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    稷山縣市場(chǎng)監督管理局2019年度部門(mén)決算

    時(shí)間:2020-09-22           字體大?。骸尽?span id="cgo2suo" class="Big">大  中  小 】

    信息索引號 發(fā)布時(shí)間 2020-09-22
    發(fā)布機構 文號

      第一部分  概況

      一、主要職能

       (一)負責全縣市場(chǎng)綜合監督管理。貫徹執行國家、省和市市場(chǎng)監督管理的法律法規規章,起草有關(guān)政策性規定,組織實(shí)施食品安全戰略、標準化戰略和質(zhì)量強縣戰略,擬訂并組織實(shí)施有關(guān)規劃,規范和維護市場(chǎng)秩序,營(yíng)造誠實(shí)守信,公平競爭的市場(chǎng)環(huán)境。

      (ニ)負責全縣市場(chǎng)主體統一登記注冊。組織、指導全縣各類(lèi)企業(yè)、農民專(zhuān)業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)體工商戶(hù)等市場(chǎng)主體的登記注冊工作和監督管理工作。建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機制,依法公示和共享有關(guān)信息,加強信用監管,推動(dòng)全縣市場(chǎng)主體信用體系建設。

      (三)負責組織和指導全縣市場(chǎng)監管綜合執法工作。組織、指導全縣市場(chǎng)監管綜合執法隊伍整合和建設,推動(dòng)實(shí)行統一的市場(chǎng)監管。對市場(chǎng)主體準入、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、交易中的有關(guān)違法行為和案件進(jìn)行査處和指導。規范全縣市場(chǎng)監管行政執法行為。

      (四)負責全縣反壟斷有關(guān)工作。統籌推進(jìn)競爭政策實(shí)施,組織指導實(shí)施公平競爭審查制度。

      (五)負責監督管理市場(chǎng)秩序。依法監督管理市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò )商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織指導全縣市場(chǎng)監督管理系統查處價(jià)格收費違法違規、不正當競爭、違法直銷(xiāo)、傳銷(xiāo)、侵犯商標專(zhuān)利知識產(chǎn)權和制售假冒偽劣行為。指導全縣廣告業(yè)發(fā)展,監督管理廣告活動(dòng)。査處無(wú)照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和相關(guān)無(wú)證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。指導縣消費者協(xié)會(huì )開(kāi)展消費維權工作。

      (六)負責全縣宏觀(guān)質(zhì)量管理。擬訂并實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統籌全縣質(zhì)量基礎設施建設與應用,會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施重大工程設備質(zhì)量監理制度,組織重大質(zhì)量事故調査,組織實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回制度,監督管理產(chǎn)品防偽工作。

      (七)負責全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全監督管理。管理全縣產(chǎn)品質(zhì)量安

      全風(fēng)險監控和縣級監督抽查工作。建立并組織實(shí)施質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。負責全縣工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可監督管理工作。

      (八)負責全縣特種設備安全監督管理。綜合管理全縣特種設備安全監察、監督工作,監督檢查高耗能特種設備節能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執行情況。

      (九)負責全縣食品安全監督管理綜合協(xié)調。組織制定全縣食品安全政策措施并組織實(shí)施。負責全縣食品安全應急體系建設,組織指導重大食品安全事件應急處置和調查處理工作。建立健全全縣食品安全重要信息直報制度。承擔稷山縣食品安全委員會(huì )日常工作。

      (十)負責全縣食品安全監督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費全過(guò)程的監督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實(shí)施,防范區域性、系統性食品安全風(fēng)險。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者落實(shí)主體責任的機制,健全食品安全追溯體系。組織開(kāi)展全縣食品安全監督抽驗、風(fēng)險監測、核查處置和風(fēng)險預警、風(fēng)險交流工作。組織指導全縣食鹽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量安全監管和食鹽專(zhuān)營(yíng)工作。負責酒類(lèi)商品監督管理工作。

      (十ー)負責全縣藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫療器械和化妝品安全監督管理。貫徹執行國家藥品、醫療器械、化妝品安全監督管理的法律、法規和規章,組織起草相關(guān)政策性規定并監督實(shí)施。

      (十ニ)組織監督實(shí)施藥品、醫療器械、化妝品標準和分類(lèi)管理制度,配合有關(guān)部門(mén)實(shí)施國家基本藥物制度。

      (十三)組織監督實(shí)施藥品、醫療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范。組織監督實(shí)施化妝品經(jīng)營(yíng)、使用衛生標準和技術(shù)規范。

      (十四)負責藥品、醫療器械和化妝品上市后風(fēng)險管理。組織開(kāi)展藥品不良反應、醫療器械不良事件和化妝品不良反應的監測、評價(jià)和處置工作。依法承擔藥品、醫療器械和化妝品安全應急管理工作。

      (十五)負責組織實(shí)施藥品、醫療器械和化妝品監督檢查。制定檢查制度,依法查處藥品、醫療器械和化妝品經(jīng)營(yíng)、使用環(huán)節違法行為,監督實(shí)施問(wèn)題產(chǎn)品召回和處置制度,依職責組織指導查處其他環(huán)節的違法行為。

      (十六)負責統一管理全縣計量工作。推行法定計量單位和國家計量制度,管理全縣計量器具及量值傳遞和比對工作。規范監督全縣商品量和市場(chǎng)計量行為。

      (十七)負責統一管理全縣標準化工作。推動(dòng)全縣新型標準體系建設。組織擬訂地方標準(含標準樣品),負責地方標準(含標準樣品)的立項、審查、批準、編號、發(fā)布和復審工作。監督國家標準、行業(yè)標準和地方標準(含標準樣品)的貫徹實(shí)施。依法監督管理團體標準和企業(yè)標準工作。按規定承擔技術(shù)性貿易措施有關(guān)工作。管理全縣商品條碼工作。

      (十八)負責統一管理、監督和協(xié)調全縣認證認可、檢驗檢測工作。實(shí)施國家統一的認證認可和合格評定監督管理制度。推進(jìn)檢驗檢測機構改革,規范檢驗檢測市場(chǎng),完善檢驗檢測體系。指導協(xié)調全縣檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。

     ?。ㄊ?負責全縣知識產(chǎn)權工作。擬訂并組織實(shí)施加強知識產(chǎn)權強縣建設、強化知識產(chǎn)權創(chuàng )造、保護和運用的發(fā)展規劃和制度措施。推動(dòng)全縣知識產(chǎn)權保護體系建設。指導和監督全縣知識產(chǎn)權保護工作,促進(jìn)知識產(chǎn)權運用。

     ?。ē耸?負責市場(chǎng)監督管理科技和信息化建設、新聞宣傳。

      (ニ十ー)指導、協(xié)調全縣市場(chǎng)監督管理系統開(kāi)展非公經(jīng)濟組織黨建工作。

      (ニ十ニ)完成縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

      部門(mén)決算單位構成:稷山縣市場(chǎng)監督管理局下屬獨立編制的單位有13個(gè),分別為:稷峰鎮市場(chǎng)監管所、翟店鎮市場(chǎng)監管所、太陽(yáng)鄉市場(chǎng)監管所、西社鎮市場(chǎng)監管所、蔡村鄉市場(chǎng)監管所、清河鎮市場(chǎng)監管所、化峪鎮市場(chǎng)監管所、消費者協(xié)會(huì )、個(gè)體勞動(dòng)者協(xié)會(huì )(加掛民營(yíng)企業(yè)協(xié)會(huì ))、市場(chǎng)監管綜合執法隊、質(zhì)量技術(shù)檢驗測試所、質(zhì)量檢驗協(xié)會(huì )、酒類(lèi)信息中心

      獨立核算的單位1個(gè),為稷山縣市場(chǎng)監督管理局

    單位名稱(chēng)

    行政編制           

    事業(yè)編制

    年末實(shí)有人數

    行政

    事業(yè)在職

    合計       

    行政   

    工勤   

    合計       

    行政 在職

    工勤在職

    市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理局

    47

    36

    11

     

    46

    46

    35

    11

     

    市場(chǎng)監管局稷峰所

    20

    10

     

    10

    26

    18

    18

     

    8

    市場(chǎng)監管局翟店所

    15

    10

     

    5

    15

    11

    11

     

    4

    市場(chǎng)監管局西社所

    12

    8

     

    4

    11

    9

    9

     

    2

    市場(chǎng)監管局太陽(yáng)所

    14

    8

     

    6

    12

    7

    7

     

    5

    市場(chǎng)監管局蔡村所

         

    3

    2

         

    2

    市場(chǎng)監管局化峪所

         

    4

    4

         

    4

    市場(chǎng)監管局清河所

         

    3

    3

         

    3

    市場(chǎng)監管綜合行政執法隊

         

    25

    24

         

    24

    質(zhì)量技術(shù)檢驗測試所

         

    19

    19

         

    19

    質(zhì)量技術(shù)檢驗協(xié)會(huì )

         

    2

    2

         

    2

    個(gè)體勞動(dòng)者協(xié)會(huì )

         

    3

    3

         

    3

    稷山縣消費者協(xié)會(huì )

         

    4

    4

         

    4

    酒類(lèi)管理辦

         

    1

    1

         

    1

      第二部分  2019年度部門(mén)決算報表

      一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

      二、收入決算表                               公開(kāi)02表

      三、支出決算表                               公開(kāi)03表

      四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)     公開(kāi)05表

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)     公開(kāi)06表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

      九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

      第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2019年度收入總計1998.33萬(wàn)元、支出總計2384.5萬(wàn)元。與2018年相比,收入總計減少147.8萬(wàn)元,減少6%,支出總計減少298.51萬(wàn)元,減少11%。主要原因項目收入減少,上級轉移支付減少。

      二、收入決算情況說(shuō)明

      本年收入合計1998.33萬(wàn)元,其中:財政撥款收入1998.33萬(wàn)元,占比100%。

      三、支出決算情況說(shuō)明

      本年支出合計2384.5萬(wàn)元,其中:基本支出1643.71萬(wàn)元,占比68%;項目支出740.8萬(wàn)元,占比32%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2019年度財政撥款收入總計1998.33萬(wàn)元、支出總計2384.5萬(wàn)元。與2018年相比,財政撥款收入總計減少147.8萬(wàn)元,減少6%,財政撥款支出總計減少298.51萬(wàn)元,減少11%。主要原因項目收入減少,上級轉移支付減少。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

     ?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

      2019年度財政撥款支出2384.5萬(wàn)元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,財政撥款支出減少298.51萬(wàn)元,減少11%。主要原因是項目收入減少,上級轉移支付減少。

      其中,人員經(jīng)費1514.92萬(wàn)元,占比92.16%,日常公用經(jīng)費128.79萬(wàn)元,占比7.84%。

     ?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

      2019年度財政撥款支出2384.5萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出2002.13萬(wàn)元,占83.96%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出209.47萬(wàn)元,占8.78%;衛生健康(類(lèi))支出62.48萬(wàn)元,占2.62%;節能環(huán)保支出13萬(wàn)元,占0.54%,住房保障(類(lèi))支出97.42萬(wàn)元,占4.1%;

     ?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

      本年201一般公共服務(wù)支出2002.13萬(wàn)元,完成預算的130.24%; 208社會(huì )保障和就業(yè)支出209.47萬(wàn)元,完成預算的98.17%;210衛生健康支出62.48萬(wàn)元,完成預算的107.39%;221住房保障支出97.42萬(wàn)元,完成預算的103.33%。其中:

        行政運行1274.33萬(wàn)元,用于工資及日常公用經(jīng)費。較2018年增加65.56萬(wàn)元,增長(cháng)5.42%,主要原因:本年在職人員工資增加,工會(huì )和福利費相應增加,本年新增工傷保險等。

        一般行政管理事務(wù)362.18萬(wàn)元用于單位工作經(jīng)費。較2018年增加6.18萬(wàn)元,增長(cháng)1.73%,主要原因:?jiǎn)挝还媒?jīng)費有所增加。

        其他市場(chǎng)監督管理事務(wù)336.84萬(wàn)元用于購買(mǎi)檢測試劑、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢、購買(mǎi)設備等支出。由于機構改革,功能科目較去年發(fā)生變化,無(wú)法做出比對。

        歸口管理的行政單位離退休25.59萬(wàn)元用于離休人員工資。較2018年增加0.79萬(wàn)元,增長(cháng)3.14%,主要原因:退休費較去年有所增加。

        機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出168.76萬(wàn)元用于在職人員養老保險。較2018年減少19.14萬(wàn)元,降低10.18%,主要原因:在職人員減少。

        死亡撫恤15.12萬(wàn)元用于死亡撫恤金。較2018年增加15.12萬(wàn)元,主要原因:本年無(wú)人死亡。

        行政單位醫療62.48萬(wàn)元用于行政在職人員醫療保險。較2018年增加6.11萬(wàn)元,增長(cháng)10.83%,主要原因:本年新增生育保險,在此科目下核算。

        其他行政事業(yè)單位醫療支出1.65萬(wàn)元用于事業(yè)在職人員醫療保險。較2018年增加1.65萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因:本年大病醫療保險在此科目下核算。

       大氣污染防治支出8萬(wàn)元用于煤炭抽檢,較2018年增加8萬(wàn)元。原因:去年無(wú)此支出

      其他污染防治支出5萬(wàn)元用于產(chǎn)品質(zhì)量抽檢,較2018年增加5萬(wàn)元。原因:去年無(wú)此支出

       住房公積金97.43萬(wàn)元用于在職人員住房公積金。較2018年增加3.48萬(wàn)元,增長(cháng)3.7%。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      2019年度財政撥款基本支出1643.71萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費1514.92萬(wàn)元,主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費以及撫恤金等;公用經(jīng)費128.79萬(wàn)元,主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費以及公車(chē)補助等。

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

      2019年度,“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為18.77萬(wàn)元,完成預算的89.38%,比上年增加0.13萬(wàn)元,增長(cháng)0.69%。其中:公務(wù)用車(chē)運行維護費17.89萬(wàn)元,占比95.31,我單位公車(chē)共計20輛,執法執勤用車(chē)19輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛。公務(wù)接待費支出決算0.88萬(wàn)元,占比4.69%。全年接待批次為10次,人數為150人。

      項目

      本年

      上年

    比上年增減

      增減%

         1.“三公”經(jīng)費支出

      18.77

      18.64

      增加

      0.69

            其中:因公出國(境)費

       

       

       

       

          公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

       

       

       

       

                  其中:公務(wù)用車(chē)購置費

       

       

       

       

                       公務(wù)用車(chē)運行維護費

      17.89

      14.81

      增加

      20.79

                  公務(wù)接待費

      0.88

      3.83

      減少

      77.02

      八、其他重要事項情況說(shuō)明

     ?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

      2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出128.8萬(wàn)元,比2018年增加28.79萬(wàn)元,增加28.78%。主要原因是:機構改革,人員增加,工會(huì )會(huì )費、交通補貼等增加。

     ?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

      2019年度,政府采購支出總額133.57萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出5.86萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出127.71萬(wàn)元。

     ?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    行號

    資產(chǎn)大類(lèi)

    期末

    數量/面積

    原值

    累計折舊

    凈值

    合計

       

    10,013,697.16

    4,096,338.18

    5,917,358.98

    1

    土地、房屋及構筑物

    ——

    2,717,201.78

    403,607.88

    2,313,593.90

    2

    通用設備

    484

    5,615,530.38

    3,158,806.17

    2,456,724.21

    3

    專(zhuān)用設備

    66

    1,013,081.00

    348,784.75

    664,296.25

    6

    家具、用具、裝具及動(dòng)植物

    942

    415,644.00

    139,475.19

    276,168.81

    7

    無(wú)形資產(chǎn)

    4

    252,240.00

    45,664.19

    206,575.81 

      截至2019年12月31日,我單位公車(chē)共計20輛,執法執勤用車(chē)19輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛。

     ?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

      我單位本年度績(jì)效評價(jià)項目1個(gè)

      1、市場(chǎng)監督管理經(jīng)費,涉及一般公共預算財政撥款320萬(wàn)元。

     ?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

      第四部分  名詞解釋

      一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

      三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

      四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

      五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

      六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      八、“三公”經(jīng)費:指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      九、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

       

     

    文件名 : 稷山縣市場(chǎng)監督管理局.XLS

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