稷山縣清河鎮人民政府2017年度部門(mén)決算
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信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2018-09-26 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
第一部分概況:
一、主要職能
鎮黨政機構具有黨委和政府兩種職能。黨委領(lǐng)導政府工作,主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導,干部的選拔,考核和監督,經(jīng)濟和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鎮政府是基層國家行政機關(guān),行使本行政區的行政職能。
1、黨委工作職責:
(1)保證黨的路線(xiàn)、方針、政策的堅決貫徹執行。
(2)保證監督職能。
(3)教育和管理職能。
(4)服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設的職能。
(5)負責抓好本鎮黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。
(6)完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。
2、政府工作職責:
(1)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展計劃,制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案,組織指導好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調好本鎮與外地區的經(jīng)濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項目開(kāi)發(fā),不斷培育市場(chǎng)體系,組織經(jīng)濟運行,促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。
(2)制定并組織實(shí)施村鎮建設規劃,部署重點(diǎn)工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。
(3)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會(huì )公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個(gè)人的正當經(jīng)濟權益,取締非法經(jīng)濟活動(dòng),調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會(huì )穩定。
(4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實(shí)力。
(5)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹(shù)立社會(huì )主義新風(fēng)尚。
(6)完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門(mén)決算單位和人員構成情況
納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位5個(gè):
單位名稱(chēng) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
年末實(shí)有人數 |
行政 |
事業(yè)在職 |
||||
合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政 在職 |
工勤在職 |
||||
清河鎮政府機關(guān) |
34 |
31 |
3 |
29 |
29 |
26 |
3 |
||
清河林業(yè)站 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
||||
清河農經(jīng)管理中心 |
0 |
3 |
3 |
0 |
3 |
||||
清河農村便民服務(wù)中心 |
0 |
9 |
9 |
0 |
9 |
||||
清河鎮扶貧工作站 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
第二部分 2017年度部門(mén)決算報表(詳見(jiàn)附件9張表)
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 公開(kāi)07表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表
我單位無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出
九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)09表
第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、年度收支情況:
2017年度收入1,119.42萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)45.82%。其中:一般公共預算財政撥款收入1,119.42萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)46.77%;政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)-100%。
2017年度支出1,132.15萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)58.21%。其中:基本支出282.64萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)15.86 %;項目支出849.51萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)80.11%。增加因素有工資標準提高,增加工會(huì )經(jīng)費,交通補貼;村級管理費增加20萬(wàn)元(村均補助標準提高1萬(wàn)元),增加七級療養區旅游路前期經(jīng)費31.1萬(wàn)。
1、基本支出282.64萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費269.21萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助;公用經(jīng)費13.44萬(wàn)元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。
2、項目支出849.51萬(wàn)元。其中:一事一議財政獎補資金228.60萬(wàn)、村級管理費200.00萬(wàn)、村級集體經(jīng)濟項目扶持資金25.00萬(wàn)、七級溫泉療養區旅游公路前期經(jīng)費18.75萬(wàn)、鄉鎮干部周轉房建設補助資金20萬(wàn)、其他扶貧支出62.80萬(wàn)、其他農業(yè)工作經(jīng)費141.16萬(wàn)、農村公路養護4.75萬(wàn)、城鄉環(huán)境衛生整治53.68萬(wàn)、突發(fā)事件搶險救援補助資金3萬(wàn)、鄉鎮“五小”設施建設經(jīng)費19.68萬(wàn)、工作經(jīng)費72.09萬(wàn)。
二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況:
單位:萬(wàn)元
項目 |
本年 |
上年 |
比上年增減 |
增減% |
1.“三公”經(jīng)費支出 |
3.88 |
4.56 |
-0.68 |
-14.92 |
其中:因公出國(境)費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
3.88 |
4.56 |
-0.68 |
-14.92 |
其中:公務(wù)用車(chē)購置費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
3.88 |
4.56 |
-0.68 |
-14.92 |
公務(wù)接待費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.機關(guān)運行經(jīng)費 |
13.44 |
16.60 |
-3.17 |
-19.07 |
我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費,全年實(shí)際支出比上年有所節約。
1、公務(wù)用車(chē)購置:全年公車(chē)購置0臺,年末車(chē)輛保有量1臺。
公車(chē)運行維護費支出3.88萬(wàn)元,比上年減少0.68萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費:無(wú)公務(wù)接待費支出。
3、機關(guān)運行經(jīng)費:主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修(護)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出13.44萬(wàn)元,比上年度減少3.17萬(wàn)元,減少原因:在預算執行中,嚴格控制厲行節約。
三、政府采購情況:
2017年采購支出總額45.98萬(wàn)元,占采購預算的90.07%,其中:政府采購貨物支出45.98萬(wàn)元、占采購支出總額的100%。
四、固定資產(chǎn)占用情況:
單位:元
行號 |
卡片分類(lèi) |
期末日期 |
|
數量/面積 |
價(jià)值 |
||
合計 |
1,028,960.19 |
||
1 |
房屋 |
2388.00 |
342,313.13 |
2 |
車(chē)輛 |
1.00 |
157,284.00 |
3 |
通用設備 |
82.00 |
270,984.00 |
4 |
家具、用具、裝具 |
580.00 |
136,579.06 |
5 |
無(wú)形資產(chǎn)_土地使用權 |
1.00 |
121,800.00 |
五、績(jì)效評價(jià)情況:
在績(jì)效管理方面,我單位2017年對鄉鎮“五小”建設:小食堂、小澡堂、小廁所、小圖書(shū)室、小文體室進(jìn)行了目標績(jì)效跟蹤監測和績(jì)效考核、評價(jià)工作,在項目資金下達后,組織辦及時(shí)制定績(jì)效目標,項目實(shí)施過(guò)程中,進(jìn)行績(jì)效監測,項目實(shí)施完畢,由組織辦組織相關(guān)人員進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。項目資金使用合理規范,嚴格按照項目資金進(jìn)度進(jìn)行資金撥付,確實(shí)保證項目資金按項目用途使用,不截留,不挪用,績(jì)效評價(jià)總分超過(guò)90分,很好的完成了項目考核目標。
第四部分、名詞解釋
1、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。
3、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
4、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
5、機關(guān)運行費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
6、因公出國(境)費用:指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
7、公務(wù)接待費:指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
8、公務(wù)用車(chē)運行維護費:指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。
9、公務(wù)用車(chē)購置:指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)。
10、人員經(jīng)費:指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。
11、日常公用經(jīng)費:指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
12、“三公”經(jīng)費:是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。
13、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
14、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。