中國共產(chǎn)主義青年團稷山縣委員會(huì )2020年度部門(mén)決算
時(shí)間:2021-09-25 字體大?。骸尽?span id="ieewekw" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2021-09-25 | |||
發(fā)布機構 | 稷山縣人民政府 | 文號 |
第一部分 概況
一、部門(mén)主要職責
共青團稷山縣委是縣委領(lǐng)導下的先進(jìn)青年群團組織。
?。ㄒ唬╊I(lǐng)導全縣各級各部門(mén)的共青團工作。
?。ǘ┏袚h委、縣政府有關(guān)方面委托的少年工作事務(wù),參與民主監督,參與協(xié)調各種與青少年利益相關(guān)的工作。
?。ㄈ┙M織全縣團員青年在建設社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體制的進(jìn)程中發(fā)揮先鋒和突擊作用,完成團市委和縣委、縣政府部署的以縣青少年為主體的各項任務(wù)。
?。ㄋ模┴撠煂ξ闯赡耆说谋Wo工作。
?。ㄎ澹┱{查研究青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作情況。
?。┴撠熑h團的組織建設,協(xié)助黨組織管理、選拔培訓團的干部。
?。ㄆ撸┴撠熃M織并指導全縣青少年的思想理論教育、宣傳文化活動(dòng)和陣地建設,培養、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年。
?。ò耍┴撠熃M織、指導各級團組織辦好工作,搞好青少年事業(yè)的管理工作,募集青少年事業(yè)發(fā)展經(jīng)費,承擔實(shí)施全縣“希望工程”的有關(guān)工作。
?。ň牛┦芸h委委托,領(lǐng)導全縣少先隊工作。
二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況
單位名稱(chēng) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
年末實(shí)有人數 |
行政 |
事業(yè)在職 |
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合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政 在職 |
工勤在職 |
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中國共產(chǎn)主義青年團稷山縣委員會(huì ) |
4 |
4 |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
0 |
0 |
第二部分 2020年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 公開(kāi)09表
十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)10表
備注:沒(méi)有數據的表格須列出空表并說(shuō)明
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計56.32萬(wàn)元、支出總計47.36萬(wàn)元。與2019年相比,收入總計增加5.04萬(wàn)元,增加9.83%,主要原因是人員工資、保險等經(jīng)費上調;支出總計減少8.79萬(wàn)元,下降15.65%。主要原因是年末結轉結余10萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計56.32萬(wàn)元,其中:財政撥款收入56.32萬(wàn)元,占比100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計47.36萬(wàn)元,其中:基本支出37.36萬(wàn)元,占比78.89%;項目支出10萬(wàn)元,占比21.11%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收入總計56.32萬(wàn)元、支出總計47.36萬(wàn)元。與2019年相比,財政撥款收入總計增加5.04萬(wàn)元,增加9.83%,財政撥款支出總計減少8.79萬(wàn)元,下降15.65%。主要原因是年末結轉結余10萬(wàn)元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況
2020年度財政撥款支出45.36萬(wàn)元,占本年支出合計的95.78%。與2019年相比,財政撥款支出減少7.19萬(wàn)元,下降13.68%。主要原因是日常公用經(jīng)費減少。其中,人員經(jīng)費34.62萬(wàn)元,占比76.32%,日常公用經(jīng)費3.92萬(wàn)元,占比8.64%。
?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況
2020年度財政撥款支出45.36萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出34.89萬(wàn)元,占76.92%;文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出3萬(wàn)元,占6.61%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出3.66萬(wàn)元,占8.07%;衛生健康(類(lèi))支出1.52萬(wàn)元,占3.35%;住房保障(類(lèi))支出2.29萬(wàn)元,占5.05%。
?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況
一般公共服務(wù)支出年初預算33.73萬(wàn)元,支出決算34.89萬(wàn)元,完成年初預算的103.44%,用于本部門(mén)日常公用經(jīng)費及項目經(jīng)費,較2019年決算減少10.55萬(wàn)元,下降23.21%,主要原因存在年末結轉結余,本年在職人員減少,經(jīng)費減少;文化旅游體育和傳媒支出年初預算0萬(wàn)元,支出決算3萬(wàn)元,用于本部門(mén)文化和旅游項目支出,較2019年決算增加3萬(wàn)元,主要原因是2020新增文化和旅游項目支出;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))年初預算3.66萬(wàn)元,支出決算3.66萬(wàn)元,完成年初預算的100%,用于繳納本部門(mén)在職人員養老保險,較2019年決算增加0.01萬(wàn)元,增長(cháng)0.27%,主要原因:社保繳納費用有所調整;衛生健康(類(lèi))年初預算1.52萬(wàn)元,支出決算1.52萬(wàn)元,完成年初預算的100%,用于繳納本部門(mén)在職人員醫療保險,較2019年決算增加0.17萬(wàn)元,增長(cháng)12.59%,主要原因:在職人員醫療保險有所調整;住房保障(類(lèi))年初預算2.29萬(wàn)元,支出決算2.29萬(wàn)元,完成年初預算的100%,用于繳納本部門(mén)在職人員住房公積金,較2019年決算增加0.18萬(wàn)元,增長(cháng)8.53%,主要原因:本年度住房公積金有所調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財政撥款基本支出37.36萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費33.44萬(wàn)元,主要包括在職人員基本工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費等;公用經(jīng)費3.92萬(wàn)元,主要包括辦公費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費、福利費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2020年度,本單位無(wú)“三公”經(jīng)費。
八、其他重要事項情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出3.92萬(wàn)元,比2019年減少0.74萬(wàn)元,降低15.88%。主要原因是:厲行節約,基本支出中辦公費、差旅費等均有所減少。
?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明
2020年度,政府采購支出總額0.4萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0.4萬(wàn)元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車(chē)。
行號 |
卡片分類(lèi) |
期末日期 |
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數量/面積 |
價(jià)值 |
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合計 |
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1 |
土地 |
1 |
3291.61 |
2 |
房屋 |
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3 |
通用設備 |
4 |
10724.99 |
4 |
專(zhuān)用設備 |
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5 |
家具、用具、裝具 |
8 |
3149.9 |
6 |
無(wú)形資產(chǎn) |
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?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明
我單位無(wú)績(jì)效評價(jià)項目
?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項
第四部分 名詞解釋
部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求,對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收
入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費:指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。