• <li id="essom"></li>
  • <button id="essom"><menu id="essom"></menu></button>
  • <li id="essom"><label id="essom"></label></li>
  • <div id="essom"><label id="essom"></label></div>
  • <button id="essom"></button>
  • <li id="essom"></li>
    <li id="essom"></li>
    <div id="essom"><label id="essom"></label></div>
  • 無(wú)障礙瀏覽 網(wǎng)站支持IPv6 登錄 | 注冊

    中共稷山縣委宣傳部2017年度部門(mén)決算

    時(shí)間:2018-09-20           字體大?。骸尽?span id="a6mqcuo" class="Big">大  中  小 】

    信息索引號 發(fā)布時(shí)間 2018-09-20
    發(fā)布機構 文號

    第一部分概況:

     一、主要職能

    1、負責貫徹落實(shí)中央、省委、市委、縣委在宣傳思想文化戰線(xiàn)的方針政策,并進(jìn)行調查研究和宏觀(guān)指導。

    2、對全縣宣傳思想文化系統工作和精神文明建設實(shí)行統一領(lǐng)導和管理;從宏觀(guān)上指導精神產(chǎn)品的生產(chǎn),規劃、部署全局性的思想政治工作任務(wù),提出宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導方針。

    3、引導和把握社會(huì )輿論,對新聞出版、社科理論、文化藝術(shù)等部門(mén)和有關(guān)人民團體的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指導、協(xié)調、監督和服務(wù),并在政治方向、方針政策以及重大業(yè)務(wù)工作方面實(shí)施領(lǐng)導。

    4、圍繞縣委、縣政府的工作部署和決策,開(kāi)展宣傳思想工作,動(dòng)員組織全縣社會(huì )力量開(kāi)展兩個(gè)文明建設。

    5、負責理論研究、理論學(xué)習、理論宣傳和理論建設方面的工作;配合縣委組織部做好黨員教育工作,負責編寫(xiě)黨員學(xué)習材料。

    6、受縣委委托,會(huì )同縣委組織部管理縣直宣傳思想文化系統各單位的領(lǐng)導干部和領(lǐng)導班子建設。

    7、承辦縣精神文明建設指導委員會(huì )的日常工作;負責對外宣傳工作,貫徹執行黨和國家有關(guān)新聞宣傳工作的方針政策、法律法規,負責全縣新聞宣傳信息服務(wù)工作;負責全縣輿情信息的收集、研判、處置等工作。

    8、承辦縣委交辦的其它工作。

        二、部門(mén)決算單位和人員構成情況

    納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位2個(gè):

    單位名稱(chēng)

    行政編制           

    事業(yè)編制

    年末實(shí)有人數

    行政

    事業(yè)在職

    合計       

    行政   

    工勤   

    合計       

    行政 在職

    工勤在職

    中共稷山縣委宣傳部

    11

    8

    3

    5

    6

    5

    4

    1

    1

    稷山縣精神文明

    建設委員會(huì )辦公室

    6

    5

    1

       

    5

    4

    1

     

    第二部分 2017年度部門(mén)決算報表(詳見(jiàn)附件9張表)

    一、收入支出決算總表                     公開(kāi)01表

    二、收入決算表                           公開(kāi)02表

    三、支出決算表                           公開(kāi)03表

    四、財政撥款收入支出決算總表             公開(kāi)04表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表

    六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

    八、政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

    我單位無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出

    九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表            公開(kāi)09表                                                       

    第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、年度收支情況:

    2017年度收入663.54萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)67.94%。其中:一般公共預算財政撥款收入663.54萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)67.94%;政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)0%。

    2017年度支出540.79萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)26.98%。其中:基本支出95.29萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)3.58 %;項目支出445.51萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)33.43%。增加因素有:工資標準提高、增加交通補貼。

    1、基本支出95.29萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費88.57萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助;公用經(jīng)費6.72萬(wàn)元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

    2、項目支出445.51萬(wàn)元。其中:宣傳事務(wù)150.78萬(wàn)元,其他文化支出264.72萬(wàn)元,宣傳文化發(fā)展專(zhuān)項支出30萬(wàn)元。

    二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況:        

                                   單位:萬(wàn)元

    項目

    本年

    上年

    比上年增減

    增減%

       1.“三公”經(jīng)費支出

    1.92

    2.97

    -1.05

    -35.35%

          其中:因公出國(境)費

           

               公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

           

                其中:公務(wù)用車(chē)購置費

           

                     公務(wù)用車(chē)運行維護費

           

                公務(wù)接待費

    1.92

    2.97

    -1.05

    -35.35%

       2.機關(guān)運行經(jīng)費

    11.45

    20.22

    -8.77

    -43.37%

    我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費,全年實(shí)際支出比上年有所節約。

    1、公務(wù)用車(chē)購置:全年公車(chē)購置0臺,年末車(chē)輛保有量0臺。

    2、公務(wù)接待費1.92萬(wàn)元,較上年減少1.05萬(wàn),全年接待11批次,共65人。減少原因:嚴格預算控制,在實(shí)際執行中厲行節約。

    3、機關(guān)運行經(jīng)費:主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修(護)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出11.45萬(wàn)元,比上年減少8.77萬(wàn)元。減少原因:在預算執行中,嚴格控制厲行節約。

    三、政府采購情況:我單位2017年無(wú)政府采購。

    四、固定資產(chǎn)占用情況:

                                  單位:元

    行號

    卡片分類(lèi)

    期末日期

    數量/面積

    價(jià)值

    合計

       

    182967

    1

    土地

       

    2

    房屋

       

    3

    車(chē)輛

       

    4

    通用設備

    38

    158667

    5

    專(zhuān)用設備

    1

    530

    6

    家具、用具、裝具

    74

    23770

    五、績(jì)效評價(jià)情況:我單位本年度無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

    第四部分、名詞解釋

    1、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

    3、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

    4、機關(guān)運行費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

    5、公務(wù)接待費:指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

     6、人員經(jīng)費:指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。

     7、日常公用經(jīng)費:指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

     8、“三公”經(jīng)費:是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

    9、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

    10、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。


     

    文件名 : 中共稷山縣委宣傳部2017年部門(mén)決算.XLS

    91精品啪国产在线观看_日本熟妇在线视频中文字幕_欧美孕妇乳喷奶水_2021中文字幕无码免费
  • <li id="essom"></li>
  • <button id="essom"><menu id="essom"></menu></button>
  • <li id="essom"><label id="essom"></label></li>
  • <div id="essom"><label id="essom"></label></div>
  • <button id="essom"></button>
  • <li id="essom"></li>
    <li id="essom"></li>
    <div id="essom"><label id="essom"></label></div>