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    稷山縣市場(chǎng)監督管理局2017年度部門(mén)決算

    時(shí)間:2018-09-19           字體大?。骸尽?span id="5ltbphh" class="Big">大  中  小 】

    信息索引號 發(fā)布時(shí)間 2018-09-19
    發(fā)布機構 文號

    第一部分概況:

     一、主要職能

    1、貫徹執行國家及省、市、縣有關(guān)食品藥品監督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監督的方針政策和法律法規;負責市場(chǎng)監督管理和行政審批的有關(guān)工作,承擔相關(guān)規范性文件的審核、備案和清理工作;組織開(kāi)展相關(guān)法律、法規和規章的行政執法檢查工作。

    2、承擔縣食品安全委員會(huì )日常工作。負責食品安全監督管理綜合協(xié)調,推動(dòng)健全協(xié)調聯(lián)動(dòng)機制。督促檢查各鄉鎮人民政府履行食品藥品安全監督管理職責并負責考核評介。

    3、負責領(lǐng)導、指導和協(xié)調全縣非公有制經(jīng)濟組織黨的建設;宣傳和貫徹黨的路線(xiàn)、方針、政策、促進(jìn)中央、省委、市委和縣委各項決策部署在非公有制經(jīng)濟組織貫徹落實(shí)。

    4、完成縣委、縣政府交辦的事項。

        二、部門(mén)決算單位和人員構成情況

    納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位1個(gè):

    單位名稱(chēng)

    行政編制           

    事業(yè)編制

    年末實(shí)有人數

    行政

    事業(yè)在職

    合計       

    行政   

    工勤   

    合計       

    行政 在職

    工勤在職

    稷山縣市場(chǎng)和質(zhì)量監督管理局

    100

    93

    7

    89

    169

    89

    84

    5

    80

    第二部分 2017年度部門(mén)決算報表(詳見(jiàn)附件9張表)

    一、收入支出決算總表                   公開(kāi)01表

    二、收入決算表                         公開(kāi)02表

    三、支出決算表                         公開(kāi)03表

    四、財政撥款收入支出決算總表  公開(kāi)04表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)公開(kāi)05表

    六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)公開(kāi)06表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表       公開(kāi)07表

    八、 政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表             公開(kāi)08表

    我單位無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出

    九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                           公開(kāi)09表

    第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、年度收支情況:

        2017年度收入1901萬(wàn)元,上年度減少15.8%。其中:一般公共預算財政撥款收入1901萬(wàn)元,比上年度減少15.8%;政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)0%。

        2017年度支出1875萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)29.3%。其中:基本支出1247萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)24.7%;項目支出628萬(wàn)元,比上年度增39%。增加因素有:工資標準提高、增加交通補貼。

        1、基本支出1247萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費1207萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助;公用經(jīng)費40萬(wàn)元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

    2、項目支出628萬(wàn)元。其中:食品檢測車(chē)133萬(wàn)元,食品安全檢驗檢測資源整合試點(diǎn)項目45.8萬(wàn)元,工作經(jīng)費64萬(wàn)元,市場(chǎng)監管專(zhuān)項經(jīng)費100萬(wàn)元,農村餐飲安全社會(huì )監督員補貼5萬(wàn)元,非公工作經(jīng)費28.9萬(wàn)元,食品安全信息化體系建設經(jīng)費30萬(wàn)元,食品檢驗經(jīng)費122萬(wàn)元,工商專(zhuān)項補助3萬(wàn)元,工商系統專(zhuān)項轉移支付5.6萬(wàn)元,工商局裝備費、維修費及特殊困難費2.6萬(wàn)元,公共衛生服務(wù)22.5萬(wàn)元,人員工資56萬(wàn)元。

    二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況:

                                                   單位:萬(wàn)元

    項目

    本年

    上年

    比上年增減

    增減%

    1.“三公”經(jīng)費支出

    19.58

    17.6

    1.98

    11.25

    其中:因公出國(境)費

           

    公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

    18.04

    15.3

    3.18

    20.7

    其中:公務(wù)用車(chē)購置費

           

    公務(wù)用車(chē)運行維護費

    18.04

    15.3

    3.18

    20.7

    公務(wù)接待費

    1.54

    2.3

    -0.76

    -33.04

    2.機關(guān)運行經(jīng)費

    113.93

    30.2

    83.73

    277.25

    1、公務(wù)用車(chē)購置:全年公車(chē)購置0臺,公車(chē)運行維護費支出18.04萬(wàn)元,比上年增加3.18萬(wàn)元:2017年政府配置新的執法車(chē)輛。

    2、公務(wù)接待費1.54萬(wàn)元,較上年減少0.76萬(wàn),全年接待7批次,共115人。減少原因:嚴格預算控制,在實(shí)際執行中厲行節約。

    3、機關(guān)運行經(jīng)費:主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修(護)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出113.93萬(wàn)元,比上年增加83.73萬(wàn)元。增加原因:2017年新增食品檢驗抽驗經(jīng)費。

    三、政府采購情況:

    2017年采購支出總額142.85萬(wàn)元,占采購預算的94.25%,其中:政府采購貨物支出17.66萬(wàn)元、占采購支出總額的12.36%。 四、固定資產(chǎn)占用情況:                                                  單位:元

    行號

    卡片分類(lèi)

    期末日期

    數量/面積

    價(jià)值

    合計

       

    8806982.16

    1

    土地

    1076.54

    22,000.00

    2

    房屋

    4233.59

    2,717,201.78

    3

    車(chē)輛

    21

    1907590

    4

    通用設備

    425

    2823102.38

    5

    專(zhuān)用設備

    46

    734549

    6

    家具、用具、裝具

    879

    387649

    五、績(jì)效評價(jià)情況:我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目

    第四部分、名詞解釋

        1、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

        7、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

        8、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

        9、機關(guān)運行費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

        10、因公出國(境)費用:指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

        11、公務(wù)接待費:指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

        12、公務(wù)用車(chē)運行維護費:指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。

        13、公務(wù)用車(chē)購置:指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)。

        14、人員經(jīng)費:指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。

        15、日常公用經(jīng)費:指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

        16、“三公”經(jīng)費:是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

        17、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

        18、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

     

     

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