稷山縣教育科技局2019年度部門(mén)決算
時(shí)間:2020-09-15 字體大?。骸尽?span id="hzfd3zh" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2020-09-15 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
第一部分 概況
一、部門(mén)主要職責
1、擬定全縣教育改革與發(fā)展的政策和規劃,組織實(shí)施有關(guān)教育法律、法規和方針、政策;起草全縣教育規范性文件并監督實(shí)施;負責全縣教育系統安全管理、應急管理工作;組織開(kāi)展教育行政執法。
2、負責全縣各級各類(lèi)教育的統籌規劃和協(xié)調管理;指導各級各類(lèi)學(xué)校的教育教學(xué)改革;負責全縣教育基本信息的統計、分析和發(fā)布。
3、負責全縣教育人事制度改革工作;監督管理所屬學(xué)校和下屬事業(yè)單位,按照干部管理權限推薦、考察、考核、任免或報批其主要領(lǐng)導干部。
4、負責本部門(mén)教育經(jīng)費的統籌管理;參與擬定教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策;負責統計全縣教育經(jīng)費投入情況,監測全縣教育經(jīng)費的籌措和使用情況;負責國內外對我縣教育援助和教育貸款的管理。
5、負責推進(jìn)全縣義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平;負責義務(wù)教育的宏觀(guān)指導與協(xié)調;指導普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作;制定基礎教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件,規劃全縣中小學(xué)教材建設,組織編寫(xiě)地方教材,全面實(shí)施素質(zhì)教育。
6、指導以就業(yè)為導向的中等職業(yè)教育的改革與發(fā)展。
7、負責全縣各類(lèi)科技計劃的編制和組織實(shí)施,組織開(kāi)展關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)研究、重大社會(huì )公益性技術(shù)研究、前沿技術(shù)研究;牽頭組織國民經(jīng)濟與社會(huì )發(fā)展重要領(lǐng)域的重大關(guān)鍵性技術(shù)攻關(guān),加強科技重大專(zhuān)項的組織實(shí)施。
二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況
部門(mén)決算單位構成:稷山縣教育科技局、稷王中學(xué)、稷山中學(xué)、翟店中學(xué)校、職業(yè)中學(xué)、特殊教育中心校、縣直幼兒園、教師進(jìn)修校、實(shí)驗中學(xué)、稷峰一中、稷峰二中、稷峰三中、西社鎮初級中學(xué)、化峪初中、蔡村初中、翟店初中、太陽(yáng)初中、清河鎮初級中學(xué)、稷王小學(xué)、育英小學(xué)、城區中心校、城關(guān)中心校、管村中心校、下迪中心校、西社中心校、化峪中心校、翟店中心校、蔡村中心校、太陽(yáng)中心校、清河中心校。編制人數3787人,期末在職人員3170人,離休人員7人。局機關(guān)內設辦公室、黨辦、教育股、人事股、計財股、招考中心、督導室、幼教股、職成股、信息中心、政教股、資助中心、安全股、科技股、教研室。
單位名稱(chēng) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
年末實(shí)有人數 |
行政 |
事業(yè)在職 |
||||
合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政 在職 |
工勤在職 |
||||
稷山縣教育科技局 |
10 |
8 |
2 |
57 |
49 |
10 |
8 |
2 |
39 |
稷王中學(xué) |
250 |
239 |
|||||||
稷山中學(xué) |
280 |
265 |
|||||||
翟店中學(xué) |
75 |
57 |
|||||||
職業(yè)中學(xué) |
139 |
128 |
|||||||
縣直幼兒園 |
160 |
135 |
|||||||
特殊教育學(xué)校 |
10 |
3 |
|||||||
教師進(jìn)修校 |
18 |
9 |
|||||||
實(shí)驗中學(xué) |
107 |
94 |
|||||||
稷峰一中 |
143 |
135 |
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稷峰二中 |
114 |
108 |
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稷峰三中 |
72 |
55 |
|||||||
西社鎮初級中學(xué) |
67 |
54 |
|||||||
化峪初中 |
87 |
76 |
|||||||
蔡村初中 |
75 |
60 |
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翟店初中 |
75 |
64 |
|||||||
太陽(yáng)初中 |
73 |
58 |
|||||||
清河初中 |
54 |
49 |
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稷王小學(xué) |
98 |
93 |
|||||||
育英小學(xué) |
95 |
0 |
|||||||
城區中心校 |
259 |
255 |
|||||||
城關(guān)中心校 |
173 |
142 |
|||||||
管村中心校 |
113 |
96 |
|||||||
下迪中心校 |
98 |
73 |
|||||||
西社中心校 |
147 |
109 |
|||||||
化峪中心校 |
255 |
224 |
|||||||
翟店中心校 |
193 |
168 |
|||||||
蔡村中心校 |
131 |
97 |
|||||||
太陽(yáng)中心校 |
209 |
168 |
|||||||
清河中心校 |
150 |
107 |
第二部分 2019年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表
九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)09表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計48894.13萬(wàn)元、支出總計49795.3萬(wàn)元。與2018年相比,收入總計增加1005.93萬(wàn)元,增長(cháng)2.1%,支出總計增加3714.89萬(wàn)元,增長(cháng)8.06%。主要原因是本年在職人員工資增加,工會(huì )和福利費相應增加,本年新增工傷保險,本年育英小學(xué)、稷王初中建設項目投入增加等。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計48894.13萬(wàn)元,其中:財政撥款收入48894.13萬(wàn)元,占比100% 。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計49795.3萬(wàn)元,其中:基本支出43217.66萬(wàn)元,占比86.79%;項目支出6577.64萬(wàn)元,占比13.21% 。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入總計48894.13萬(wàn)元、支出總計49795.3萬(wàn)元。與2018年相比,財政撥款收入總計增加1005.93萬(wàn)元,增長(cháng)2.1%,財政撥款支出總計增加3714.89萬(wàn)元,增長(cháng)8.06%。主要原因是本年在職人員工資增加,工會(huì )和福利費相應增加,本年新增工傷保險,本年育英小學(xué)、稷王初中建設項目投入增加等。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況
2019年度財政撥款支出49352.75萬(wàn)元,占本年支出合計的99.11%。與2018年相比,財政撥款支出增加3358.24萬(wàn)元,增長(cháng)7.3%。主要原因是本年在職人員工資增加,工會(huì )和福利費相應增加,本年新增工傷保險,本年育英小學(xué)、稷王初中建設項目投入增加等。其中,人員經(jīng)費37619.69萬(wàn)元,占比76.23%,日常公用經(jīng)費11733.06萬(wàn)元,占比23.77%。
?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況
2019年度財政撥款支出49352.75萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出0.3萬(wàn)元;教育(類(lèi))支出41840.73萬(wàn)元,占84.78%;科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出36.92萬(wàn)元,占0.07%; 社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出4294.19萬(wàn)元,占8.7%;衛生健康(類(lèi))支出1242.55萬(wàn)元,占2.52%;住房保障(類(lèi))支出1935.16萬(wàn)元,占3.92%;其他(類(lèi))支出2.9萬(wàn)元,占0.01% 。
?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況
本年201一般公共服務(wù)(類(lèi))支出0.3萬(wàn)元;205教育(類(lèi))支出41840.73萬(wàn)元,完成預算的121.69%;206科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出36.92萬(wàn)元,完成預算的184.6%;208社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出4294.19萬(wàn)元,完成預算的95.3%;210衛生健康(類(lèi))支出1242.55萬(wàn)元,完成預算的105.21%;221住房保障(類(lèi))支出1935.16萬(wàn)元,完成預算的101.07%;229其他(類(lèi))支出2.9萬(wàn)元。
其中:行政運行(教育管理事務(wù))717.83萬(wàn)元,用于教科局、招考中心、青少年校外活動(dòng)中心在職人員工資,日常公用經(jīng)費,遺屬補助等。較2018年減少48.8萬(wàn)元,下降6.37%,主要原因:本年教科局機關(guān)公用經(jīng)費和在職人員績(jì)效工資較上年減少。
一般行政管理事務(wù)(教育管理事務(wù))84.07萬(wàn)元用于單位工作經(jīng)費,中高考經(jīng)費等。較2018年增加5.37萬(wàn)元,增長(cháng)6.82%,主要原因:?jiǎn)挝还媒?jīng)費和差旅費有所增加 。
其他教育管理事務(wù)支出600.1萬(wàn)元,用于高中標準化考場(chǎng)建設,中高考經(jīng)費,機關(guān)搬遷經(jīng)費,通用語(yǔ)言文字工作經(jīng)費,招聘考工作經(jīng)費,學(xué)生資助補助經(jīng)費,教師節獎金等。較2018年增加496.52萬(wàn)元,增長(cháng)479.36%,主要原因:本年新增高中標準化考場(chǎng)建設項目。
學(xué)前教育支出3696.99萬(wàn)元,用于農村幼兒園維修改造,幼兒資助,學(xué)前教育生均公用經(jīng)費,普惠性幼兒園資金等。較2018年增加1006.29萬(wàn)元,增長(cháng)37.4%,主要原因:本年首次為學(xué)前教育撥生均公用經(jīng)費。
小學(xué)教育支出14317.78萬(wàn)元,用于小學(xué)生均公用經(jīng)費,小學(xué)教師的工資,育英小學(xué)建設資金,遺屬補助等。較20年增加1624.19萬(wàn)元,增長(cháng)12.8%,主要原因:本年在職人員工資增加,工會(huì )和福利費相應增加,本年新增工傷保險,本年育英小學(xué)建設項目繼續加大投資。
初中教育支出6406.24萬(wàn)元,用于初中教師工資,稷王初中建設項目,遺屬補助等。較2018年增加637.75萬(wàn)元,增長(cháng)11.06%,主要原因:本年在職人員工資增加,工會(huì )和福利費相應增加,本年新增工傷保險,本年投資建設稷王初中。
高中教育支出6235.7萬(wàn)元,用于初中教師工資,遺屬補助,普通高中國家助學(xué)金,高中生均公用經(jīng)費等。較2018年增加627.53萬(wàn)元,增長(cháng)11.19%,主要原因本年在職人員工資增加,工會(huì )和福利費相應增加,本年新增工傷保險。 。
其他普通教育支出7301.32萬(wàn)元,用于代理教師工資,寄宿生生活補助,臨時(shí)價(jià)格補貼,城域網(wǎng)運行維護費,農村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造資金,義務(wù)教育補助經(jīng)費,原民辦代課教師教齡補貼,中小學(xué)安全保衛經(jīng)費等。較2018年減少829.49萬(wàn)元,下降10.2%,主要原因:義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造項目基本結束,資金投入減少。
職業(yè)高中教育支出1809.3萬(wàn)元,用于職業(yè)中學(xué)教師的工資,中職遺屬補助,中職助學(xué)金,中職免學(xué)費資金,中職示范校建設資金,現代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃資金等。較2018年增加393.14萬(wàn)元,增長(cháng)27.76%,主要原因:本年在職人員工資增加,工會(huì )和福利費相應增加,本年新增工傷保險,本年新增中職示范校建設項目和現代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃項目。
其他職業(yè)教育支出150萬(wàn)元,用于中職實(shí)訓基地建設。與2018年相同無(wú)變化。
特殊學(xué)教育支出105.24萬(wàn)元,用于特殊教育學(xué)校教師工資,特殊教育學(xué)校公用經(jīng)費及補助經(jīng)費,臨時(shí)價(jià)格補貼,特校改善辦學(xué)條件經(jīng)費等。較2018年增加44.81萬(wàn)元,增長(cháng)74.15%,主要原因:本年在職人員工資增加,工會(huì )和福利費相應增加,本年新增工傷保險,本年新增特校改善辦學(xué)條件經(jīng)費。
教師進(jìn)修支出86.15萬(wàn)元,用于教師進(jìn)修校教師工資,公用經(jīng)費等。較2018年減少14.59萬(wàn)元,下降14.48%,主要原因:中小學(xué)幼兒園教師培訓經(jīng)費、中小學(xué)繼續教育經(jīng)費通過(guò)“其他普通教育支出”列支。
其他教育費附加安排的支出330萬(wàn)元,用于教育均衡發(fā)展資金。較2018年減少227萬(wàn)元,下降40.75%,主要原因:教育均衡發(fā)展項目資金減少。
科學(xué)技術(shù)支出36.92萬(wàn)元,用于科技研發(fā)。較2018年減少22.88萬(wàn)元,下降38.26%,主要原因:本年科技研發(fā)項目支出減少。
歸口管理的行政事業(yè)單位離退休支出33.92萬(wàn)元,用于離休人員工資。較2018年減少1.15萬(wàn)元,下降3.28%,主要原因:本年離休人員減少。
事業(yè)單位離退休支出667.99萬(wàn)元,用于退休人員的取暖費。較2018年增加12.7萬(wàn)元,增長(cháng)1.94%,主要原因:本年退休人員增加。
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出3355.19萬(wàn)元,用于在職人員養老保險。較2018年減少499.78萬(wàn)元,下降12.96%,主要原因:本年在職人員減少。
死亡撫恤支出237.08萬(wàn)元,用于死亡撫恤。較2018年增加60.8萬(wàn)元,增長(cháng)34.49%,主要原因:本年死亡39人。
行政單位醫療支出36.32萬(wàn)元,用于行政在職人員醫療保險。較2018年增加0.9萬(wàn)元,增長(cháng)2.54%,主要原因:在職人員工資增加,醫療保險繳費基數增加,相應的醫療保險有所增加。
事業(yè)單位醫療支出1173.21萬(wàn)元,用于事業(yè)在職人員醫療保險。較2018年增加52.18萬(wàn)元,增長(cháng)4.65%,主要原因:在職人員工資增加,醫療保險繳費基數增加,相應的醫療保險支出有所增加。
其他行政事業(yè)單位醫療支出33.01萬(wàn)元,用于行政、事業(yè)在職人員醫療保險。較2018年增加33.01萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因:本年大病醫療保險在此科目下核算
住房公積金支出1935.16萬(wàn)元,用于在職人員住房公積金。較2018年增加7.67萬(wàn)元,增長(cháng)0.4%。主要原因:在職人員工資增加,住房公積金繳費基數增加,相應的住房公積金支出有所增加。
其他支出2.9萬(wàn)元,用于目標責任制獎勵資金。與2018年相同,無(wú)增減。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財政撥款基本支出43210.86萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費37592.62萬(wàn)元,主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離休費以及撫恤金等;公用經(jīng)費5618.24萬(wàn)元,主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費以及公車(chē)補助等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度,“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5.15萬(wàn)元,完成預算的57.22%,比上年減少0.74萬(wàn)元,下降12.56%。其中:公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算0萬(wàn)元,占比0%,比上年減少3.05萬(wàn)元,下降100%;公務(wù)接待費支出決算5.15萬(wàn)元,占比100%,比上年增加2.31萬(wàn)元,增長(cháng)81.34%。全年共接待17批次,共203人。具體情況如下:
項目 |
本年 |
上年 |
比上年增減 |
增減% |
1.“三公”經(jīng)費支出 |
5.15 |
5.89 |
-0.74 |
-12.56% |
其中:因公出國(境)費 |
|
|
|
|
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
|
|
|
|
其中:公務(wù)用車(chē)購置費 |
|
|
|
|
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
|
3.05 |
-3.05 |
-100% |
公務(wù)接待費 |
5.15 |
2.84 |
2.31 |
81.34% |
八、其他重要事項情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2019年教科系統機關(guān)運行經(jīng)費支出390.22萬(wàn)元 ,比2018年增加103.86萬(wàn)元,增長(cháng)36.27%。主要原因是:教科局機關(guān)遷至老公安局后,維修維護費用增加;培訓費用增加。
?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明
2019年度,教科系統政府采購支出總額2803.73萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出1526.68萬(wàn)元、政府采購工程支出675.66萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出601.39萬(wàn)元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日,本部門(mén)單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設備3 套。
單位:個(gè)(套、冊)/平方米;萬(wàn)元
行號 |
卡片分類(lèi) |
期末日期 |
|||
數量/面積 |
原值 |
累計折舊 |
凈值 |
||
合計 |
45994.82 |
15447.63 |
30547.19 |
||
1 |
土地 |
471770.7 |
3944.17 |
3944.17 |
|
2 |
房屋 |
388259.71 |
31922.41 |
9270.40 |
22652.01 |
3 |
通用設備 |
10629 |
5352.18 |
3611.26 |
1740.92 |
4 |
專(zhuān)用設備 |
4016 |
2140.55 |
1535.01 |
605.54 |
5 |
家具、用具、裝具 |
102252 |
2248.33 |
1016.46 |
1231.87 |
6 |
圖書(shū) |
331566 |
325.84 |
325.84 |
|
7 |
無(wú)形資產(chǎn) |
13 |
61.34 |
14.50 |
46.84 |
截至2019年12月31日,本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車(chē)。
?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明
?。?)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。
根據預算績(jì)效管理要求,我部門(mén)組織對2019年度省級財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類(lèi)項目、專(zhuān)項轉移支付類(lèi)項目和300萬(wàn)元以上的經(jīng)費補助類(lèi)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評,共涉及資金3961.11萬(wàn)元,占一般公共預算項目支出總額的64.49%。
組織對“原民辦教師教齡補貼”、“學(xué)前教育幼兒資助”、“寄宿生生活補助”、“普通高中國家助學(xué)金”、“普通高中免學(xué)費”、“城鄉義務(wù)教育補助經(jīng)費”等6個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià),涉及一般公共預算支出3961.11萬(wàn)元 。從評價(jià)情況來(lái)看:
1、普通高中助學(xué)金財政支出項目
2019年,享受普通高中助學(xué)金的學(xué)生1255人,每生每年2000元,共發(fā)放資金251萬(wàn)元,全部打入學(xué)生提供的銀行卡中。這一項目的實(shí)施,促進(jìn)了高中家庭經(jīng)濟困難學(xué)生完成學(xué)業(yè),有效減輕了貧困學(xué)生的家庭經(jīng)濟負擔。
2、城鄉義務(wù)教育補助經(jīng)費財政支出項目
2019年,城鄉義務(wù)教育補助經(jīng)費2960.18萬(wàn)元,按時(shí)足額撥付到各級各類(lèi)學(xué)校。這一項目的實(shí)施,提高了學(xué)校的硬件水平 ,提升了教育教學(xué)質(zhì)量,通過(guò)對100人以下學(xué)校的經(jīng)費傾斜,大大提高了農村偏遠學(xué)校經(jīng)費保障。
3、寄宿生生活補助財政支出項目
2019年,享受寄宿生生活補助的學(xué)生3134人,其中:寄宿生2558人(小學(xué)每生每年1000元,初中及特校每生每年1250元),非寄宿生576人(初中每生每年625元,小學(xué)每生每年500元),共支付資金332.85萬(wàn)元,全部打入學(xué)生監護人提供的銀行卡中。這一項目的實(shí)施,有效減輕了寄宿貧困學(xué)生的家庭經(jīng)濟負擔。
4、普通高中免學(xué)費財政支出項目
2019年,普通高中免學(xué)費項目春學(xué)段惠及學(xué)生159人,秋學(xué)段惠及學(xué)生152人,每生每學(xué)期免除學(xué)費400元,共涉及資金12.44萬(wàn)元,全部撥付到各高中。這一項目的實(shí)施,有效保障了建檔立卡貧困學(xué)生、殘疾學(xué)生、農村低保家庭學(xué)生、農村特困救助供養學(xué)生完成高中階段的學(xué)習。
5、學(xué)前教育幼兒資助財政支出項目
2019年,享受學(xué)前教育幼兒資助的學(xué)生2055人,每個(gè)幼兒每年1000元,涉及資金205.5萬(wàn)元,全部打入學(xué)生監護人提供的銀行卡中。這一項目的實(shí)施,有效減輕了這部分學(xué)生家庭的經(jīng)濟負擔,促進(jìn)學(xué)前教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生接受同等教育。
6、原民辦教師教齡補貼財政支出項目
2019年,享受原民辦教師教齡補貼人員月平均1803人,涉及資金199.14萬(wàn)元,全部發(fā)放到位。這一項目的實(shí)施,切實(shí)維護原民辦教師的切身利益,進(jìn)而維護了社會(huì )穩定。
?。?)部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。
我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映“原民辦教師教齡補貼”、“學(xué)前教育幼兒資助”、“寄宿生生活補助”、“普通高中國家助學(xué)金”、“普通高中免學(xué)費”、“城鄉義務(wù)教育補助經(jīng)費”等6個(gè)項目項目績(jì)效自評結果 。
1、原民辦教師教齡補貼項目績(jì)效自評綜述:
根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為96分。全年預算數為199.14萬(wàn)元,執行數為199.14萬(wàn)元,完成預算的100%。
項目績(jì)效目標完成情況:2019年,享受原民辦教師教齡補貼人員月平均1803人,涉及資金199.14萬(wàn)元,全部發(fā)放到位。
發(fā)現的主要問(wèn)題及原因:各校加強對原民辦教師的管理,對于到齡領(lǐng)取補貼的民辦教師要及時(shí)造冊登記上報,以便原民辦教師能夠及時(shí)領(lǐng)取補貼。
2、學(xué)前教育幼兒資助項目績(jì)效自評綜述:
根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為93分。全年預算數為206.77萬(wàn)元,執行數為205.5萬(wàn)元,完成預算的99.39%。
項目績(jì)效目標完成情況:2019年,享受學(xué)前教育幼兒資助的學(xué)生2055人,每個(gè)幼兒每年1000元,涉及資金205.5萬(wàn)元,全部打入學(xué)生監護人提供的銀行卡中。
發(fā)現的主要問(wèn)題及原因:一是公示時(shí)存在泄漏幼兒家庭貧困狀況等信息。二是各校存在在宣傳力度不夠問(wèn)題,我們要求各幼兒園利用家長(cháng)微信群、張貼公示、QQ群、電話(huà)聯(lián)系等多種形式,務(wù)必加大宣傳力度,做到人人皆知。
3、寄宿生生活補助項目績(jì)效自評綜述:
根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為94分。全年預算數為334.31萬(wàn)元,執行數為332.85萬(wàn)元,完成預算的99.56%。
項目績(jì)效目標完成情況:2019年,享受寄宿生生活補助的學(xué)生3134人,其中:寄宿生2558人(小學(xué)每生每年1000元,初中及特校每生每年1250元),非寄宿生576人(初中每生每年625元,小學(xué)每生每年500元),共支付資金332.85萬(wàn)元,全部打入學(xué)生監護人提供的銀行卡中。
發(fā)現的主要問(wèn)題及原因:一是學(xué)校評審檔案資料不規范、個(gè)別學(xué)生信息不完善。二是班級在認定突發(fā)性家庭經(jīng)濟困難學(xué)生的標準上不好統一。三是公示時(shí)存在泄漏學(xué)生家庭貧困狀況等信息。四是資金發(fā)放時(shí),個(gè)別困難學(xué)生因為面子問(wèn)題,不申請,有遺漏現象發(fā)生,今后我們將一方面做好學(xué)生思想工作,另一方面積極與縣扶貧辦、民政局、殘聯(lián)對接,確保四類(lèi)學(xué)生全部得到資助。五是各校存在在宣傳力度不夠問(wèn)題,我們要求各校利用微信群、張貼公示、QQ群、電話(huà)聯(lián)系等多種形式,務(wù)必加大宣傳力度,做到人人皆知。
4、普通高中國家助學(xué)金項目績(jì)效自評綜述:
根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為93分。全年預算數為261.8萬(wàn)元,執行數為251萬(wàn)元,完成預算的95.87%。
項目績(jì)效目標完成情況:2019年,享受普通高中助學(xué)金的學(xué)生1255人,每生每年2000元,共發(fā)放資金251萬(wàn)元,全部打入學(xué)生提供的銀行卡中。
發(fā)現的主要問(wèn)題及原因:一是公示時(shí)存在泄漏學(xué)生家庭貧困狀況等信息。二是資金發(fā)放時(shí),個(gè)別困難學(xué)生因為面子問(wèn)題,不申請,有遺漏現象發(fā)生,今后我們將一方面做好學(xué)生思想工作,另一方面積極與縣扶貧辦、民政局、殘聯(lián)對接,確保四類(lèi)學(xué)生全部得到資助。三是各校存在在宣傳力度不夠問(wèn)題,我們要求各校利用微信群、張貼公示、QQ群、電話(huà)聯(lián)系等多種形式,務(wù)必加大宣傳力度,做到人人皆知。
5、普通高中免學(xué)費項目績(jì)效自評綜述:
根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為95分。全年預算數為12.32萬(wàn)元,執行數為12.44萬(wàn)元,完成預算的100.97%。
項目績(jì)效目標完成情況:2019年,普通高中免學(xué)費項目春學(xué)段惠及學(xué)生159人,秋學(xué)段惠及學(xué)生152人,每生每學(xué)期免除學(xué)費400元,共涉及資金12.44萬(wàn)元,全部撥付到各高中。
發(fā)現的主要問(wèn)題及原因:一是公示時(shí)存在泄漏學(xué)生家庭貧困狀況等信息。二是資金發(fā)放時(shí),個(gè)別困難學(xué)生因為面子問(wèn)題,不申請,有遺漏現象發(fā)生,今后我們將一方面做好學(xué)生思想工作,另一方面積極與縣扶貧辦、民政局、殘聯(lián)對接,確保四類(lèi)學(xué)生全部得到資助。三是各校存在在宣傳力度不夠問(wèn)題,我們要求各校利用微信群、張貼公示、QQ群、電話(huà)聯(lián)系等多種形式,務(wù)必加大宣傳力度,做到人人皆知。
6、城鄉義務(wù)教育補助經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述:
根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為95分。全年預算數為2960.18萬(wàn)元,執行數為2960.18萬(wàn)元,完成預算的100%。
項目績(jì)效目標完成情況:2019年,城鄉義務(wù)教育補助經(jīng)費2960.18萬(wàn)元,按時(shí)足額撥付到各級各類(lèi)學(xué)校。
發(fā)現的主要問(wèn)題及原因:學(xué)校財務(wù)管理基礎薄弱,建議校領(lǐng)導和財會(huì )人員加強學(xué)習,提高財務(wù)管理水平,嚴格執行國家財經(jīng)法規和財會(huì )制度,堵漏挖潛,提高城鄉義務(wù)教育補助經(jīng)費使用效益。
?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項
我部門(mén)無(wú)其他需要說(shuō)明的事項?!?nbsp;
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費:指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。