稷山縣人民政府辦公室2018年度部門(mén)預算
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信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2018-04-27 | |||
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一、主要職能;
1、負責縣政府會(huì )議的準備工作,協(xié)助縣政府決定事項的實(shí)施。
2、協(xié)助縣政府領(lǐng)導組織起草或審核以縣政府和縣政府辦公室名義發(fā)布的各類(lèi)文件,負責起草縣政府領(lǐng)導的重要講話(huà)、報告等文字材料。
3、組織協(xié)調縣政府有關(guān)部門(mén)的工作,對有爭議的事項提出處理意見(jiàn),報縣政府領(lǐng)導決定。
4、督促檢查縣政府各部門(mén)和各鄉(鎮)人民政府對縣政府公文、會(huì )議決定事項及縣政府領(lǐng)導同志有關(guān)指示的執行落實(shí)情況,及時(shí)向縣政府領(lǐng)導報告。
5、對全縣經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的重大問(wèn)題以及縣政府的決策進(jìn)行專(zhuān)題調查研究,及時(shí)反映情況,提出決策建議。
6、負責政務(wù)信息工作,及時(shí)提供信息咨詢(xún)服務(wù),及時(shí)向國務(wù)院、省政府、市政府報送重要信息;做好對突發(fā)性事件和重大事故的及時(shí)報送和處理工作。
7、負責縣政府值班工作,及時(shí)向縣政府領(lǐng)導報告重要情況;協(xié)助處理各部門(mén)和各鎮(鄉、區)向縣政府反映的重要問(wèn)題;處理、接待人民群眾來(lái)信、來(lái)訪(fǎng)、收集人民群眾的建議和意見(jiàn)。
8、負責組織或參與有關(guān)法律、法規、規章執行情況的檢查工作;擬定依法行政實(shí)施方案,負責組織指導工作;依法對下級政府和政府各部門(mén)的行政執法進(jìn)行監督;承辦本級政府的行政復議、行政應訴和行政賠償案件;對下級政府和部門(mén)的行政復議、應訴和賠償工作進(jìn)行指導。
9、負責組織、辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。
10、負責全縣政府法制、外事僑務(wù)、人民防空工作。
11、完成承諾工程。
12、完成招商引資任務(wù)。
13、完成縣委、縣政府交辦的工作。
二、部門(mén)預算單位構成:納入本套表部門(mén)預算匯編范圍的單位4個(gè):稷山縣人民政府辦公室、稷山縣人民防空辦公室、稷山縣政府機關(guān)后勤服務(wù)中心、稷山縣政務(wù)服務(wù)中心
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明:
1、基本支出編制情況:2018年基本支出 605.81 萬(wàn)元,比2017年增加145.9萬(wàn)元。增加因素有福利費標準提高,養老保險、醫療保險、住房公積金、離休費列入單位預算。
2、一般公共預算項目支出編制情況:2018年一般公共預算項目支出 821.3 萬(wàn)元,比2017年增加313.3 萬(wàn)元。主要原因1、辦公大樓投入使用年久,基礎設施較差,修繕費用增加。2、公務(wù)用車(chē)平臺2017年建立使用維修費用增加。3、完善政府機關(guān)安保等管理制度建設。
3、政府性基金預算項目支出編制情況:2018年無(wú)政府性基金預算。
4、“三公”經(jīng)費預算情況:2018年“三公”經(jīng)費預算 90 萬(wàn)元,比2017年預算減少20萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用預算 10萬(wàn)元,增加10萬(wàn)元,原因因公出國外出活動(dòng)增多;公務(wù)接待費預算30 萬(wàn)元,增加10 萬(wàn)元,原因預計公務(wù)活動(dòng)增加;公務(wù)用車(chē)運行維護費預算 50 萬(wàn)元,減少40 萬(wàn)元,原因平臺運行節省開(kāi)支,厲行節約。
5、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況:2018年機關(guān)運行經(jīng)費預算 43.67 萬(wàn)元,與上年相比基本持平。
6、政府采購預算情況:政府采購預算410萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi) 29 萬(wàn)元,工程類(lèi)381萬(wàn)元。
7、績(jì)效目標管理情況:2018年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目1 個(gè),涉及一般公共預算當年撥款 145 萬(wàn)元。
8、國有資產(chǎn)占有使用情況
一是車(chē)輛情況。我部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)19輛,其中縣政府機關(guān)后勤服務(wù)中心平臺公務(wù)用車(chē)19輛。
二是房屋情況。我部門(mén)房屋面積 10870.16平方米,其中政府機關(guān)10870.16平方米。
四、名詞解釋?zhuān)?/span>
基本支出:指用于保障部門(mén)機構的正常運轉,完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。
項目支出:指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。
“三公”經(jīng)費:指預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待(含外賓接待)費用;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
五、2018年部門(mén)預算公開(kāi)表格(作為附件)
表一 稷山政府辦辦預算收支總表
表二 稷山政府辦預算收入總表
表三 稷山政府辦預算支出總表
表四 稷山政府辦財政撥款預算收支總表
表五 稷山政府辦一般公共預算支出表
表六 稷山政府辦一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表
表七 稷山政府辦政府性基金預算收入表
表八 稷山政府辦政府性基金預算支出表
表九 稷山政府辦“三公”經(jīng)費支出預算表
表十 稷山政府辦機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表