中共稷山縣委統一戰線(xiàn)工作部2019年度部門(mén)決算
時(shí)間:2020-09-28 字體大?。骸尽?span id="i2g6ysq" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2020-09-28 | |||
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第一部分 概況
一、部門(mén)主要職責
統戰部是黨委主管統一戰線(xiàn)工作的職能部門(mén),承擔了解情況、掌握政策、協(xié)調關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識、加強團結等職責,主要是:
1、貫徹執行上級關(guān)于統一戰線(xiàn)的方針、政策、指示、決議,調查研究統一戰線(xiàn)工作新情況、新問(wèn)題、及時(shí)向黨委反映情況,提出開(kāi)展統戰工作的意見(jiàn)和建議;負責協(xié)調、監督和檢查本地統戰工作,加強對重大問(wèn)題的協(xié)調處理。
2、負責聯(lián)系各民主黨派和無(wú)黨派代表人士,及時(shí)通報情況,反映他們的意見(jiàn)和建議;貫徹黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商制度及對民主黨派的方針、政策,落實(shí)中央和省委、市委、縣委關(guān)于發(fā)揮民主黨派參政議政和民主監督作用的工作;支持、幫助各民主黨派開(kāi)展工作,加強自身建設。
3、貫徹落實(shí)黨的民族宗教工作的方針、政策并協(xié)調有關(guān)部門(mén)的工作;聯(lián)系少數民族、宗教界的代表人士;協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好少數民族干部的培養和舉薦工作。
4、負責開(kāi)展以祖國統一為重點(diǎn)的港澳臺和海外統戰工作,聯(lián)系港澳和海外有關(guān)社團及代表人士,做好香港、澳門(mén)和臺灣同胞團結聯(lián)誼工作,為我縣經(jīng)濟建設和社會(huì )發(fā)展服務(wù)。
5、負責黨外人士的政治安排,會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好培養、選拔、推薦、考察黨外人士工作;做好黨外后備干部和新階層人士隊伍的建設工作。
6、負責開(kāi)展經(jīng)濟領(lǐng)域的統戰工作;指導工商聯(lián)工作;調查研究并反映我縣非公有制經(jīng)濟代表人士的情況,協(xié)調關(guān)系,提出政策建議;聯(lián)系非公有制經(jīng)濟代表人士,做好思想政治工作。
7、聯(lián)系黨外知識分子代表人士,調查情況,反映意見(jiàn),協(xié)調關(guān)系,舉薦人才,提出政策建議;加強政治引導,做好培養黨外知識分子代表人士的工作。
8、負責指導全縣各級黨委(黨組、黨總支)統戰工作,協(xié)調政府有關(guān)部門(mén)的統戰工作。
9、負責開(kāi)展統一戰線(xiàn)宣傳工作。
10、完成縣委和市委統戰部交辦的其他事項
二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況
部門(mén)決算單位構成中共稷山縣委統一戰線(xiàn)工作部。
單位名稱(chēng) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
年末實(shí)有人數 |
行政 |
事業(yè)在職 |
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合計 |
行政 |
工勤 |
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合計 |
行政 在職 |
工勤在職 |
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中共稷山縣委 統一戰線(xiàn)工作部 |
7 |
7 |
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7 |
6 |
1 |
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第二部分 2019年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表
九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)09表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計132.36萬(wàn)元、支出總計127.35萬(wàn)元。與2018年相比,收入總計增加5.64萬(wàn)元,增長(cháng)4.45%,支出總計減少1.74萬(wàn)元,減少1.34%。主要原因是本年在職人員工資增加,工會(huì )和福利費相應增加,本年工作經(jīng)費增加等。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計132.36萬(wàn)元,其中:財政撥款收入132.36萬(wàn)元,占比100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計127.35萬(wàn)元,其中:基本支出75.32萬(wàn)元,占比59.14%;項目支出52.03萬(wàn)元,占比40.86%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入總計132.36萬(wàn)元、支出總計127.35萬(wàn)元。與2018年相比,財政撥款收入總計增加5.64萬(wàn)元,增長(cháng)4.45%,財政撥款支出總計總計減少1.74萬(wàn)元,減少1.34%。主要原因是本年在職人員工資增加,工會(huì )和福利費相應增加,本年工作經(jīng)費增加等。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況
2019年度財政撥款支出127.35萬(wàn)元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,財政撥款支出減少1.74萬(wàn)元,減少1.34%。主要原因是和宗教局合并后,基督教教堂修繕費因手續不健全未撥款。其中,人員經(jīng)費77.47萬(wàn)元,占比60.83%,日常公用經(jīng)費49.88萬(wàn)元,占比39.17%。
?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況
2019年度財政撥款支出127.35萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出109.24萬(wàn)元,占85.77%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出8.65萬(wàn)元,占6.79%;衛生健康(類(lèi))支出2.91萬(wàn)元,占2.12%;住房保障(類(lèi))支出4.55萬(wàn)元,占3.57%;其他(類(lèi))支出2萬(wàn)元,占1.57%;。
?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況
本年201一般公共服務(wù)支出109.24萬(wàn)元,完成預算的91.66%;208社會(huì )保障和就業(yè)支出8.65萬(wàn)元,完成預算的94.84%;210衛生健康支出2.91萬(wàn)元,完成預算的103.95%;221住房保障支出4.55萬(wàn)元,完成預算的99.78%;229其他支出2萬(wàn)元。其中:
行政運行59.21萬(wàn)元,用于工資及日常公用經(jīng)費。較2018年減少1.34萬(wàn)元,減少2.21%,主要原因:本年工會(huì )和福利費相應減少等。
一般行政管理事務(wù)30.85萬(wàn)元用于單位工作經(jīng)費。較2018年減少3.56萬(wàn)元,減少10.34%,主要原因:?jiǎn)挝还媒?jīng)費和差旅費有所減少。。
歸口管理的行政單位離退休0.78離休人員工資。與2018年持平。
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出7.87在職人員養老保險。較2018年減少1.91萬(wàn)元,降低19.52%,主要原因:在職人員減少。
行政單位醫療2.91萬(wàn)元用于行政在職人員醫療保險。較2018年減少0.02萬(wàn)元,減少0.68%。
住房公積金4.55萬(wàn)元用于在職人員住房公積金。較2018年減少0.34萬(wàn)元,減少6.95%。
其他支出2萬(wàn)元用于目標責任制獎金。較2018年增加0.5萬(wàn)元,增加33.33%,主要原因:根據相關(guān)政策本年目標責任制獎金增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財政撥款基本支出127.35萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費77.47萬(wàn)元,主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離休費以及撫恤金等;公用經(jīng)費49.88萬(wàn)元,主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費以及公車(chē)補助等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度,“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬(wàn)元,完成預算的0%,比上年減少0.22萬(wàn)元,減少44%。其中:公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元,占比0%,減少0.22萬(wàn)元,減少44%。減少原因:本年無(wú)公務(wù)接待事宜。
項目 |
本年 |
上年 |
比上年增減 |
增減% |
1.“三公”經(jīng)費支出 |
0 |
0.22 |
-0.22 |
-44% |
其中:因公出國(境)費 |
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公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
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其中:公務(wù)用車(chē)購置費 |
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公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
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公務(wù)接待費 |
0 |
0.22 |
-0.22 |
-44% |
八、其他重要事項情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出30.85萬(wàn)元,比2018年減少3.56萬(wàn)元,減少10.34%,主要原因:?jiǎn)挝还媒?jīng)費和差旅費有所減少。
?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明
2019年度,政府采購支出總額6.13萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出2.03萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出4.1萬(wàn)元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明
行號 |
卡片分類(lèi) |
期末日期 |
|||
數量/面積 |
原值 |
累計折舊 |
凈值 |
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合計 |
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153,017.00 |
56,884.64 |
96,132.36 |
1 |
土地、房屋及構筑物
|
—— |
3,549.00 |
757.28 |
2,791.72 |
2 |
通用設備 |
25 |
113,938.00 |
50,512.00 |
63,426.00 |
3 |
專(zhuān)用設備 |
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4 |
家具、用具、裝具 |
107 |
35,530.00 |
5,615.36 |
29,914.64 |
5 |
無(wú)形資產(chǎn) |
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截至2019年12月31日,本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。
?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明
我單位無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。
?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項
第四部分 名詞解釋
部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求,對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。(以下模板僅供參考,以單位實(shí)際為準)
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收
入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費:指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。