稷山縣清河鎮人民政府2018年度部門(mén)預算
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信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2018-04-26 | |||
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一、主要職能
鎮黨政機構具有黨委和政府兩種職能。黨委領(lǐng)導政府工作,主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導,干部的選拔,考核和監督,經(jīng)濟和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鎮政府是基層國家行政機關(guān),行使本行政區的行政職能。
1、黨委工作職責:
(1)保證黨的路線(xiàn)、方針、政策的堅決貫徹執行。
(2)保證監督職能。
(3)教育和管理職能。
(4)服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設的職能。
(5)負責抓好本鎮黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。
(6)完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。
2、政府工作職責:
(1)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展計劃,制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案,組織指導好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調好本鎮與外地區的經(jīng)濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項目開(kāi)發(fā),不斷培育市場(chǎng)體系,組織經(jīng)濟運行,促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。
(2)制定并組織實(shí)施村鎮建設規劃,部署重點(diǎn)工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。
(3)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會(huì )公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個(gè)人的正當經(jīng)濟權益,取締非法經(jīng)濟活動(dòng),調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會(huì )穩定。
(4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實(shí)力。?
(5)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹(shù)立社會(huì )主義新風(fēng)尚。
(6)完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門(mén)預算單位構成:清河鎮政府機關(guān)、便民服務(wù)中心、林業(yè)站、農經(jīng)站、扶貧站
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明:
1、基本支出編制情況:2018年基本支出383.11萬(wàn)元,比2017年增加123.52萬(wàn)元。增加因素有福利費標準提高,養老保險、醫療保險、住房公積金列入單位預算。
2、一般公共預算項目支出編制情況:2018年一般公共預算項目支出267.59萬(wàn)元,比2017年增加11.57萬(wàn)元。主要有:鄉鎮運轉經(jīng)費62萬(wàn)元,村級管理費180萬(wàn)元,鄉鎮機關(guān)食堂補助5.75萬(wàn)元,增加的原因主要是加強“三基建設”提高基層運轉保障能力,村級管理費標準提高,增加了食堂補助。
3、政府性基金預算項目支出編制情況:
2018年無(wú)政府性基金預算。
4、“三公”經(jīng)費預算情況:2018年“三公”經(jīng)費預算4.5萬(wàn)元,比2017年預算減少0.3 萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費預算0.3萬(wàn)元,與去年一致;公務(wù)用車(chē)運行維護費預算4.2萬(wàn)元,減少0.3萬(wàn)元,原因是中央八項規定后,厲行節約,逐步減少支出;我單位2018年無(wú)因公出國(境)費用和公務(wù)用車(chē)購置費預算。
5、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況:
2018年機關(guān)運行經(jīng)費預算19.99萬(wàn)元,比2017年減少5.62萬(wàn)元。
6、政府采購預算情況:政府采購預算 6.71萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi)6.71萬(wàn)元。
7、績(jì)效目標管理情況:
2018年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目1 個(gè),涉及一般公共預算當年撥款200萬(wàn)元。
8、國有資產(chǎn)占有使用情況:
一是車(chē)輛情況。我部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)1 輛,其中鎮政府機關(guān)1 輛。
二是房屋情況。我部門(mén)房屋面積2388平方米,其中鎮政府機關(guān)2388 平方米。
四、名詞解釋?zhuān)?br />
1、基本支出:指用于保障部門(mén)機構的正常運轉,完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。
項目支出:指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。
“三公”經(jīng)費:指預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待(含外賓接待)費用;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
五、2018年部門(mén)預算公開(kāi)表格(附件)
表一 預算收支總表
表二 預算收入總表
表三 預算支出總表
表四 財政撥款預算收支總表
表五 一般公共預算支出表
表六 一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表
表七 政府性基金預算收入表
表八 政府性基金預算支出表
表九 “三公”經(jīng)費支出預算表
表十 機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表