稷山縣審計局2019年度部門(mén)決算
時(shí)間:2020-09-15 字體大?。骸尽?span id="njflf3p" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2020-09-15 | |||
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第一部分 概況
一、部門(mén)主要職責
?。ㄒ唬┲鞴苋h審計工作。負責對縣財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計監督,對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導干部履行經(jīng)濟責任情況實(shí)行審計全覆蓋,對領(lǐng)導干部實(shí)行自然資源資產(chǎn)離任審計,對國家、省、市和縣有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計。對審計、專(zhuān)項審計調查和核查社會(huì )審計機構相關(guān)審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。
?。ǘ┲贫▽徲嫻ぷ髦改喜⒈O督實(shí)施。制定并組織實(shí)施全縣審計工作發(fā)展規劃和專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域審計工作規劃。對直接審計、調查和核查的事項依法進(jìn)行審計評價(jià),做出審計決定或提出審計建議。
?。ㄈ┫蚩h委審計委員會(huì )提出年度縣級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。向縣長(cháng)提出年度縣級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受縣政府委托向縣人大常委會(huì )提出縣級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問(wèn)題整改情況報告。向縣委、縣政府報告對其他事項的審計和專(zhuān)項審計調查情況及結果。依法向社會(huì )公布審計結果。向縣委和縣政府有關(guān)部門(mén)、鄉(鎮)黨委和政府通報審計情況和審計結果。
?。ㄋ模┲苯訉徲嬒铝惺马?,出具審計報告,在法定職權范圍內做出審計決定,包括國家和省、市、縣有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況;縣級預算執行情況和其他財政收支,縣級各部門(mén)(含直屬單位)預算的執行情況、決算草案和其他財政收支;鄉(鎮)政府預算的執行情況、決算草案和其他財政收支,縣財政轉移支付資金;使用縣級財政資金的事業(yè)單位和社會(huì )團體的財務(wù)收支;縣投資和以縣政府投資為主的建設項目的預算執行情況和決算;縣重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營(yíng)情況;自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護與修復情況;縣屬?lài)衅髽I(yè)和金融機構、縣政府規定的縣國有資本占控股或主導地位的企業(yè)和金融機構的內外資產(chǎn)、負債和損益,縣駐外非經(jīng)營(yíng)機構的財務(wù)收支;有關(guān)社會(huì )保障基金、社會(huì )捐贈資金及其他基金、資金的財務(wù)收支;國際組織和外國政府援助、貸款項目;上級審計機關(guān)授權審計的其他審計事項;法律法規規定的其他事項。
?。ㄎ澹┌匆幎▽h管黨政主要領(lǐng)導干部其他單位主要負責人實(shí)施經(jīng)濟責任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計。
?。┙M織實(shí)施對國家財經(jīng)法律、法規、規章、政策和宏觀(guān)調控措施執行情況、財政預算管理或國有資產(chǎn)管理使用等與國家財政收支有關(guān)的特定事項進(jìn)行專(zhuān)項審計調查。
?。ㄆ撸┮婪z查審計決定執行情況,督促審計查出的問(wèn)題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或縣政府裁決中的有關(guān)事項,協(xié)助配合有關(guān)部門(mén)查處相關(guān)重大案件。
?。ò耍┲笇Ш捅O督內部審計工作,核查社會(huì )審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。
?。ň牛┙M織開(kāi)展審計領(lǐng)域的交流與合作,指導和推廣信息技術(shù)在審計領(lǐng)域的應用。
(十)完成縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
?。ㄊ唬┞毮苻D變。進(jìn)一步完善審計管理體制,理順內部職責關(guān)系,優(yōu)化審計資源配置,充實(shí)加強一線(xiàn)審計力量,構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系。優(yōu)化審計工作機制,堅持科技強審,完善業(yè)務(wù)流程,改進(jìn)工作方式,加強與相關(guān)部門(mén)的溝通協(xié)調,充分調動(dòng)內部審計和社會(huì )審計力量,增強監督合力。
二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況
部門(mén)決算單位構成:稷山縣審計局、稷山縣固定資產(chǎn)投資審計服務(wù)中心、稷山縣計算機審計中心、稷山縣咨詢(xún)服務(wù)所。編制人數39人,期末在職人員39人。局機關(guān)內設辦公室、財政金融股、固定資產(chǎn)投資和電子數據審計股、經(jīng)濟責任股、法規審理股、行政事業(yè)股。
單位名稱(chēng) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
年末實(shí)有人數 |
行政 |
事業(yè)在職 |
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合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政 在職 |
工勤在職 |
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稷山縣審計局 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
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稷山縣固定資產(chǎn)投資審計服務(wù)中心 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|||||
稷山縣計算機審計中心 |
5 |
5 |
5 |
5 |
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稷山縣咨詢(xún)服務(wù)所 |
9 |
9 |
9 |
9 |
第二部分 2019年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表
九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)09表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計348.66萬(wàn)元、支出總計373.24萬(wàn)元,與2018年相比,收入總計增加-99.96萬(wàn)元,增長(cháng)-22.28%,支出總計增加-48.07萬(wàn)元,增長(cháng)-11.41%。主要原因是財政收回本年額度資金。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計348.66萬(wàn)元,其中:財政撥款收入340.50萬(wàn)元,占比97.66%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計373.24萬(wàn)元,其中:基本支出254.77萬(wàn)元,占比68.26%;項目支出118.47萬(wàn)元,占比31.74%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入總計340.50萬(wàn)元、支出總計365.69萬(wàn)元。與2018年相比財政撥款收入總計增加-108.12萬(wàn)元,增長(cháng)-24.10%,財政撥款支出總計增加-55.61萬(wàn)元,增長(cháng)-13.20%,主要原因:財政收回本年額度資金。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況
2019年度財政撥款支出365.69萬(wàn)元,占本年支出合計的97.98%。與2018年相比,財政撥款支出增加-55.61萬(wàn)元,增長(cháng)-13.20%。主要原因財政收回本年額度資金。其中,人員經(jīng)費232.17萬(wàn)元,占比63.49%,日常公用經(jīng)費22.60萬(wàn)元,占比6.18%。
?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況
2019年度財政撥款支出365.69萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出309.01萬(wàn)元,占84.50%;社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))支出32.25萬(wàn)元,占8.82%;衛生健康(類(lèi))支出9.58萬(wàn)元,占2.62%;住房保障(類(lèi))支出14.85萬(wàn)元,占4.06%。
?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況
本年201一般公共服務(wù)支出309.01萬(wàn)元,完成預算的109.48%;208社會(huì )保障和就業(yè)支出32.25萬(wàn)元,完成預算的88.53%;210衛生健康支出9.58萬(wàn)元,完成預算的100.74%;221住房保障支出14.85萬(wàn)元,完成預算的96.62%。其中:
行政運行198.09萬(wàn)元,用于工資及日常公用經(jīng)費。較2018年增加-1.69萬(wàn)元,增長(cháng)-0.85%;一般行政管理事務(wù)104.53萬(wàn)元,用于單位預算項目支出。較2018年增加10.76萬(wàn)元,增長(cháng)11.47%,主要原因:工作經(jīng)費、基層審計機關(guān)基礎設施維修費、房屋修繕費等項目; 審計業(yè)務(wù)0.01萬(wàn)元,用于工作經(jīng)費支出。較2018年增加-20.02萬(wàn)元,增長(cháng)-99.95%,主要原因:工作經(jīng)費項目上年結轉結余支出;其他審計事務(wù)支出6.37萬(wàn)元,用于審計項目支出。較2018年增加-22.76萬(wàn)元,增長(cháng)-78.13%,主要原因:人員經(jīng)費和審計專(zhuān)項經(jīng)費項目上年結轉結余支出; 歸口管理的行政單位離退休6.44萬(wàn)元用于退休人員取暖費,較2018年增加0.73萬(wàn)元,增長(cháng)12.78%,主要原因:退休人員增加2人;機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出25.81萬(wàn)元,用于在職人員養老保險,較2018年增加-6.6萬(wàn)元,增長(cháng)-20.51%,主要原因:在職人員轉退休;行政單位醫療9.28萬(wàn)元,用于醫療保險繳費。較2018年增加-0.46萬(wàn)元,增長(cháng)-4.72%,主要原因:在職人員轉退休;其他行政事業(yè)單位醫療支出0.30萬(wàn)元,用于其他社保繳費,較2018年增加0.30萬(wàn)元;住房公積金14.85 萬(wàn)元,用于住房公積金繳費。較2018年增加-1.39萬(wàn)元,增長(cháng)-8.56%,主要原因:在職轉退休。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財政撥款基本支出254.77萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費232.17萬(wàn)元,主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離休費以及撫恤金等;公用經(jīng)費22.60萬(wàn)元,主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費以及公車(chē)補助等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度,“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬(wàn)元,完成預算的0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。
項目 |
本年 |
上年 |
比上年增減 |
增減% |
1.“三公”經(jīng)費支出 |
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其中:因公出國(境)費 |
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公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
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其中:公務(wù)用車(chē)購置費 |
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公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
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公務(wù)接待費 |
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八、其他重要事項情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出22.60萬(wàn)元,比2018年減少2.10萬(wàn)元,降低8.52%。主要原因是:厲行節約壓減一般性支出。
?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明
2019年度,政府采購支出總額4.16萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出2.91萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出1.26萬(wàn)元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明
行號 |
資產(chǎn)大類(lèi) |
期末 |
|||
數量/面積 |
原值 |
累計折舊 |
凈值 |
||
合計 |
3,519,682.75 |
2,610,572.94 |
909,109.81 |
||
1 |
土地、房屋及構筑物 |
—— |
2,354,209.37 |
1,681,529.82 |
672,679.55 |
2 |
通用設備 |
137 |
704,378.90 |
575,407.63 |
128,971.27 |
3 |
專(zhuān)用設備 |
2 |
3,480.00 |
1,238.00 |
2,242.00 |
4 |
文物和陳列品 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5 |
圖書(shū)、檔案 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6 |
家具、用具、裝具及動(dòng)植物 |
366 |
407,014.48 |
352,397.49 |
54,616.99 |
7 |
無(wú)形資產(chǎn) |
3 |
50,600.00 |
0.00 |
50,600.00 |
截至2019年12月31日,本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。
?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明
我單位無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。
?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收
入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
5、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
6、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費:指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
9、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。