中共稷山縣委政法委員會(huì )2022年度部門(mén)預算
時(shí)間:2022-02-17 字體大?。骸尽?span id="37vt5ln" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2022-02-17 | |||
發(fā)布機構 | 稷山縣人民政府 | 文號 |
一、主要職能
?。ㄒ唬└鶕h中央的路線(xiàn)、方針、政策和縣委、縣政府關(guān)于政法工作的決策和部署,統一政法部門(mén)的思想和行動(dòng)。
?。ǘθh的政法工作作出全局性部署,并督促貫徹落實(shí)。
?。ㄈ┙M織、協(xié)調、指導全縣維護社會(huì )穩定工作。
?。ㄋ模z查政法部門(mén)執行法律、法規和方針、政策的具體措施。
?。ㄎ澹┍O督和支持各部門(mén)依法行使職權,指導和協(xié)調政法各部門(mén)在依法相互制約的同時(shí)密切配合,督促、推動(dòng)大案要案的查處工作;討論、研究有爭議的重大、疑難案件。
?。┙M織、協(xié)調全縣的平安建設工作、推動(dòng)各項措施的落實(shí)。
?。ㄆ撸┙M織推動(dòng)全縣政法戰線(xiàn)的調查研究工作,總結新經(jīng)驗,解決新問(wèn)題,探索政法工作改革。
?。ò耍┭芯考訌娬犖榻ㄔO和領(lǐng)導班子建設的措施,協(xié)助組織部門(mén)考察、管理同級政法部門(mén)的領(lǐng)導干部。
?。ň牛┺k理縣委和上級政法委員會(huì )交辦的其它事項。
二、部門(mén)預算單位構成:指包括中共稷山縣委政法委員會(huì )本機關(guān),下屬獨立編制綜治中心。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明:
1、收入預算編制情況:2022年收入預算751.61萬(wàn)元,比2021年增加190.91萬(wàn)元。其中:一般公共預算撥款751.61萬(wàn)元。
2、基本支出編制情況:2022年基本支出324.61萬(wàn)元,比2021年增加53.91萬(wàn)元。增加因素有工資標準提高,大病醫療保險、工傷保險、退休人員取暖費列入單位預算。
3、一般公共預算項目支出編制情況:2022年一般公共預算項目支出427萬(wàn)元,比2021年增加137萬(wàn)元。我單位2022年主要項目支出有基層社會(huì )管理體系建設(網(wǎng)格長(cháng)隊伍建設)2022年預算318萬(wàn)元,比2021年預算增加118萬(wàn)元,主要原因是:今年預算較往年比較充足,另外增加了人身意外險。綜治經(jīng)費(平安建設)2022年預算35萬(wàn)元,于2021年相比無(wú)增減變化。掃黑除惡及政法隊伍整頓經(jīng)費2022年預算20萬(wàn)元,比2021年減少10萬(wàn)元,主要原因是2022年無(wú)政法隊伍整頓項目開(kāi)支。群防群治專(zhuān)職巡邏隊工作經(jīng)費2022年預算31萬(wàn)元,2021年無(wú)此項目的預算,為2022年新增加的項目,主要為人員工資。法學(xué)會(huì )工作經(jīng)費2022年預算3萬(wàn)元,比2021年預算減少2萬(wàn)元,主要原因是嚴格執行中央八項規定,縮減開(kāi)支,司法救助2022年預算20萬(wàn)元,于2021年預算相比無(wú)增減變化。
4、本單位2022年無(wú)政府性基金預算。
5、“三公”經(jīng)費預算情況:2022年“三公”經(jīng)費預算6.8萬(wàn)元,比2021年預算無(wú)增減變化。公務(wù)接待費預算2.40萬(wàn)元,與上年相比一致;公務(wù)用車(chē)運行維護費預算4.40萬(wàn)元,與上年相比一致;我單位2022年無(wú)因公出國(境)費預算和公務(wù)用車(chē)購置費預算。
6、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況:2022年機關(guān)運行經(jīng)費61.96萬(wàn)元,比2021年增加5.42萬(wàn)元,主要原因是2022年人員增加,機關(guān)運行經(jīng)費增加。
7、政府采購預算情況:2022年政府采購預算31萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi)0.6萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)30.4萬(wàn)元,工程類(lèi)0萬(wàn)元。
8、國有資產(chǎn)占有使用情況:
一是車(chē)輛情況。我部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)2輛,其中本機關(guān)2輛。二是房屋情況。我單位使用縣委辦公用房,共168.12㎡。
9、績(jì)效目標管理情況:2022年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目7個(gè),涉及當年財政撥款751.61萬(wàn)元,實(shí)行績(jì)效目標全覆蓋。
四、名詞解釋?zhuān)?/span>
基本支出:指用于保障部門(mén)機構的正常運轉,完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。
項目支出:指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。
“三公”經(jīng)費:指預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待(含外賓接待)費用;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
五、2022年部門(mén)預算公開(kāi)表格(作為附件)
表一 部門(mén)收支總表
表二 部門(mén)收入總表
表三 部門(mén)支出總表
表四 財政撥款收支總表
表五 一般公共預算支出表
表六 一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表
表七 政府性基金預算收入表
表八 政府性基金預算支出表
表九 國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支預算表
表十 “三公”經(jīng)費支出情況預算表
表十一 機關(guān)運行經(jīng)費預算表