• <li id="essom"></li>
  • <button id="essom"><menu id="essom"></menu></button>
  • <li id="essom"><label id="essom"></label></li>
  • <div id="essom"><label id="essom"></label></div>
  • <button id="essom"></button>
  • <li id="essom"></li>
    <li id="essom"></li>
    <div id="essom"><label id="essom"></label></div>
  • 無(wú)障礙瀏覽 網(wǎng)站支持IPv6 登錄 | 注冊

    稷山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )2017年度部門(mén)決算

    時(shí)間:2018-09-21           字體大?。骸尽?span id="yieikeo" class="Big">大  中  小 】

    信息索引號 發(fā)布時(shí)間 2018-09-21
    發(fā)布機構 文號

    第一部分概況:

     一、主要職能

    開(kāi)展學(xué)術(shù)交流和學(xué)術(shù)活動(dòng),活躍學(xué)術(shù)思想,促進(jìn)學(xué)科發(fā)展,推動(dòng)自主創(chuàng )新,維護科技工作者的合法權益,反應科技工作者的意見(jiàn)和需求,舉薦優(yōu)秀科技人才,對各種學(xué)會(huì )、協(xié)會(huì )、研究會(huì )進(jìn)行管理指導,弘揚科學(xué)精神,普及科學(xué)知識,傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法,推廣先進(jìn)技術(shù),科技咨詢(xún)服務(wù),推動(dòng)科技成果轉化,完成縣委、縣政府交辦的其它工作。

        二、部門(mén)決算單位和人員構成情況

    納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位 1 個(gè):

    單位名稱(chēng)

    行政編制           

    事業(yè)編制

    年末實(shí)有人數

    行政

    事業(yè)在職

    合計       

    行政   

    工勤   

    合計       

    行政 在職

    工勤在職

    稷山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )

    9

    8

    1

     

    11

    11

    8

    1

    2

    第二部分 2017年度部門(mén)決算報表(詳見(jiàn)附件9張表)

    一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01

    二、收入決算表                               公開(kāi)02

    三、支出決算表                               公開(kāi)03

    四、財政撥款收入支出決算總表  公開(kāi)04

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)     公開(kāi)05

    六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)     公開(kāi)06

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表    公開(kāi)07

    八、 政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08

    九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                    公開(kāi)09

    第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、年度收支情況:

        2017年度收入88.30萬(wàn)元,比上年度增長(cháng) 13.2 %。其中:一般公共預算財政撥款收入  88.30萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)13.2 %;政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元,比上年度增長(cháng) 0%。

        2017年度支出 88.29 萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)13.19 %。其中:基本支出69.03萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)11.3%;項目支出2.99萬(wàn)元,比上年度增長(cháng) -25 %。增加因素有:工資標準提高、增加交通補貼。

        1、基本支出 85.30 萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費 69.03 萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助;公用經(jīng)費 16.27 萬(wàn)元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

    2、項目支出2.99萬(wàn)元其中:科普經(jīng)費2.99萬(wàn)元。

    二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況:        

                                   單位:萬(wàn)元

    項目

    本年

    上年

    比上年增減

    增減%

       1.“三公”經(jīng)費支出

           

          其中:因公出國(境)費

           

               公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

           

                其中:公務(wù)用車(chē)購置費

           

                     公務(wù)用車(chē)運行維護費

           

                公務(wù)接待費

           

       2.機關(guān)運行經(jīng)費

    10.7

    12

    -1.3

    -10.8%

    我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費,全年實(shí)際支出比上年有所節約。

    1、公務(wù)用車(chē)購置:我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

    2、公務(wù)接待費:我單位無(wú)公務(wù)接待支出。

    3、機關(guān)運行經(jīng)費:主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修(護)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出10.7萬(wàn)元,比上年減少1.3萬(wàn)元。減少原因:在預算執行中,嚴格控制厲行節約。

    三、政府采購情況:

    2017我單位無(wú)政府采購情況。

    四、固定資產(chǎn)占用情況:

                                                      單位:元

    行號

    卡片分類(lèi)

    期末日期

    數量/面積

    價(jià)值

    合計

         

    1

    土地

       

    2

    房屋

       

    3

    車(chē)輛

       

    4

    通用設備

    1

    1750

    5

    專(zhuān)用設備

       

    6

    家具、用具、裝具

       
           

    我單位2016年設賬獨立報表,固定資產(chǎn)在縣委賬上,未分出。

    五、績(jì)效評價(jià)情況:我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目

    第四部分、名詞解釋

    1、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

        7、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

        8、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

        9、機關(guān)運行費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

        10、因公出國(境)費用:指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

        11、公務(wù)接待費:指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

        12、公務(wù)用車(chē)運行維護費:指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。

        13、公務(wù)用車(chē)購置:指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)。

        14、人員經(jīng)費:指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。

        15、日常公用經(jīng)費:指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

        16、“三公”經(jīng)費:是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

        17、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

        18、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。 

     

    文件名 : 稷山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )2017年部門(mén)決算.XLS

    91精品啪国产在线观看_日本熟妇在线视频中文字幕_欧美孕妇乳喷奶水_2021中文字幕无码免费
  • <li id="essom"></li>
  • <button id="essom"><menu id="essom"></menu></button>
  • <li id="essom"><label id="essom"></label></li>
  • <div id="essom"><label id="essom"></label></div>
  • <button id="essom"></button>
  • <li id="essom"></li>
    <li id="essom"></li>
    <div id="essom"><label id="essom"></label></div>