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    稷山縣教育科技局2019年度部門(mén)決算

    時(shí)間:2020-09-15           字體大?。骸尽?span id="hzfd3zh" class="Big">大  中  小 】

    信息索引號 發(fā)布時(shí)間 2020-09-15
    發(fā)布機構 文號

      第一部分  概況   

      一、部門(mén)主要職責

       1、擬定全縣教育改革與發(fā)展的政策和規劃,組織實(shí)施有關(guān)教育法律、法規和方針、政策;起草全縣教育規范性文件并監督實(shí)施;負責全縣教育系統安全管理、應急管理工作;組織開(kāi)展教育行政執法。

      2、負責全縣各級各類(lèi)教育的統籌規劃和協(xié)調管理;指導各級各類(lèi)學(xué)校的教育教學(xué)改革;負責全縣教育基本信息的統計、分析和發(fā)布。

      3、負責全縣教育人事制度改革工作;監督管理所屬學(xué)校和下屬事業(yè)單位,按照干部管理權限推薦、考察、考核、任免或報批其主要領(lǐng)導干部。

      4、負責本部門(mén)教育經(jīng)費的統籌管理;參與擬定教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策;負責統計全縣教育經(jīng)費投入情況,監測全縣教育經(jīng)費的籌措和使用情況;負責國內外對我縣教育援助和教育貸款的管理。

      5、負責推進(jìn)全縣義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平;負責義務(wù)教育的宏觀(guān)指導與協(xié)調;指導普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作;制定基礎教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件,規劃全縣中小學(xué)教材建設,組織編寫(xiě)地方教材,全面實(shí)施素質(zhì)教育。

      6、指導以就業(yè)為導向的中等職業(yè)教育的改革與發(fā)展。

      7、負責全縣各類(lèi)科技計劃的編制和組織實(shí)施,組織開(kāi)展關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)研究、重大社會(huì )公益性技術(shù)研究、前沿技術(shù)研究;牽頭組織國民經(jīng)濟與社會(huì )發(fā)展重要領(lǐng)域的重大關(guān)鍵性技術(shù)攻關(guān),加強科技重大專(zhuān)項的組織實(shí)施。

      二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

      部門(mén)決算單位構成:稷山縣教育科技局、稷王中學(xué)、稷山中學(xué)、翟店中學(xué)校、職業(yè)中學(xué)、特殊教育中心校、縣直幼兒園、教師進(jìn)修校、實(shí)驗中學(xué)、稷峰一中、稷峰二中、稷峰三中、西社鎮初級中學(xué)、化峪初中、蔡村初中、翟店初中、太陽(yáng)初中、清河鎮初級中學(xué)、稷王小學(xué)、育英小學(xué)、城區中心校、城關(guān)中心校、管村中心校、下迪中心校、西社中心校、化峪中心校、翟店中心校、蔡村中心校、太陽(yáng)中心校、清河中心校。編制人數3787人,期末在職人員3170人,離休人員7人。局機關(guān)內設辦公室、黨辦、教育股、人事股、計財股、招考中心、督導室、幼教股、職成股、信息中心、政教股、資助中心、安全股、科技股、教研室。

    單位名稱(chēng)

    行政編制           

    事業(yè)編制

    年末實(shí)有人數

    行政

    事業(yè)在職

    合計       

    行政   

    工勤   

    合計       

    行政 在職

    工勤在職

    稷山縣教育科技局

    10

    8

    2

    57

    49

    10

    8

    2

    39

    稷王中學(xué)

         

    250

           

    239

    稷山中學(xué)

         

    280

           

    265

    翟店中學(xué)

         

    75

           

    57

    職業(yè)中學(xué)

         

    139

           

    128

    縣直幼兒園

         

    160

           

    135

    特殊教育學(xué)校

         

    10

           

    3

    教師進(jìn)修校

         

    18

           

    9

    實(shí)驗中學(xué)

         

    107

           

    94

    稷峰一中

         

    143

           

    135

    稷峰二中

         

    114

           

    108

    稷峰三中

         

    72

           

    55

    西社鎮初級中學(xué)

         

    67

           

    54

    化峪初中

         

    87

           

    76

    蔡村初中

         

    75

           

    60

    翟店初中

         

    75

           

    64

    太陽(yáng)初中

         

    73

           

    58

    清河初中

         

    54

           

    49

    稷王小學(xué)

         

    98

           

    93

    育英小學(xué)

         

    95

           

    0

    城區中心校

         

    259

           

    255

    城關(guān)中心校

         

    173

           

    142

    管村中心校

         

    113

           

    96

    下迪中心校

         

    98

           

    73

    西社中心校

         

    147

           

    109

    化峪中心校

         

    255

           

    224

    翟店中心校

         

    193

           

    168

    蔡村中心校

         

    131

           

    97

    太陽(yáng)中心校

         

    209

           

    168

    清河中心校

         

    150

           

    107

      第二部分  2019年度部門(mén)決算報表 

      一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

      二、收入決算表                               公開(kāi)02表

      三、支出決算表                               公開(kāi)03表

      四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)     公開(kāi)05表

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)     公開(kāi)06表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

      九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表  

      第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2019年度收入總計48894.13萬(wàn)元、支出總計49795.3萬(wàn)元。與2018年相比,收入總計增加1005.93萬(wàn)元,增長(cháng)2.1%,支出總計增加3714.89萬(wàn)元,增長(cháng)8.06%。主要原因是本年在職人員工資增加,工會(huì )和福利費相應增加,本年新增工傷保險,本年育英小學(xué)、稷王初中建設項目投入增加等。

      二、收入決算情況說(shuō)明

      本年收入合計48894.13萬(wàn)元,其中:財政撥款收入48894.13萬(wàn)元,占比100% 。

      三、支出決算情況說(shuō)明

      本年支出合計49795.3萬(wàn)元,其中:基本支出43217.66萬(wàn)元,占比86.79%;項目支出6577.64萬(wàn)元,占比13.21% 。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2019年度財政撥款收入總計48894.13萬(wàn)元、支出總計49795.3萬(wàn)元。與2018年相比,財政撥款收入總計增加1005.93萬(wàn)元,增長(cháng)2.1%,財政撥款支出總計增加3714.89萬(wàn)元,增長(cháng)8.06%。主要原因是本年在職人員工資增加,工會(huì )和福利費相應增加,本年新增工傷保險,本年育英小學(xué)、稷王初中建設項目投入增加等。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

     ?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

      2019年度財政撥款支出49352.75萬(wàn)元,占本年支出合計的99.11%。與2018年相比,財政撥款支出增加3358.24萬(wàn)元,增長(cháng)7.3%。主要原因是本年在職人員工資增加,工會(huì )和福利費相應增加,本年新增工傷保險,本年育英小學(xué)、稷王初中建設項目投入增加等。其中,人員經(jīng)費37619.69萬(wàn)元,占比76.23%,日常公用經(jīng)費11733.06萬(wàn)元,占比23.77%。

     ?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

      2019年度財政撥款支出49352.75萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出0.3萬(wàn)元;教育(類(lèi))支出41840.73萬(wàn)元,占84.78%;科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出36.92萬(wàn)元,占0.07%; 社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出4294.19萬(wàn)元,占8.7%;衛生健康(類(lèi))支出1242.55萬(wàn)元,占2.52%;住房保障(類(lèi))支出1935.16萬(wàn)元,占3.92%;其他(類(lèi))支出2.9萬(wàn)元,占0.01% 。

     ?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

       本年201一般公共服務(wù)(類(lèi))支出0.3萬(wàn)元;205教育(類(lèi))支出41840.73萬(wàn)元,完成預算的121.69%;206科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出36.92萬(wàn)元,完成預算的184.6%;208社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出4294.19萬(wàn)元,完成預算的95.3%;210衛生健康(類(lèi))支出1242.55萬(wàn)元,完成預算的105.21%;221住房保障(類(lèi))支出1935.16萬(wàn)元,完成預算的101.07%;229其他(類(lèi))支出2.9萬(wàn)元。

      其中:行政運行(教育管理事務(wù))717.83萬(wàn)元,用于教科局、招考中心、青少年校外活動(dòng)中心在職人員工資,日常公用經(jīng)費,遺屬補助等。較2018年減少48.8萬(wàn)元,下降6.37%,主要原因:本年教科局機關(guān)公用經(jīng)費和在職人員績(jì)效工資較上年減少。

      一般行政管理事務(wù)(教育管理事務(wù))84.07萬(wàn)元用于單位工作經(jīng)費,中高考經(jīng)費等。較2018年增加5.37萬(wàn)元,增長(cháng)6.82%,主要原因:?jiǎn)挝还媒?jīng)費和差旅費有所增加 。

      其他教育管理事務(wù)支出600.1萬(wàn)元,用于高中標準化考場(chǎng)建設,中高考經(jīng)費,機關(guān)搬遷經(jīng)費,通用語(yǔ)言文字工作經(jīng)費,招聘考工作經(jīng)費,學(xué)生資助補助經(jīng)費,教師節獎金等。較2018年增加496.52萬(wàn)元,增長(cháng)479.36%,主要原因:本年新增高中標準化考場(chǎng)建設項目。

      學(xué)前教育支出3696.99萬(wàn)元,用于農村幼兒園維修改造,幼兒資助,學(xué)前教育生均公用經(jīng)費,普惠性幼兒園資金等。較2018年增加1006.29萬(wàn)元,增長(cháng)37.4%,主要原因:本年首次為學(xué)前教育撥生均公用經(jīng)費。

      小學(xué)教育支出14317.78萬(wàn)元,用于小學(xué)生均公用經(jīng)費,小學(xué)教師的工資,育英小學(xué)建設資金,遺屬補助等。較20年增加1624.19萬(wàn)元,增長(cháng)12.8%,主要原因:本年在職人員工資增加,工會(huì )和福利費相應增加,本年新增工傷保險,本年育英小學(xué)建設項目繼續加大投資。

      初中教育支出6406.24萬(wàn)元,用于初中教師工資,稷王初中建設項目,遺屬補助等。較2018年增加637.75萬(wàn)元,增長(cháng)11.06%,主要原因:本年在職人員工資增加,工會(huì )和福利費相應增加,本年新增工傷保險,本年投資建設稷王初中。

      高中教育支出6235.7萬(wàn)元,用于初中教師工資,遺屬補助,普通高中國家助學(xué)金,高中生均公用經(jīng)費等。較2018年增加627.53萬(wàn)元,增長(cháng)11.19%,主要原因本年在職人員工資增加,工會(huì )和福利費相應增加,本年新增工傷保險。  。

      其他普通教育支出7301.32萬(wàn)元,用于代理教師工資,寄宿生生活補助,臨時(shí)價(jià)格補貼,城域網(wǎng)運行維護費,農村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造資金,義務(wù)教育補助經(jīng)費,原民辦代課教師教齡補貼,中小學(xué)安全保衛經(jīng)費等。較2018年減少829.49萬(wàn)元,下降10.2%,主要原因:義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造項目基本結束,資金投入減少。

      職業(yè)高中教育支出1809.3萬(wàn)元,用于職業(yè)中學(xué)教師的工資,中職遺屬補助,中職助學(xué)金,中職免學(xué)費資金,中職示范校建設資金,現代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃資金等。較2018年增加393.14萬(wàn)元,增長(cháng)27.76%,主要原因:本年在職人員工資增加,工會(huì )和福利費相應增加,本年新增工傷保險,本年新增中職示范校建設項目和現代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃項目。

      其他職業(yè)教育支出150萬(wàn)元,用于中職實(shí)訓基地建設。與2018年相同無(wú)變化。

      特殊學(xué)教育支出105.24萬(wàn)元,用于特殊教育學(xué)校教師工資,特殊教育學(xué)校公用經(jīng)費及補助經(jīng)費,臨時(shí)價(jià)格補貼,特校改善辦學(xué)條件經(jīng)費等。較2018年增加44.81萬(wàn)元,增長(cháng)74.15%,主要原因:本年在職人員工資增加,工會(huì )和福利費相應增加,本年新增工傷保險,本年新增特校改善辦學(xué)條件經(jīng)費。

      教師進(jìn)修支出86.15萬(wàn)元,用于教師進(jìn)修校教師工資,公用經(jīng)費等。較2018年減少14.59萬(wàn)元,下降14.48%,主要原因:中小學(xué)幼兒園教師培訓經(jīng)費、中小學(xué)繼續教育經(jīng)費通過(guò)“其他普通教育支出”列支。

      其他教育費附加安排的支出330萬(wàn)元,用于教育均衡發(fā)展資金。較2018年減少227萬(wàn)元,下降40.75%,主要原因:教育均衡發(fā)展項目資金減少。

      科學(xué)技術(shù)支出36.92萬(wàn)元,用于科技研發(fā)。較2018年減少22.88萬(wàn)元,下降38.26%,主要原因:本年科技研發(fā)項目支出減少。

      歸口管理的行政事業(yè)單位離退休支出33.92萬(wàn)元,用于離休人員工資。較2018年減少1.15萬(wàn)元,下降3.28%,主要原因:本年離休人員減少。

      事業(yè)單位離退休支出667.99萬(wàn)元,用于退休人員的取暖費。較2018年增加12.7萬(wàn)元,增長(cháng)1.94%,主要原因:本年退休人員增加。

      機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出3355.19萬(wàn)元,用于在職人員養老保險。較2018年減少499.78萬(wàn)元,下降12.96%,主要原因:本年在職人員減少。

      死亡撫恤支出237.08萬(wàn)元,用于死亡撫恤。較2018年增加60.8萬(wàn)元,增長(cháng)34.49%,主要原因:本年死亡39人。

      行政單位醫療支出36.32萬(wàn)元,用于行政在職人員醫療保險。較2018年增加0.9萬(wàn)元,增長(cháng)2.54%,主要原因:在職人員工資增加,醫療保險繳費基數增加,相應的醫療保險有所增加。

      事業(yè)單位醫療支出1173.21萬(wàn)元,用于事業(yè)在職人員醫療保險。較2018年增加52.18萬(wàn)元,增長(cháng)4.65%,主要原因:在職人員工資增加,醫療保險繳費基數增加,相應的醫療保險支出有所增加。

      其他行政事業(yè)單位醫療支出33.01萬(wàn)元,用于行政、事業(yè)在職人員醫療保險。較2018年增加33.01萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因:本年大病醫療保險在此科目下核算  

      住房公積金支出1935.16萬(wàn)元,用于在職人員住房公積金。較2018年增加7.67萬(wàn)元,增長(cháng)0.4%。主要原因:在職人員工資增加,住房公積金繳費基數增加,相應的住房公積金支出有所增加。

      其他支出2.9萬(wàn)元,用于目標責任制獎勵資金。與2018年相同,無(wú)增減。 

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      2019年度財政撥款基本支出43210.86萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費37592.62萬(wàn)元,主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離休費以及撫恤金等;公用經(jīng)費5618.24萬(wàn)元,主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費以及公車(chē)補助等。

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

      2019年度,“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5.15萬(wàn)元,完成預算的57.22%,比上年減少0.74萬(wàn)元,下降12.56%。其中:公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算0萬(wàn)元,占比0%,比上年減少3.05萬(wàn)元,下降100%;公務(wù)接待費支出決算5.15萬(wàn)元,占比100%,比上年增加2.31萬(wàn)元,增長(cháng)81.34%。全年共接待17批次,共203人。具體情況如下:

      項目

      本年

      上年

    比上年增減

      增減%

         1.“三公”經(jīng)費支出

      5.15

      5.89

      -0.74

      -12.56%

            其中:因公出國(境)費

       

       

       

       

          公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

       

       

       

       

                  其中:公務(wù)用車(chē)購置費

       

       

       

       

                       公務(wù)用車(chē)運行維護費

       

      3.05

      -3.05

      -100%

                  公務(wù)接待費

      5.15

      2.84

      2.31

      81.34%

       八、其他重要事項情況說(shuō)明

     ?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

      2019年教科系統機關(guān)運行經(jīng)費支出390.22萬(wàn)元 ,比2018年增加103.86萬(wàn)元,增長(cháng)36.27%。主要原因是:教科局機關(guān)遷至老公安局后,維修維護費用增加;培訓費用增加。

     ?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

      2019年度,教科系統政府采購支出總額2803.73萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出1526.68萬(wàn)元、政府采購工程支出675.66萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出601.39萬(wàn)元。

     ?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

      截至2019年12月31日,本部門(mén)單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設備3 套。

                               單位:個(gè)(套、冊)/平方米;萬(wàn)元

    行號

    卡片分類(lèi)

    期末日期

    數量/面積

    原值

    累計折舊

    凈值

    合計

       

    45994.82

    15447.63

    30547.19

    1

    土地

    471770.7

    3944.17

     

    3944.17

    2

    房屋

    388259.71

    31922.41

    9270.40

    22652.01

    3

    通用設備

    10629

    5352.18

    3611.26

    1740.92

    4

    專(zhuān)用設備

    4016

    2140.55

    1535.01

    605.54

    5

    家具、用具、裝具

    102252

    2248.33

    1016.46

    1231.87

    6

    圖書(shū)

    331566

    325.84

     

    325.84

    7

    無(wú)形資產(chǎn)

    13

    61.34

    14.50

    46.84

      截至2019年12月31日,本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車(chē)。

     ?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

     ?。?)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

      根據預算績(jì)效管理要求,我部門(mén)組織對2019年度省級財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類(lèi)項目、專(zhuān)項轉移支付類(lèi)項目和300萬(wàn)元以上的經(jīng)費補助類(lèi)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評,共涉及資金3961.11萬(wàn)元,占一般公共預算項目支出總額的64.49%。

      組織對“原民辦教師教齡補貼”、“學(xué)前教育幼兒資助”、“寄宿生生活補助”、“普通高中國家助學(xué)金”、“普通高中免學(xué)費”、“城鄉義務(wù)教育補助經(jīng)費”等6個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià),涉及一般公共預算支出3961.11萬(wàn)元 。從評價(jià)情況來(lái)看:

      1、普通高中助學(xué)金財政支出項目

      2019年,享受普通高中助學(xué)金的學(xué)生1255人,每生每年2000元,共發(fā)放資金251萬(wàn)元,全部打入學(xué)生提供的銀行卡中。這一項目的實(shí)施,促進(jìn)了高中家庭經(jīng)濟困難學(xué)生完成學(xué)業(yè),有效減輕了貧困學(xué)生的家庭經(jīng)濟負擔。

      2、城鄉義務(wù)教育補助經(jīng)費財政支出項目

      2019年,城鄉義務(wù)教育補助經(jīng)費2960.18萬(wàn)元,按時(shí)足額撥付到各級各類(lèi)學(xué)校。這一項目的實(shí)施,提高了學(xué)校的硬件水平 ,提升了教育教學(xué)質(zhì)量,通過(guò)對100人以下學(xué)校的經(jīng)費傾斜,大大提高了農村偏遠學(xué)校經(jīng)費保障。

      3、寄宿生生活補助財政支出項目

      2019年,享受寄宿生生活補助的學(xué)生3134人,其中:寄宿生2558人(小學(xué)每生每年1000元,初中及特校每生每年1250元),非寄宿生576人(初中每生每年625元,小學(xué)每生每年500元),共支付資金332.85萬(wàn)元,全部打入學(xué)生監護人提供的銀行卡中。這一項目的實(shí)施,有效減輕了寄宿貧困學(xué)生的家庭經(jīng)濟負擔。

      4、普通高中免學(xué)費財政支出項目

      2019年,普通高中免學(xué)費項目春學(xué)段惠及學(xué)生159人,秋學(xué)段惠及學(xué)生152人,每生每學(xué)期免除學(xué)費400元,共涉及資金12.44萬(wàn)元,全部撥付到各高中。這一項目的實(shí)施,有效保障了建檔立卡貧困學(xué)生、殘疾學(xué)生、農村低保家庭學(xué)生、農村特困救助供養學(xué)生完成高中階段的學(xué)習。

      5、學(xué)前教育幼兒資助財政支出項目

      2019年,享受學(xué)前教育幼兒資助的學(xué)生2055人,每個(gè)幼兒每年1000元,涉及資金205.5萬(wàn)元,全部打入學(xué)生監護人提供的銀行卡中。這一項目的實(shí)施,有效減輕了這部分學(xué)生家庭的經(jīng)濟負擔,促進(jìn)學(xué)前教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生接受同等教育。

      6、原民辦教師教齡補貼財政支出項目

      2019年,享受原民辦教師教齡補貼人員月平均1803人,涉及資金199.14萬(wàn)元,全部發(fā)放到位。這一項目的實(shí)施,切實(shí)維護原民辦教師的切身利益,進(jìn)而維護了社會(huì )穩定。

     ?。?)部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。

      我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映“原民辦教師教齡補貼”、“學(xué)前教育幼兒資助”、“寄宿生生活補助”、“普通高中國家助學(xué)金”、“普通高中免學(xué)費”、“城鄉義務(wù)教育補助經(jīng)費”等6個(gè)項目項目績(jì)效自評結果 。

         1、原民辦教師教齡補貼項目績(jì)效自評綜述:

      根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為96分。全年預算數為199.14萬(wàn)元,執行數為199.14萬(wàn)元,完成預算的100%。

      項目績(jì)效目標完成情況:2019年,享受原民辦教師教齡補貼人員月平均1803人,涉及資金199.14萬(wàn)元,全部發(fā)放到位。

      發(fā)現的主要問(wèn)題及原因:各校加強對原民辦教師的管理,對于到齡領(lǐng)取補貼的民辦教師要及時(shí)造冊登記上報,以便原民辦教師能夠及時(shí)領(lǐng)取補貼。

         2、學(xué)前教育幼兒資助項目績(jì)效自評綜述:

      根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為93分。全年預算數為206.77萬(wàn)元,執行數為205.5萬(wàn)元,完成預算的99.39%。

      項目績(jì)效目標完成情況:2019年,享受學(xué)前教育幼兒資助的學(xué)生2055人,每個(gè)幼兒每年1000元,涉及資金205.5萬(wàn)元,全部打入學(xué)生監護人提供的銀行卡中。

      發(fā)現的主要問(wèn)題及原因:一是公示時(shí)存在泄漏幼兒家庭貧困狀況等信息。二是各校存在在宣傳力度不夠問(wèn)題,我們要求各幼兒園利用家長(cháng)微信群、張貼公示、QQ群、電話(huà)聯(lián)系等多種形式,務(wù)必加大宣傳力度,做到人人皆知。

        3、寄宿生生活補助項目績(jì)效自評綜述:

      根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為94分。全年預算數為334.31萬(wàn)元,執行數為332.85萬(wàn)元,完成預算的99.56%。

      項目績(jì)效目標完成情況:2019年,享受寄宿生生活補助的學(xué)生3134人,其中:寄宿生2558人(小學(xué)每生每年1000元,初中及特校每生每年1250元),非寄宿生576人(初中每生每年625元,小學(xué)每生每年500元),共支付資金332.85萬(wàn)元,全部打入學(xué)生監護人提供的銀行卡中。

      發(fā)現的主要問(wèn)題及原因:一是學(xué)校評審檔案資料不規范、個(gè)別學(xué)生信息不完善。二是班級在認定突發(fā)性家庭經(jīng)濟困難學(xué)生的標準上不好統一。三是公示時(shí)存在泄漏學(xué)生家庭貧困狀況等信息。四是資金發(fā)放時(shí),個(gè)別困難學(xué)生因為面子問(wèn)題,不申請,有遺漏現象發(fā)生,今后我們將一方面做好學(xué)生思想工作,另一方面積極與縣扶貧辦、民政局、殘聯(lián)對接,確保四類(lèi)學(xué)生全部得到資助。五是各校存在在宣傳力度不夠問(wèn)題,我們要求各校利用微信群、張貼公示、QQ群、電話(huà)聯(lián)系等多種形式,務(wù)必加大宣傳力度,做到人人皆知。

        4、普通高中國家助學(xué)金項目績(jì)效自評綜述:

      根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為93分。全年預算數為261.8萬(wàn)元,執行數為251萬(wàn)元,完成預算的95.87%。

      項目績(jì)效目標完成情況:2019年,享受普通高中助學(xué)金的學(xué)生1255人,每生每年2000元,共發(fā)放資金251萬(wàn)元,全部打入學(xué)生提供的銀行卡中。

      發(fā)現的主要問(wèn)題及原因:一是公示時(shí)存在泄漏學(xué)生家庭貧困狀況等信息。二是資金發(fā)放時(shí),個(gè)別困難學(xué)生因為面子問(wèn)題,不申請,有遺漏現象發(fā)生,今后我們將一方面做好學(xué)生思想工作,另一方面積極與縣扶貧辦、民政局、殘聯(lián)對接,確保四類(lèi)學(xué)生全部得到資助。三是各校存在在宣傳力度不夠問(wèn)題,我們要求各校利用微信群、張貼公示、QQ群、電話(huà)聯(lián)系等多種形式,務(wù)必加大宣傳力度,做到人人皆知。

         5、普通高中免學(xué)費項目績(jì)效自評綜述:

      根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為95分。全年預算數為12.32萬(wàn)元,執行數為12.44萬(wàn)元,完成預算的100.97%。

      項目績(jì)效目標完成情況:2019年,普通高中免學(xué)費項目春學(xué)段惠及學(xué)生159人,秋學(xué)段惠及學(xué)生152人,每生每學(xué)期免除學(xué)費400元,共涉及資金12.44萬(wàn)元,全部撥付到各高中。

      發(fā)現的主要問(wèn)題及原因:一是公示時(shí)存在泄漏學(xué)生家庭貧困狀況等信息。二是資金發(fā)放時(shí),個(gè)別困難學(xué)生因為面子問(wèn)題,不申請,有遺漏現象發(fā)生,今后我們將一方面做好學(xué)生思想工作,另一方面積極與縣扶貧辦、民政局、殘聯(lián)對接,確保四類(lèi)學(xué)生全部得到資助。三是各校存在在宣傳力度不夠問(wèn)題,我們要求各校利用微信群、張貼公示、QQ群、電話(huà)聯(lián)系等多種形式,務(wù)必加大宣傳力度,做到人人皆知。

         6、城鄉義務(wù)教育補助經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述:

      根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為95分。全年預算數為2960.18萬(wàn)元,執行數為2960.18萬(wàn)元,完成預算的100%。

      項目績(jì)效目標完成情況:2019年,城鄉義務(wù)教育補助經(jīng)費2960.18萬(wàn)元,按時(shí)足額撥付到各級各類(lèi)學(xué)校。

      發(fā)現的主要問(wèn)題及原因:學(xué)校財務(wù)管理基礎薄弱,建議校領(lǐng)導和財會(huì )人員加強學(xué)習,提高財務(wù)管理水平,嚴格執行國家財經(jīng)法規和財會(huì )制度,堵漏挖潛,提高城鄉義務(wù)教育補助經(jīng)費使用效益。

     ?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

      我部門(mén)無(wú)其他需要說(shuō)明的事項?!?nbsp;

      第四部分  名詞解釋 

      一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

      三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

      四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

      五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

      六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      八、“三公”經(jīng)費:指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      九、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

    文件名 : 稷山縣教育部門(mén).XLS

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