中共稷山縣委宣傳部2017年度部門(mén)決算
時(shí)間:2018-09-20 字體大?。骸尽?span id="a6mqcuo" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2018-09-20 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
第一部分概況:
一、主要職能
1、負責貫徹落實(shí)中央、省委、市委、縣委在宣傳思想文化戰線(xiàn)的方針政策,并進(jìn)行調查研究和宏觀(guān)指導。
2、對全縣宣傳思想文化系統工作和精神文明建設實(shí)行統一領(lǐng)導和管理;從宏觀(guān)上指導精神產(chǎn)品的生產(chǎn),規劃、部署全局性的思想政治工作任務(wù),提出宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導方針。
3、引導和把握社會(huì )輿論,對新聞出版、社科理論、文化藝術(shù)等部門(mén)和有關(guān)人民團體的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指導、協(xié)調、監督和服務(wù),并在政治方向、方針政策以及重大業(yè)務(wù)工作方面實(shí)施領(lǐng)導。
4、圍繞縣委、縣政府的工作部署和決策,開(kāi)展宣傳思想工作,動(dòng)員組織全縣社會(huì )力量開(kāi)展兩個(gè)文明建設。
5、負責理論研究、理論學(xué)習、理論宣傳和理論建設方面的工作;配合縣委組織部做好黨員教育工作,負責編寫(xiě)黨員學(xué)習材料。
6、受縣委委托,會(huì )同縣委組織部管理縣直宣傳思想文化系統各單位的領(lǐng)導干部和領(lǐng)導班子建設。
7、承辦縣精神文明建設指導委員會(huì )的日常工作;負責對外宣傳工作,貫徹執行黨和國家有關(guān)新聞宣傳工作的方針政策、法律法規,負責全縣新聞宣傳信息服務(wù)工作;負責全縣輿情信息的收集、研判、處置等工作。
8、承辦縣委交辦的其它工作。
二、部門(mén)決算單位和人員構成情況
納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位2個(gè):
單位名稱(chēng) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
年末實(shí)有人數 |
行政 |
事業(yè)在職 |
||||
合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政 在職 |
工勤在職 |
||||
中共稷山縣委宣傳部 |
11 |
8 |
3 |
5 |
6 |
5 |
4 |
1 |
1 |
稷山縣精神文明 建設委員會(huì )辦公室 |
6 |
5 |
1 |
5 |
4 |
1 |
第二部分 2017年度部門(mén)決算報表(詳見(jiàn)附件9張表)
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表
八、政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表
我單位無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出
九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)09表
第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、年度收支情況:
2017年度收入663.54萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)67.94%。其中:一般公共預算財政撥款收入663.54萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)67.94%;政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)0%。
2017年度支出540.79萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)26.98%。其中:基本支出95.29萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)3.58 %;項目支出445.51萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)33.43%。增加因素有:工資標準提高、增加交通補貼。
1、基本支出95.29萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費88.57萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助;公用經(jīng)費6.72萬(wàn)元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。
2、項目支出445.51萬(wàn)元。其中:宣傳事務(wù)150.78萬(wàn)元,其他文化支出264.72萬(wàn)元,宣傳文化發(fā)展專(zhuān)項支出30萬(wàn)元。
二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況:
單位:萬(wàn)元
項目 |
本年 |
上年 |
比上年增減 |
增減% |
1.“三公”經(jīng)費支出 |
1.92 |
2.97 |
-1.05 |
-35.35% |
其中:因公出國(境)費 |
||||
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
||||
其中:公務(wù)用車(chē)購置費 |
||||
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
||||
公務(wù)接待費 |
1.92 |
2.97 |
-1.05 |
-35.35% |
2.機關(guān)運行經(jīng)費 |
11.45 |
20.22 |
-8.77 |
-43.37% |
我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費,全年實(shí)際支出比上年有所節約。
1、公務(wù)用車(chē)購置:全年公車(chē)購置0臺,年末車(chē)輛保有量0臺。
2、公務(wù)接待費1.92萬(wàn)元,較上年減少1.05萬(wàn),全年接待11批次,共65人。減少原因:嚴格預算控制,在實(shí)際執行中厲行節約。
3、機關(guān)運行經(jīng)費:主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修(護)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出11.45萬(wàn)元,比上年減少8.77萬(wàn)元。減少原因:在預算執行中,嚴格控制厲行節約。
三、政府采購情況:我單位2017年無(wú)政府采購。
四、固定資產(chǎn)占用情況:
單位:元
行號 |
卡片分類(lèi) |
期末日期 |
|
數量/面積 |
價(jià)值 |
||
合計 |
182967 |
||
1 |
土地 |
||
2 |
房屋 |
||
3 |
車(chē)輛 |
||
4 |
通用設備 |
38 |
158667 |
5 |
專(zhuān)用設備 |
1 |
530 |
6 |
家具、用具、裝具 |
74 |
23770 |
五、績(jì)效評價(jià)情況:我單位本年度無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。
第四部分、名詞解釋
1、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
3、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
4、機關(guān)運行費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
5、公務(wù)接待費:指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
6、人員經(jīng)費:指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。
7、日常公用經(jīng)費:指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
8、“三公”經(jīng)費:是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。
9、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
10、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。