稷山縣統計局2017年度部門(mén)決算
時(shí)間:2018-09-13 字體大?。骸尽?span id="es6u4c2" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2018-09-13 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
第一部分概況:
一、主要職能
1、負責全縣經(jīng)濟運行監測,定期分析經(jīng)濟運行狀況,供領(lǐng)導決策參考。
2、搜集、整理、提供全縣的月度、季度、半年度、年度等基本統計資料。
3、組織重大國情國力普查,統一組織協(xié)調各鄉鎮、各部門(mén)的社會(huì )經(jīng)濟調查。
4、進(jìn)行統計咨詢(xún)、統計服務(wù)。
5、監督統計數字準確性和報表及時(shí)性,保障統計數據及時(shí)準確。
6、完成承諾工程。
7、完成招商引資任務(wù)。
8、完成縣委、縣政府交辦的工作
二、部門(mén)決算單位和人員構成情況
納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位1個(gè):稷山縣統計局
單位名稱(chēng) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
年末實(shí)有人數 |
行政 |
事業(yè)在職 |
||||
合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政 在職 |
工勤在職 |
||||
稷山縣統計局 |
10 |
8 |
2 |
37 |
39 |
9 |
8 |
1 |
30 |
第二部分 2017年度部門(mén)決算報表(詳見(jiàn)附件9張表)
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 公開(kāi)07表
八、 政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表
九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)09表
第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、年度收支情況:
2017年度收入380.33萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)9.38%。其中:一般公共預算財政撥款收入380.33萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)9.38%;政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)0 %。
2017年度支出424.33萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)47.74%。其中:基本支出262.19萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)19.45%,增加因素有:工資標準提高、增加交通補貼及工會(huì )經(jīng)費;項目支出162.15萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)139.51%。增加因素有:機房設備更新及發(fā)放第三次全國農業(yè)普查“兩員”報酬。
1、基本支出262.19萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費240.61萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助;公用經(jīng)費21.58萬(wàn)元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。
2、項目支出162.15萬(wàn)元。其中:統計費用支出8.83萬(wàn)元,統計經(jīng)費支出56.73元,統計人員崗位培訓費支出0.14萬(wàn)元,農村聯(lián)網(wǎng)直報經(jīng)費支出15.36萬(wàn)元,第三次全國農業(yè)普查經(jīng)費支出81.09萬(wàn)元。
二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況:
單位:萬(wàn)元
項目 |
本年 |
上年 |
比上年增減 |
增減% |
1.“三公”經(jīng)費支出 |
0.56 |
1.03 |
-0.47 |
-45.63 |
其中:因公出國(境)費 |
||||
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
0 |
0.78 |
-0.78 |
-100.00 |
其中:公務(wù)用車(chē)購置費 |
||||
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
0 |
0.78 |
-0.78 |
-100.00 |
公務(wù)接待費 |
0.56 |
0.24 |
0.32 |
133.33 |
2.機關(guān)運行經(jīng)費 |
21.57 |
14.84 |
6.73 |
|
精神和厲行節約要求,進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費,全年實(shí)際支出比上年有所節約。
1、公務(wù)用車(chē)購置:全年公車(chē)購置0臺,年末車(chē)輛保有量0臺。公車(chē)運行維護費支出0萬(wàn)元,比上年減少0.78萬(wàn)元。減少原因:公車(chē)改革,車(chē)輛減少。
2、公務(wù)接待費0.56萬(wàn)元,較上年增加0.32萬(wàn),全年接待8批次,共53人。增加原因:第三次全國農業(yè)普查省、市檢查。
3、機關(guān)運行經(jīng)費:主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修(護)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出21.57萬(wàn)元,比上年增加6.73萬(wàn)元。增加原因:2017年增加工會(huì )經(jīng)費及交通補貼。
三、政府采購情況:
2017年采購支出總額26.59萬(wàn)元,占采購預算的91.59%,其中:政府采購貨物支出26.59萬(wàn)元、占采購支出總額的100%。
四、固定資產(chǎn)占用情況:
單位:元
行號 |
卡片分類(lèi) |
期末日期 |
|
數量/面積 |
價(jià)值 |
||
合計 |
309 |
695750.00 |
|
1 |
土地 |
||
2 |
房屋 |
||
3 |
車(chē)輛 |
||
4 |
通用設備 |
112 |
607302.00 |
5 |
專(zhuān)用設備 |
||
6 |
家具、用具、裝具 |
197 |
88448.00 |
五、績(jì)效評價(jià)情況:我單位本年度無(wú)績(jì)效評價(jià)項目
第四部分、名詞解釋
1、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
3、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
4、機關(guān)運行費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
5、因公出國(境)費用:指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
6、公務(wù)接待費:指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
7、公務(wù)用車(chē)運行維護費:指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。
8、公務(wù)用車(chē)購置:指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)。
9、人員經(jīng)費:指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。
10、日常公用經(jīng)費:指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
11、“三公”經(jīng)費:是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。
12、統計經(jīng)費(統計費用):指用于單位完成農業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)等各專(zhuān)項統計工作任務(wù)而安排的支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、資料費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費等支出。
13、統計人員崗位培訓費:指用于單位統計專(zhuān)業(yè)人員、鄉鎮及行政村統計專(zhuān)業(yè)人員知識更新,增進(jìn)專(zhuān)業(yè)知識等而安排的支出.
14、農村聯(lián)網(wǎng)直報經(jīng)費:指用于實(shí)施農村統計一套表及聯(lián)網(wǎng)直報而安排的支出。其中:調查員培訓費、資料費、印刷費、差旅費及勞動(dòng)報酬等支出。
15、第三次全國農業(yè)普查經(jīng)費:指用于保障第三次全國農業(yè)普查正常運轉,按期完成工作任務(wù)而安排的支出。其中:普查的培訓費、資料費、會(huì )議費、印刷費、差旅費、固定資產(chǎn)購置費及勞動(dòng)報酬等支出。
16、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
17、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。