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    稷山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )2020年度部門(mén)決算

    時(shí)間:2021-09-25           字體大?。骸尽?span id="6e4koqq" class="Big">大  中  小 】

    信息索引號 發(fā)布時(shí)間 2021-09-25
    發(fā)布機構 稷山縣人民政府 文號

      第一部分 概況

      一、主要職能

      開(kāi)展學(xué)術(shù)交流和學(xué)術(shù)活動(dòng),活躍學(xué)術(shù)思想,促進(jìn)學(xué)科發(fā)展,推動(dòng)自主創(chuàng )新,維護科技工作者的合法權益,反應科技工作者的意見(jiàn)和需求,舉薦優(yōu)秀科技人才,對各種學(xué)會(huì )、協(xié)會(huì )、研究會(huì )進(jìn)行管理指導,弘揚科學(xué)精神,普及科學(xué)知識,傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法,推廣先進(jìn)技術(shù),科技咨詢(xún)服務(wù),推動(dòng)科技成果轉化,完成縣委、縣政府交辦的其它工作。

      二、部門(mén)決算單位機構設置和人員構成情況

      部門(mén)決算單位構成:稷山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )。編制人數13人,期末在職人員12人,行政在職9人,工勤在職1人,事業(yè)在職2人。單位內設辦公室、普及股、學(xué)會(huì )股。

      第二部分 2020年度部門(mén)單位決算報表

      一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

      二、收入決算表                                公開(kāi)02表

      三、支出決算表                                公開(kāi)03表

      四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)      公開(kāi)05表

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)      公開(kāi)06表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

      九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

      十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

      2020年度部門(mén)單位決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2020年度收入總計135.14萬(wàn)元、支出總計135.31萬(wàn)元。與2019年相比,收入總計增加25.37萬(wàn)元,增加23.1%,支出總計增加23.18萬(wàn)元,增加20.7%。主要原因:本年在職人員工資增加,工會(huì )和福利費相應增加等。

      二、收入決算情況說(shuō)明

      本年收入合計135.14萬(wàn)元,其中:財政撥款收入135.14萬(wàn)元,占比100%。

      三、支出決算情況說(shuō)明

      本年支出合計135.31萬(wàn)元,其中:基本支出127.34萬(wàn)元,占比94.1%;項目支出7.97萬(wàn)元,占比5.9%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2020年度財政撥款收入總計135.14萬(wàn)元、支出總計135.31萬(wàn)元。與2019年相比,財政撥款收入總計增加25.37萬(wàn)元,增加23.1%,財政撥款支出總計增加23.18萬(wàn)元,增加20.7%。主要原因:本年在職人員工資增加,工會(huì )和福利費相應增加等。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

     ?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

      2020年度財政撥款支出135.31萬(wàn)元,占本年支出合計的100%。與2019年相比,財政撥款支出增加23.18萬(wàn)元,增加20.7%。主要原因:本年在職人員工資增加,工會(huì )和福利費相應增加等。其中,人員經(jīng)費115.04萬(wàn)元,占比85%,日常公用經(jīng)費12.41萬(wàn)元,占比9.17%。

     ?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

      2020年度財政撥款支出135.31萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出90.84萬(wàn)元,占67.13%;科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出3.6萬(wàn)元,占2.7%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出29.24萬(wàn)元,占21.6%;衛生健康(類(lèi))支出4.66萬(wàn)元,占3.44%;住房保障(類(lèi))支出6.97萬(wàn)元,占5.2%。

     ?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

      本年度一般公共服務(wù)支出年初預算113.87萬(wàn)元,支出決算135.31萬(wàn)元,完成年初預算的118.82%,用于行政運行、一般行政管理事務(wù)、其他科學(xué)技術(shù)普及。較2019年決算增加23.18萬(wàn)元,增長(cháng)20.67%,主要原因:本年度在職人員工資增加,工會(huì )和福利費相應增加等。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      2020年度財政撥款基本支出127.34萬(wàn)元,其中:其中:人員經(jīng)費114.93萬(wàn)元,主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費等;公用經(jīng)費12.41萬(wàn)元,主要包括辦公費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費等。

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

      2020年度,我單位“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0元,與去年相比持平。

    項目

    本年

    上年

    比上年增減

    增減%

       1.“三公”經(jīng)費支出

    0

    0

    0

    0

          其中:因公出國(境)費

     

     

     

     

           公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

     

     

     

     

            其中:公務(wù)用車(chē)購置費

     

     

     

     

              公務(wù)用車(chē)運行維護費

     

     

     

     

                公務(wù)接待費

     

     

     

     

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說(shuō)明

      2020年我單位無(wú)政府性資金

      九、其他重要事項情況說(shuō)明

     ?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

      2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出12.41萬(wàn)元,比2019年增加2.49萬(wàn)元,增長(cháng)25.1%。主要原因是主要包括辦公費、工會(huì )和福利費相應增加。

     ?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

      2020年度,政府采購支出總額1.35萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出1.35萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

     ?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    行號

    卡片分類(lèi)

    期末日期

    數量/面積

    原值

    累計折舊

    凈值

    合計

     

    36

    22963

    2385.77

    20577.23

    1

    土地、房屋及構筑物

     

     

     

     

    2

    通用設備

    5

    11588

    1754.82

    9833.18

    3

    專(zhuān)用設備

     

     

     

     

    4

    家具、用具、裝具

    31

    11375

    630.95

    10744.05

    5

    無(wú)形資產(chǎn)

     

     

     

     

      截至2020年12月31日,本部門(mén)無(wú)共有車(chē)輛。

      (四)預算績(jì)效情況說(shuō)明

      我單位無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

     ?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

      第四部分   名詞解釋

      部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求,對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

      一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

      三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

      四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收

      入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

      五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

      六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      八、“三公”經(jīng)費:指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      九、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

              稷山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì ).XLS

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