中共稷山縣委老干部局2020年度部門(mén)預算
時(shí)間:2020-05-25 字體大?。骸尽?span id="djlxfjf" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2020-05-25 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
一、主要職能
根據黨中央、國務(wù)院關(guān)于離退休干部的政策,做好本部門(mén)離退休干部特別是離休干部的安置和服務(wù)工作;組織離退休干部閱讀、學(xué)習文件和參觀(guān)、療養等活動(dòng),落實(shí)按規定享受的政治、生活待遇;管理離退休干部活動(dòng)場(chǎng)所,組織開(kāi)展文娛和體育活動(dòng);會(huì )同有關(guān)部門(mén)辦理離退休干部的喪葬和善后處理事宜;組織指導老年大學(xué)及各涉老組織開(kāi)展活動(dòng)、發(fā)揮作用;指導老干部的學(xué)習教育和離退休干部黨組織建設;承擔全縣關(guān)心下一代工作委員會(huì )的日常工作;完成上級組織和領(lǐng)導交辦的其它各項任務(wù)。
二、部門(mén)預算單位構成:納入本套部門(mén)預算匯編范圍的單位共1個(gè):中共稷山縣委老干部局。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明:本預算年度的主要工作任務(wù),是落實(shí)好老干部政治待遇和生活待遇,如:在重要紀念日、重大慶典和老人節、元旦春節期間集中走訪(fǎng)慰問(wèn);離退休干部生病住院、家庭出現重大變故時(shí)及時(shí)關(guān)心看望。加強離退休干部思想政治建設,圍繞黨的中心工作,開(kāi)展豐富多彩的老干部活動(dòng),如:老干部黨委、老年大學(xué)、關(guān)心下一代工作委員會(huì )的活動(dòng)。
1、收入預算編制情況:2020年收入預算292.68萬(wàn)元,比2019年減少66.73萬(wàn)元。其中:一般公共預算撥款292.68萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元。
2、基本支出編制情況:2020年基本支出178.58萬(wàn)元,比2019年減少6.23萬(wàn)元。減少因素主要是人員減少。
3、一般公共預算項目支出編制情況:2020年一般公共預算項目支出114.10萬(wàn)元,比2019年減少60.50萬(wàn)元。減少原因有2019年離退休干部體檢費50萬(wàn)元,特困老干部幫扶款5萬(wàn)元,而2020年老干部體檢費、特困老干部幫扶款都未列入部門(mén)年初預算;渉老組織老干部黨委、老年大學(xué)、關(guān)工委工作經(jīng)費都做了壓縮。
4、政府性基金預算項目支出編制情況:老干部局2020年無(wú)政府性基金預算。
5、“三公”經(jīng)費預算情況:2020年“三公”經(jīng)費預算0.42萬(wàn)元,比2019年預算減少2.07萬(wàn)元。其中:2020年公務(wù)接待費預算0萬(wàn)元,比2019年減少0.49萬(wàn)元,原因是中央八項規定出臺后,厲行節約,公務(wù)接待費逐年減少;公務(wù)用車(chē)運行維護費預算0.42萬(wàn)元,比2019年減少1.58萬(wàn)元,原因是本單位公車(chē)于2020年已上交縣委后勤中心。
6、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況:2020年機關(guān)運行經(jīng)費預算11.62萬(wàn)元,比2019年減少0.1萬(wàn)元。減少原因是人員減少。
7、政府采購預算情況:2020年政府采購預算67.22萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi)53.77萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)4.45萬(wàn)元,工程類(lèi)9萬(wàn)元。
8、國有資產(chǎn)占有使用情況:
一是車(chē)輛情況。我部門(mén)年初有公務(wù)用車(chē)1輛,其中本機關(guān)1輛(現已上交),下屬事業(yè)單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。
二是房屋情況。我部門(mén)房屋面積2378平方米,其中本機關(guān)2378平方米。其中本機關(guān)辦公用房131.2平方米,業(yè)務(wù)用房2191.8平方米,其他業(yè)務(wù)用房55平方米。
9、績(jì)效目標管理情況:2020年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目1個(gè),涉及當年財政撥款53.77萬(wàn)元。
四、名詞解釋?zhuān)?/span>
基本支出:指用于保障部門(mén)機構的正常運轉,完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。
項目支出:指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。
“三公”經(jīng)費:指預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待(含外賓接待)費用;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
五、2020年部門(mén)預算公開(kāi)表格
表一 預算收支總表
表二 預算收入總表
表三 預算支出總表
表四 財政撥款預算收支總表
表五 一般公共預算支出表
表六 一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表
表七 政府性基金預算收入表
表八 政府性基金預算支出表
表九 “三公”經(jīng)費支出預算表
表十 機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表