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    稷山縣委政策研究中心2020年度部門(mén)決算

    時(shí)間:2021-09-25           字體大?。骸尽?span id="bhlt97p" class="Big">大  中  小 】

    信息索引號 發(fā)布時(shí)間 2021-09-25
    發(fā)布機構 稷山縣人民政府 文號

      第一部分  概況

      一、部門(mén)主要職責

      縣委政策研究中心貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于“五位一體”和黨的建設等政策研究工作的方針政策和決策部署,在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對于“五位一體”和黨的建設等政策研究工作的集中統一領(lǐng)導。主要職能是:

     ?。ㄒ唬﹪@縣委中心工作,對全縣“五位一體”建設、黨的建設等方面的重大問(wèn)題進(jìn)行調查研究、分析評價(jià),提出意見(jiàn)和建議,為縣委決策提供依據。

     ?。ǘ└鶕h委工作安排部署,負責起草縣委有關(guān)重要文件、重要文稿。

     ?。ㄈ┙⒄哐芯啃畔⒔涣鞣答侒w系,加強縣委智庫建設,為縣委決策提供依據。

     ?。ㄋ模┴撠煂h中央和省委、市委、縣委有關(guān)重大決策部署、重大方針政策的宣傳闡釋工作。

     ?。ㄎ澹┡浜峡h委改革辦和縣綜改辦做好全面深化改革和轉型綜改試驗區建設的研究謀劃、組織推進(jìn)、統籌協(xié)調、督促落實(shí)及相關(guān)文件、材料、會(huì )務(wù)等日常服務(wù)工作。

     ?。┏修k省委政研室、市委政研室等上級部門(mén)的文、電、函;指導和協(xié)調縣直有關(guān)部門(mén)、各鄉(鎮)、稷山經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區積極爭取國家政策、資金、項目等支持。

     ?。ㄆ撸┴瀼貓绦猩霞夑P(guān)于國防教育工作的方針政策,做好縣國防教育委員會(huì )的日常服務(wù)工作。

     ?。ò耍┩瓿煽h委交辦的其他任務(wù)。

      二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

    單位名稱(chēng)

    行政編制           

    事業(yè)編制

    年末實(shí)有人數

    行政

    事業(yè)在職

    合計       

    行政   

    工勤   

    合計       

    行政 在職

    工勤在職

    稷山縣委政策研究中心

    0

    0

    0

    6

    6

    0

    0

    0

    6

      第二部分  2020年度部門(mén)決算報表

      一、收入支出決算總表                       公開(kāi)01表

      二、收入決算表                             公開(kāi)02表

      支出決算表                             公開(kāi)03表

      財政撥款收入支出決算總表               公開(kāi)04表

      一般公共預算財政撥款支出決算表(一)   公開(kāi)05表

      一般公共預算財政撥款支出決算表(二)   公開(kāi)06表

      一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

      公開(kāi)07表

      政府性基金預算財政撥款收入支出決算表   公開(kāi)08表

      說(shuō)明:我單位無(wú)政府性基金預算。

      國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表     公開(kāi)09表

      說(shuō)明:我單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)。

      部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表             公開(kāi)10表

      第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2020年度收入總計20.40萬(wàn)元、支出總計20.40萬(wàn)元。我單位為2021年新增預算單位,2019年無(wú)決算。

      二、收入決算情況說(shuō)明

      本年收入合計20.40萬(wàn)元,其中:財政撥款收入20.40萬(wàn)元,占比100%;上級補助收入 0萬(wàn)元,占比0%;事業(yè)收入 0萬(wàn)元,占比 0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占比 0%;附屬單位上繳收入 0萬(wàn)元,占比0%;其他收入0萬(wàn)元,占比 0%。

      三、支出決算情況說(shuō)明

      本年支出合計20.40萬(wàn)元,其中:基本支出13.28萬(wàn)元,占比65.1%;項目支出7.12萬(wàn)元,占比34.9%,上繳上級支出0萬(wàn)元,占比0%,經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占比0%,對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占比0%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2020年度財政撥款收入總計20.40萬(wàn)元、支出總計20.40萬(wàn)元。我單位為2020年新增決算單位,2019年無(wú)決算。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

     ?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

      2020年度財政撥款支出20.40萬(wàn)元,占本年支出合計的100%。其中,人員經(jīng)費13.28萬(wàn)元,占比65.1%,日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元,占比0%。我單位為2020年新增決算單位,2019年無(wú)決算。

     ?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

      2020年度財政撥款支出20.40萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出18.07萬(wàn)元,占 88.58%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出1.14萬(wàn)元,占5.59%;衛生健康(類(lèi))支出0.47萬(wàn)元,占2.3%;住房保障(類(lèi))支出0.72萬(wàn)元,占3.53%。

     ?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

      我單位為2020年新增決算單位,2019年無(wú)決算,2020年各項支出均為年度追加資金。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      2020年度財政撥款基本支出13.28萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費13.28萬(wàn)元,主要包括基本工資4.34萬(wàn)元,津貼補貼2.31萬(wàn)元,績(jì)效工資4.23萬(wàn)元,機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費1.14萬(wàn)元,職工基本醫療保險繳費0.47萬(wàn)元,其他社會(huì )保障繳費0.07萬(wàn)元,住房公積金0.72萬(wàn)元;公用經(jīng)費7.12萬(wàn)元,主要包括辦公費2.02萬(wàn)元,印刷費1.63萬(wàn)元,手續費0.02萬(wàn)元,郵電費0.14萬(wàn)元,差旅費0.19萬(wàn)元,維修(護)費0.42萬(wàn)元,房屋構筑物構建0.19萬(wàn)元,辦公設備購置2.53萬(wàn)元。

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

      2020年度我單位無(wú)三公經(jīng)費。

      八、其他重要事項情況說(shuō)明

     ?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

      2020年度我單位為事業(yè)單位,無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

     ?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

      2020年度,政府采購支出總額4.36萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出2.73萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出1.63萬(wàn)元。

      國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

      2020年我單位無(wú)國有資產(chǎn)。

     ?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

      我單位為2020年新成立單位,2020年度無(wú)預算績(jì)效評價(jià)項目。

     ?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

      我單位無(wú)其他需要說(shuō)明的事項。

      第四部分  名詞解釋

      部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求,對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

      一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

      三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

      四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收

      入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

      五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

      六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      八、“三公”經(jīng)費:指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      九、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

             稷山縣委政策研究中心.XLS

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