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    稷山縣化峪鎮人民政府2021年度部門(mén)決算

    時(shí)間:2022-09-26           字體大?。骸尽?span id="kmyqcco" class="Big">大  中  小 】

    信息索引號 1114102301289005557/2022-01668 發(fā)布時(shí)間 2022-09-26
    發(fā)布機構 稷山縣人民政府 文號

            目錄 

          第一部分 概 況

      一、本部門(mén)職責

      二、機構設置情況

      第二部分 2021 年度部門(mén)決算報表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

      十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

      第三部分 2021 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      二、收入決算情況說(shuō)明

      三、支出決算情況說(shuō)明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

      六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

      七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

      八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

      十、其他重要事項情況說(shuō)明

      第四部分 名詞解釋

      第五部分 附件

      第一部分 概況

      一、本部門(mén)職責

      鎮黨政機構具有黨委和政府兩種職能。黨委領(lǐng)導政府工作,主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導,干部的選拔,考核和監督,經(jīng)濟和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鎮政府是基層國家行政機關(guān),行使本行政區的行政職能。

      1.黨委工作職責:

     ?。?)保證黨的路線(xiàn)、方針、政策的堅決貫徹執行。

     ?。?)保證監督職能。

     ?。?)教育和管理職能。

     ?。?)服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設的職能。

     ?。?)負責抓好本鎮黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、

      新聞宣傳工作。

     ?。?)完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

      2.政府工作職責:

     ?。?)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展計劃,制定資源開(kāi)

      發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案,組織指導好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調好本鎮與外地區的經(jīng)濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項目開(kāi)發(fā),不斷培育市場(chǎng)體系,組織經(jīng)濟運行,促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

     ?。?)制定并組織實(shí)施村鎮建設規劃,部署重點(diǎn)工程建設,地方

      道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。

     ?。?)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、

      體育等社會(huì )公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個(gè)人的正當經(jīng)濟權益,取締非法經(jīng)濟活動(dòng),調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會(huì )穩定。

     ?。?)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政

      計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實(shí)力。

     ?。?)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,

      反對封建迷信,破除陳規陋習,樹(shù)立社會(huì )主義新風(fēng)尚。

     ?。?)完成上級政府交辦的其它事項。

      二、機構設置情況

      2021 年末在職人數62人,其中:行政人員32人,非參公事業(yè)人員30人。

      第二部分

      2021 年度部門(mén)決算報表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

      十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

      第三部分

      2021 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2021 年度收入總計1442.56萬(wàn)元、支出總計1442.56萬(wàn)元。與2020 年相比,收入總計增加44.01萬(wàn)元,增長(cháng)3.15%,支出總計增加44.01萬(wàn)元,增長(cháng)3.15%。主要原因是本年度增加鄉鎮補貼、增加事業(yè)編交通補貼。

      二、收入決算情況說(shuō)明

      2021年度收入合計1365.10萬(wàn)元,其中:財政撥款收入1365.10

      萬(wàn)元,占比100%;上級補助收入0萬(wàn)元,占比0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占比0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占比0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占比0%;其他收入0萬(wàn)元,占比0%。

      三、支出決算情況說(shuō)明

      2021年度支出合計1442.56萬(wàn)元,其中:基本支出719.08萬(wàn)

      元,占比49.85%;項目支出723.48萬(wàn)元,占比50.15%;上繳上級支出0萬(wàn)元,占比0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占比0%;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占比0%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2021 年 度 財 政 撥 款 收 入 總 計 1442.56 萬(wàn) 元 、 支 出 總 計1442.56萬(wàn)元。與2020年相比,財政撥款收入總計增加44.01萬(wàn)元,增長(cháng)3.15%,財政撥款支出總計增加44.01萬(wàn)元,增長(cháng)3.15%。

      主要原因是本年度增加鄉鎮補貼、增加事業(yè)編交通補貼。

      五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明2021 年度財政撥款收入合計1365.10萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款收入1361.15萬(wàn)元,占比99.71%;政府性基金預

      算財政撥款收入3.93萬(wàn)元,占比0.29%;國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0.02萬(wàn)元,占比0%。

      六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

     ?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

      2021年度財政撥款支出合計1442.56萬(wàn)元,占本年支出合計

      的100%。與2020年相比,財政撥款支出增加124.02萬(wàn)元,增長(cháng)9.41%。主要原因是本年度增加鄉鎮補貼、增加事業(yè)編交通補貼。其中,人員經(jīng)費667.58萬(wàn)元,占比46.28%;日常公用經(jīng)費51.5萬(wàn)元,占比3.57%;項目支出723.48萬(wàn)元,占比50.15%。

     ?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

      2021 年度財政撥款支出1442.56萬(wàn)元,主要用于以下方面:

      一般公共服務(wù)(類(lèi))支出775.59萬(wàn)元,占53.76%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出78.68萬(wàn)元,占5.45%;衛生健康(類(lèi))支出58.60萬(wàn)元,占4.06%;城鄉社區(類(lèi))支出54.14萬(wàn)元,占3.75%;農林水(類(lèi))支出432.60萬(wàn)元,占30%;交通運輸(類(lèi))支出5.04萬(wàn)元,占0.35%;住房保障(類(lèi))支出37.89萬(wàn)元,占2.63%;國有資本經(jīng)營(yíng)預算(類(lèi))支出0.02萬(wàn)元,占0%。

     ?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

      2021年度財政撥款支出年初預算1039.23萬(wàn)元,支出決算

      1442.56萬(wàn)元。其中:一般公共服務(wù)支出年初預算555.14萬(wàn)元,

      支出決算775.59萬(wàn)元,完成年初預算的139.71%,用于化峪鎮人大經(jīng)費、鄉鎮運轉經(jīng)費、化峪鎮黨員教育培訓工作經(jīng)費,較

      2020 年決算增加147.79萬(wàn)元 ,增長(cháng)23.54% ;社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算78.13萬(wàn)元,支出決算78.68萬(wàn)元,完成年初預算的100.70%,用于我單位職工養老保險的繳納,較2020年決算增加0.23萬(wàn)元,增長(cháng)0.29%,主要原因為我單位新增非參公事業(yè)人員4人;衛生健康支出年初預算25.22萬(wàn)元,支出決算58.60萬(wàn)元,完成年初預算的232.36%,用于我單位職工醫療保險的繳納、化峪鎮疫情防控資金,較2020年決算增加28.74萬(wàn)元,增長(cháng)96.25%,主要原因為我單位新增非參公事業(yè)人員4人;城鄉社區支出年初預算4.41萬(wàn)元,支出決算54.14萬(wàn)元,完成年初預算的1227.66%,用于城鄉社區環(huán)境衛生及公共設施支出、化峪鎮征地附著(zhù)物賠償款,較 2020 年決算增加36.14萬(wàn)元,增長(cháng)200.78%,主要原因為我單位本年度新增城鄉社區環(huán)境衛生及公共設施支出、化峪鎮征地附著(zhù)物賠償款;農林水支出年初預算 333.4萬(wàn)元,支出決算432.60萬(wàn)元,完成年初預算的129.75%,用于對村民委員會(huì )和村黨支部的補助、農村社會(huì )事業(yè)、林業(yè)草原防災減災及防汛支出,較 2020 年決算減少75.59萬(wàn)元,下降14.87%,主要原因為我單位本年度新增鄉村環(huán)境治理、農村人居環(huán)境以及防洪抗災資金;交通運輸年初預算5.04萬(wàn)元,支出決算5.04萬(wàn)元,完成年初預算的100%,用于公路養護支出,與上年相比無(wú)變化;住房保障支出年初預算37.89萬(wàn)元,支出決算37.89萬(wàn)元,完成年初預算的100%,用于我單位職工繳納的住房公積金,較 2020年決算增加0.57萬(wàn)元,增長(cháng)1.53%,主要原因為新增非參公事業(yè)人員4人;國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出年初預算0萬(wàn)元,支出決算0.02萬(wàn)元,用于國有企業(yè)退休人員社會(huì )化管理補助支出,較2020年決算增加0.02萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因為本年度新增國有企業(yè)退休人員社會(huì )化管理補助支出。

      七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

     ?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

      2021 年度一般公共預算財政撥款支出1438.61萬(wàn)元,占本年支出合計的99.73%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款

      支出增加138.07萬(wàn)元,增長(cháng)10.62%。主要原因是本年度增加鄉鎮補貼、增加事業(yè)編交通補貼。其中,人員經(jīng)費667.58萬(wàn)元,占比46.40%;日常公用經(jīng)費51.5萬(wàn)元,占比3.58%;項目支出719.53萬(wàn)元,占比50.02%。

     ?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

      2021 年度一般公共預算財政撥款支出1438.61萬(wàn)元,主要

      用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出775.59萬(wàn)元,占53.91%;

      社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出78.68萬(wàn)元,占5.48%;衛生健康

     ?。?lèi))支出58.60萬(wàn)元,占4.07%;城鄉社區(類(lèi))支出50.21萬(wàn)元,占3.49%;農林水(類(lèi))支出432.60萬(wàn)元,占30.07%;交通運輸(類(lèi))支出5.04萬(wàn)元,占0.35%;住房保障(類(lèi))支出37.89萬(wàn)元,占2.63%。

     ?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

      2021 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算1034.82

      萬(wàn)元, 支出決算1438.61萬(wàn)元。其中:一般公共服務(wù)支出年初預算555.14萬(wàn)元,支出決算775.59萬(wàn)元,完成年初預算的139.71%,用于化峪鎮人大經(jīng)費、鄉鎮運轉經(jīng)費、化峪鎮黨員教育培訓工作經(jīng)費,較2020 年決算增加147.79萬(wàn)元 ,增長(cháng)23.54%;社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算78.13萬(wàn)元,支出決算78.68萬(wàn)元,完成年初預算的100.70%,用于我單位職工養老保險的繳納,較 2020 年決算增加0.23萬(wàn)元,增長(cháng)0.29%,主要原因是我單位新增非參公事業(yè)人員4人;衛生健康支出年初預算25.22萬(wàn)元,支出決算58.60萬(wàn)元,完成年初預算的232.36%,用于我單位職工醫療保險的繳納、化峪鎮疫情防控資金,較 2020 年決算增加28.74萬(wàn)元,增長(cháng)96.25%,主要原因是我單位新增非參公事業(yè)人員4人;城鄉社區支出年初預算0萬(wàn)元,支出決算50.21萬(wàn)元,完成年初預算的100%,用于城鄉社區環(huán)境衛生及公共設施支出、化峪鎮征地附著(zhù)物賠償款,較 2020 年決算增加50.21萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因為我單位本年度新增城鄉社區環(huán)境衛生及公共設施支出、化峪鎮征地附著(zhù)物賠償款;農林水支出年初預算 333.40萬(wàn)元,支出決算432.6萬(wàn)元,完成年初預算的129.75%,用于對村民委員會(huì )和村黨支部的補助、農村社會(huì )事業(yè)、林業(yè)草原防災減災及防汛支出,較 2020 年決算減少75.59萬(wàn)元,下降14.87%,主要原因為我單位本年度新增鄉村環(huán)境治理、農村人居環(huán)境以及防洪抗災資金;交通運輸支出年初預算5.04萬(wàn)元,支出決算5.04萬(wàn)元,完成年初預算的100%,用于公路養護支出,與2020年相比無(wú)變化;住房保障支出年初預算37.89萬(wàn)元,支出決算37.89萬(wàn)元,完成年初預算的100%,用于我單位職工繳納的住房公積金,較2020年決算增加0.57萬(wàn)元,增長(cháng)1.53%,主要原因為新增非參公事業(yè)人員4人。

      八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      2021 年度一般公共預算財政撥款基本支出719.80萬(wàn)元,其

      中:人員經(jīng)費667.58萬(wàn)元,主要包括我單位職工的基本工資、社保等;公用經(jīng)費51.5萬(wàn)元,主要包括我單位基本運行經(jīng)費。

      九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

     ?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

      2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算3.3萬(wàn)元,支出

      決算1.49萬(wàn)元,比2020年減少1.01萬(wàn)元,下降40.4%,主要原因是壓減三公經(jīng)費,厲行節約。

     ?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

      2021 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算3.3萬(wàn)元,支出

      決算1.49萬(wàn)元。其中:1.因公出國(境)費預算 0 萬(wàn)元,支出決算0 萬(wàn)元,與上年持平,我單位無(wú)因公出國(境)費用。

      2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算3萬(wàn)元,支出決算1.49萬(wàn)元,比 2020年減少1.01萬(wàn)元,下降40.4%,主要原因是:壓減三公經(jīng)費,厲行節約。其中:公務(wù)用車(chē)購置費預算0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元, 與上年持平,我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費用;公務(wù)用車(chē)運行維護費預算3萬(wàn)元,支出決算1.49萬(wàn)元,比 2020 年減少1.01萬(wàn)元,下降40.4%,主要原因是:壓減三公經(jīng)費,厲行節約。3.公務(wù)接待費預算0.3萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,與上年持平,我單位無(wú)公務(wù)接待費用。

      “三公”經(jīng)費支出相關(guān)的因公出國(境)團組數0個(gè)、公務(wù)用車(chē)購置數0輛,車(chē)輛保有量1輛,國內公務(wù)接待的批次0次,國內公務(wù)接待人次0人。

      十、其他重要事項情況說(shuō)明

     ?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

      2021 年機關(guān)運行經(jīng)費支出51.5萬(wàn)元,比 2020 年增加 25.77

      萬(wàn)元,增長(cháng)100.16%。主要原因是本年度增加鄉鎮補貼、增加事業(yè)編交通補貼。

     ?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

      2021 年度政府采購支出總額18.85萬(wàn)元,其中:政府采購

      貨物支出18.85萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額18.85萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%。其中:授予小微企業(yè)合同金額18.85萬(wàn)元占政府采購支出總額的100%。

     ?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

      截至 2021 年 12 月 31 日,本部門(mén)共有車(chē)輛 1 輛。其中,

      副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē) 0 輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē) 0 輛、機要通信用車(chē)0 輛、應急保障用車(chē)0 輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1 輛;單價(jià) 50 萬(wàn)元(含)以上的通用設備0臺(套),單價(jià) 100 萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備 0臺(套)。

     ?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求,我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中,我單位本年度共有“村級管理經(jīng)費”1個(gè)項目,共涉及資金319萬(wàn)元,占一般公共預算項目支出總額的44.33%。

      組織對“村級管理經(jīng)費”等 1個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià),涉及一般公共預算支出319萬(wàn)元,政府性基金預算支出0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看,該項目資金撥付改善了28個(gè)村的基礎性設施,解決了多個(gè)村委會(huì )日常工作運作等多方面的問(wèn)題,推進(jìn)了社會(huì )主義新農村的建設,為我鎮建設美麗鄉村奠定了基礎,也大大提高了群眾對政府的滿(mǎn)意度。

     ?。?)部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。在部門(mén)決算公開(kāi)中,部門(mén)應當選擇 3 個(gè)以上重點(diǎn)項目的績(jì)效自評結果,隨部門(mén)決

      算公開(kāi),公開(kāi)內容包括項目績(jì)效自評綜述和《項目支出績(jì)效自評表》。按照如下格式說(shuō)明 (表述應與決算內容保持一致) :

      “村級管理經(jīng)費”項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效

      目標,項目績(jì)效自評得分為96分。項目全年預算數為319萬(wàn)元,執行數為319萬(wàn)元,完成預算的100%。該項目保障了村級組織正常運轉,加強了村干部的領(lǐng)導能力建設,提高了村干部的工作積極性,充分發(fā)揮了基層黨組織戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用,改善了農村農民的生活環(huán)境,提高了村民的生活水平。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因:由于績(jì)效自評是一項開(kāi)展不久的工作任務(wù),項目支出運行實(shí)踐經(jīng)驗還欠缺,相關(guān)人員配備還顯不足,相關(guān)制度建設還有待進(jìn)一步加強。下一步改進(jìn)措施:我鎮將加強對項目的跟蹤監督檢查及落實(shí)情況,嚴格使用資金,盡可能地用有限的經(jīng)費平衡每年工作任務(wù)。

     ?。?)部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

      我單位將“村級管理經(jīng)費”項目評價(jià)報告向社會(huì )公開(kāi)。

      《村級管理經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)報告》(詳見(jiàn)第五部分)

     ?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

      我單位無(wú)其他需要說(shuō)明事項。

      第四部分 名詞解釋

      一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

      二、 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

      三、 經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

      四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

      五、使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

      六、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

          七、結余分配:指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

      八、年末結轉和結余:指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

      九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      十一、“三公”經(jīng)費:指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中, 因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間

    交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      十二、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的 事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費 支出。

      第五部分 附件

           稷山縣化峪鎮人民政府2021年決算報表

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