稷山縣行政審批服務(wù)管理局2020年度部門(mén)決算(本級)
時(shí)間:2021-09-25 字體大?。骸尽?span id="0w2k8qi" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2021-09-25 | |||
發(fā)布機構 | 稷山縣人民政府 | 文號 |
第一部分 概況
一、部門(mén)主要職責
縣行政審批服務(wù)管理局貫徹落實(shí)國務(wù)院、省、市、縣關(guān)于行政審批工作的方針政策和決策部署,在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對行政審批工作的集中統一領(lǐng)導。主要職責是:
(1)貫徹執行國家、省、市關(guān)于行政審批、政務(wù)改革、政務(wù)服務(wù)、政務(wù)信息管理和公共資源交易的方針政策、法律法規及縣委縣政府的各項決策部署。
(2)統籌指導、協(xié)調、監督、推進(jìn)全縣政務(wù)服務(wù)、公共資源交易體系建設及全縣政務(wù)改革和管理工作,負責組織開(kāi)展全縣政務(wù)改革和管理的調查研究,牽頭組織落實(shí)縣委、縣政府重要領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節的重大政務(wù)改革舉措。
(3)負責推進(jìn)全縣政務(wù)服務(wù)體系和政務(wù)服務(wù)標準化建設,制定審批服務(wù)運行評價(jià)標準,規范政務(wù)服務(wù)行為,建立相應考核評價(jià)機制。
(4)負責優(yōu)化簡(jiǎn)化線(xiàn)上線(xiàn)下政務(wù)服務(wù)流程,全面推行“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”。對政務(wù)服務(wù)事項實(shí)行清單化管理。
(5)負責組織推進(jìn)全縣行政審批制度改革工作,承擔縣級行政審批制度改革具體工作。負責全縣政務(wù)信息管理工作。
(6)負責推進(jìn)并實(shí)行“一枚印章管審批”。負責行使相對集中的縣級行政審批職權。負責指導縣、鄉、開(kāi)發(fā)區政務(wù)服務(wù)體系建設。
(7)負責統籌、協(xié)調、指導、監督、推進(jìn)全縣公共資源交易工作,統籌推進(jìn)全縣公共資源交易平臺建設。
(8)負責統籌推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。負責全縣一體化在線(xiàn)政務(wù)服務(wù)平臺規劃與建設。承擔縣級在線(xiàn)政務(wù)服務(wù)平臺的體系建設管理和維護工作,為政務(wù)服務(wù)平臺運行提供保障。
(9)負責承辦、轉辦和督辦行政審批、公共服務(wù)和公共資源交易相關(guān)投訴舉報,組織開(kāi)展績(jì)效考核。
(10)負責承擔縣人民政府優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境相關(guān)職責,做好營(yíng)商環(huán)境評價(jià)工作。
(11)承擔本部門(mén)職責范圍內的應急管理和安全生產(chǎn)監督管理職責。
(12)職能轉變。根據法律法規和行政審批制度改革有關(guān)規定,探索行政審批制度改革。通過(guò)整合優(yōu)化機構和職責,創(chuàng )新行政審批方式,提高審批質(zhì)量和效率,不斷優(yōu)化辦事創(chuàng )業(yè)和營(yíng)商環(huán)境,促進(jìn)投資創(chuàng )業(yè)快捷化、民生服務(wù)便利化、政府治理現代化。
(13)與縣委編辦有關(guān)職責分工??h委編辦負責組織推進(jìn)和完善政府部門(mén)權責清單制度,統籌協(xié)調權責清單管理和執行情況監督??h行政審批服務(wù)管理局配合推進(jìn)和完善權責清單制度,具體承擔縣級權責清單梳理規范、動(dòng)態(tài)調整等相關(guān)管理工作,對縣級權責清單管理工作進(jìn)行指導。
(14)與劃轉事項監管部門(mén)的職責分工。雙方建立審管銜接機制,具體職責分工見(jiàn)合作備忘錄。
(15)完成縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況
部門(mén)決算單位構成:稷山縣行政審批服務(wù)管理局。編制人數57人,期末在職人員49人,離休人員1人。局機關(guān)內設辦公室、綜合股、互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)股、審勘中心、社會(huì )事務(wù)股、交通運輸股、涉農事務(wù)股、投資項目股、登記注冊股、規劃建設股。
單位名稱(chēng) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
年末實(shí)有人數 |
行政 |
事業(yè)在職 |
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合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政 在職 |
工勤在職 |
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稷山縣行政審批服務(wù)管理局 |
15 |
15 |
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14 |
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稷山縣政務(wù)服務(wù)中心 |
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42 |
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35 |
第二部分 2020年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 公開(kāi)09表
十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)10表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計766.93萬(wàn)元、支出總計770.98萬(wàn)元。與2019年相比,收入總計增加401.76萬(wàn)元,增加52.39%,支出總計增加405.81萬(wàn)元,增加52.63%。主要原因是2020年行政審批制度改革,從其他單位調入42人。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計766.93萬(wàn)元,其中:財政撥款收入766.93萬(wàn)元,占比100%;上級補助收入0萬(wàn)元,占比0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占比0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占比0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占比0%;其他收入0萬(wàn)元,占比0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計770.98萬(wàn)元,其中:基本支出416.36萬(wàn)元,占比54%;項目支出354.62萬(wàn)元,占比46%,上繳上級支出0萬(wàn)元,占比0%,經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占比0%,對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占比0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收入總計766.93萬(wàn)元、支出總計770.98萬(wàn)元。與2019年相比,財政撥款收入總計增加726.57萬(wàn)元,增加55.62%,財政撥款支出總計增加405.81萬(wàn)元,增加52.63%。主要原因是2020年行政審批制度改革,從其他單位調入42人。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況
2020年度財政撥款支出770.98萬(wàn)元,占本年支出合計的100%。與2019年相比,財政撥款支出增加405.81萬(wàn)元,增加52.63%。主要原因是2020年行政審批制度改革,從其他單位調入42人。其中,人員經(jīng)費392.00萬(wàn)元,占比50.84%,日常公用經(jīng)費24.4萬(wàn)元,占比3.16%。
?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況
2020年度財政撥款支出770.98萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出681.44萬(wàn)元,占88.39%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出44.23萬(wàn)元,占5.74%;衛生健康(類(lèi))支出18.10萬(wàn)元,占2.35%;住房保障(類(lèi))支出27.21萬(wàn)元,占3.52%。
?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況
一般公共服務(wù)支出年初預算623.49萬(wàn)元,支出決算681.44萬(wàn)元,完成年初預算的109.29%,用于行政運行、政務(wù)公開(kāi)審批、其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出。較2019年決算增加329.18萬(wàn)元,增長(cháng)48.30%,主要原因為人員增加導致人員經(jīng)費增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財政撥款基本支出416.36萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費391.97萬(wàn)元,主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、退休費等;公用經(jīng)費24.4萬(wàn)元,主要包括商品和服務(wù)支出、資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)三公經(jīng)費。
八、其他重要事項情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出24.4萬(wàn)元,比2019年增加20.84萬(wàn)元,增長(cháng)85.4%。主要原因是2020年行政審批制度改革,從其他單位調入42人。
?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明
2020年度,政府采購支出總額14.88萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出14.88萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。
行號 |
卡片分類(lèi) |
期末日期 |
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數量/面積 |
價(jià)值 |
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合計 |
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152800 |
1 |
土地 |
0 |
0 |
2 |
房屋 |
0 |
0 |
3 |
通用設備 |
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124195 |
4 |
專(zhuān)用設備 |
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5 |
家具、用具、裝具 |
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28605 |
6 |
無(wú)形資產(chǎn) |
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?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明
?。?)根據預算績(jì)效管理要求,我部門(mén)組織開(kāi)展了部門(mén)整體績(jì)效自我評價(jià),涉及一般公共預算支出416.36萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看,單位每人每年平均工資等為81639.2元。組織專(zhuān)家評審項目次數為4次。達到評審單位滿(mǎn)意度≧90%;幫辦企業(yè)回訪(fǎng)滿(mǎn)意度≧90%。
?。?)我部門(mén)根據2020年部門(mén)整體績(jì)效和2020年決算數據進(jìn)行分析評價(jià),評價(jià)依據是晉財購【2017】10號文件、2020年在職人員調資表,與評價(jià)方案對比,在編在職人數51人,無(wú)人員變動(dòng);每人每年平均工資指標值8.16萬(wàn)元;組織專(zhuān)家評審次數4次;辦理行政審批事項件數≧35萬(wàn)件;提供咨詢(xún)導辦數100000余次;辦事群眾免費復印140000余次;上門(mén)服務(wù)次數20次;現場(chǎng)審勘1700余次;臨時(shí)工人數6人;單次組織專(zhuān)家評審費用指標值0.01萬(wàn)元/小時(shí)/人,原因為專(zhuān)家評審項目時(shí)長(cháng)不定;辦事群眾回訪(fǎng)滿(mǎn)意度≧90%;幫辦企業(yè)回訪(fǎng)滿(mǎn)意度≧90%。自評等級為“良”。(部門(mén)整體績(jì)效自我評價(jià)報告、自評表附后)。
?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項
無(wú)
第四部分 名詞解釋
部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求,對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費:指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。