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    稷山縣審計局2021年度部門(mén)決算

    時(shí)間:2022-09-26           字體大?。骸尽?span id="mamgcqw" class="Big">大  中  小 】

    信息索引號 發(fā)布時(shí)間 2022-09-26
    發(fā)布機構 稷山縣人民政府 文號

      第一部分  概況

      一、部門(mén)職責

     ?。ㄒ唬┲鞴苋h審計工作。負責對縣財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計監督,對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導干部履行經(jīng)濟責任情況實(shí)行審計全覆蓋,對領(lǐng)導干部實(shí)行自然資源資產(chǎn)離任審計,對國家、省、市和縣有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計。對審計、專(zhuān)項審計調查和核查社會(huì )審計機構相關(guān)審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。

     ?。ǘ┲贫▽徲嫻ぷ髦改喜⒈O督實(shí)施。制定并組織實(shí)施全縣審計工作發(fā)展規劃和專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域審計工作規劃。對直接審計、調查和核查的事項依法進(jìn)行審計評價(jià),做出審計決定或提出審計建議。

     ?。ㄈ┫蚩h委審計委員會(huì )提出年度縣級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。向縣長(cháng)提出年度縣級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受縣政府委托向縣人大常委會(huì )提出縣級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問(wèn)題整改情況報告。向縣委、縣政府報告對其他事項的審計和專(zhuān)項審計調查情況及結果。依法向社會(huì )公布審計結果。向縣委和縣政府有關(guān)部門(mén)、鄉(鎮)黨委和政府通報審計情況和審計結果。

     ?。ㄋ模┲苯訉徲嬒铝惺马?,出具審計報告,在法定職權范圍內做出審計決定,包括國家和省、市、縣有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況;縣級預算執行情況和其他財政收支,縣級各部門(mén)(含直屬單位)預算的執行情況、決算草案和其他財政收支;鄉(鎮)政府預算的執行情況、決算草案和其他財政收支,縣財政轉移支付資金;使用縣級財政資金的事業(yè)單位和社會(huì )團體的財務(wù)收支;縣投資和以縣政府投資為主的建設項目的預算執行情況和決算;縣重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營(yíng)情況;自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護與修復情況;縣屬?lài)衅髽I(yè)和金融機構、縣政府規定的縣國有資本占控股或主導地位的企業(yè)和金融機構的內外資產(chǎn)、負債和損益,縣駐外非經(jīng)營(yíng)機構的財務(wù)收支;有關(guān)社會(huì )保障基金、社會(huì )捐贈資金及其他基金、資金的財務(wù)收支;國際組織和外國政府援助、貸款項目;上級審計機關(guān)授權審計的其他審計事項;法律法規規定的其他事項。

     ?。ㄎ澹┌匆幎▽h管黨政主要領(lǐng)導干部其他單位主要負責人實(shí)施經(jīng)濟責任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計。

     ?。┙M織實(shí)施對國家財經(jīng)法律、法規、規章、政策和宏觀(guān)調控措施執行情況、財政預算管理或國有資產(chǎn)管理使用等與國家財政收支有關(guān)的特定事項進(jìn)行專(zhuān)項審計調查。

     ?。ㄆ撸┮婪z查審計決定執行情況,督促審計查出的問(wèn)題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或縣政府裁決中的有關(guān)事項,協(xié)助配合有關(guān)部門(mén)查處相關(guān)重大案件。

     ?。ò耍┲笇Ш捅O督內部審計工作,核查社會(huì )審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。

     ?。ň牛┙M織開(kāi)展審計領(lǐng)域的交流與合作,指導和推廣信息技術(shù)在審計領(lǐng)域的應用。                                           

     ?。ㄊ┩瓿煽h委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

     ?。ㄊ唬┞毮苻D變。進(jìn)一步完善審計管理體制,理順內部職責關(guān)系,優(yōu)化審計資源配置,充實(shí)加強一線(xiàn)審計力量,構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系。優(yōu)化審計工作機制,堅持科技強審,完善業(yè)務(wù)流程,改進(jìn)工作方式,加強與相關(guān)部門(mén)的溝通協(xié)調,充分調動(dòng)內部審計和社會(huì )審計力量,增強監督合力。

      二、機構設置情況 

    單位名稱(chēng)

    政編制

    事業(yè)

    編制

    年末

    實(shí)有

    人數

    行政

     

    事業(yè)

    在職

    合計

    行政

    工勤

    合計

    行政

    在職

    工勤

    在職

    稷山縣審計局

    15

    15

    0

     

    17

    17

    14

    3

     

    稷山縣固定資產(chǎn)投資審計服務(wù)中心

     

     

     

    3

    5

    5

     

     

    5

    稷山縣審計專(zhuān)業(yè)技術(shù)

    服務(wù)中心

     

     

     

    3

    8

     

     

     

    8

      第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      2021年我單位無(wú)使用政府性基金預算安排的支出。

      九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

      2021年我單位無(wú)使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出。

      十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

      第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2021年度收入總計405.32萬(wàn)元、支出總計405.32萬(wàn)元。與2020年相比,收入總計減少16.36萬(wàn)元,下降3.88%,支出總計減少16.36萬(wàn)元,下降3.88%。主要原因是項目減少。

      二、收入決算情況說(shuō)明

      2021年度收入合計399.12萬(wàn)元,其中:財政撥款收入399.12萬(wàn)元,占比100%。

      三、支出決算情況說(shuō)明

      2021年度支出合計405.32萬(wàn)元,其中:基本支出316.41萬(wàn)元,占比78.06%;項目支出88.92萬(wàn)元,占比21.94%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2021年度財政撥款收入總計405.32萬(wàn)元、支出總計405.32萬(wàn)元。與2020年相比,財政撥款收入總計增加12.62萬(wàn)元,增長(cháng)3.21%,財政撥款支出總計增加12.62萬(wàn)元,增長(cháng)3.21%。主要原因是人員增加。

      五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

      2021年度財政撥款收入合計399.12萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款收入399.12萬(wàn)元,占比100%。

      六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

     ?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

      2021年度財政撥款支出合計405.32萬(wàn)元,占本年支出合計的100%。與2020年相比,財政撥款支出增加18.83萬(wàn)元,增長(cháng)4.65%。主要原因是人員增加。其中,人員經(jīng)費333.15萬(wàn)元,占比82.19%,日常公用經(jīng)費18.18萬(wàn)元,占比4.49%。

     ?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

      2021年度財政撥款支出405.32萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出309.29萬(wàn)元,占76.31%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出70.53萬(wàn)元,占17.40%;衛生健康(類(lèi))支出11.72萬(wàn)元,占2.89%;住房保障(類(lèi))支出13.79萬(wàn)元,占3.40%。

     ?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

      2021年度財政撥款支出年初預算301.16萬(wàn)元,支出決算405.32萬(wàn)元,完成年初預算的134.59%。其中:

      一般公共服務(wù)支出年初預算240.79萬(wàn)元,支出決算309.29萬(wàn)元,完成年初預算的128.45%,用于審計事務(wù)309.29萬(wàn)元。較2020年決算減少28.15萬(wàn)元,下降8.34%,主要原因是項目減少。社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算33.35萬(wàn)元,支出決算70.53萬(wàn)元,完成年初預算的211.48%,用于行政事業(yè)單位養老支出37.31萬(wàn)元、撫恤33.23萬(wàn)元。較2020年決算增加42.63萬(wàn)元,增長(cháng)157.89%,主要原因是增加了撫恤金。衛生健康支出年初預算10.84萬(wàn)元,支出決算11.72萬(wàn)元,完成年初預算的108.12%,用于行政事業(yè)單位醫療11.72萬(wàn)元。較2020年決算增加3.21萬(wàn)元,增長(cháng)37.72%,主要原因是人員增加。住房保障支出年初預算16.18萬(wàn)元,支出決算13.79萬(wàn)元,完成年初預算的85.23%,用于住房改革支出13.79萬(wàn)元。較2020年決算增加1.15萬(wàn)元,增長(cháng)9.10%,主要原因是人員增加。

      七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

     ?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

      2021年度一般公共預算財政撥款支出405.32萬(wàn)元,占本年支出合計的100%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出增加18.83萬(wàn)元,增長(cháng)4.87%。主要原因是人員增加。其中,人員經(jīng)費333.15萬(wàn)元,占比82.19%,日常公用經(jīng)費18.18萬(wàn)元,占比4.49%。

     ?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

      2021年度一般公共預算財政撥款支出405.32萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出309.29萬(wàn)元,占76.31%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出70.53萬(wàn)元,占17.40%;衛生健康(類(lèi))支出11.72萬(wàn)元,占2.89%;住房保障(類(lèi))支出13.79萬(wàn)元,占3.40%。

     ?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

      2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算301.16萬(wàn)元,支出決算405.32萬(wàn)元,完成年初預算的134.59%。其中:

      一般公共服務(wù)支出年初預算240.79萬(wàn)元,支出決算309.29萬(wàn)元,完成年初預算的128.45%,用于審計事務(wù)309.29萬(wàn)元。較2020年決算減少28.15萬(wàn)元,下降8.34%,主要原因是項目減少。社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算33.35萬(wàn)元,支出決算70.53萬(wàn)元,完成年初預算的211.48%,用于行政事業(yè)單位養老支出37.31萬(wàn)元、撫恤33.23萬(wàn)元。較2020年決算增加42.63萬(wàn)元,增長(cháng)157.89%,主要原因是增加了撫恤金。衛生健康支出年初預算10.84萬(wàn)元,支出決算11.72萬(wàn)元,完成年初預算的108.12%,用于行政事業(yè)單位醫療11.72萬(wàn)元。較2020年決算增加3.21萬(wàn)元,增長(cháng)37.72%,主要原因是人員增加。住房保障支出年初預算16.18萬(wàn)元,支出決算13.79萬(wàn)元,完成年初預算的85.23%,用于住房改革支出13.79萬(wàn)元。較2020年決算增加1.15萬(wàn)元,增長(cháng)9.10%,主要原因是人員增加。

      八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      2021年度一般公共預算財政撥款基本支出316.41萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費298.23萬(wàn)元,主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離休費以及撫恤金等;公用經(jīng)費18.18萬(wàn)元,主要包括辦公費、水電費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費等。

      九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

      2021年我單位無(wú)“三公”經(jīng)費支出。

      十、其他重要事項情況說(shuō)明

     ?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

      2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出18.18萬(wàn)元,比2020減少0.26萬(wàn)元,降低1.41%。主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減一般性支出。

     ?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

      2021年度政府采購支出總額12.78萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出12.78萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額12.78萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%。其中:授予小微企業(yè)合同金額12.78萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%。

     ?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

      截至2021年12月31日,本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)、無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設備、無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備。

      固定資產(chǎn)情況:

    行號

    資產(chǎn)大類(lèi)

    期末

    數量/面積

    原值

    累計折舊

    凈值

    合計

     

     

    4,011,183.68

    2,801,830.97

    1,209,352.71

    1

    土地、房屋及構筑物

    ——

    2,226,709.37

    1,835,039.34

    391,670.03

    2

    通用設備

    135

    1,244,505.50

    594,026.22

    650,479.28

    3

    專(zhuān)用設備

    2

    3,480.00

    2,150.00

    1,330.00

    4

    文物和陳列品

    0

    0.00

    0.00

    0.00

    5

    圖書(shū)、檔案

    0

    0.00

    0.00

    0.00

    6

    家具、用具、裝具及動(dòng)植物

    313

    358,388.81

    320,015.41

    38,373.40

    7

    無(wú)形資產(chǎn)

    4

    178,100.00

    50,600.00

    127,500.00

     ?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

     ?。?)績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。

      根據預算績(jì)效管理要求,我單位組織對工作經(jīng)費1個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià),根據年初設定的績(jì)效目標,項目績(jì)效自評得分為98分。項目全年預算數為42萬(wàn)元,執行數為42萬(wàn)元,完成預算的100%。

      組織對工作經(jīng)費1個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià),涉及一般公共預算支出42萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看,保質(zhì)保量地完成了各項審計工作。

     ?。?)部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

      工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目績(jì)效自評得分為98分。項目全年預算數為42萬(wàn)元,執行數為42萬(wàn)元,完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況:一是被審計單位未能完全根據審計建議建立健全規章制度;二是部分被審計對象對審計部門(mén)嚴格執法方面存在思想偏見(jiàn),不能客觀(guān)公正地評價(jià)依法審計、廉潔審計、文明審計。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因:一是后續監督不力;二是只以審計法律法規為準繩,不能很好地替被審計單位著(zhù)想。下一步改進(jìn)措施:一是加強審計工作后續監督,保證被審計單位按照要求建立健全規章制度,并持之以恒做到整改;二是牢固樹(shù)立以人民為中心的審計理念,更好地服務(wù)于被審計單位。

      《工作經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)報告》(詳見(jiàn)附件)。

     ?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項                                    

      無(wú)

      第四部分  名詞解釋

      一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

      三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

      四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

      五、使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

      六、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

      七、結余分配:指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

      八、年末結轉和結余:指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

      九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      十一、“三公”經(jīng)費:指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      十二、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

      第五部分  附件

        稷山縣審計局2021年決算報表

           審計局2021年度績(jì)效自評報告

           審計局2021項目支出績(jì)效自評表

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