稷山縣行政審批服務(wù)管理局2022年度部門(mén)預算
時(shí)間:2022-02-17 字體大?。骸尽?span id="mk24cc8" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2022-02-17 | |||
發(fā)布機構 | 稷山縣人民政府 | 文號 |
一、主要職能
(1)貫徹執行國家、省、市關(guān)于行政審批、政務(wù)改革、政務(wù)服務(wù)、政務(wù)信息管理和公共資源交易的方針政策、法律法規及縣委縣政府的各項決策部署。
(2)統籌指導、協(xié)調、監督、推進(jìn)全縣政務(wù)服務(wù)、公共資源交易體系建設及全縣政務(wù)改革和管理工作,負責組織開(kāi)展全縣政務(wù)改革和管理的調查研究,牽頭組織落實(shí)縣委、縣政府重要領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節的重大政務(wù)改革舉措。
(3)負責推進(jìn)全縣政務(wù)服務(wù)體系和政務(wù)服務(wù)標準化建設,制定審批服務(wù)運行評價(jià)標準,規范政務(wù)服務(wù)行為,建立相應考核評價(jià)機制。
(4)負責優(yōu)化簡(jiǎn)化線(xiàn)上線(xiàn)下政務(wù)服務(wù)流程,全面推行“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”。對政務(wù)服務(wù)事項實(shí)行清單化管理。
(5)負責組織推進(jìn)全縣行政審批制度改革工作,承擔縣級行政審批制度改革具體工作。負責全縣政務(wù)信息管理工作。
(6)負責推進(jìn)并實(shí)行“一枚印章管審批”。負責行使相對集中的縣級行政審批職權。負責指導縣、鄉、開(kāi)發(fā)區政務(wù)服務(wù)體系建設。
(7)負責統籌、協(xié)調、指導、監督、推進(jìn)全縣公共資源交易工作,統籌推進(jìn)全縣公共資源交易平臺建設。
(8)負責統籌推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。負責全縣一體化在線(xiàn)政務(wù)服務(wù)平臺規劃與建設。承擔縣級在線(xiàn)政務(wù)服務(wù)平臺的體系建設管理和維護工作,為政務(wù)服務(wù)平臺運行提供保障。
(9)負責承辦、轉辦和督辦行政審批、公共服務(wù)和公共資源交易相關(guān)投訴舉報,組織開(kāi)展績(jì)效考核。
(10)負責承擔縣人民政府優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境相關(guān)職責,做好營(yíng)商環(huán)境評價(jià)工作。
(11)承擔本部門(mén)職責范圍內的應急管理和安全生產(chǎn)監督管理職責。
(12)職能轉變。根據法律法規和行政審批制度改革有關(guān)規定,探索行政審批制度改革。通過(guò)整合優(yōu)化機構和職責,創(chuàng )新行政審批方式,提高審批質(zhì)量和效率,不斷優(yōu)化辦事創(chuàng )業(yè)和營(yíng)商環(huán)境,促進(jìn)投資創(chuàng )業(yè)快捷化、民生服務(wù)便利化、政府治理現代化。
(13)與縣委編辦有關(guān)職責分工??h委編辦負責組織推進(jìn)和完善政府部門(mén)權責清單制度,統籌協(xié)調權責清單管理和執行情況監督??h行政審批服務(wù)管理局配合推進(jìn)和完善權責清單制度,具體承擔縣級權責清單梳理規范、動(dòng)態(tài)調整等相關(guān)管理工作,對縣級權責清單管理工作進(jìn)行指導。
(14)與劃轉事項監管部門(mén)的職責分工。雙方建立審管銜接機制,具體職責分工見(jiàn)合作備忘錄。
(15)完成縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。
(16)審查委托項目是否符合財政部門(mén)的規定標準;
(17)審查供應商資質(zhì),接受供應商報名,組織評標活動(dòng);
(18)發(fā)布采購公告,組織簽訂招標合同和履約驗收;
(19)建立健全完整、系統的政府采購檔案,發(fā)布有關(guān)政府采購信息;
(20)接受采購單位委托代理集中采購目錄以外項目的采購;
二、部門(mén)預算單位構成:
納入部門(mén)預算的單位有:稷山縣行政審批服務(wù)管理局、稷山縣政府采購中心。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明:對2022年度部門(mén)預算編制、數據分項說(shuō)明變動(dòng)情況及原因,以及其他需要說(shuō)明的事項。主要有:
1、收入預算編制情況:2022年收入預算845.49萬(wàn)元,比2021年減少15.02 萬(wàn)元。其中:一般公共預算撥款845.49 萬(wàn)元。
2、基本支出編制情況:2022年基本支出521.18萬(wàn)元,比2021年增加31.57萬(wàn)元。增加因素有工資標準提高,人員增加。
3、一般公共預算項目支出編制情況:2022年一般公共預算項目支出324.31萬(wàn)元,比2021年減少46.59 萬(wàn)元。我部門(mén)2022年主要項目支出工作經(jīng)費48.25萬(wàn),房屋租賃費120.6萬(wàn),物業(yè)管理、制冷取暖費用66.9萬(wàn),保安保潔服務(wù)費37.92萬(wàn),伙食補助(福利費)18萬(wàn),智慧政務(wù)質(zhì)保金4.64萬(wàn),網(wǎng)絡(luò )服務(wù)費18萬(wàn),法律咨詢(xún)顧問(wèn)費2萬(wàn),評標經(jīng)費5萬(wàn)。
4、政府性基金預算項目支出編制情況:
我單位2022年無(wú)政府性基金預算。
“三公”經(jīng)費預算情況:
我單位2022年無(wú)三公經(jīng)費預算。
6、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況:2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算35.25 萬(wàn)元,比2021年增加4.02 萬(wàn)元。增加的原因是其它交通費(車(chē)補)和工會(huì )經(jīng)費福利費增加。
7、政府采購預算情況:2022年政府采購預算11.6萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi) 5.5萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)6.1萬(wàn)元,工程類(lèi)*萬(wàn)元。
8、國有資產(chǎn)占有使用情況:
一是車(chē)輛情況。我部門(mén)(單位)公車(chē)改革后沒(méi)有保留公務(wù)用車(chē)。
二是房屋情況。我部門(mén)租賃辦公用房3187平方米。
9、績(jì)效目標管理情況:我單位2022年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目11個(gè),涉及當年財政撥款845.49萬(wàn)元,實(shí)行績(jì)效目標全覆蓋。
四、名詞解釋?zhuān)?/span>
基本支出:指用于保障部門(mén)機構的正常運轉,完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。
項目支出:指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。
“三公”經(jīng)費:指預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待(含外賓接待)費用;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
五、2022年部門(mén)預算公開(kāi)表格(作為附件)
表一 部門(mén)收支總表
表二 部門(mén)收入總表
表三 部門(mén)支出總表
表四 財政撥款收支總表
表五 一般公共預算支出表
表六 一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表
表七 政府性基金預算收入表
表八 政府性基金預算支出表
表九 國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支預算表
表十 “三公”經(jīng)費支出預算表
表十一 機關(guān)運行經(jīng)費預算表