中共稷山縣委宣傳部2021年度部門(mén)預算
時(shí)間:2021-05-10 字體大?。骸尽?span id="fnvpx9j" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2021-05-10 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
一、主要職能
1、負責貫徹落實(shí)中央、省委、市委、縣委在宣傳思想文化戰線(xiàn)的方針政策,并進(jìn)行調查研究和宏觀(guān)指導。
2、對全縣宣傳思想文化系統工作和精神文明建設實(shí)行統一領(lǐng)導和管理;從宏觀(guān)上指導精神產(chǎn)品的生產(chǎn),規劃、部署全局性的思想政治工作任務(wù),提出宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導方針。
3、引導和把握社會(huì )輿論,對新聞出版、社科理論、文化藝術(shù)等部門(mén)和有關(guān)人民團體的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指導、協(xié)調、監督和服務(wù),并在政治方向、方針政策以及重大業(yè)務(wù)工作方面實(shí)施領(lǐng)導。
4、圍繞縣委、縣政府的工作部署和決策,開(kāi)展宣傳思想工作,動(dòng)員組織全縣社會(huì )力量開(kāi)展兩個(gè)文明建設。
5、負責理論研究、理論學(xué)習、理論宣傳和理論建設方面的工作;配合縣委組織部做好黨員教育工作,負責編寫(xiě)黨員學(xué)習材料。
6、受縣委委托,會(huì )同縣委組織部管理縣直宣傳思想文化系統各單位的領(lǐng)導干部和領(lǐng)導班子建設。
7、承辦縣精神文明建設指導委員會(huì )的日常工作;負責對外宣傳工作,貫徹執行黨和國家有關(guān)新聞宣傳工作的方針政策、法律法規,負責全縣新聞宣傳信息服務(wù)工作;負責全縣輿情信息的收集、研判、處置等工作。
8、承辦縣委交辦的其它工作。
二、部門(mén)預算單位構成:中共稷山縣委宣傳部。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明:對2021年度部門(mén)預算編制、數據分項說(shuō)明變動(dòng)情況及原因,以及其他需要說(shuō)明的事項。主要有:
1、收入預算編制情況:2021年收入預算437.64萬(wàn)元,比2020年減少137.44萬(wàn)元。其中:一般公共預算撥款437.64萬(wàn)元,政府性基金預算撥款*萬(wàn)元。
2、基本支出編制情況:2021年基本支出130.45萬(wàn)元,比2020年增加18.35萬(wàn)元。增加因素有人員增加,工資標準提高,大病醫療保險、工傷保險、退休人員取暖費列入單位預算。
3、一般公共預算項目支出編制情況:2021年一般公共預算項目支出307.19萬(wàn)元,比2020年減少155.79萬(wàn)元,其中工作經(jīng)費30萬(wàn)元,中心組學(xué)習經(jīng)費6萬(wàn)元,互聯(lián)網(wǎng)信息工作經(jīng)費10萬(wàn)元,農村黨報黨刊征訂經(jīng)費220萬(wàn)元,省級文明縣城創(chuàng )建驗收年工作經(jīng)費20萬(wàn)元,三晉文化研究會(huì )經(jīng)費15萬(wàn)元,鄉鎮老放映員生活補助經(jīng)費6.19萬(wàn)元,減少原因是《稷山宣傳片》拍攝制作,《棗兒謠》電影拍攝項目已完成。
4、我單位2021年無(wú)政府性基金預算。
5、“三公”經(jīng)費預算情況:2021年“三公”經(jīng)費預算2.5萬(wàn)元,比2020年預算增加0.5萬(wàn)元。其中:我單位2021年無(wú)因公出國(境)費用預算;公務(wù)接待費預算2.5萬(wàn)元,增加0.5萬(wàn)元,原因是增加黨史學(xué)習辦公室接待費;我單位2021年無(wú)公務(wù)用車(chē)運行維護費;我單位2021年無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費。
6、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況:2021年機關(guān)運行經(jīng)費預算11.54萬(wàn)元,比2020年增加0.29萬(wàn)元,與2020年基本持平。
7、政府采購預算情況:2021年政府采購預算30.328萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi)10.328萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)20萬(wàn)元,工程類(lèi)*萬(wàn)元。
8、國有資產(chǎn)占有使用情況:
一是車(chē)輛情況。我單位公車(chē)改革后沒(méi)有保留公務(wù)用車(chē)。
二是房屋情況。我單位無(wú)獨立辦公用房,使用縣委房屋面積139平方米。
9、績(jì)效目標管理情況:2021年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目1個(gè),涉及當年財政撥款220萬(wàn)元。
四、名詞解釋?zhuān)?/span>
基本支出:指用于保障部門(mén)機構的正常運轉,完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。
項目支出:指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。
“三公”經(jīng)費:指預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待(含外賓接待)費用;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
五、2021年部門(mén)預算公開(kāi)表格(作為附件)
表一 部門(mén)收支總表
表二 部門(mén)收入報表
表三 部門(mén)支出總表
表四 財政撥款收支總表
表五 一般公共預算支出表
表六 一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表
表七 政府性基金預算收入表
表八 政府性基金預算支出表
表九 “三公”經(jīng)費支出預算表
表十 機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表