中共稷山縣委政法委員會(huì )2019年度部門(mén)預算
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信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2019-03-20 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
一、主要職能
1、根據黨中央的路線(xiàn)、方針、政策和縣委、縣政府關(guān)于政法工作的決策和部署,統一政法部門(mén)的思想和行動(dòng)。
2、對全縣的政法工作作出全局性部署,并督促貫徹落實(shí)。
3、組織、協(xié)調、指導全縣維護社會(huì )穩定工作。
4、檢查政法部門(mén)執行法律、法規和方針、政策的具體措施。
5、監督和支持各部門(mén)依法行使職權,指導和協(xié)調政法各部門(mén)在依法相互制約的同時(shí)密切配合,督促、推動(dòng)大案要案的查處工作;討論、研究有爭議的重大、疑難案件。
6、組織、協(xié)調全縣的社會(huì )治安綜合治理工作、推動(dòng)各項措施的落實(shí)。
7、組織推動(dòng)全縣政法戰線(xiàn)的調查研究工作,總結新經(jīng)驗,解決新問(wèn)題,探索政法工作改革。
8、研究加強政法隊伍建設和領(lǐng)導班子建設的措施,協(xié)助組織部門(mén)考察、管理同級政法部門(mén)的領(lǐng)導干部。
9、辦理縣委和上級政法委員會(huì )交辦的其它事項。
二、部門(mén)預算單位構成:納入本套表部門(mén)預算匯編范圍的單位4個(gè):中共稷山縣委政法委員會(huì )、稷山縣防范和處理邪教問(wèn)題辦公室、稷山縣矛盾糾紛排查調處辦公室和稷山縣法學(xué)會(huì )辦公室。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明:對2019年度部門(mén)預算編制、數據分項說(shuō)明變動(dòng)情況及原因,以及其他需要說(shuō)明的事項。主要有:
1、收入預算編制情況
2019年收入預算768.62萬(wàn)元,比2018年增加332.61萬(wàn)元。其中:一般公共預算撥款768.62萬(wàn)元。無(wú)政府性基金預算。
2、基本支出編制情況:2019年基本支出340.62萬(wàn)元,比2018年減少30.39萬(wàn)元。減少因素是機關(guān)自然減員,導致工資、養老保險、醫療保險、住房公積金減少。
3、一般公共預算項目支出編制情況:2019年一般公共預算項目支出428萬(wàn)元,比2018年增加363萬(wàn)元。其中創(chuàng )建示范工程工作經(jīng)費8萬(wàn)元、基層社會(huì )服務(wù)管理體系經(jīng)費20萬(wàn)元、掃黑除惡工作經(jīng)費9萬(wàn)元、涉法涉訴救助金20萬(wàn)元、雪亮工程經(jīng)費350萬(wàn)元、綜治經(jīng)費21萬(wàn)元。
4、政府性基金預算項目支出編制情況:我單位2019年無(wú)政府性基金預算
5、“三公”經(jīng)費預算情況:2019年“三公”經(jīng)費預算7.2萬(wàn)元,比上年減少。原因:厲行勤儉節約,縮減開(kāi)支。其中:公務(wù)接待費預算2.8萬(wàn)元,原因:嚴格執行中央八項規定,厲行節約,控制接待費用;公務(wù)用車(chē)運行維護費預算4.4萬(wàn)元,與上年保持一致,無(wú)增減變化情況。目前,公車(chē)有2輛,今年相較于去年減少一輛,原因:因公車(chē)改革2018年上繳財政,但固定資產(chǎn)網(wǎng)卡片2019年才進(jìn)行處置。我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費預算和因公出國(境)費用預算。
6、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況:2019年機關(guān)運行經(jīng)費預算60.86萬(wàn)元,比2018年減少2.22萬(wàn)元。減少原因是機關(guān)自然減員。
7、政府采購預算情況:政府采購預算378.35萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi)1.9萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)26.45萬(wàn)元,工程類(lèi)350萬(wàn)元。
8、國有資產(chǎn)占有使用情況:一是車(chē)輛情況。我單位共有公務(wù)用車(chē)3輛,其中機關(guān)3輛。
二是房屋情況。我單位使用縣委辦公用房,共168.12㎡。
9、績(jì)效目標管理情況:我單位2019年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目1個(gè),涉及當年財政撥款350萬(wàn)元。
四、名詞解釋?zhuān)?/span>
基本支出:指用于保障部門(mén)機構的正常運轉,完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。
項目支出:指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。
“三公”經(jīng)費:指預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待(含外賓接待)費用;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
五、2019年部門(mén)預算公開(kāi)表格
表一 預算收支總表
表二 預算收入總表
表三 預算支出總表
表四 財政撥款預算收支總表
表五 一般公共預算支出表
表六 一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表
表七 政府性基金預算收入表
表八 政府性基金預算支出表
表九 “三公”經(jīng)費支出預算表
表十 機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表