稷山縣教育局2021年度單位決算
時(shí)間:2022-09-27 字體大?。骸尽?span id="zlttvxj" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2022-09-27 | |||
發(fā)布機構 | 稷山縣人民政府 | 文號 |
目錄
第一部分 概況
一、本部門(mén)職責
二、機構設置情況
第二部分 2021年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明
六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 概況
一、本部門(mén)職責
1、擬定全縣教育改革與發(fā)展的政策和規劃,組織實(shí)施有關(guān)教育法律、法規和方針、政策;起草全縣教育規范性文件并監督實(shí)施;負責全縣教育系統安全管理、應急管理工作;組織開(kāi)展教育行政執法。
2、負責全縣各級各類(lèi)教育的統籌規劃和協(xié)調管理;指導各級各類(lèi)學(xué)校的教育教學(xué)改革;負責全縣教育基本信息的統計、分析和發(fā)布。
3、負責全縣教育人事制度改革工作;監督管理所屬學(xué)校和下屬事業(yè)單位,按照干部管理權限推薦、考察、考核、任免或報批其主要領(lǐng)導干部。
4、負責本部門(mén)教育經(jīng)費的統籌管理;參與擬定教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策;負責統計全縣教育經(jīng)費投入情況,監測全縣教育經(jīng)費的籌措和使用情況;負責國內外對我縣教育援助和教育貸款的管理。
5、負責推進(jìn)全縣義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平;負責義務(wù)教育的宏觀(guān)指導與協(xié)調;指導普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作;制定基礎教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件,規劃全縣中小學(xué)教材建設,組織編寫(xiě)地方教材,全面實(shí)施素質(zhì)教育。
6、指導以就業(yè)為導向的中等職業(yè)教育的改革與發(fā)展。
二、機構設置情況
部門(mén)預算單位為稷山縣教育局。局機關(guān)內設辦公室、黨辦、教育股、人事股、計財股、招考中心、督導室、幼教股、職成股、信息中心、政教股、資助中心、安全股、校安辦、教研室、師訓室。
單位位名稱(chēng) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
年末實(shí)有人數 |
||
合計 |
行政 |
工勤 |
|||
稷山縣教育局本級 |
7 |
7 |
0 |
94 |
101 |
第二部分 2021年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計5824.45萬(wàn)元、支出總計5824.45萬(wàn)元。與2020年相比,收入總計增加347.73萬(wàn)元,上升6.35%,支出總計增加406.13萬(wàn)元,上升7.52%。
主要原因是:
?。ㄒ唬┦杖朐黾拥闹饕颍?020年度班主任津貼、代理教師工資、原民辦教師教齡補貼款及特崗教師工資均在各下屬學(xué)校填列。2021年度以上項目在教育局本級填列。
?。ǘ┲С鲈黾拥闹饕颍号c2020年度相比,2021年班主任津貼、代理教師工資、原民辦教師教齡補貼款及特崗工資支出在教育局本級填列。育英小學(xué)建設工程基本完工,支出減少;稷王初中建設工程與2020年相比支出減少1547.45萬(wàn)元;項目之間支出增減變化,導致支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計5751.52萬(wàn)元,其中:財政撥款收入5680.37萬(wàn)元,占比98.76%;其他收入71.15萬(wàn)元,占比1.24%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計5809.08萬(wàn)元,其中:基本支出1030.45萬(wàn)元,占比17.74%;項目支出4778.63萬(wàn)元,占比82.26%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財政撥款收入總計5753.31萬(wàn)元、支出總計5753.31萬(wàn)元。與2020年相比,財政撥款收入總計增加276.59萬(wàn)元,上升5.05%,財政撥款支出總計增加350.36萬(wàn)元,上升6.48%。
主要原因是:
?。ㄒ唬┦杖朐黾拥闹饕颍?020年度班主任津貼、代理教師工資、原民辦教師教齡補貼款及特崗教師工資均在各下屬學(xué)校填列。2021年度以上項目在教育局本級填列。
?。ǘ┲С鲈黾拥闹饕颍号c2020年度相比,2021年班主任津貼、代理教師工資、原民辦教師教齡補貼款及特崗工資支出在教育局本級填列。育英小學(xué)建設工程基本完工,支出減少;稷王初中建設工程與2020年相比支出減少1547.45萬(wàn)元;項目之間支出增減變化,導致支出增加。
五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明
2021年度財政撥款收入合計5680.37萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款收入5542.01萬(wàn)元,占比97.56%;政府性基金預算財政撥款收入138.36萬(wàn)元,占比2.44%。
六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出合計5753.31萬(wàn)元,占本年支出合計的99.04%。與2020年相比,財政撥款支出增加350.36萬(wàn)元,上升6.48%。主要原因是與2020年度相比,2021年班主任津貼、代理教師工資、原民辦教師教齡補貼款及特崗工資支出在教育局本級填列。育英小學(xué)建設工程基本完工,支出減少;稷王初中建設工程與2020年相比支出減少1547.45萬(wàn)元;項目之間支出增減變化,導致支出增加。其中,人員經(jīng)費953.09萬(wàn)元,占比16.57%,日常公用經(jīng)費77.37萬(wàn)元,占比1.34%。
?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況
2021年度財政撥款支出5753.31萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出4萬(wàn)元,占0.07%;教育(類(lèi))支出5353.53萬(wàn)元,占93.05%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出160.13萬(wàn)元,占2.78%;衛生健康(類(lèi))支出38.92萬(wàn)元,占0.68%;城鄉社區(類(lèi))支出138.36萬(wàn)元,占2.41%;住房保障(類(lèi))支出58.37萬(wàn)元,占1.01%;
?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算3423.16萬(wàn)元,支出決算5753.31萬(wàn)元,完成年初預算的168.07%。其中:
一般公共服務(wù)支出年初預算0萬(wàn)元,支出決算4萬(wàn)元,完成年初預算的100%,用于非公經(jīng)濟組織和社會(huì )組織黨組織補助經(jīng)費、離退休干部黨組織工作經(jīng)費。較2020年決算減少0.71萬(wàn)元。主要原因是2021年減少了離退休干部黨組織工作經(jīng)費。
教育支出年初預算3103.42萬(wàn)元,支出決算5353.53萬(wàn)元,完成年初預算的172.50%,用于在職人員工資,遺屬補助、撫恤金、中小學(xué)寄宿生活補助、學(xué)前教育幼兒資助、高中助學(xué)金、育英小學(xué)工程建設資金、中小學(xué)安全保衛經(jīng)費、代理教師工資、班主任津貼、原民辦教師教齡補貼、特崗教師工資、智慧教育平臺建設、稷王初中建設項目。較2020年決算增加2952.79萬(wàn)元,上升86.83%,主要原因是本年代理教師工資、班主任津貼、原民辦教師教齡補貼、特崗教師工資在本級填列,教師工資標準有所提高。
社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算130.27萬(wàn)元,支出決算160.13萬(wàn)元,完成年初預算的122.92%,用于支付在職人員的養老保險、職業(yè)年金、失業(yè)保險、工傷保險、大病保險等。較2020年決算增加21.98萬(wàn)元,增長(cháng)15.91%,主要原因是工資標準提高,社會(huì )保障繳費基數提高。
衛生健康支出年初預算39.47萬(wàn)元,支出決算38.92萬(wàn)元,完成年初預算的98.61%,用于支付在職人員的基本醫療保險。較2020年決算減少0.03萬(wàn)元,下降0.08%,主要原因是人員變動(dòng)。
城鄉社區支出年初預算90.80萬(wàn)元,支出決算138.36萬(wàn)元,完成年初預算152.38%,用于稷王幼兒園用地稅費及社保項目、稷王初中建設項目。
住房保障支出年初預算59.20萬(wàn)元,支出決算58.37萬(wàn)元,完成年初預算98.6%,用于支付在職人員的住房公積金。較2020年決算基本持平。
七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出5614.95萬(wàn)元,占本年支出合計的96.66%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出增加1943.96萬(wàn)元,上升52.95%。主要原因是本年班主任津貼、代理教師工資、原民辦教師教齡補貼款及特崗工資支出在本單位填列。其中,人員經(jīng)費953.09萬(wàn)元,占比16.97%,日常公用經(jīng)費77.37萬(wàn)元,占比1.38%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出5614.95萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出4萬(wàn)元,占0.07%;教育(類(lèi))支出5353.53萬(wàn)元,占95.34%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出160.13萬(wàn)元,占2.85%;衛生健康(類(lèi))支出38.92萬(wàn)元,占0.70%;住房保障(類(lèi))支出58.37萬(wàn)元,占1.04%。
?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算3332.36萬(wàn)元,支出決算5614.95萬(wàn)元,完成年初預算的168.50%。其中:
一般公共服務(wù)支出年初預算0萬(wàn)元,支出決算4萬(wàn)元,完成年初預算的100%,用于非公經(jīng)濟組織和社會(huì )組織黨組織補助經(jīng)費、離退休干部黨組織工作經(jīng)費。較2020年決算減少0.71萬(wàn)元。主要原因是2021年減少了離退休干部黨組織工作經(jīng)費。
教育支出年初預算3103.42萬(wàn)元,支出決算5353.53萬(wàn)元,完成年初預算的172.50%,用于在職人員工資,遺屬補助、撫恤金、中小學(xué)寄宿生活補助、學(xué)前教育幼兒資助、高中助學(xué)金、育英小學(xué)工程建設資金、中小學(xué)安全保衛經(jīng)費、代理教師工資、班主任津貼、原民辦教師教齡補貼、特崗教師工資、智慧教育平臺建設、稷王初中建設項目。較2020年決算增加2952.79萬(wàn)元,上升86.83%,主要原因是本年代理教師工資、班主任津貼、原民辦教師教齡補貼、特崗教師工資在本級填列,教師工資標準有所提高。
社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算130.27萬(wàn)元,支出決算160.13萬(wàn)元,完成年初預算的122.92%,用于支付在職人員的養老保險、職業(yè)年金、失業(yè)保險、工傷保險、大病保險等。較2020年決算增加21.98萬(wàn)元,增長(cháng)15.91%,主要原因是工資標準提高,社會(huì )保障繳費基數提高。
衛生健康支出年初預算39.47萬(wàn)元,支出決算38.92萬(wàn)元,完成年初預算的98.61%,用于支付在職人員的基本醫療保險。較2020年決算減少0.03萬(wàn)元,下降0.08%,主要原因是人員變動(dòng)。
住房保障支出年初預算59.20萬(wàn)元,支出決算58.37萬(wàn)元,完成年初預算98.6%,用于支付在職人員的住房公積金。較2020年決算基本持平。
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1030.45萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費953.09萬(wàn)元,主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離休費以及撫恤金等;公用經(jīng)費77.37萬(wàn)元,主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、培訓費、勞務(wù)費、福利費、工會(huì )經(jīng)費等。
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算4萬(wàn)元,支出決算1.65萬(wàn)元,完成預算的41.25%,比2020年增加0.75萬(wàn)元,主要原因是:由于疫情原因, 2021年度臨時(shí)增設研究生考試發(fā)生接待費,增加了“三公”經(jīng)費的支出。
?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
項目 |
本年 |
上年 |
比上年增減 |
增減% |
||||
|
金額 |
批次 |
人次 |
金額 |
批次 |
人次 |
||
1.“三公”經(jīng)費支出 |
1.65 |
10 |
82 |
0.90 |
4 |
65 |
0.75 |
83.33% |
其中:因公出國(境)費 |
|
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|
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|
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
|
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|
|
|
其中:公務(wù)用車(chē)購置費 |
|
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|
|
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
|
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|
公務(wù)接待費 |
1.65 |
17 |
56 |
0.98 |
6 |
67 |
0.75 |
83.33% |
十、其他重要事項情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出35.59萬(wàn)元,比2020年減少153.95萬(wàn)元,降低81.22%。主要原因是:2021年機關(guān)運行經(jīng)費僅包含教育局機關(guān)工會(huì )經(jīng)費、福利費以及機關(guān)公用經(jīng)費支出。與上年相比縣級財政追加機關(guān)工作經(jīng)費在項目中填列,從機關(guān)運行經(jīng)費中剔除。
?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明
2021年度政府采購支出總額614.75萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出29.87萬(wàn)元、政府采購工程支出272.06萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出312.81萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額614.75萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%。其中:授予小微企業(yè)合同金額614.75萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%.
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。
行號 |
資產(chǎn)大類(lèi) |
期末 |
|
數量/面積 |
價(jià)值 |
||
合計 |
|
|
9,519,632.49 |
1 |
土地、房屋及構筑物 |
—— |
3,496,831.88 |
2 |
通用設備 |
1703 |
2,885,389.26 |
3 |
專(zhuān)用設備 |
15 |
61,286.10 |
4 |
文物和陳列品 |
0 |
0.00 |
5 |
圖書(shū)、檔案 |
120000 |
116,250.00 |
6 |
家具、用具、裝具及動(dòng)植物 |
1331 |
361,605.25 |
7 |
無(wú)形資產(chǎn) |
4 |
2,598,270.00 |
?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明
(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據預算績(jì)效管理要求,我單位組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。“中小學(xué)安保經(jīng)費項目”“中小學(xué)班主任津貼項目”“普通高中助學(xué)金項目”“寄宿生生活補助財政支出項目”“學(xué)前教育幼兒資助項目”“原民辦教師教齡補貼財政支出項目”等16個(gè)項目,共涉及資金 4626.26 萬(wàn)元,占一般公共預算項目支出總額的 82.39%。組織對 2021年度其他國有土地使用權出讓收入安排的支出等 1個(gè)政府性基金預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評,共涉及資金 138.36 萬(wàn)元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。
組織對“中小學(xué)安保經(jīng)費項目”“中小學(xué)班主任津貼項目”“普通高中助學(xué)金項目”“寄宿生生活補助財政支出項目”“學(xué)前教育幼兒資助項目”“原民辦教師教齡補貼財政支出項目”等 16個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià),涉及一般公共預算支出 4626.26 萬(wàn)元,政府性基金預算支出138.36萬(wàn) 元。從評價(jià)情況來(lái)看:
1、中小學(xué)安全保衛經(jīng)費項目
根據義務(wù)教育均衡發(fā)展要求,全縣所有中小學(xué)均需配備專(zhuān)職安保人員。2021年,我縣通過(guò)政府購買(mǎi)服務(wù)的方式,為全縣50所中小學(xué)校配備安保人員90人。財政撥款300萬(wàn)元做為安全保衛人員經(jīng)費。足額撥付到簽約安保公司。
通過(guò)中小學(xué)安全保衛經(jīng)費項目的實(shí)施,進(jìn)一步加強校園安全保衛工作,確保保安人員隊伍穩定,強化校園及周邊治安管控,保障師生生命財產(chǎn)安全,校園秩序持續穩定。
2、中小學(xué)班主任津貼項目
根據省委、省政府《關(guān)于全面深化新時(shí)代教師隊伍建設改革的實(shí)施意見(jiàn)》有關(guān)規定,要按照不低于500元/月的標準安排中小學(xué)班主任津貼專(zhuān)項資金。我縣2021年中小學(xué)共有1114個(gè)班級,班主任津貼財政撥款669.79萬(wàn)元。足額發(fā)放到中小學(xué)各級各類(lèi)學(xué)校班主任工資卡。
通過(guò)中小學(xué)班主任津貼項目的實(shí)施,進(jìn)一步保障中小學(xué)教師工資待遇,切實(shí)維護中小學(xué)教師的合法權益。
3、普通高中助學(xué)金項目
2021年普通高中在校生6674人,其中:家庭經(jīng)濟困難學(xué)生1335人。2021年普通高中國家助學(xué)金246.80萬(wàn)元,其中:中央資金140萬(wàn)元,縣級配套資金106.8萬(wàn)元。通過(guò)一卡通分兩次發(fā)放給學(xué)生。這一項目的實(shí)施,促進(jìn)了高中家庭經(jīng)濟困難學(xué)生完成學(xué)業(yè),有效減輕了貧困學(xué)生的家庭經(jīng)濟負擔。
4、2021年義務(wù)教育階段寄宿生生活補助和非寄宿貧困生生活補助項目
2021年義務(wù)教育階段寄宿生小學(xué)745人,初中1791人,特校42人;非寄宿生(建檔立卡貧困家庭學(xué)生、五保、低保和殘疾學(xué)生)小學(xué)550人,初中40人,寄宿生和非寄宿貧困生生活補助324.45萬(wàn)元。其中:中央資金161萬(wàn)元,省級資金81萬(wàn)元,市級資金32.40萬(wàn)元,縣級配套資金50.05萬(wàn)元。足額補貼到中小學(xué)各級各類(lèi)學(xué)校寄宿生和非寄宿貧困生家長(cháng)提供的銀行卡。
通過(guò)義務(wù)教育階段寄宿生生活補助和非寄宿貧困生生活補助項目的實(shí)施,使義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟困難學(xué)生順利完成學(xué)業(yè),減輕家庭經(jīng)濟負擔。
?。?)部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。
我單位今年在部門(mén)決算中反映“中小學(xué)安保經(jīng)費項目”“中小學(xué)班主任津貼項目”“普通高中助學(xué)金項目”“寄宿生生活補助財政支出項目”“學(xué)前教育幼兒資助項目”“原民辦教師教齡補貼財政支出項目”“城鄉義務(wù)教育補助經(jīng)費項目”“普通高中免學(xué)費項目”“普通高中生均公用經(jīng)費項目”“學(xué)前教育生均公用經(jīng)費項目”“中小學(xué)繼續教育培訓經(jīng)費項目”績(jì)效自評結果。
1、中小學(xué)安保經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述:
2021年中小學(xué)安全保衛經(jīng)費年初預算數300萬(wàn)元,全年預算數300萬(wàn)元,實(shí)際支出299.89萬(wàn)元,年末結余0.11萬(wàn)元,已上繳財政。
項目績(jì)效目標完成情況:2021年項目已實(shí)施完成,項目經(jīng)費300萬(wàn)元,已于12月底實(shí)施完成。全年預算數300萬(wàn)元,實(shí)際支出299.89萬(wàn)元,年末結余0.11萬(wàn)元,已上繳財政。無(wú)結余。
存在的問(wèn)題及原因
個(gè)別學(xué)校安保人員年齡偏大,身體素質(zhì)差,安全防范業(yè)務(wù)不熟悉,存在很大安全隱患。
整改措施
對保安人員嚴把年齡關(guān)和身體素質(zhì)關(guān),加強安保人員安全業(yè)務(wù)培訓,讓安保人員真正成為學(xué)校安全守護的第一道墻。
2、中小學(xué)班主任津貼項目項目績(jì)效自評綜述:
根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為96分。全年預算數為669.79萬(wàn)元,執行數為669.79萬(wàn)元,完成預算的100%。
項目績(jì)效目標完成情況:2021年項目已實(shí)施完成,項目經(jīng)費669.79萬(wàn)元,已于12月底實(shí)施完成。項目資金收支平衡,無(wú)結余。
存在的問(wèn)題及原因分析
?。ㄒ唬┠瓿躅A算的班主任數與實(shí)際人數不一致,主要原因是學(xué)校根據秋季招生情況,有增加的班級。
?。ǘ┲行W(xué)班主任工作量大,即使有班主任津貼,老師們的干班主任工作的積極性也不高。
3、普通高中助學(xué)金項目績(jì)效自評綜述:
根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為95分。全年預算數為246.80萬(wàn)元,執行數為246.80萬(wàn)元,完成預算的100%。
項目績(jì)效目標完成情況:項目于2021年5月底實(shí)施完成,全縣5所普通高中1335名學(xué)生受益,每生每年2000元,項目資金246.80萬(wàn)元已通過(guò)一卡通分兩次發(fā)放給學(xué)生,無(wú)結余。
存在問(wèn)題及原因分析:
一是資金發(fā)放時(shí),個(gè)別困難學(xué)生因為面子問(wèn)題,不申請,有遺漏現象發(fā)生,今后我們將一方面做好學(xué)生思想工作,另一方面積極與縣扶貧辦、民政局、殘聯(lián)對接,確保四類(lèi)學(xué)生全部得到資助。
二是各校存在在宣傳力度不夠問(wèn)題,我們要求各校利用微信群、張貼公示、QQ群、電話(huà)聯(lián)系等多種形式,務(wù)必加大宣傳力度,做到人人皆知。
下一步改進(jìn)措施:
一是制定完善的各級資助發(fā)放方案,并要求各校嚴格按照文件執行。
二是在資助發(fā)放前,要求各校務(wù)必排查摸清本校實(shí)際貧困學(xué)生狀況,根據摸排情況確定受資助學(xué)生。
三是貧困認定時(shí),按照國家有關(guān)政策,要求入戶(hù)嚴格篩查,做到精準資助。
4、2021年義務(wù)教育階段寄宿生生活補助和非寄宿貧困生生活補助財政支出項目績(jì)效自評綜述:
根據年初設定的績(jì)效目標,項目自評得分為96分。全年預算數為324.45萬(wàn)元,執行數為324.45萬(wàn)元,完成預算的100%。
項目績(jì)效目標完成情況:2021年項目已實(shí)施完成,項目經(jīng)費324.45萬(wàn)元,已于12月底實(shí)施完成。項目資金收支平衡,無(wú)結余。
存在問(wèn)題及原因分析:
1、年初預算數根據學(xué)校在校人數比例測算的,每年根據學(xué)生申報的實(shí)際情況確定資助人數,導致年初預算數與實(shí)際資助人數不一致。
2、資助申請環(huán)節,個(gè)別困難學(xué)生因為面子問(wèn)題,不申請,有遺漏現象發(fā)生。
3、各校存在在宣傳力度不夠問(wèn)題。
整改措施
?。ㄒ唬┙窈笪覀儗⒆龊脤W(xué)生思想工作,使家庭貧困的學(xué)生全部享受資助。
?。ǘ┪覀円蟾餍@梦⑿湃?、張貼公示、QQ群、電話(huà)聯(lián)系等多種形式,務(wù)必加大宣傳力度,做到人人皆知。
(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。
《中小學(xué)安全保衛經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)報告》(詳見(jiàn)附件)
《中小學(xué)班主任津貼 項目績(jì)效評價(jià)報告》(詳見(jiàn)附件)。
《普通高中助學(xué)金 項目績(jì)效評價(jià)報告》(詳見(jiàn)附件)
《2021年義務(wù)教育階段寄宿生生活補助和非寄宿貧困生生活補助項目績(jì)效評價(jià)報告》(詳見(jiàn)附件)
?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項
我單位無(wú)其他需要說(shuō)明的事項
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。
使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
結余分配:指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
年末結轉和結余:指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
第五部分 附件
安保經(jīng)費經(jīng)費自評報告 安保經(jīng)費自我評價(jià)表
普通高中國家助學(xué)金自我評價(jià)表 普通高中助學(xué)金自評報告
義務(wù)教育階段寄宿生生活補助和非寄宿生生活補助配套自評報告 義務(wù)教育階段寄宿生生活補助和非寄宿生生活補助配套自我評價(jià)表