稷山縣人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )2022年度部門(mén)預算
時(shí)間:2022-02-17 字體大?。骸尽?span id="tbd5zlx" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2022-02-17 | |||
發(fā)布機構 | 稷山縣人民政府 | 文號 |
一、主要職能
1、在本行政區域內,保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會(huì )及其常務(wù)委員會(huì )決議的遵守和執行;
2、領(lǐng)導或者主持本級人民代表大會(huì )代表的選舉;
3、召集本級人民代表大會(huì )會(huì )議;
4、討論、決定本行政區域內的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項;
5、根據本級人民政府的建議,決定對本行政區域內的國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃、預算的部分變更;
6、監督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作,聯(lián)系本級人民代表大會(huì )代表,受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見(jiàn);
7、撤銷(xiāo)鄉鎮人民代表大會(huì )及主席團不適當的決議;
8、撤銷(xiāo)本級人民政府的不適當的決定和命令;
9、在本級人民代表大會(huì )閉會(huì )期間,決定副縣長(cháng)的個(gè)別任免;在縣長(cháng)和人民法院院長(cháng)、人民檢察院檢察長(cháng)因故不能擔任職務(wù)的時(shí)候,從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導人員中決定代理的人選;決定代理檢察長(cháng),須報上一級人民檢察院和人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )備案;
10、根據縣長(cháng)的提名,決定本級人民政府秘書(shū)長(cháng)、局長(cháng)、委員會(huì )主任、科長(cháng)的任免,報上一級人民政府備案;
11、按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定,任免人民法院副院長(cháng)、庭長(cháng)、副庭長(cháng)、審判委員會(huì )委員、審判員,任免人民檢察院副檢察長(cháng)、檢察委員會(huì )委員、檢察員;
12、在本級人民代表大會(huì )閉會(huì )期間,決定撤銷(xiāo)副縣長(cháng)的職務(wù);決定撤銷(xiāo)由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長(cháng)、庭長(cháng)、副庭長(cháng)、審判委員會(huì )委員、審判員,人民檢察院副檢察長(cháng)、檢察委員會(huì )委員、檢察員,人民法院院長(cháng),人民檢察院檢察長(cháng)的職務(wù);
13、在本級人民代表大會(huì )閉會(huì )期間,補選上一級人民代表大會(huì )出缺的代表和罷免個(gè)別代表;
14、決定授予地方的榮譽(yù)稱(chēng)號。
二、部門(mén)預算單位構成
稷山縣人大辦公室、人大信訪(fǎng)室、人大人事代表工委、人大財經(jīng)工委、人大城建環(huán)保工委、人大農工委、人大法工委、人大教科文衛工委、人大法律咨詢(xún)中心,共9個(gè)。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
1、收入預算編制情況:2022年收入預算523.26萬(wàn)元,比2021年增加49.06萬(wàn)元。其中:一般公共預算撥款523.26萬(wàn)元,政府性基金預算撥款*萬(wàn)元。
2、基本支出編制情況:2022年基本支出401.26萬(wàn)元,比2021年增加11.76萬(wàn)元。增加因素人員考錄增加,公用經(jīng)費、工會(huì )經(jīng)費和福利費等基本支出增加。
3、一般公共預算項目支出編制情況:2022年一般公共預算項目支出122萬(wàn)元,比2021年增加37.3萬(wàn)元。2022年項目支出主要有工作經(jīng)費 30萬(wàn)元,人代會(huì )會(huì )議經(jīng)費10萬(wàn)元,聘用專(zhuān)家顧問(wèn)工作經(jīng)費2萬(wàn)元,代表活動(dòng)經(jīng)費45萬(wàn)元,編印稷山縣十六屆人大常委會(huì )工作志28萬(wàn)元,人大預算聯(lián)網(wǎng)監督系統維修(護)費7萬(wàn)元。
4、政府性基金預算項目支出編制情況:2022年我單位無(wú)政府性基金預算支出。
5、“三公”經(jīng)費預算情況:我單位2022年無(wú)因公出國、無(wú)公務(wù)接待、無(wú)公車(chē)、車(chē)輛購置經(jīng)費預算。
6、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況:2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算33.04萬(wàn)元,比2021年增加0.21萬(wàn)元,增加原因為人員增加,公用經(jīng)費、福利費和工會(huì )經(jīng)費等都相應增加。
7、政府采購預算情況:2022年政府采購預算23.72萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi)0.72萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)23萬(wàn)元,工程類(lèi)*萬(wàn)元。
8、國有資產(chǎn)占有使用情況:
一是車(chē)輛情況。我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。
二是房屋情況。我部門(mén)房屋面積1440平方米,其中本機關(guān)1440平方米。
9、績(jì)效目標管理情況:
我單位2022年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目7個(gè),涉及當年財政撥款523.26萬(wàn)元,實(shí)行績(jì)效目標全覆蓋。
四、名詞解釋
基本支出:指用于保障部門(mén)機構的正常運轉,完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。
項目支出:指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。
“三公”經(jīng)費:指預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待(含外賓接待)費用;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
五、2022年部門(mén)預算公開(kāi)表格(作為附件)
表一 預算收支總表
表二 預算收入總表
表三 預算支出總表
表四 財政撥款預算收支總表
表五 一般公共預算支出表
表六 一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表
表七 政府性基金預算收入表
表八 政府性基金預算支出表
表九 國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支預算表
表十 “三公”經(jīng)費支出預算表
表十一 機關(guān)運行經(jīng)費預算表