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    中共稷山縣紀律檢查委員會(huì )2020年度部門(mén)預算

    時(shí)間:2020-05-25           字體大?。骸尽?span id="wsooigu" class="Big">大  中  小 】

    信息索引號 發(fā)布時(shí)間 2020-05-25
    發(fā)布機構 文號

      一、主要職能

      1、維護黨的章程和其他黨內法規,協(xié)助縣委加強黨風(fēng)建設,監督檢查黨的路線(xiàn)、方針、政策和決議的執行情況;   

      2、貫徹落實(shí)黨中央、省、市、縣關(guān)于加強黨風(fēng)廉政建設和有關(guān)行政監察工作的決定;

      3、檢查和處理全縣各級黨組織和黨員違反黨章、黨紀和國家法律法規的重要案件,決定或取消對這些案件中黨員的處分;受理黨員的控告和申訴,保護黨員的民主權利和合法權益;

      4、受理監察對象不服政紀處分的申訴和個(gè)人或單位對監察對象違紀行為的檢舉、控告;

      5、制定黨風(fēng)黨紀政紀教育規劃;

      6、調查全縣黨組織和黨員遵紀守法情況,研究黨風(fēng)黨紀存在的問(wèn)題,建立和完善黨內法規、制度;   

      7、負責黨風(fēng)政風(fēng)監督檢查和綜合協(xié)調;承擔和落實(shí)全縣懲治和預防腐敗體系建設工作;

      8、承辦縣委、縣政府和上級紀委授權和交辦的其它工作。  

      二、部門(mén)預算單位構成

      納入本套表部門(mén)預算匯編范圍的單位1個(gè):稷山縣紀委監委。

      三、部門(mén)預算情況說(shuō)明:

      1、收入預算編制情況:2020年收入預算1578.86萬(wàn)元,比2019年增加365.33萬(wàn)元。其中:一般公共預算撥款1387.86萬(wàn)元,政府性基金預算撥款191萬(wàn)元。

      2、基本支出編制情況:2020年基本支出1267.35萬(wàn)元,比2019年增加139.13萬(wàn)元。增加因素有工資標準提高,大病醫療保險、工傷保險、退休人員取暖費列入單位預算,紀檢書(shū)記編制收回導致基本支出大量增加。

      3、一般公共預算項目支出編制情況:2020年一般公共預算項目支出120.51萬(wàn)元,比2019年增加35.2萬(wàn)元。2020年項目支出主要有紀檢書(shū)記補助3.17萬(wàn)元,大要案辦案費用15萬(wàn)元,辦案基地租賃費0.8萬(wàn)元,村級聯(lián)絡(luò )監察員補貼40萬(wàn)元,微電影《使命》拍攝經(jīng)費11.54萬(wàn)元,鄉鎮辦案室50萬(wàn)元。微電影《使命》拍攝經(jīng)費、鄉鎮辦案室為本年新增項目。

      4、政府性基金預算項目支出編制情況:2020年政府性基金預算支出191萬(wàn)元,其中檢舉舉報信息平臺191萬(wàn)元,檢舉舉報信息平臺為本年新增項目。

      5、“三公”經(jīng)費預算情況:2020年“三公”經(jīng)費預算10萬(wàn)元,比2019年預算減少3萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用預算*萬(wàn)元,;公務(wù)接待費預算8萬(wàn)元,減少3萬(wàn)元,原因中央八項規定出臺后,我單位厲行節約原則,公務(wù)接待減少;公務(wù)用車(chē)運行維護費預算2萬(wàn)元,與上年持平;我單位2020年無(wú)因公出國(境)費和公務(wù)用車(chē)購置費預算。

      6、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況:2020年機關(guān)運行經(jīng)費預算325.6萬(wàn)元,比2019年增加8.9萬(wàn)元。紀檢書(shū)記編制收回導致機關(guān)運行經(jīng)費增加。

      7、政府采購預算情況:2020年政府采購預算226.63萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi)13.63萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)213萬(wàn)元,工程類(lèi)*萬(wàn)元。

      8、新增資產(chǎn)配置情況:新增資產(chǎn)配置預算9.63萬(wàn)元。

      9、國有資產(chǎn)占有使用情況:

      一是車(chē)輛情況。我部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)1輛,其中本機關(guān)1輛。

      二是房屋情況。我部門(mén)房屋面積1440平方米,其中本機關(guān)1440  平方米。

      10、績(jì)效目標管理情況:我單位2020年實(shí)行部門(mén)整體績(jì)效目標管理,涉及當年財政撥款1578.86萬(wàn)元。

      四、名詞解釋?zhuān)?/span>

      基本支出:指用于保障部門(mén)機構的正常運轉,完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

      項目支出:指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。

      “三公”經(jīng)費:指預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待(含外賓接待)費用;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

      機關(guān)運行經(jīng)費:指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

      五、2020年部門(mén)預算公開(kāi)表格(作為附件)

      表一  預算收支總表

      表二  預算收入總表

      表三  預算支出總表

      表四  財政撥款預算收支總表

      表五  一般公共預算支出表

      表六  一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表

      表七  政府性基金預算收入表

      表八  政府性基金預算支出表

      表九  “三公”經(jīng)費支出預算表

      表十  機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表

      文件名 : 單位信息公開(kāi)表_[105]紀檢委(1).xls

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