稷山縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì )2017年度部門(mén)決算
時(shí)間:2018-09-21 字體大?。骸尽?span id="m4w0wsi" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2018-09-21 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
第一部分概況:
一、主要職能
1、團結帶領(lǐng)全縣文藝工作者貫徹執行黨的文藝路線(xiàn)、方針、政策,不斷提高文藝工作者理論修養、文化修養和品德修養,促進(jìn)全縣文學(xué)藝術(shù)事業(yè)健康持續發(fā)展。
2、協(xié)調、指導、管理全縣各文藝家協(xié)會(huì )的工作并提供服務(wù)。
3、協(xié)調、指導各協(xié)會(huì )開(kāi)展各種文藝活動(dòng)和評比表彰活動(dòng)。
4、積極開(kāi)展對內對外的文化藝術(shù)的交流及聯(lián)誼活動(dòng),為宣傳稷山、促進(jìn)稷山經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展做貢獻。
5、引導文藝工作者依法從事創(chuàng )作出版活動(dòng),維護文藝工作者的正當權益。
6、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門(mén)決算單位和人員構成情況
納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位1個(gè):
單位名稱(chēng) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
年末實(shí)有人數 |
行政 |
事業(yè)在職 |
||||
合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政 在職 |
工勤在職 |
||||
稷山縣文聯(lián) |
6 |
5 |
1 |
1 |
7 |
6 |
5 |
1 |
1 |
第二部分 2017年度部門(mén)決算報表(詳見(jiàn)附件9張表)
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 公開(kāi)07表
八、 政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表
我單位無(wú)政府性基金支出
九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)09表
第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、年度收支情況:
2017年度收入60.81萬(wàn)元,比上年度增長(cháng) 16.94%。其中:一般公共預算財政撥款收入60.81萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)16.94%;政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)0%。
2017年度支出 62.82萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)30.87%。其中:基本支出44.04萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)19.02%;增加因素有:增加人員、工資標準提高、增加交通補貼、增加工會(huì )經(jīng)費。
項目支出18.78萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)70.72%。增加因素有:編輯設計《稷山鄉土作家作品集》小樣和印刷出版《光影稷山》攝影畫(huà)冊等支出。
1、基本支出44.04萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費36.2萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助;公用經(jīng)費7.84萬(wàn)元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。
2、項目支出18.78萬(wàn)元。其中:其中:工作經(jīng)費6.78萬(wàn)元,編輯設計《稷山鄉土作家作品集》小樣和印刷出版《光影稷山》攝影畫(huà)冊共12萬(wàn)元。
二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況:
單位:萬(wàn)元
項目 |
本年 |
上年 |
比上年增減 |
增減% |
1.“三公”經(jīng)費支出 |
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其中:因公出國(境)費 |
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公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
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其中:公務(wù)用車(chē)購置費 |
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公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
||||
公務(wù)接待費 |
1.91 |
2 |
-0.09 |
-4.5 |
2.機關(guān)運行經(jīng)費 |
4.99 |
3 |
1.99 |
66.33 |
我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費,全年實(shí)際支出比上年有所節約。
1、公務(wù)用車(chē)購置:全年公車(chē)購置0臺,年末車(chē)輛保有量0臺;公車(chē)運行維護費支出我單位本年度和上年度均無(wú)該項支出。
2、公務(wù)接待費1.91萬(wàn)元,較上年減少0.09萬(wàn),全年接待1批次,共55人。減少原因:嚴格預算控制,在實(shí)際執行中厲行節約。
3、機關(guān)運行經(jīng)費:主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修(護)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出4.99萬(wàn)元,比上年增加1.99萬(wàn)元。增加原因:2017年增加工會(huì )經(jīng)費及交通補貼。
三、政府采購情況:
我單位本年無(wú)政府采購支出。
四、固定資產(chǎn)占用情況:
單位:元
行號 |
卡片分類(lèi) |
期末日期 |
|
數量/面積 |
價(jià)值 |
||
合計 |
20250 |
||
1 |
土地 |
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2 |
房屋 |
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3 |
車(chē)輛 |
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4 |
通用設備 |
4 |
20250 |
5 |
專(zhuān)用設備 |
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6 |
家具、用具、裝具 |
五、績(jì)效評價(jià)情況:我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目
第四部分、名詞解釋
(根據單位性質(zhì)選擇相對應的行政或事業(yè)名詞解釋)
1、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。
7、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
8、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
9、機關(guān)運行費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
10、因公出國(境)費用:指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
11、公務(wù)接待費:指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
12、公務(wù)用車(chē)運行維護費:指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。
13、公務(wù)用車(chē)購置:指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)。
14、人員經(jīng)費:指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。
15、日常公用經(jīng)費:指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
16、“三公”經(jīng)費:是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。
17、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
18、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。