稷山縣應急管理局2019年度部門(mén)決算
時(shí)間:2020-09-15 字體大?。骸尽?span id="ndfh7rd" class="Big">大 中 小 】
第一部分 概況
一、部門(mén)主要職責
(一)負責應急管理工作,指導各鄉(鎮)、各部門(mén)、稷山經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區應對安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產(chǎn)監督管理工作。
(二)貫徹執行應急管理、安全生產(chǎn)等方針政策和法律法規,組織編制應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規劃并監督實(shí)施。
(三)指導應急預案體系建設,建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,組織編制縣級總體應急預案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)專(zhuān)項預案,綜合協(xié)調應急預案銜接工作,組織開(kāi)展預案演練,推動(dòng)應急避難設施建設。
(四)牽頭建立統一的應急管理信息系統,負責信息傳輸渠道的規劃和布局,建立監測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統一發(fā)布災情。
(五)組織指導協(xié)調安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件應急救援,承擔稷山縣應對較大災害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議,協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織較大災害應急處置工作。
(六)統一協(xié)調指揮各類(lèi)應急專(zhuān)業(yè)隊伍,建立應急協(xié)調聯(lián)動(dòng)機制,推進(jìn)指揮平臺對接,銜接武警部隊參與應急救援工作。
(七)統籌消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專(zhuān)業(yè)應急救援力量建設,管理縣級應急救援隊伍,指導和推進(jìn)社會(huì )應急救援力量建設。
(八)組織指導消防監督、火災預防、火災撲救等工作。
(九)指導協(xié)調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作,負責自然災害綜合監測預警工作,指導開(kāi)展自然災害綜合風(fēng)險評估工作。
(十)組織協(xié)調災害救助工作,組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作,管理、分配中央、省、市劃撥和縣級救災款物并監督使用。
(十一)依法行使安全生產(chǎn)綜合監督管理職權,指導協(xié)調、監督檢查縣有關(guān)部門(mén)、單位和各鄉(鎮)人民政府、稷山經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區安全生產(chǎn)工作,組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
(十二)按照分級、屬地原則,負責監督管理工礦商貿行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作,依法監督檢查工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執行安全生產(chǎn)法律法規情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設備(特種設備除外)、材料、勞動(dòng)防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責煤礦安全監督管理工作。負責全縣洗(選)煤廠(chǎng)、配煤、型煤加工企業(yè)的安全監督管理工作,牽頭擬訂有關(guān)安全監督管理標準并組織實(shí)施。承擔全縣煤礦附屬洗(選)煤廠(chǎng)的安全監督管理工作。負責危險化學(xué)品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監督管理工作。依法組織并指導監督實(shí)施安全生產(chǎn)準入制度。
(十三)依法組織指導生產(chǎn)安全事故調查處理,監督事故查處和責任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災害類(lèi)突發(fā)事件的調查評估工作。
(十四)開(kāi)展應急管理方面的國際、國內交流與合作,組織參與安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件的國際救援工作和省際、市際、縣際之間應急救援合作。
(十五)制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實(shí)施,會(huì )同縣發(fā)展和改革局(縣糧食局)等部門(mén)建立健全全縣應急物資信息平臺和調撥制度,在救災時(shí)統一調度。
(十六)負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作,組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應用和信息化建設工作。
(十七)完成縣委縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況
部門(mén)決算單位構成:稷山縣應急管理局、稷山縣應急綜合行政執法隊、稷山縣防汛抗旱指揮中心、山西省稷山縣防汛機動(dòng)搶險隊。編制人數42人,期末在職人員38人。局機關(guān)內設辦公室、礦山安全監督管理股、應急指揮中心、災害防治綜合股、冶金工貿安全監督管理股、行政審批股、危險化學(xué)品安全監督管理股?!?/span>
單位名稱(chēng) | 行政編制 | 事業(yè)編制 | 年末實(shí)有人數 | 行政 | 事業(yè)在職 | ||||
合計 | 行政 | 工勤 | 合計 | 行政 在職 | 工勤在職 | ||||
稷山縣應急管理局 | 12 | 10 | 2 | 30 | 8 | 6 | 2 | 30 |
第二部分 2019年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表
二、收入決算表 公開(kāi)02表
三、支出決算表 公開(kāi)03表
四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 公開(kāi)05表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 公開(kāi)06表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表
九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)09表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計545.75萬(wàn)元、支出總計584.95萬(wàn)元。與2018年相比,收入總計增加104.92萬(wàn)元,增長(cháng)23.80%,支出總計增加102.51萬(wàn)元,增長(cháng)21.25%。主要原因是機構改革,民政救災職能劃轉至我單位,增加自然災害生活補助等項目。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計545.75萬(wàn)元,其中:財政撥款收入545.75萬(wàn)元,占比100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計584.95萬(wàn)元,其中:基本支出301.74萬(wàn)元,占比51.58%;項目支出283.22萬(wàn)元,占比48.42%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入總計545.75萬(wàn)元、支出總計584.95萬(wàn)元。與2018年相比,財政撥款收入總計增加104.92萬(wàn)元,增長(cháng)23.80%,財政撥款支出總計增加102.51萬(wàn)元,增長(cháng)21.25%。主要原因是機構改革,民政救災職能劃轉至我單位,增加自然災害生活補助等項目。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況
2019年度財政撥款支出584.95萬(wàn)元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,財政撥款支出增加102.51萬(wàn)元,增長(cháng)21.25%。主要原因是機構改革,民政救災職能劃轉至我單位,增加自然災害生活補助等項目。其中,人員經(jīng)費360.79萬(wàn)元,占比61.68%,日常公用經(jīng)費224.17萬(wàn)元,占比38.32%。
?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況
2019年度財政撥款支出584.95萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出26.25萬(wàn)元,占4.49%;衛生健康(類(lèi))支出11.01萬(wàn)元,占1.88%;住房保障(類(lèi))支出15.40萬(wàn)元,占2.63%;災害防治及應急管理(類(lèi))支出530.30萬(wàn)元,占90.66%;其他(類(lèi))支出2.00萬(wàn)元,占0.34%。
?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況
本年208社會(huì )保障和就業(yè)支出26.25萬(wàn)元,完成預算的68.59%;210衛生健康支出11.01萬(wàn)元,完成預算的93.86%;221住房保障支出15.4萬(wàn)元,完成預算的80.46%;224災害防治及應急管理支出530.3萬(wàn)元,完成預算的159.00%;229其他支出2.00萬(wàn)元。其中:
行政運行246.23萬(wàn)元,用于工資及日常公用經(jīng)費。較2018年增加7.8萬(wàn)元,增長(cháng)3.27%,主要原因:本年在職人員工資增加,工會(huì )和福利費相應增加,本年新增工傷保險等。
災害風(fēng)險防治19.97萬(wàn)元用于三個(gè)專(zhuān)項行動(dòng)經(jīng)費,本年新增項目。
安全監管7.53萬(wàn)元用于安全生產(chǎn)工作經(jīng)費,本年新增項目。
其他應急管理支出179.17萬(wàn)元用于救援隊經(jīng)費、搬遷經(jīng)費以及食堂改造經(jīng)費等。較2018年無(wú)明顯變化。
中央自然災害生活補助76.00萬(wàn)元用于救災生活補助,民政職能劃轉本年新增項目。
地方自然災害生活補助1.39萬(wàn)元用于救災生活補助,民政職能劃轉本年新增項目。
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出26.25萬(wàn)元用于在職人員養老保險。較2018年減少10.84萬(wàn)元,降低29.23%,主要原因:機構改革,鄉鎮人員轉隸。
行政單位醫療10.79萬(wàn)元用于行政在職人員醫療保險。較2018年無(wú)明顯變化。
其他行政事業(yè)單位醫療支出0.22萬(wàn)元用于事業(yè)在職人員醫療保險。較2018年增加0.22萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因:本年大病醫療保險在次科目下核算。
住房公積金15.40萬(wàn)元用于在職人員住房公積金。較2018年減少3.14萬(wàn)元,降低16.94%,主要原因:機構改革,鄉鎮人員轉隸。
其他支出2.00萬(wàn)元用于目標責任制獎金,較2018年無(wú)變化。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財政撥款基本支出301.74萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費280.87萬(wàn)元,主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離休費以及撫恤金等;公用經(jīng)費20.87萬(wàn)元,主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費以及公車(chē)補助等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度,我單位無(wú)“三公”經(jīng)費支出。
項目 | 本年 | 上年 | 比上年增減 | 增減% |
1.“三公”經(jīng)費支出 |
| 0.64 | -0.64 | -100 |
其中:因公出國(境)費 |
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公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
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其中:公務(wù)用車(chē)購置費 |
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公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
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公務(wù)接待費 |
| 0.64 | -0.64 | -100 |
八、其他重要事項情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出20.87萬(wàn)元,比2018年相比,無(wú)明顯變化。
?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明
2019年度,政府采購支出總額56.42 萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出3.06萬(wàn)元、政府采購工程支出52.85 萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.50萬(wàn)元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明
行號 | 卡片分類(lèi) | 期末日期 | |||
數量/面積 | 原值 | 累計折舊 | 凈值 | ||
合計 | 989,662.00
| 817,693.89
| 171,968.11
| ||
1 | 通用設備 | 95 | 632,119.00
| 525,370.15
| 106,748.85
|
2 | 專(zhuān)用設備 | 2 | 266,684.00
| 266,684.00
| 0 |
3 | 家具、用具、裝具 | 277 | 90,859.00
| 25,639.74
| 65,219.26 |
截至2019年12月31日,本單位有一輛公務(wù)車(chē)。
?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明
我單位無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。
?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項
第四部分 名詞解釋
部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求,對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。(以下模板僅供參考,以單位實(shí)際為準)
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收
入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費:指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
文件名 : 稷山縣應急管理局.XLS