稷山縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì )2020年度部門(mén)決算
時(shí)間:2021-09-25 字體大?。骸尽?span id="ooasg2y" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2021-09-25 | |||
發(fā)布機構 | 稷山縣人民政府 | 文號 |
第一部分 概況
一、部門(mén)主要職責
1、團結帶領(lǐng)全縣文藝工作者貫徹執行黨的文藝路線(xiàn)、方針、政策,不斷提高文藝工作者理論修養、文化修養和品德修養,促進(jìn)全縣文學(xué)藝術(shù)事業(yè)健康持續發(fā)展。
2、協(xié)調、指導、管理全縣各文藝家協(xié)會(huì )的工作并提供服務(wù)。
3、協(xié)調、指導各協(xié)會(huì )開(kāi)展各種文藝活動(dòng)和評比表彰活動(dòng)。
4、積極開(kāi)展對內對外的文化藝術(shù)的交流及聯(lián)誼活動(dòng),為宣傳稷山、促進(jìn)稷山經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展做貢獻。
5、引導文藝工作者依法從事創(chuàng )作出版活動(dòng),維護文藝工作者的正當權益。
6、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況
單位名稱(chēng) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
年末實(shí)有人數 |
行政 |
事業(yè)在職 |
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合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政 在職 |
工勤在職 |
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稷山縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì ) |
9 |
7 |
2 |
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7 |
5 |
1 |
1 |
第二部分 2020年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 公開(kāi)09表
十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)10表
備注:沒(méi)有數據的表格須列出空表并說(shuō)明
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計118.28萬(wàn)元、支出總計118.72萬(wàn)元。與2019年相比,收入總計增加6.64萬(wàn)元,增長(cháng)5%,支出總計增加6.64萬(wàn)元,增長(cháng)5%。主要原因是工資標準提高。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計118.28萬(wàn)元,其中:財政撥款收入118.28萬(wàn)元,占比100%;無(wú)上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入和其他收入。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計118.72萬(wàn)元,其中:基本支出71.97萬(wàn)元,占比61%;項目支出46.76萬(wàn)元,占比39%,無(wú)上繳上級支出、經(jīng)營(yíng)支出、對附屬單位補助支出。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收入總計118.28萬(wàn)元、支出總計118.72萬(wàn)元。與2019年相比,財政撥款收入總計增加6.64萬(wàn)元,增長(cháng)5%,財政撥款支出總計增加6.64萬(wàn)元,增長(cháng)5%。主要原因是工資標準提高。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況
2020年度財政撥款支出118.72萬(wàn)元,占本年支出合計的100%。與2019年相比,財政撥款支出增加6.64萬(wàn)元,增長(cháng)5%。主要原因是工資標準提高。其中,人員經(jīng)費64.17萬(wàn)元,占比54%,日常公用經(jīng)費8.36萬(wàn)元,占比7.04%。
?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況
2020年度財政撥款支出118.72萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出102.47萬(wàn)元,占86.31%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出8.73萬(wàn)元,占7.35%;衛生健康(類(lèi))支出3.01萬(wàn)元,占2.54%;住房保障(類(lèi))支出4.51萬(wàn)元,占3.8%。
?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況
本年201一般公共服務(wù)支出102.47萬(wàn)元,完成預算的100%; 208社會(huì )保障和就業(yè)支出8.73萬(wàn)元,完成預算的100%;210醫療衛生與計劃生育支出3.01萬(wàn)元,完成預算的100%;221住房保障支出4.51萬(wàn)元,完成預算的100%。其中:
行政運行55.71萬(wàn)元,用于工資及日常公用經(jīng)費。較2019年決算減少2.21萬(wàn)元,下降3.97%,主要原因是單位調出一名人員。
一般行政管理事務(wù)22.76萬(wàn)元,用于單位工作經(jīng)費。較2019年決算增加20.11萬(wàn)元,增長(cháng)88.36%,主要原因是本年度出版多本畫(huà)冊,印刷費用增加。
其他群眾團體事務(wù)支出24萬(wàn)元,用于開(kāi)展各種宣傳活動(dòng)。較2019年決算減少11.31萬(wàn)元,下降47.13%,主要原因是本年宣傳事務(wù)的減少。
歸口管理的行政單位離退休支出1.51萬(wàn)元,用于離休人員工資。較2019年無(wú)變化。
行政事業(yè)單位養老支出7.22萬(wàn)元,用于在職人員養老保險。較2019年決算減少0.29萬(wàn)元,下降4.02%,主要原因是單位調出一名人員。
行政事業(yè)單位醫療3.01萬(wàn)元,用于行政事業(yè)在職人員醫療保險。較2019年決算增加0.19萬(wàn)元,增加6.31%,主要原因是繳費基數提高。
住房公積金4.51萬(wàn)元,用于在職人員住房公積金。較2017年增加0.15萬(wàn)元,增長(cháng)3.33%,主要原因是繳費基數提高。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財政撥款基本支出118.72萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費63.61萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補貼支出、養老保險、醫療保險、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金和生活補助等;公用經(jīng)費8.36萬(wàn)元,主要包括辦公費、印刷費、取暖費、郵電費、差旅費、租賃費和勞務(wù)費、辦公設備購置費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度無(wú)三公經(jīng)費。
八、其他重要事項情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出8.36萬(wàn)元,比2019年增加2.04萬(wàn)元,增長(cháng)24.40%。主要原因是:辦公費和福利費增加。
?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明
2020年度,政府采購支出總額2.64萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出2.64萬(wàn)元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日
行號 |
卡片分類(lèi) |
期末日期 |
|
數量/面積 |
價(jià)值 |
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合計 |
|
65 |
76884 |
1 |
土地 |
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2 |
房屋 |
|
|
3 |
通用設備 |
12 |
50774 |
4 |
專(zhuān)用設備 |
|
|
5 |
家具、用具、裝具 |
53 |
26110 |
6 |
無(wú)形資產(chǎn) |
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?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明
我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。
第四部分 名詞解釋
部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求,對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費:指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。