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    稷山縣行政審批服務(wù)管理局2020年度部門(mén)決算

    時(shí)間:2021-09-25           字體大?。骸尽?span id="qkweaw6" class="Big">大  中  小 】

    信息索引號 發(fā)布時(shí)間 2021-09-25
    發(fā)布機構 稷山縣人民政府 文號

      第一部分  概況

      一、部門(mén)主要職責

      縣行政審批服務(wù)管理局貫徹落實(shí)國務(wù)院、省、市、縣關(guān)于行政審批工作的方針政策和決策部署,在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對行政審批工作的集中統一領(lǐng)導。主要職責是:

      (1)貫徹執行國家、省、市關(guān)于行政審批、政務(wù)改革、政務(wù)服務(wù)、政務(wù)信息管理和公共資源交易的方針政策、法律法規及縣委縣政府的各項決策部署。

      (2)統籌指導、協(xié)調、監督、推進(jìn)全縣政務(wù)服務(wù)、公共資源交易體系建設及全縣政務(wù)改革和管理工作,負責組織開(kāi)展全縣政務(wù)改革和管理的調查研究,牽頭組織落實(shí)縣委、縣政府重要領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節的重大政務(wù)改革舉措。

      (3)負責推進(jìn)全縣政務(wù)服務(wù)體系和政務(wù)服務(wù)標準化建設,制定審批服務(wù)運行評價(jià)標準,規范政務(wù)服務(wù)行為,建立相應考核評價(jià)機制。

      (4)負責優(yōu)化簡(jiǎn)化線(xiàn)上線(xiàn)下政務(wù)服務(wù)流程,全面推行“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”。對政務(wù)服務(wù)事項實(shí)行清單化管理。

      (5)負責組織推進(jìn)全縣行政審批制度改革工作,承擔縣級行政審批制度改革具體工作。負責全縣政務(wù)信息管理工作。

      (6)負責推進(jìn)并實(shí)行“一枚印章管審批”。負責行使相對集中的縣級行政審批職權。負責指導縣、鄉、開(kāi)發(fā)區政務(wù)服務(wù)體系建設。

      (7)負責統籌、協(xié)調、指導、監督、推進(jìn)全縣公共資源交易工作,統籌推進(jìn)全縣公共資源交易平臺建設。

      (8)負責統籌推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。負責全縣一體化在線(xiàn)政務(wù)服務(wù)平臺規劃與建設。承擔縣級在線(xiàn)政務(wù)服務(wù)平臺的體系建設管理和維護工作,為政務(wù)服務(wù)平臺運行提供保障。

      (9)負責承辦、轉辦和督辦行政審批、公共服務(wù)和公共資源交易相關(guān)投訴舉報,組織開(kāi)展績(jì)效考核。

      (10)負責承擔縣人民政府優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境相關(guān)職責,做好營(yíng)商環(huán)境評價(jià)工作。

      (11)承擔本部門(mén)職責范圍內的應急管理和安全生產(chǎn)監督管理職責。

      (12)職能轉變。根據法律法規和行政審批制度改革有關(guān)規定,探索行政審批制度改革。通過(guò)整合優(yōu)化機構和職責,創(chuàng )新行政審批方式,提高審批質(zhì)量和效率,不斷優(yōu)化辦事創(chuàng )業(yè)和營(yíng)商環(huán)境,促進(jìn)投資創(chuàng )業(yè)快捷化、民生服務(wù)便利化、政府治理現代化。

      (13)與縣委編辦有關(guān)職責分工??h委編辦負責組織推進(jìn)和完善政府部門(mén)權責清單制度,統籌協(xié)調權責清單管理和執行情況監督??h行政審批服務(wù)管理局配合推進(jìn)和完善權責清單制度,具體承擔縣級權責清單梳理規范、動(dòng)態(tài)調整等相關(guān)管理工作,對縣級權責清單管理工作進(jìn)行指導。

      (14)與劃轉事項監管部門(mén)的職責分工。雙方建立審管銜接機制,具體職責分工見(jiàn)合作備忘錄。

      (15)完成縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。

      二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

      部門(mén)決算單位構成:稷山縣行政審批服務(wù)管理局、稷山縣政務(wù)服務(wù)中心、稷山縣政府采購中心。編制人數65人,期末在職人員55人,離休人員2人。局機關(guān)內設辦公室、綜合股、互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)股、審勘中心、社會(huì )事務(wù)股、交通運輸股、涉農事務(wù)股、投資項目股、登記注冊股、規劃建設股。

    單位名稱(chēng)

    行政編制

    事業(yè)編制

    年末實(shí)有人數

    行政

    事業(yè)在職

    合計 

    行政 

    工勤 

    合計 

    行政 在職

    工勤在職

    稷山縣行政審批服務(wù)管理局

    15

    15

     

     

     

    14

    14

     

     

    稷山縣政務(wù)服務(wù)中心

     

     

     

    42

     

     

     

     

    35

    稷山縣政府采購中心

    7

    7

     

     

    6

    6

    6

     

     

      第二部分  2020年度部門(mén)決算報表

      一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

      二、收入決算表                                公開(kāi)02表

      三、支出決算表                                公開(kāi)03表

      四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)      公開(kāi)05表

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)      公開(kāi)06表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

      九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

      十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

      第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2020年度收入總計841.69萬(wàn)元、支出總計841.69萬(wàn)元。與2019年相比,收入總計增加470.2萬(wàn)元,增加55.86%,支出總計增加476.52萬(wàn)元,增加56.61%。主要原因是2020年行政審批制度改革,從其他單位調入42人;采購中心列入行政審批局部門(mén)決算。

      二、收入決算情況說(shuō)明

      本年收入合計835.37萬(wàn)元,其中:財政撥款收入835.37萬(wàn)元,占比100%;上級補助收入0萬(wàn)元,占比0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占比0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占比0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占比0%;其他收入0萬(wàn)元,占比0%。

      三、支出決算情況說(shuō)明

      本年支出合計841.69萬(wàn)元,其中:基本支出479.95萬(wàn)元,占比57.02%;項目支出361.75萬(wàn)元,占比42.98%,上繳上級支出0萬(wàn)元,占比0%,經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占比0%,對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占比0%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2020年度財政撥款收入總計835.57萬(wàn)元、支出總計841.69萬(wàn)元。與2019年相比,財政撥款收入總計增加495.21萬(wàn)元,增加59.27%,財政撥款支出總計增加476.52萬(wàn)元,增加56.61%。主要原因是2020年行政審批制度改革,從其他單位調入42人;采購中心列入行政審批局部門(mén)決算。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

     ?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

      2020年度財政撥款支出841.69萬(wàn)元,占本年支出合計的100%。與2019年相比,財政撥款支出增加476.52萬(wàn)元,增加56.61%。主要原因是2020年行政審批制度改革,從其他單位調入42人;采購中心列入行政審批局部門(mén)決算。其中,人員經(jīng)費452.07萬(wàn)元,占比53.71%,日常公用經(jīng)費28.44萬(wàn)元,占比3.38%。

     ?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

      2020年度財政撥款支出841.69萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出738.40萬(wàn)元,占87.72%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出51.17萬(wàn)元,占6.08%;衛生健康(類(lèi))支出20.82萬(wàn)元,占2.47%;住房保障(類(lèi))支出31.31萬(wàn)元,占3.73%。

     ?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

      一般公共服務(wù)支出年初預算623.49萬(wàn)元,支出決算738.40萬(wàn)元,完成年初預算的118.43%,用于行政運行、政務(wù)公開(kāi)審批、其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出。較2019年決算增加386.14萬(wàn)元,增長(cháng)52.29%,主要原因為人員增加導致人員經(jīng)費增加。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      2020年度財政撥款基本支出479.95萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費451.51萬(wàn)元,主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、退休費等;公用經(jīng)費28.44萬(wàn)元,主要包括辦公費、水電費、郵電費、維修費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費以及公車(chē)補助等。

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

      本部門(mén)無(wú)三公經(jīng)費。

      八、其他重要事項情況說(shuō)明

     ?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

      2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出28.44萬(wàn)元,比2019年增加24.88萬(wàn)元,增長(cháng)87.48%。主要原因是2020年行政審批制度改革,從其他單位調入42人;采購中心列入行政審批局部門(mén)決算。

     ?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

      2020年度,政府采購支出總額15.28萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出15.28萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

     ?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

      截至2020年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。

    行號

    卡片分類(lèi)

    期末日期

    數量/面積

    價(jià)值

    合計

     

     

    152800

    1

    土地

    0

    0

    2

    房屋

    0

    0

    3

    通用設備

     

    124195

    4

    專(zhuān)用設備

     

     

    5

    家具、用具、裝具

     

    28605

    6

    無(wú)形資產(chǎn)

     

     

     ?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

      本部門(mén)無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

     ?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

      無(wú)

      第四部分  名詞解釋

      部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求,對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

      三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

      四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

      五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

      六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      八、“三公”經(jīng)費:指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      九、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

              行政審批局.xls

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