué)生。
三是貧困認定時(shí),按照國家有關(guān)政策,要求入戶(hù)嚴格篩查,做到精準資助。
5、學(xué)前教育幼兒資助項目績(jì)效自評綜述:
根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為94分。全年預算數為191.9萬(wàn)元,執行數為185.2萬(wàn)元,完成預算的96.51%。
項目績(jì)效目標完成情況: 2020年學(xué)前教育幼兒資助支出185.2萬(wàn)元,項目實(shí)施完成。
項目于2021年5月底實(shí)施完成,全縣學(xué)前教育幼兒1852 人受益,每個(gè)幼兒每年1000元,項目資金185.2萬(wàn)元已分兩次通過(guò)銀行打到幼兒家長(cháng)提供的銀行卡中。
存在問(wèn)題及原因分析:
一是公示時(shí)存在泄漏幼兒家庭貧困狀況等信息。
二是各校存在在宣傳力度不夠問(wèn)題,我們要求各幼兒園利用家長(cháng)微信群、張貼公示、QQ群、電話(huà)聯(lián)系等多種形式,務(wù)必加大宣傳力度,做到人人皆知。
下一步改進(jìn)措施:
一是制定完善的各級資助發(fā)放方案,并要求各校嚴格按照文件執行。
二是在資助發(fā)放前,要求各校務(wù)必排查摸清本校實(shí)際貧困學(xué)生狀況,根據摸排情況確定受資助學(xué)生。
三是貧困認定時(shí),按照國家有關(guān)政策,要求入戶(hù)嚴格篩查,做到精準資助。
6、原民辦教師教齡補貼財政支出項目自評綜述:
根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為96分。全年預算數為209.51萬(wàn)元,執行數為209.51萬(wàn)元,完成預算的100%。
項目績(jì)效目標完成情況:
2020年項目已實(shí)施完成,項目經(jīng)費209.51萬(wàn)元,已于12月底實(shí)施完成,資金收支平衡,無(wú)結余。
下一步改進(jìn)措施:
各校加強對原民辦教師的管理,對于到齡領(lǐng)取補貼的民辦教師要及時(shí)造冊登記上報,以便原民辦教師能夠及時(shí)領(lǐng)取補貼。
?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項
我單位無(wú)其他需要說(shuō)明的事項
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收
入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費:指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
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