稷山縣審計局2017年度部門(mén)決算
時(shí)間:2018-09-19 字體大?。骸尽?span id="q0iow2i" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2018-09-19 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
第一部分概況:
一、主要職能
(一)主管全縣審計工作。負責對縣財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計監督。維護國家財政經(jīng)濟秩序,提高財政資金使用效益,促進(jìn)廉政建設,保障國民經(jīng)濟和社會(huì )健康發(fā)展。對審計、專(zhuān)項審計調查和核查社會(huì )審計機構相關(guān)審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。
(二)制定并組織實(shí)施全縣審計工作發(fā)展規劃和專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域審計工作規劃,制定并組織實(shí)施年度審計計劃。對直接審計、調查和核查的事項依法進(jìn)行審計評價(jià),做出審計決定或提出審計建議。
(三)向縣長(cháng)提交年度縣級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受縣人民政府委托向縣人大常委會(huì )提出縣級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現問(wèn)題的糾正和處理結果報告。向縣人民政府報告對其他事項的審計和專(zhuān)項審計調查情況及結果。依法向社會(huì )公布審計結果。向縣人民政府有關(guān)部門(mén)和鄉(鎮)人民政府通報審計情況和審計結果。
(四)直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權范圍內做出審計決定或向有關(guān)部門(mén)提出處理處罰的建議:
1.縣級預算執行情況和其他財政收支,縣級各部門(mén)(含直屬單位)預算的執行情況、決算和其他財政收支。
2.鄉(鎮)人民政府預算的執行情況、決算和其他財政收支,縣財政轉移支付資金。
3.使用縣級財政資金的事業(yè)單位和社會(huì )團體的財務(wù)收支。
4.縣投資和以縣政府投資為主的建設項目的預算執行情況和決算。
5.縣屬?lài)衅髽I(yè)和金融機構、縣人民政府規定的縣國有資本占控股或主導地位的企業(yè)和金融機構的資產(chǎn)、負債和損益。
6.縣人民政府管理和社會(huì )團體受政府及其部門(mén)委托管理的社會(huì )保障基金、環(huán)境保護資金、社會(huì )捐贈資金及其他有關(guān)基金、資金的財務(wù)收支。
7.市審計局授權審計的其他審計事項。
8.法律、行政法規規定應由縣審計局審計的其他事項。
(五)按規定對縣管黨政領(lǐng)導干部及依法屬于縣審計局審計監督對象的其他單位主要負責人實(shí)施經(jīng)濟責任審計。
(六)組織實(shí)施對貫徹執行國家財經(jīng)法律、法規、規章、政策和宏觀(guān)調控措施執行情況、財政預算管理或國有資產(chǎn)管理使用等與國家財政收支有關(guān)的特定事項進(jìn)行專(zhuān)項審計調查。
(七)依法檢查審計決定執行情況,督促糾正和處理審計發(fā)現的問(wèn)題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或縣人民政府裁決中的有關(guān)事項。協(xié)助配合有關(guān)部門(mén)查處相關(guān)重大案件。
(八)指導和監督內部審計工作,核查社會(huì )審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。
(九)組織審計縣駐外非經(jīng)營(yíng)性機構的財務(wù)收支,依法通過(guò)適當方式組織審計縣國有企業(yè)的境外資產(chǎn)、負債和損益。
(十)承辦縣人民政府交辦的其他工作。
二、部門(mén)決算單位和人員構成情況
納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位4個(gè):
單位名稱(chēng) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
年末實(shí)有人數 |
行政 |
事業(yè)在職 |
||||
合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政 在職 |
工勤在職 |
||||
稷山縣審計局 |
18 |
16 |
2 |
21 |
42 |
21 |
16 |
5 |
21 |
第二部分 2017年度部門(mén)決算報表(詳見(jiàn)附件7張表)
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)公開(kāi)06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 公開(kāi)07表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表
我單位無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出
九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)09表
第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、年度收支情況:
2017年度收入296.35萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)26%。其中:一般公共預算財政撥款收入296.35萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)26%;政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)0 %。
2017年度支出300.41萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)23%。其中:基本支出 208.27萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)27 %;項目支出92.14萬(wàn)元,比上年度增長(cháng) 14 %。增加因素有:工資標準提高、增加交通補貼。
1.基本支出208.27萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費167.95萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助;公用經(jīng)費25.68萬(wàn)元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。
2.項目支出92.14萬(wàn)元。其中:工資福利支出47.21萬(wàn)元,辦公費5.91萬(wàn)元,印刷費0.65萬(wàn)元,水費0.18萬(wàn)元,電費1.3萬(wàn)元,郵電費0.16萬(wàn)元,取暖費3.05萬(wàn)元,差旅費21.04萬(wàn)元,維修(護)費1.32萬(wàn)元,租賃費0.07萬(wàn)元,勞務(wù)費1.37萬(wàn)元,生活補助1.48萬(wàn)元,辦公設備購置8.4萬(wàn)元。
二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況:
單位:萬(wàn)元
項目 |
本年 |
上年 |
比上年增減 |
增減% |
1.“三公”經(jīng)費支出 |
0 |
0.4 |
-0.4 |
100% |
其中:因公出國(境)費 |
0 |
0 |
||
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
0 |
0 |
||
其中:公務(wù)用車(chē)購置費 |
0 |
0 |
||
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
0 |
0 |
||
公務(wù)接待費 |
0 |
0.4 |
-0.4 |
100% |
2.機關(guān)運行經(jīng)費 |
25.68 |
9.40 |
16.28 |
73% |
我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費,全年實(shí)際支出比上年有所節約。
機關(guān)運行經(jīng)費:主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修(護)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出25.68萬(wàn)元,比上年增加16.28 萬(wàn)元。增加原因:審計人員外出審計費用增加。
三、政府采購情況:
2017年采購支出總額7.75萬(wàn)元,占采購預算的91%,其中:政府采購貨物支出7.08萬(wàn)元、占采購支出總額的91%。
四、固定資產(chǎn)占用情況:
五、績(jì)效評價(jià)情況:我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目
第四部分、名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
3.項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
4.機關(guān)運行費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
5.人員經(jīng)費:指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。
6.日常公用經(jīng)費:指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
7.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。