稷山縣地方志編纂委員會(huì )辦公室2016年度部門(mén)決算
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信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2017-09-20 | |||
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第一部分概況:
一、主要職能
1、組織指導全縣各類(lèi)志書(shū)編纂工作
2、組織編纂地方志書(shū)、地方綜合年檢
3、指導本勝各部門(mén)各單位行業(yè)志書(shū)、專(zhuān)業(yè)志書(shū)、行業(yè)年檢的編纂業(yè)務(wù)
4、收集保存地方志文獻和資料
5、組織整理舊志
二、部門(mén)決算單位構成情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位1個(gè):稷山縣地方志編纂委員會(huì )
第二部分 2016年度部門(mén)決算報表(詳見(jiàn)附件9張表)
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)07表
我單位本年無(wú)政府性基金收支
八、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)08表
我單位無(wú)需公開(kāi)的相關(guān)信息數字
九、三公經(jīng)費公開(kāi)表 公開(kāi)09表
我單位無(wú)三公經(jīng)費支出
第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、年度收支情況:
2016年度收入110萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)3.26%。其中:一般公共預算財政撥款收入110萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)3.26%;政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)0 %。
增加原因:工資標準提高。
2016年度支出103萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)-2.04%。其中:基本支出71萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)-9.73 %;項目支出33萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)20.05%。
1、基本支出71萬(wàn)元,用于人員經(jīng)費,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助;
2、項目支出33萬(wàn)元:“清末稷山奇人”編纂經(jīng)費4萬(wàn)、縣志出版經(jīng)費13萬(wàn)、舊志整理經(jīng)費12萬(wàn)、《稷山縣財政志》經(jīng)費5萬(wàn)。
二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況:
1、公務(wù)用車(chē)購置:全年公車(chē)購置0臺,年末車(chē)輛保有量0臺。
公車(chē)運行維護費支出0萬(wàn)元,我單位無(wú)公務(wù)車(chē)及運行支出。
2、公務(wù)接待費0萬(wàn)元,我單位無(wú)公務(wù)接待支出。
3、機關(guān)運行經(jīng)費:主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修(護)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。我單位屬于事業(yè)單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費支出。
三、政府采購情況:
我單位無(wú)政府采購預算和支出。
四、固定資產(chǎn)占用情況:
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
3、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及基輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規定上繳的收入。
6、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。
7、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
8、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
9、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門(mén)和主管部門(mén)的規定上繳上級單位的支出。
10、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
11、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用于財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
12、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
13、機關(guān)運行費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
14、因公出國(境)費用:指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
15、公務(wù)接待費:指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
16、公務(wù)用車(chē)運行維護費:指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。
17、公務(wù)用車(chē)購置:指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)。
18、人員經(jīng)費:指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。
19、日常公用經(jīng)費:指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
20、“三公”經(jīng)費:是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。
21、結余分配:指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
22、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
23、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
文件名 : 稷山縣地方志編纂委員會(huì )2016年部門(mén)決算表.XLS