稷山縣人民政府辦公室2022年度部門(mén)預算(本級)
時(shí)間:2022-02-17 字體大?。骸尽?span id="msmwy6y" class="Big">大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時(shí)間 | 2022-02-17 | |||
發(fā)布機構 | 稷山縣人民政府 | 文號 |
一、主要職能
1、負責縣政府會(huì )議的準備工作,協(xié)助縣政府決定事項的實(shí)施。
2、協(xié)助縣政府領(lǐng)導組織起草或審核以縣政府和縣政府辦公室名義發(fā)布的各類(lèi)文件,負責起草縣政府領(lǐng)導的重要講話(huà)、報告等文字材料。
3、組織協(xié)調縣政府有關(guān)部門(mén)的工作,對有爭議的事項提出處理意見(jiàn),報縣政府領(lǐng)導決定。
4、督促檢查縣政府各部門(mén)和各鄉(鎮)人民政府對縣政府公文、會(huì )議決定事項及縣政府領(lǐng)導同志有關(guān)指示的執行落實(shí)情況,及時(shí)向縣政府領(lǐng)導報告。
5、對全縣經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的重大問(wèn)題以及縣政府的決策進(jìn)行專(zhuān)題調查研究,及時(shí)反映情況,提出決策建議。
6、負責政務(wù)信息工作,及時(shí)提供信息咨詢(xún)服務(wù),及時(shí)向國務(wù)院、省政府、市政府報送重要信息;做好對突發(fā)性事件和重大事故的及時(shí)報送和處理工作。
7、負責縣政府值班工作,及時(shí)向縣政府領(lǐng)導報告重要情況;協(xié)助處理各部門(mén)和各鎮(鄉、區)向縣政府反映的重要問(wèn)題;處理、接待人民群眾來(lái)信、來(lái)訪(fǎng)、收集人民群眾的建議和意見(jiàn)。
8、負責組織或參與有關(guān)法律、法規、規章執行情況的檢查工作;擬定依法行政實(shí)施方案,負責組織指導工作;依法對下級政府和政府各部門(mén)的行政執法進(jìn)行監督;承辦本級政府的行政復議、行政應訴和行政賠償案件;對下級政府和部門(mén)的行政復議、應訴和賠償工作進(jìn)行指導。
9、負責組織、辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。
10、完成承諾工程。
11、完成招商引資任務(wù)。
12、完成縣委、縣政府交辦的工作。
二、部門(mén)預算單位構成:
納入本套表預算匯編范圍的單位1個(gè):稷山縣人民政府辦公室。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明:
1、收入預算編制情況:2022年收入預算674.75萬(wàn)元,比2021年減少116.12萬(wàn)元。其中:一般公共預算撥款674.75萬(wàn)元。
2、基本支出編制情況:2022年基本支出499.75萬(wàn)元,比2021年增加13.88萬(wàn)元。增加因素有人員增加、工資標準提高,工資、各項社會(huì )保險費、住房公積金、工會(huì )經(jīng)費及福利費相應增加。
3、一般公共預算項目支出編制情況:2022年一般公共預算項目支出175萬(wàn)元,比2021年減少130萬(wàn)元。我部門(mén)2022年項目支出:工作經(jīng)費175萬(wàn)元、與上年預算數進(jìn)行比較,2022年項目減少的主要原因是:減少OA協(xié)同辦公政務(wù)平臺及信息保護項目建設經(jīng)費100萬(wàn)元和網(wǎng)站建設20.00萬(wàn)元。
4、政府性基金預算項目支出編制情況:本單位2022年無(wú)政府性基金預算。
5、“三公”經(jīng)費預算情況:2022年“三公”經(jīng)費預算0萬(wàn)元,比2021年預算減少19萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用預算0萬(wàn)元,減少15萬(wàn)元,原因本年我單位無(wú)因公出國業(yè)務(wù),因公出國(境)費用預算減少;我單位2022年無(wú)公務(wù)接待費預算;公務(wù)用車(chē)運行維護費預算0萬(wàn)元,減少4萬(wàn)元,原因厲行節約,減少公務(wù)用車(chē)相關(guān)費用;我單位2022年無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費預算。
6、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況:2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算35.67萬(wàn)元,比2021年增加0.26萬(wàn)元。增加的原因是人員增加,公用經(jīng)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費都相應增加。
7、政府采購預算情況:2022年政府采購預算26.2萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi)8.2萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)18萬(wàn)元。
8、國有資產(chǎn)占有使用情況:
一是車(chē)輛情況。我單位有公務(wù)用車(chē)1輛,其中:領(lǐng)導用車(chē)1輛。
二是房屋情況。我單位房屋面積10870.16平方米。
9、績(jì)效目標管理情況:2022年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目2個(gè),涉及當年財政撥款674.75萬(wàn)元,實(shí)行績(jì)效目標全覆蓋。
四、名詞解釋?zhuān)?/span>
基本支出:指用于保障部門(mén)機構的正常運轉,完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。
項目支出:指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。
“三公”經(jīng)費:指預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待(含外賓接待)費用;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
五、2022年部門(mén)預算公開(kāi)表格
表一 部門(mén)收支總表
表二 部門(mén)收入總表
表三 部門(mén)支出總表
表四 財政撥款收支總表
表五 一般公共預算支出表
表六 一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表
表七 政府性基金預算收入表
表八 政府性基金預算支出表
表九 國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支預算表
表十 “三公”經(jīng)費支出預算表
表十一 機關(guān)運行經(jīng)費預算表