稷山縣婦女聯(lián)合會(huì )2019年度部門(mén)決算
時(shí)間:2020-09-15 字體大?。骸尽?span id="ismggyk" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2020-09-15 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
第一部分 概況
一、部門(mén)主要職責
(一)圍繞黨的中心任務(wù),宣傳黨的路線(xiàn)、方針、政策和婦女工作的方針、任務(wù),對婦女進(jìn)行馬克思主義婦女觀(guān)及“四有”、“四自”、法制、愛(ài)國主義、集體主義等教育,開(kāi)展家庭文明建設活動(dòng),負責“文明家庭”的評選表彰工作。
(二)負責培養、選拔、推薦、宣傳優(yōu)秀婦女人才,搞好婦聯(lián)基層組織整頓建設。
(三)發(fā)揮廣大婦女在兩個(gè)文明建設中的作用,解決城鄉婦女的勞動(dòng)保護等特殊利益,調查研究城鄉婦女在發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)和就業(yè)轉崗等方面的問(wèn)題。
(四)負責接待婦女來(lái)信來(lái)訪(fǎng),配合有關(guān)部門(mén)維護婦女兒童的合法權益,參與人大、政府有關(guān)保護婦女兒童合法權益規劃、政策的制定,并督促檢查貫徹實(shí)施情況,檢查指導婦女法庭的建設和運行情況。
(五)指導全縣兒童工作,為兒童開(kāi)展各種服務(wù)活動(dòng);開(kāi)展家庭教育活動(dòng),做好“三優(yōu)”和家庭教育理論研究工作,協(xié)調政府有關(guān)部門(mén)做好婦女兒童權益及婦女兒童發(fā)展規劃制定和實(shí)施。
(六)負責婦女干部的理論、業(yè)務(wù)培訓,組織婦女干部的崗位培訓和城鄉婦女的技術(shù)培訓、法律培訓等。
(七)負責收集、研究、編纂全縣各個(gè)時(shí)期的婦運史工作。
(八)鞏固,擴大與各界婦女的團結合作,加強與各界婦女的聯(lián)誼,負責婦女的統戰工作,促進(jìn)祖國統一大業(yè)。
(九)承辦縣委交辦的其它工作。
二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況
單位名稱(chēng) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
年末實(shí)有人數 |
行政 |
事業(yè)在職 |
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合計 |
行政 |
工勤 |
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合計 |
行政 在職 |
工勤在職 |
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稷山縣婦女聯(lián)合會(huì ) |
4 |
4 |
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4 |
4 |
4 |
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第二部分 2019年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表
九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)09表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計58.15萬(wàn)元、支出總計61.25萬(wàn)元。與2018年相比,收入總計減少6.21萬(wàn)元,下降9.65%,支出總計增加3.93萬(wàn)元,增長(cháng)6.86%。主要原因是本年在職人員工資增加,津貼補貼減少,辦公費和印刷費有所增加,委托業(yè)務(wù)費增加等。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計58.15萬(wàn)元,其中:財政撥款收入55.15萬(wàn)元,占比94.84%;其他收入3萬(wàn)元,占比5.16%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計61.25萬(wàn)元,其中:基本支出34.33萬(wàn)元,占比56.05%;項目支出26.93萬(wàn)元,占比43.97%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入總計55.15萬(wàn)元、支出總計58.25萬(wàn)元。與2018年相比,財政撥款收入總計減少9.21萬(wàn)元,下降14.31%,財政撥款支出總計增加0.93萬(wàn)元,增長(cháng)1.62%。主要原因是本年在職人員工資增加,津貼補貼減少,辦公費和印刷費有所增加,委托業(yè)務(wù)費增加等。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況
2019年度財政撥款支出58.25萬(wàn)元,占本年支出合計的95.10%。與2018年相比,財政撥款支出增加0.93萬(wàn)元,增長(cháng)1.62%。主要原因是本年在職人員工資增加,津貼補貼減少,辦公費和印刷費有所增加,委托業(yè)務(wù)費增加等。其中,人員經(jīng)費32.29萬(wàn)元,占比55.43%,日常公用經(jīng)費25.96萬(wàn)元,占比44.57%。
?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況
2019年度財政撥款支出58.25萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出50.98萬(wàn)元,占87.52%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出3.91萬(wàn)元,占6.71%;衛生健康(類(lèi))支出1.32萬(wàn)元,占2.27%;住房保障(類(lèi))支出2.05萬(wàn)元,占3.52%。
?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況
本年201一般公共服務(wù)支出50.98萬(wàn)元,完成預算的176.40%;208社會(huì )保障和就業(yè)支出3.91萬(wàn)元,完成預算的108.31%;210衛生健康支出1.32萬(wàn)元,完成預算的120%;221住房保障支出2.05萬(wàn)元,完成預算的113.89%。其中:
行政運行27.06萬(wàn)元,用于工資及日常公用經(jīng)費。較2018年減少1.7萬(wàn)元,下降5.91%,主要原因:本年在職人員工資增加,津貼補貼減少等。
一般行政管理事務(wù)23.93萬(wàn)元用于單位工作經(jīng)費。較2018年增加3.56萬(wàn)元,增長(cháng)17.48%,主要原因:?jiǎn)挝晦k公費和印刷費有所增加、業(yè)務(wù)委托費增加。
歸口管理的行政單位離退休0.39萬(wàn)元用于退休人員工資。較2018年增加0.39萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因:?jiǎn)挝辉黾油诵萑藛T。
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出3.51萬(wàn)元用于在職人員養老保險。較2018年減少1.04萬(wàn)元,降低22.86%,基本持平。
行政單位醫療1.28萬(wàn)元用于行政在職人員醫療保險。較2018年減少0.08萬(wàn)元,下降5.88%,主要原因:本年新增生育保險,在此科目下核算。
其他行政事業(yè)單位醫療支出0.03萬(wàn)元用于事業(yè)在職人員醫療保險。較2018年增加0.03萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因:本年大病醫療保險在此科目下核算。
住房公積金2.05萬(wàn)元用于在職人員住房公積金。較2018年減少0.22萬(wàn)元,下降9.69%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財政撥款基本支出55.15萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費32.29萬(wàn)元,主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、養老保險、醫療保險、其他社會(huì )保障及住房公積金、退休費以及救濟費等;公用經(jīng)費25.96萬(wàn)元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、郵電費、差旅費、 維修(護)費、 租賃費、會(huì )議費、培訓費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費以及公車(chē)補助等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度,“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬(wàn)元,完成預算的0%,比上年減少0.2萬(wàn)元,下降100%。其中:公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元,占比0%,比上年減少0.2萬(wàn)元,下降100%。
原因是本單位本年度沒(méi)有公務(wù)接待,所以比上年減少。
具體情況如下:
項目 |
本年 |
上年 |
比上年增減 |
增減% |
1.“三公”經(jīng)費支出 |
0 |
0.2 |
0.2 |
100 |
其中:因公出國(境)費 |
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公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
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其中:公務(wù)用車(chē)購置費 |
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公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
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公務(wù)接待費 |
0 |
0.2 |
0.2 |
100 |
八、其他重要事項情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出3.43萬(wàn)元,比2018年減少0.54萬(wàn)元,降低13.6%。主要原因是:厲行節約,基本支出中的會(huì )議費、差旅費、勞務(wù)費均有所減少。
?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明
我單位本年無(wú)政府采購情況。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明
行號 |
卡片分類(lèi) |
期末日期 |
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數量/面積 |
價(jià)值 |
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合計 |
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30630 |
1 |
土地 |
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2 |
房屋 |
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3 |
通用設備 |
6 |
20010 |
4 |
專(zhuān)用設備 |
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5 |
家具、用具、裝具 |
10 |
10620 |
6 |
無(wú)形資產(chǎn) |
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截至2019年12月31日,本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。
?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明
我單位無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。
?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項
第四部分 名詞解釋
一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費:指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。