稷山縣稷峰鎮人民政府2017年度部門(mén)決算
時(shí)間:2018-09-29 字體大?。骸尽?span id="q8wki8u" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2018-09-29 | |||
發(fā)布機構 | 文號 |
第一部分概況:
一、主要職能
鎮黨政機構具有黨委和政府兩種職能。黨委領(lǐng)導政府工作,主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導,干部的選拔,考核和監督,經(jīng)濟和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鎮政府是基層國家行政機關(guān),行使本行政區的行政職能。
1、黨委工作職責:
(1)保證黨的路線(xiàn)、方針、政策的堅決貫徹執行。
(2)保證監督職能。
(3)教育和管理職能。
(4)服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設的職能。
(5)負責抓好本鎮黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。
(6)完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。
2、政府工作職責:
(1)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展計劃,制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案,組織指導好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調好本鎮與外地區的經(jīng)濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項目開(kāi)發(fā),不斷培育市場(chǎng)體系,組織經(jīng)濟運行,促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。
(2)制定并組織實(shí)施村鎮建設規劃,部署重點(diǎn)工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。
(3)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會(huì )公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個(gè)人的正當經(jīng)濟權益,取締非法經(jīng)濟活動(dòng),調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會(huì )穩定。
(4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實(shí)力。
(5)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹(shù)立社會(huì )主義新風(fēng)尚。
(6)完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門(mén)決算單位和人員構成情況
納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位5個(gè):
單位名稱(chēng) |
行政編制 |
事業(yè)編制 |
年末實(shí)有人數 |
行政 |
事業(yè)在職 |
||||
合計 |
行政 |
工勤 |
合計 |
行政 在職 |
工勤在職 |
||||
稷峰鎮政府機關(guān) |
51 |
46 |
5 |
41 |
41 |
39 |
2 |
||
稷峰林業(yè)站 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
||||
稷峰農經(jīng)管理中心 |
0 |
5 |
5 |
0 |
5 |
||||
稷峰農村便民服務(wù)中心 |
0 |
21 |
15 |
0 |
15 |
||||
稷峰鎮扶貧工作站 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
第二部分 2017年度部門(mén)決算報表(詳見(jiàn)附件9張表)
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 公開(kāi)07表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表
我單位無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出
九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)09表
第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、年度收支情況:
2017年度收入3,972.15萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)63.64%。其中:一般公共預算財政撥款收入3,972.15萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)66.24%;政府性基金預算財政撥款0.00萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)-100.00%。
2017年度支出4,048.42萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)78.63%。其中:基本支出603.86萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)1.99%;項目支出3,444.56萬(wàn)元,比上年度增長(cháng)105.73%。
增加因素社區辦合并我單位、工資標準提高、增加工會(huì )經(jīng)費、交通補貼;增加村級管理費52萬(wàn)元,村均提高標準1萬(wàn)元;社區房租5.5萬(wàn)元、社區經(jīng)費24萬(wàn)元。
減少了稷峰鎮燈籠亮化18萬(wàn)元、植樹(shù)造林苗木資金20萬(wàn)元、重點(diǎn)工程協(xié)調經(jīng)費10萬(wàn)元、大佛文化園前期經(jīng)費37.5萬(wàn)元。
1、基本支出603.86萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費459.32萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助;公用經(jīng)費144.54萬(wàn)元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。
2、項目支出3,444.56萬(wàn)元。其中:對村級一事一議的補助1,101.80萬(wàn)、 對村民委員會(huì )和村黨支部的補助520.00萬(wàn)、村級集體經(jīng)濟項目扶持資金40.00萬(wàn)、其他扶貧支出67.30萬(wàn)、汾河防洪工程占地補償5.66萬(wàn)、鄉村清潔工程補助資金304.04萬(wàn)、農村道路建設174.67萬(wàn)、新農村建設35.00萬(wàn)、城鄉環(huán)境衛生整治216.25萬(wàn)、工程項目478.94萬(wàn)、突發(fā)事件搶險救援補助資金和工程建設8萬(wàn)、婦幼保健機構重點(diǎn)工程前期經(jīng)費32.25萬(wàn)、其他文化支出工作經(jīng)費58.06萬(wàn)、綜治經(jīng)費6.00萬(wàn)、組織事務(wù)工作經(jīng)費22.00萬(wàn)、招商引資經(jīng)費0.49萬(wàn)、鄉鎮“五小”設施建設等50.58萬(wàn)、人代會(huì )經(jīng)費0.84萬(wàn)。
二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況:
單位:萬(wàn)元
項目 |
本年 |
上年 |
比上年增減 |
增減% |
1.“三公”經(jīng)費支出 |
3.57 |
5.61 |
-2.04 |
-36.42 |
其中:因公出國(境)費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
3.08 |
4.94 |
-1.86 |
-37.61 |
其中:公務(wù)用車(chē)購置費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
3.08 |
4.94 |
-1.86 |
-37.61 |
公務(wù)接待費 |
0.49 |
0.67 |
-0.19 |
-27.66 |
2.機關(guān)運行經(jīng)費 |
144.54 |
26.90 |
117.64 |
437.39 |
我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費,全年實(shí)際支出比上年有所節約。
1、公務(wù)用車(chē)購置:全年公車(chē)購置0臺,年末車(chē)輛保有量1臺。
公車(chē)運行維護費支出3.08萬(wàn)元,比上年減少1.86萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費0.49萬(wàn)元,較上年減少0.19萬(wàn)元,主用于公務(wù)活動(dòng),全年接待1批次,共14人。減少原因:嚴格預算控制,在實(shí)際執行中厲行節約。
3、機關(guān)運行經(jīng)費:主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修(護)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出144.54萬(wàn)元,比上年度增加117.64萬(wàn)元,增加原因:社區辦并入我單位。
三、政府采購情況:
2017年采購支出總額11.12萬(wàn)元,占采購預算的91.37%,其中:政府采購貨物支出11.12萬(wàn)元、占采購支出總額的100%。
四、固定資產(chǎn)占用情況:
單位:元
行號 |
卡片分類(lèi) |
期末日期 |
|
數量/面積 |
價(jià)值 |
||
合計 |
3,183,916.82 |
||
1 |
土地 |
23027.28 |
557,980.82 |
2 |
房屋 |
5673.24 |
1,514,447.00 |
3 |
車(chē)輛 |
2.00 |
224,800.00 |
4 |
通用設備 |
87.00 |
700,843.00 |
5 |
專(zhuān)用設備 |
1.00 |
200.00 |
6 |
家具、用具、裝具 |
748.00 |
185,646.00 |
五、績(jì)效評價(jià)情況:
在績(jì)效管理方面,我單位2017年對鄉鎮“五小”建設:小食堂、小澡堂、小廁所、小圖書(shū)室、小文體室進(jìn)行了目標績(jì)效跟蹤監測和績(jì)效考核、評價(jià)工作,在項目資金下達后,組織辦及時(shí)制定績(jì)效目標,項目實(shí)施過(guò)程中,進(jìn)行績(jì)效監測,項目實(shí)施完畢,由組織辦組織相關(guān)人員進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。項目資金使用合理規范,嚴格按照項目資金進(jìn)度進(jìn)行資金撥付,確實(shí)保證項目資金按項目用途使用,不截留,不挪用,績(jì)效評價(jià)總分超過(guò)90分,很好的完成了項目考核目標。
第四部分、名詞解釋
1、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。
3、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
4、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
5、機關(guān)運行費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
6、因公出國(境)費用:指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
7、公務(wù)接待費:指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
8、公務(wù)用車(chē)運行維護費:指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。
9、公務(wù)用車(chē)購置:指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)。
10、人員經(jīng)費:指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。
11、日常公用經(jīng)費:指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
12、“三公”經(jīng)費:是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。
13、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
14、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。