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    稷山縣行政審批服務(wù)管理局2019年度部門(mén)決算

    時(shí)間:2020-09-22           字體大?。骸尽?span id="04y84qq" class="Big">大  中  小 】

    信息索引號 發(fā)布時(shí)間 2020-09-22
    發(fā)布機構 文號

      第一部分  概況

      一、部門(mén)主要職責

      縣行政審批服務(wù)管理局貫徹落實(shí)國務(wù)院、省、市、縣關(guān)于行政審批工作的方針政策和決策部署,在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對行政審批工作的集中統一領(lǐng)導。主要職責是:

      (1)貫徹執行國家、省、市關(guān)于行政審批、政務(wù)改革、政務(wù)服務(wù)、政務(wù)信息管理和公共資源交易的方針政策、法律法規及縣委縣政府的各項決策部署。

      (2)統籌指導、協(xié)調、監督、推進(jìn)全縣政務(wù)服務(wù)、公共資源交易體系建設及全縣政務(wù)改革和管理工作,負責組織開(kāi)展全縣政務(wù)改革和管理的調查研究,牽頭組織落實(shí)縣委、縣政府重要領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節的重大政務(wù)改革舉措。

      (3)負責推進(jìn)全縣政務(wù)服務(wù)體系和政務(wù)服務(wù)標準化建設,制定審批服務(wù)運行評價(jià)標準,規范政務(wù)服務(wù)行為,建立相應考核評價(jià)機制。

      (4)負責優(yōu)化簡(jiǎn)化線(xiàn)上線(xiàn)下政務(wù)服務(wù)流程,全面推行“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”。對政務(wù)服務(wù)事項實(shí)行清單化管理。

      (5)負責組織推進(jìn)全縣行政審批制度改革工作,承擔縣級行政審批制度改革具體工作。負責全縣政務(wù)信息管理工作。

      (6)負責推進(jìn)并實(shí)行“一枚印章管審批”。負責行使相對集中的縣級行政審批職權。負責指導縣、鄉、開(kāi)發(fā)區政務(wù)服務(wù)體系建設。

      (7)負責統籌、協(xié)調、指導、監督、推進(jìn)全縣公共資源交易工作,統籌推進(jìn)全縣公共資源交易平臺建設。

      (8)負責統籌推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。負責全縣一體化在線(xiàn)政務(wù)服務(wù)平臺規劃與建設。承擔縣級在線(xiàn)政務(wù)服務(wù)平臺的體系建設管理和維護工作,為政務(wù)服務(wù)平臺運行提供保障。

      (9)負責承辦、轉辦和督辦行政審批、公共服務(wù)和公共資源交易相關(guān)投訴舉報,組織開(kāi)展績(jì)效考核。

      (10)負責承擔縣人民政府優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境相關(guān)職責,做好營(yíng)商環(huán)境評價(jià)工作。

      (11)承擔本部門(mén)職責范圍內的應急管理和安全生產(chǎn)監督管理職責。

      (12)職能轉變。根據法律法規和行政審批制度改革有關(guān)規定,探索行政審批制度改革。通過(guò)整合優(yōu)化機構和職責,創(chuàng )新行政審批方式,提高審批質(zhì)量和效率,不斷優(yōu)化辦事創(chuàng )業(yè)和營(yíng)商環(huán)境,促進(jìn)投資創(chuàng )業(yè)快捷化、民生服務(wù)便利化、政府治理現代化。

      (13)與縣委編辦有關(guān)職責分工??h委編辦負責組織推進(jìn)和完善政府部門(mén)權責清單制度,統籌協(xié)調權責清單管理和執行情況監督??h行政審批服務(wù)管理局配合推進(jìn)和完善權責清單制度,具體承擔縣級權責清單梳理規范、動(dòng)態(tài)調整等相關(guān)管理工作,對縣級權責清單管理工作進(jìn)行指導。

      (14)與劃轉事項監管部門(mén)的職責分工。雙方建立審管銜接機制,具體職責分工見(jiàn)合作備忘錄。

          二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

      部門(mén)決算單位構成:稷山縣行政審批服務(wù)管理局、稷山縣政務(wù)服務(wù)中心。編制人數14人,期末在職人員9人。局機關(guān)內設辦公室、行政審批管理股、政務(wù)改革股、政務(wù)信息管理股。

    單位名稱(chēng)

    行政編制

    事業(yè)

    編制

    年末實(shí)

    有人數

    行政

    事業(yè)在職

    合計

    行政 

    工勤

    合計

    行政

    在職

    工勤

    在職

    稷山縣行政審批局

    6

    6

         

    4

    4

       

    稷山縣政務(wù)服務(wù)中心

    8

       

    8

     

    5

       

    5

      第二部分  2019年度部門(mén)決算報表

      一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

      二、收入決算表                               公開(kāi)02表

      三、支出決算表                               公開(kāi)03表

      四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)     公開(kāi)05表

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)     公開(kāi)06表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

      九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

      第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2019年度收入總計340.36萬(wàn)元、支出總計365.17萬(wàn)元。本單位2019年4月新成立單位,2018年無(wú)收入支出。

      二、收入決算情況說(shuō)明

      本年收入合計340.36萬(wàn)元,其中:財政撥款收入340.36萬(wàn)元,占比100%。

      三、支出決算情況說(shuō)明

      本年支出合計365.17萬(wàn)元,其中:基本支出62.78萬(wàn)元,占比17.19%;項目支出302.39萬(wàn)元,占比82.80%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2019年度財政撥款收入總計340.36萬(wàn)元、支出總計365.17萬(wàn)元。本單位2019年4月新成立單位,2018年無(wú)收入支出

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

     ?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

      2019年度財政撥款支出365.17萬(wàn)元,占本年支出合計的100%。本單位2019年4月新成立單位,2018年無(wú)收入支出

     ?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

      2019年度財政撥款支出365.17萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出352.26萬(wàn)元,占96.46%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出6.62萬(wàn)元,占1.81%;衛生健康(類(lèi))支出2.467萬(wàn)元,占0.67%;住房保障(類(lèi))支出3.83萬(wàn)元,占1.05%。

     ?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

      本年201一般公共服務(wù)支出352.26萬(wàn)元,完成預算的108.21%; 208社會(huì )保障和就業(yè)支出6.62萬(wàn)元,完成預算的92.78%;210衛生健康支出2.46萬(wàn)元,完成預算的100.45%;221住房保障支出2.83萬(wàn)元,完成預算的101.29%。其中:

        行政運行49.87萬(wàn)元,用于工資及日常公用經(jīng)費。本單位2019年4月新成立單位,2018年無(wú)收入支出。

        一般行政管理事務(wù)302.39萬(wàn)元,用于單位工作經(jīng)費。本單位2019年4月新成立單位,2018年無(wú)收入支出。

         機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出6.62萬(wàn)元用于在職人員養老保險。

        行政單位醫療2.41萬(wàn)元用于行政在職人員醫療保險。

        其他行政事業(yè)單位醫療支出0.05萬(wàn)元用于事業(yè)在職人員醫療保險。。

        住房公積金3.83萬(wàn)元用于在職人員住房公積金。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      2019年度財政撥款基本支出62.78萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費59.72萬(wàn)元,主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離休費以及撫恤金等;公用經(jīng)費3.56萬(wàn)元,主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費以及公車(chē)補助等。

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

      2019年度,“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬(wàn)元,完成預算的0%,本單位2019年4月新成立單位,2018年無(wú)收入支出。

      項目

      本年

      上年

      比上年增減

      增減%

         1.“三公”經(jīng)費支出

      0

      0

      00

      0

            其中:因公出國(境)費

       

       

       

       

        公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

       

       

       

       

          其中:公務(wù)用車(chē)購置費

       

       

       

       

         公務(wù)用車(chē)運行維護費

       

       

       

       

                  公務(wù)接待費

      0

      0

      0

      0

      八、其他重要事項情況說(shuō)明

     ?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

      2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出3.56萬(wàn)元,本單位2019年4月新成立單位,2018年無(wú)收入支出。

     ?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

      2019年度,政府采購支出總額71.65萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出8萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出63.65萬(wàn)元。

     ?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    行號

    卡片分類(lèi)

    期末日期

    數量/面積

    原值

    累計折舊

    凈值

    合計

             

    1

    土地、房屋及構筑物

           

    2

    通用設備

    176

    3901816.50

    721818.18

    3179998.32

    3

    專(zhuān)用設備

           

    4

    家具、用具、裝具

    206

    323204

    25271.75

    297932.25

    5

    無(wú)形資產(chǎn)

    1

    475636.5

    475636.5

    475636.5

      截至2019年12月31日,本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

     ?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

      我單位無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

     ?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

      第四部分  名詞解釋

      一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

      三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

      四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

      五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

      六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      八、“三公”經(jīng)費:指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      九、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

    文件名 : 稷山縣行政審批服務(wù)管理局.XLS

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