稷山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )2020年度部門(mén)決算
時(shí)間:2021-09-25 字體大?。骸尽?span id="6e4koqq" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2021-09-25 | |||
發(fā)布機構 | 稷山縣人民政府 | 文號 |
第一部分 概況
一、主要職能
開(kāi)展學(xué)術(shù)交流和學(xué)術(shù)活動(dòng),活躍學(xué)術(shù)思想,促進(jìn)學(xué)科發(fā)展,推動(dòng)自主創(chuàng )新,維護科技工作者的合法權益,反應科技工作者的意見(jiàn)和需求,舉薦優(yōu)秀科技人才,對各種學(xué)會(huì )、協(xié)會(huì )、研究會(huì )進(jìn)行管理指導,弘揚科學(xué)精神,普及科學(xué)知識,傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法,推廣先進(jìn)技術(shù),科技咨詢(xún)服務(wù),推動(dòng)科技成果轉化,完成縣委、縣政府交辦的其它工作。
二、部門(mén)決算單位機構設置和人員構成情況
部門(mén)決算單位構成:稷山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )。編制人數13人,期末在職人員12人,行政在職9人,工勤在職1人,事業(yè)在職2人。單位內設辦公室、普及股、學(xué)會(huì )股。
第二部分 2020年度部門(mén)單位決算報表
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 公開(kāi)09表
十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)10表
2020年度部門(mén)單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計135.14萬(wàn)元、支出總計135.31萬(wàn)元。與2019年相比,收入總計增加25.37萬(wàn)元,增加23.1%,支出總計增加23.18萬(wàn)元,增加20.7%。主要原因:本年在職人員工資增加,工會(huì )和福利費相應增加等。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計135.14萬(wàn)元,其中:財政撥款收入135.14萬(wàn)元,占比100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計135.31萬(wàn)元,其中:基本支出127.34萬(wàn)元,占比94.1%;項目支出7.97萬(wàn)元,占比5.9%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收入總計135.14萬(wàn)元、支出總計135.31萬(wàn)元。與2019年相比,財政撥款收入總計增加25.37萬(wàn)元,增加23.1%,財政撥款支出總計增加23.18萬(wàn)元,增加20.7%。主要原因:本年在職人員工資增加,工會(huì )和福利費相應增加等。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況
2020年度財政撥款支出135.31萬(wàn)元,占本年支出合計的100%。與2019年相比,財政撥款支出增加23.18萬(wàn)元,增加20.7%。主要原因:本年在職人員工資增加,工會(huì )和福利費相應增加等。其中,人員經(jīng)費115.04萬(wàn)元,占比85%,日常公用經(jīng)費12.41萬(wàn)元,占比9.17%。
?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況
2020年度財政撥款支出135.31萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出90.84萬(wàn)元,占67.13%;科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出3.6萬(wàn)元,占2.7%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出29.24萬(wàn)元,占21.6%;衛生健康(類(lèi))支出4.66萬(wàn)元,占3.44%;住房保障(類(lèi))支出6.97萬(wàn)元,占5.2%。
?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況
本年度一般公共服務(wù)支出年初預算113.87萬(wàn)元,支出決算135.31萬(wàn)元,完成年初預算的118.82%,用于行政運行、一般行政管理事務(wù)、其他科學(xué)技術(shù)普及。較2019年決算增加23.18萬(wàn)元,增長(cháng)20.67%,主要原因:本年度在職人員工資增加,工會(huì )和福利費相應增加等。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財政撥款基本支出127.34萬(wàn)元,其中:其中:人員經(jīng)費114.93萬(wàn)元,主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費等;公用經(jīng)費12.41萬(wàn)元,主要包括辦公費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2020年度,我單位“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0元,與去年相比持平。
項目 |
本年 |
上年 |
比上年增減 |
增減% |
1.“三公”經(jīng)費支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其中:因公出國(境)費 |
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公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
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其中:公務(wù)用車(chē)購置費 |
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公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
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公務(wù)接待費 |
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八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說(shuō)明
2020年我單位無(wú)政府性資金
九、其他重要事項情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出12.41萬(wàn)元,比2019年增加2.49萬(wàn)元,增長(cháng)25.1%。主要原因是主要包括辦公費、工會(huì )和福利費相應增加。
?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明
2020年度,政府采購支出總額1.35萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出1.35萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明
行號 |
卡片分類(lèi) |
期末日期 |
|||
數量/面積 |
原值 |
累計折舊 |
凈值 |
||
合計 |
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36 |
22963 |
2385.77 |
20577.23 |
1 |
土地、房屋及構筑物 |
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2 |
通用設備 |
5 |
11588 |
1754.82 |
9833.18 |
3 |
專(zhuān)用設備 |
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4 |
家具、用具、裝具 |
31 |
11375 |
630.95 |
10744.05 |
5 |
無(wú)形資產(chǎn) |
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截至2020年12月31日,本部門(mén)無(wú)共有車(chē)輛。
(四)預算績(jì)效情況說(shuō)明
我單位無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。
?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項
第四部分 名詞解釋
部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求,對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收
入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費:指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。