中共稷山縣委宣傳部2018年度部門(mén)決算
時(shí)間:2019-10-14 字體大?。骸尽?span id="ccoggss" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2019-10-14 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
第一部分 概況
一、部門(mén)主要職責
1、負責貫徹落實(shí)中央、省委、市委、縣委在宣傳思想文化戰線(xiàn)的方針政策,并進(jìn)行調查研究和宏觀(guān)指導。
2、對全縣宣傳思想文化系統工作和精神文明建設實(shí)行統一領(lǐng)導和管理;從宏觀(guān)上指導精神產(chǎn)品的生產(chǎn),規劃、部署全局性的思想政治工作任務(wù),提出宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導方針。
3、引導和把握社會(huì )輿論,對新聞出版、社科理論、文化藝術(shù)等部門(mén)和有關(guān)人民團體的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指導、協(xié)調、監督和服務(wù),并在政治方向、方針政策以及重大業(yè)務(wù)工作方面實(shí)施領(lǐng)導。
4、圍繞縣委、縣政府的工作部署和決策,開(kāi)展宣傳思想工作,動(dòng)員組織全縣社會(huì )力量開(kāi)展兩個(gè)文明建設。
5、負責理論研究、理論學(xué)習、理論宣傳和理論建設方面的工作;配合縣委組織部做好黨員教育工作,負責編寫(xiě)黨員學(xué)習材料。
6、受縣委委托,會(huì )同縣委組織部管理縣直宣傳思想文化系統各單位的領(lǐng)導干部和領(lǐng)導班子建設。
7、承辦縣精神文明建設指導委員會(huì )的日常工作;負責對外宣傳工作,貫徹執行黨和國家有關(guān)新聞宣傳工作的方針政策、法律法規,負責全縣新聞宣傳信息服務(wù)工作;負責全縣輿情信息的收集、研判、處置等工作。
8、承辦縣委交辦的其它工作。
二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況
部門(mén)決算單位構成:中共稷山縣委宣傳部、稷山縣精神文明建設委員會(huì )辦公室。
單位名稱(chēng) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
年末實(shí)有人數 |
行政 |
事業(yè)在職 |
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合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政 在職 |
工勤在職 |
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中共稷山縣委宣傳部 |
11 |
8 |
3 |
5 |
7 |
6 |
5 |
1 |
1 |
稷山縣精神文明建設委員會(huì )辦公室 |
6 |
5 |
1 |
5 |
4 |
1 |
第二部分 2018年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表
九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)09表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計723.92萬(wàn)元,其中:財政撥款收入723.92萬(wàn)元,占比100%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計721.81萬(wàn)元,其中:基本支出120.47萬(wàn)元,占比16.69%;項目支出601.33萬(wàn)元,占比83.31%。
三、支出決算具體情況
本年201一般公共服務(wù)支出515.26萬(wàn)元,完成預算的110.65%;207文化體育與傳媒支出166.40萬(wàn)元,;208社會(huì )保障和就業(yè)支出28.41萬(wàn)元,完成預算的209.20%;210醫療衛生與計劃生育支出3.84萬(wàn)元,完成預算的94.35%;221住房保障支出6.40萬(wàn)元,完成預算的94.26%;229其他支出1.5萬(wàn)元。
行政運行81.83萬(wàn)元,用于工資及日常公用經(jīng)費。較2017年決算減少13.46萬(wàn)元,下降14.12%,主要原因是單位職工有退休。
一般行政管理事務(wù)424.44萬(wàn)元,用于單位工作經(jīng)費。較2017年決算增加273.66萬(wàn)元,增長(cháng)181.50%,主要原因是單位公用經(jīng)費增加。
其他宣傳事務(wù)9萬(wàn)元,用于開(kāi)展宣傳活動(dòng)。較2017年決算增加9萬(wàn)元,主要原因是去年無(wú)此科目,本年宣傳事務(wù)的增多。
其他文化支出166.4萬(wàn)元,用于發(fā)展文化事業(yè)。較2017年減少98.32萬(wàn)元,下降37.14%,主要原因是文化事業(yè)項目減少。
歸口管理的行政單位離退休支出0.78萬(wàn)元,用于離休人員工資。較2017年增加0.78萬(wàn)元,主要原因是去年無(wú)此科目,本年離休人員工資單獨核算。
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出12.8萬(wàn)元,用于在職人員養老保險。較2017年增加12.8萬(wàn)元,主要原因是去年無(wú)此科目,本年在職人員養老保險單獨核算。
死亡撫恤14.83萬(wàn)元,用于死亡撫恤金。較2017年增加14.83萬(wàn)元,主要原因是去年無(wú)此科目,本年撫恤金單獨核算。
行政單位醫療3.84萬(wàn)元,用于行政在職人員醫療保險。較2017年增加3.84萬(wàn)元,主要原因是去年無(wú)此科目,本年行政在職人員醫療保險單獨核算。
住房公積金6.4萬(wàn)元,用于在職人員住房公積金。較2017年增加6.4萬(wàn)元,主要原因是去年無(wú)此科目,本年在職人員住房公積金單獨核算。
其他支出1.5萬(wàn)元,用于目標責任制獎金。較2017年增加1.5萬(wàn)元,主要原因是去年無(wú)此科目,本年根據相關(guān)政策其他支出記入相應科目下核算。
四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。
2018年度,“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.68萬(wàn)元,完成預算的56%,比上年減少0.24萬(wàn)元,原因是:嚴格預算控制,在實(shí)際執行中厲行節約。其中:公務(wù)接待費支出決算1.68萬(wàn)元,占100%,比上年減少0.24萬(wàn)元。全年接待10批次,共96人。
項目 |
本年 |
上年 |
比上年增減 |
增減% |
1.“三公”經(jīng)費支出 |
1.68 |
1.92 |
-0.24 |
-12.5 |
其中:因公出國(境)費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其中:公務(wù)用車(chē)購置費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
公務(wù)接待費 |
1.68 |
1.92 |
-0.24 |
-12.5 |
五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。
2018年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出9.69萬(wàn)元,比2017年減少1.76萬(wàn)元,降低15.37%。主要原因是:厲行節儉,辦公費和其他交通費用減少。
六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2018年12月31日,本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車(chē)。
行號 |
卡片分類(lèi) |
期末日期 |
|
數量/面積 |
價(jià)值 |
||
合計 |
192887 |
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1 |
土地 |
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2 |
房屋 |
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3 |
通用設備 |
41 |
168587 |
4 |
專(zhuān)用設備 |
1 |
530 |
5 |
家具、用具、裝具 |
74 |
23770 |
6 |
無(wú)形資產(chǎn) |
七、政府采購情況
2018年度,政府采購支出總額79.78萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出11.68萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出68.1萬(wàn)元。
八、績(jì)效評價(jià)情況
我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。
第四部分 名詞解釋
部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求,參照公開(kāi)模板進(jìn)行專(zhuān)業(yè)名詞解釋。
?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸U蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費:指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。